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物资采购价格管理规定

物资采购价格管理规定

第一章总则

第一条为规范公司物资采购价格管理,降低采购成本,特制定本规定。

第二条本规定适用于物资部一般物资采购活动中的价格管理。

第三条加强物资价格信息,充分发挥总公司指导价的控制作用,发挥历史采购价、兄弟企业采购、市场价的指导作用。

第四条按照性能价格比最优和供应总成本最低的原则,通过竞争确定采购价格,实现科学理性采购。

第二章物资价格信息的收集

第五条物资部业务人员应通过总公司电子商务网、专业物资价格网站或其他价格信息渠道收集最新的市场价格信息,研究分析市场趋势及商品成本构成,经整理后为物资采购价格确定提供依据。

第六条物资部严格执行总公司指导价,每月收集总公司发布的最新物资指导价格,强化总公司指导价的控制作用。

第七条充分利用___it和系统收集历史采购价格、总公司其他兄弟企业同类物资采购价格,为采购价格确定提供参考依据。

第三章采购价格的确定

1物资采购价格管理规定

第八条物资采购价格实施科学理性采购理念,按物资全生命周期综合成本最低最低原则确定价格和供应商。

第九条物资部业务人员应积极参加技术交流,了解掌握物资特性,为分析物资价格构成及商务谈判做准备。

第十条物资部业务人员在接到下达的询价方案后,应根据物资特性,了解掌握物资的历史价、市场价、兄弟企业价以及总公司指导价,为合同会审和商务谈判提供充分的依据。

第十一条物资部要按照性能价格比最优和供应总成本最低的原则,通过竞争确定供应商及采购价格。

第十二条单项采购金额在十万元以上(含十万元)或一万元以上(含一万元)独家采购的物资,业务人员必须填写《物资采购合同谈判记录单》,重要物资价格信息管理人员参加价格谈判,确定价格依据等资料随合同存档。

第十三条独家或专利产品采购物资的商务报价,供应商必须分项列出材料费、测绘费、设计费、制造费、管理费、运输费、税金、利润等价格构成,进口产品必需提供国外原厂报价、产品到岸价、关税等业务人员应从物资特性、原材料成本等主要方面分析价格的构成。

第十四条紧急采购物资因生产建设时间要求,供应商在原材料选用、材料利用率、设备利用率、赶工费、运输等方面的损失,我公司根据实际情况给予补偿。

第十五条供应商报价如超过总公司指导价,经洽谈后确

2物资采购价格管理规定

实不能降到指导价以下,必须用书面形式报总公司进行审批,并将总公司批复的报告随合同存档。

第十六条采购价格的审核着重审核价格确定的依据、谈判的过程是否科学理性。

第四章物资价格的分析

第十七条物资部至少每月进行一次供应市场研究和采购价格情况分析,根据市场供求关系和竞争状态变化,制定合理的价格策略。

第十八条物资部负责建立价格数据库,共享采购价格信息。

第五章附则

第十九条本规定由物资部负责解释。

第二十条本规定自发布之日起执行。

第二篇:

