上海嘉定区卫生事务.docx
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上海嘉定区卫生事务
上海市嘉定区卫生事务
管理中心2017年度决算
目录
第一部分上海市嘉定区卫生事务管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市嘉定区卫生事务管理中心概况
一、主要职能
受主管部门委托,行使医疗服务监管;医联体建设;系统内医疗护理质量控制和培训;公立医疗机构绩效管理、经济运行;固定资产、集中核算等财务管理、药品收入集中拨付;科研项目管理;政策及卫生发展研究;后勤保障。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,上海市嘉定区卫生事务管理中心没有内设机构。
第二部分上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
480.81
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
51.92
九、医疗卫生与计划生育支出
415.02
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
13.87
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
480.81
本年支出合计
480.81
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
480.81
总计
480.81
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
480.81
480.81
208
社会保障和就业支出
51.92
51.92
208
05
行政事业单位离退休
51.92
51.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.46
36.46
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
15.46
15.46
210
医疗卫生与计划生育支出
415.02
415.02
210
01
医疗卫生与计划生育管理事务
367.97
367.97
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
367.97
367.97
210
11
行政事业单位医疗
19.06
19.06
210
11
02
事业单位医疗
19.06
19.06
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
27.99
27.99
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
27.99
27.99
221
住房保障支出
13.87
13.87
221
02
住房改革支出
13.87
13.87
221
02
01
住房公积金
13.87
13.87
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
480.81
401.63
79.18
208
社会保障和就业支出
51.92
51.92
208
05
行政事业单位离退休
51.92
51.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.46
36.46
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
15.46
15.46
210
医疗卫生与计划生育支出
415.02
335.84
79.18
210
01
医疗卫生与计划生育管理事务
367.97
316.78
51.19
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
367.97
316.78
51.19
210
11
行政事业单位医疗
19.06
19.06
210
11
02
事业单位医疗
19.06
19.06
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
27.99
27.99
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
27.99
27.99
221
住房保障支出
13.87
13.87
221
02
住房改革支出
13.87
13.87
221
02
01
住房公积金
13.87
13.87
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
480.81
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
51.92
九、医疗卫生与计划生育支出
415.02
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
13.87
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
480.81
本年支出合计
480.81
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
480.81
总计
480.81
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
51.92
51.92
208
05
行政事业单位离退休
51.92
51.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.46
36.46
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
15.46
15.46
210
医疗卫生与计划生育支出
415.02
335.84
79.18
210
01
医疗卫生与计划生育管理事务
367.97
316.78
51.19
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
367.97
316.78
51.19
210
11
行政事业单位医疗
19.06
19.06
210
11
02
事业单位医疗
19.06
19.06
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
27.99
27.99
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
27.99
27.99
221
住房保障支出
13.87
13.87
221
02
住房改革支出
13.87
13.87
221
02
01
住房公积金
13.87
13.87
合计
480.81
401.63
79.18
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
321.01
321.01
301
01
基本工资
48.73
48.73
301
02
津贴补贴
7.36
7.36
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
25.49
25.49
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
157.26
157.26
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
36.46
36.46
301
09
职业年金缴费
15.46
15.46
301
99
其他工资福利支出
30.25
30.25
302
商品和服务支出
55.53
55.53
302
01
办公费
5.43
5.43
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.07
0.07
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.81
0.81
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
2.00
2.00
302
11
差旅费
2.35
2.35
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.80
0.80
302
14
租赁费
302
15
会议费
0.57
0.57
302
16
培训费
1.19
1.19
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.30
0.30
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
4.55
4.55
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
10.67
10.67
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
26.79
26.79
303
对个人和家庭的补助
14.12
14.12
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.25
0.25
303
11
住房公积金
13.87
13.87
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
10.97
10.97
310
02
办公设备购置
7.77
7.77
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
3.20
3.20
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
401.63
321.01
80.62
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.50
0
1.50
0
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度决算情况说明
一、关于上海市卫生事务管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度收入总计为480.81万元、支出总计为480.81万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少54.95万元。
主要原因:
项目减少1个。
二、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计480.81万元,其中:
财政拨款收入480.81万元,占100%。
三、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计480.81万元,其中:
基本支出401.63万元,占83.53%;项目支出79.18万元,占16.47%。
四、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度财政拨款收支总决算480.81万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少54.95万元,下降10.26%。
主要原因:
项目减少1个。
五、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出480.81万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少54.95万元,下降10.26%。
主要原因:
项目减少1个。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出480.81万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)51.92万元,占10.80%;医疗卫生与计划生育支出(类)415.02万元,占86.32%;住房保障支出(类)13.87万元,占2.88%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.57万元,支出决算为480.81万元,完成年初预算的106.24%。
决算数大于预算数的主要原因:
工资福利支出调增。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
缴纳基本养老保险。
年初预算为36.26万元,支出决算为36.46万元。
决算数大于预算数的主要原因:
基本工资及绩效工资调增。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
缴纳单位职业年金。
年初预算为14.50万元,支出决算为15.46万元。
决算数大于预算数的主要原因:
基本工资及绩效工资调增。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。
主要用于:
人员经费、日常公用经费及项目经费。
年初预算为335.74万元,支出决算为367.97万元,完成年初预算的109.60%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费调增。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于:
缴纳职工医疗保险。
年初预算为25.38万元,支出决算为19.06万元,完成年初预算的75.10%。
决算数小于预算数的主要原因:
2017年9月2人调离。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。
主要用于:
项目经费。
年初预算为28万元,支出决算为27.99万元,完成预算的99.96%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为12.69万元,支出决算为13.87万元,完成年初预算的109.30%。
决算数大于预算数的主要原因:
基本工资及绩效工资调增。
六、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出401.63万元,包括人员经费335.13万元,公用经费66.50万元。
基本支出中:
1、工资福利支出321.01万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出55.53万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(镜)费用、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助14.12万元。
主要用于奖励金、住房公积金。
4、其他资本性支出10.97万元。
主要用于办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.50万元,支出决算为0万元,其中:
公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
调整预算已调减。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致,均为零。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为5.68万元,其中:
货物采购金额5.68万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,上海市嘉定区卫生事务管理中心无车辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况
上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位执行上级制定的预算绩效管理制度,2017年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险