制程质量异常报告单.docx

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制程质量异常报告单

制程质量异常报告单

车间班组

日期年月日

异常事项

序号

时间

产品批号

产品名称

异常工序

异常情况

检验员

1

2

3

异常原因

1・

2.

改善措施

1.

2.

改进检查时间及

状况

1.

2.

检脸员

帀重管理部经浬

生产操作质■检査表

操作人员姓君:

埴写日期:

_年—月—日

檢査顼目

实际情形

旨注

1.操作前的准爸工作是否完成

2.是否按操作标准来操作

3.工作场所的布畫是否适宜

4.通风、照明、温度等是否符台规定

5.附近环境是整洁

6.对异常状况是否字握处理程序

7.是否有改进工作方法的意见与建议

8.其他雲提出的事顶

1・

2・

质检主管:

检査人员:

产品质量检验记录表

丰间:

班组:

道写日期:

_年—月—日

日期

产品若称

批号

产重

成品不台0

加工不合格

台唱

不合格教

不台格

产品质量抽样检测表

序号

标准规定的指标若称尺要求

计重单位

实验结果

判定结论

爸注

1

2

3

质重性能综台评

定结论

检测依据的擁准若称及編号

检测机构

检测日期

附件旦录

其他说明

产品保管质量检査表

检查顶目

实际情形

缶注

1.存放是否定位及是否整沽

2.温度、湿度、通风、照明是否這宜

3.是否缶有消防设吕

4.危险性物品是否与其他物品隔离

5.良品、不良品未经检验是否分别存放

6.实际的敌重是否与賑面符合

7.度重衡的器具是否情确

8・存放的地点是否有进出的管理

9.产品的质量是否发生变化

10.其他需提出的事项

1.

2.

自我质量控制检査表

彌号:

埴写日期:

—年—月—日

检查项目

实际情形

&注

1.是否按检查栋准检查

2.感官检査的限度(去埠)样本是否探准

3・检査的仪器、重规是百精准

4.是否有漏检情况

5.漏检的原IS

6.对不台格品是否妥善处理

7.其他需提出的情况

1.

2.

质检主管:

检査人员:

质量管理工作计划表

编号:

埴写日期:

_年—月—日

部门隶黒单位负贲人人敎

需开展的工作

1・

2.

目前质•重概况

1.

2.

不良原因分析

1.

2.

质量管理小组活动表

部门

主邇

指导人员

时IS]

参加人员

名单

地点

进行伏况

1.

2.

实施内容

1.

2.

指导人员观察结果

下次

活功

时间

1・

2・

地点

负责人

部门主管:

制表人:

生产物料检验流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

填写《物料

申检表》

库管员

接到物料到货通知时及时填写物

料申检表交库管部主管审批

《物料申检表》

2

签批

库管部主管

库管部主管签批后直接送品质主

《物料申检表》

3

指派

品质部主管

指派质检员取样检验

《检验报告单》

4

取样、检验

质检员

对接收物料进行取样检验

5

签发

品质部主管

及时签发《检验报告单》

检验不合格直接呈报品质部,进

入不合格品处理程序

根据处理情况决定退货的进入退

货程序

《检验报告单》呈送库管部主管,

由库管部主管决定处理意向

6

通知入库

库管部主管

检验合格的,通知库管员进行入

库作业

7

入库

库管员

执行入库程序

生产物料特采作业流程

财务部采购部质址管理部进料检验员

进料检验报告

编号:

物料

若称

物料

编号

采购

单号

交货

检验

记录

检验项目

抽样数

不良敌

尺珞与否

E注

检验员

检验

结果

□接收口接收,减扣货款□退货

□检捡不良品以良曲补足后脸收

制程异常报告

編号:

埴写日期:

产品W称/洵号

制造单号

制造时间

验收单篇号:

不良品W称/編号

主产敖臺

不良数

批号:

异常内容

异常处浬:

□批退□停线□停机匚模具淮修

核定:

复枝:

经办:

原因分析

与建议

□零件来料不良□设缶模具(泊)不良

□作业(条件)不良□设计(文件)不良

枝定:

复核:

经办:

责任归属:

协办单位

改善对策尺异常处理方式

预计完成日期

签核

品质确认

□台格,继续生产□不台格处理方式

枝定:

复枝:

经办:

说明:

1•在生产过程中发生重大重故时使用。

2.可以由生产部或相关部门埴单°

质量异常统计表

编号:

埴写日期:

日期

产品若称

检査地点

异常原因

处理措施

处理结果

笛注

处理前

处理后

制表:

复枝:

审批:

成品检验记录表

日期:

产品若称

型号规格

客户

客户寻讽

件数

抽样数

订单号

出货单号

制品批号

项次

检验项目

标准

检验结果

判定

台洛

不台恪

1

2

3

4

综台判定:

□可出货□不准出货

判定者:

主勞:

不合格品纠正、预防措施处理单

不合格品报告

編号:

埴写日期:

产品若称

型号规格

主产单位

不合格敎重

不台格原因:

品质部:

日期:

不合恰品处置:

批准:

日期:

笛注:

制表:

复核:

审批:

 

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