物资采购管理规定物资采购管理规定

1.1为加强物资采购管理,降低产品成本,提高企业的经济效益,建立一套行之有效的价格管理体制,规范物资采购行为,堵塞物资采购环节的漏洞,特制定本规定。

1.2采购原材料(包括老产品、新产品零部件)燃料、辅料、备品备件、设备、低值易耗品、办公用品,劳动保护用品以及其他物资均实用本规定。

1.3物资集中采购和比价采购应遵循科学有效、公开公正、比值比价、监督制约的原则,建立健全采购管理的各项制度,加强基础管理。

2.1根据采购物资类别和金额的大小,实行分级分权管理,明确各级管理者,各有关部门的责任权限。

2.1.1采购部负责公司产品生产经营所需的原材料、配套件、燃料、辅料及备品备件、低值易耗品、办公用品、劳动保护用品等采购业务。

2.1.4开发部负责对定型产品进行技术改进的新供方样件的技术确认,对了解到的配套信息,向采购部门提供信息,由采购部按程序对供方进行评价、选择并实施样品提供等。

2.1.5销售公司应及时将用户反映的零部件质量问题及时提报给采购部,以便采购部反馈给供方改进或重新选择供方。

2.1.6任何单位或个人都有采购建议权,对所有了解到的有___司产品配套情况,可及时向采购部门提供信息,由采购部按程序对对方进行评价、选择并实施样品提供等。

2.1.7根据公司生产经营的实际情况,总经理有确定供方的权限。

2.2物资采购部门要与财务部、开发部、质量管理等部门在“货比三家”择优选择供应商的基础上,结合企业iso9001质量保证体系中确定的合格供方,确定主要物资的定点单位,为规模小,无质量保证的企业进行淘汰,最终形成具有较强能力且相对稳定的配套体系,公司主要生产用物资应从这些定点单位进行采购,原则上关键的采购物资的供方应至少确定二家,采购部根据比质量比价格的原则和供方的质量、交货期等因素影响而不能去定点单位进行采购时,经有关领导批准,可以去非定点单位采购,物资集中采购部门需在《采购物资价格申报单》中“申报部门货比情况”一栏中注明“非定点采购”字样,并注明原因。

2.3各种物资的采购核决权限,生产用材料、燃料、辅料等物资(按公司下达的生产计划大纲申报)设备、样机、样件、备品备件、低价易耗品、办公用品、劳动保护品以及其他物资,报审管副总经理审定、总经理批准,所有采购物资无论金额大小必须接受价格审计和监督。

原则上审计价格必须低于申报价格,采购人员严格按照审计价格进行采购。

采购文件应清楚的说明采购产品的要求,包括以下内容:

3.1.1.1标准产品应注明产品的名称、类别、等级质量要求、型式以及标准版本

3.1.1.2费标准产品应注明产品的规范、图样过程要求、检验规程以及其他有关技术材料(包括产品、程序、设备和人员的认可或鉴定要求)的名称或其他明确标识和适用版本。

3.1.1.3有质量保证要求的应写明使用的质量体系标准的名称、编号和版本。

3.1.2采购材料的构成①技术中心向采购部提供产品的图样、技术文件、检验规范、检验标准以及技术协议等资料②生产部向采购部提供外协件、原材料、辅料等采购计划。

生产部依据当月生产计划大纲和临时追加的销售合同,并在以适当库存为生产安全保障的前提下制定当月采购计划。

3.2.1每月的月度计划下达后,由于生产调整或车间急需的,制定追加采购计划。

3.2.2采购部把生产部下发的采购计划进行具体分解,然后传递给供方进行采购。

3.2.3对于关键物资a类、重要物资b类必须从合格供方中进行采购,对于一般物资c类可以直接从市场采购。

3.2.4需要时,公司可提供出在供方货源处对采购物资进行验证,其验证的安排及产品的放行的方式在采购合同或协议中加以规定。

3.2.5根据比质比价的原则,采购部应该选择更佳供方,让供方提供样品,样品到公司后应立即写出技术确认申请,包总经理审批。

生产用物资有生产部依据生产计划大纲及仓库各种物资的储备情况,编织物资采购计划(含零配件才后计划);办公室根据办公用品额定,编制办公用品采购计划,各计划报采购部,经审计部审计人员审核分管副总经理批准后,采购部门集中采购,特殊情况临时追加采购计划,应做到快速传递,可先实施后审核。

随着公司的发展,设备及产品成批零部件定点,大宗物资原则上采用招标采购的办法,不能招标的要确定定点采购单位;设备采购由生产部和开发工艺人员进行调研和论证,经分管副总经理审定,总经理批准后,有生产部门负责签订合同,使用部门协助采购。

5.1建立信息网,审计部采用现代化办公手段,广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息,掌握物资信息变化,建立质量、价格信息网络和台帐。

5.2主要生产用原材料可根据生产计划大纲和经审定的物资采购价格实施,如遇物资市场价格发生较大变化,采购部门应申报新的采购价格,审计部应进行重新审计。

设备、新产品零部件、备品备件、低值易耗品、办公用品、劳动保护品以及其他物资采购计划批准后,物资采购部门将采购计划下达各分管业务员,业务员将所分管采购的物资根据质优价廉及“货比三家”地方法,联系货源和进行市场询价,并填制一式两份《采购物资价格申报单》到审计部进行审核,审计人员根据掌握的市场价格情况及制定的价格审核标准、方法,必须在两个工作日内审计并签署最高控制价标准和意见,送达采购部门,采购部门按程序经分管副总经理审阅,总经理审批后实施。

5.3采购物资价格申报单经批复后,采购部门在最高控制价以下标准内,到定点单位或则有选择供方与之签订采购合同进行采购,严禁未经批准从非定点单位采购物资。

采购部门对每个合格供方从质量、交货期、质量状况等事项做好记录,建立合格供方的质量档案。

采购部门每年___月对合格供方从质量、交货期和售后服务三个方面作出评估意见,填写《合格供方资格格年审表》采购部门和质量管理部门负责人分别审定。

对发现合格供方在年审评估中有两个方面表现为差时,采购部门应通知供方进行限期整改,并让供方提出书面的整改措施;对整改无效的,由采购部门上报分管副总经理,经副总经理批准后撤销器合格供方资格新增供方必须经总经理批准后实施。

6.1所有采购物资应进行质量检验或验证,未经质量检验或验证的物资不能办理正式入库和结算手续

对采购物资质量检验或验证时,可能影响公正检验的部门和个人不得介入。

6.2采购物资到厂后,有仓库保管员通知质量管理部门派人到现场抽样,进行封闭式检

验,检验合格后,保管员方可点收并填写《物资入库单》入库,质量管理部门如发现供货单位有欺诈行为或以次充好达两次者,应建议采购部立即取消其定点供货资格。

物资采购到厂后,采购员要办好采购物资的入库、入帐手续。

全程办理相关手续直至财务冲账为止,否则,签章不清,财务不支付货款。

7.1采购部在申请资金时要明确经办业务员并在申请单上签字,取得___时必须按财务部门的要求填写完整,否则财务部门有权拒绝入账,供方开具___后,保管员、检查员、采购员及采购部门负责人签字后,凡事先未有审计价格标准和意见的,再持有票据到审计部审核采购物资的运费结算原则上用公路交通运输___或车票。

7.2直接支付集中采购物资款的,以___为结算依据;先转帐后支付,已采购部门签发的“付款通知单”为资金支出凭证。

以上资金开支均需总经理审批后,由经办人,采购部门负责人、分管副总经理、总经理签批,财务负责人审核后,按规定的结算方式办理结算。

7.2.1在支付货款时应采购员与客户充分协商,尽可能的用承兑结算。

7.2.2在于配套户签订合同时,必须要求客户留有质量保证金,可按采购额的一定比例录取,也可双方协商数额。

7.2.3为了降低采购环节的风险,原则上要长期留有欠付货款,可双方协商或按一定比例留取,以便采购环节出现问题时,能较为主动的妥善解决。

8.1企管办作为对物资集中采购和比价采购的考核奖惩的归口部门,主要对物管、采购部门考核物资采购数量低于最高控制采购价的节约额、采购物资的质量、采购费用等指标进行考核。

8.2《采购物资价格申报单》经审计后确认最高控制价,采购部门若超过最高制价进行采购,超过部分则全额考核惩罚。

一个月连续___次经审计超过___%,由审计人员报总经理及综合部对负责任考核___分。

因采购物资市场价格上涨,采购物资将超过最高控制价时,需另行申报,经批准后方可进行采购。

8.3对实际采购价低于或等于最高控制价的___%区间内不奖不罚;低于___%以下的部分,可按该采购资料低于___%以下部分实际节约额的___%--___%提取采购部门奖金,对在年度物资集中采购和比价采购的审计工作中,成绩突出者,经公司办公会研究,可给与适当的物质奖励;若发现审计部在物资采购计划和价格审计中差错明显,考核___分。

8.4因采购物资质量差影响产品质量或影响生产进度和生产计划完成,而又没采取积极措施造成损失的,则根据损失额的___%(财务部提报)或考核___分的标准进行处罚,质量管理部门负连带责任,一并处罚(新产品试制阶段除外)。

8.5如采购部门或个人采取谎报、隐瞒等欺骗手段,已达到其价格申报目的的者,一经查出,对责任人考核___分。

8.6采购人员外出采购物资,不得借出差之机,为其他人或___采购物资,如有违规者考核___分并调离工作岗位。

第三篇:

物资采购管理规定物资采购管理规定

总则

一、为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

(范本)

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。

第一章采购部职责

四、采购部岗位职责

1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;

2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;

3、负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价;

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购;

2、仓库内的库存物资应优先使用;

3、建立合格供应商___时,采购远近搭配的原则;

4、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;

5、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;

6、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。

第二章物资采购管理

六、为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。

采购部编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,避免物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划,在每月的___日前向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责___%的经济损失,所在部门承担___%;同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,做到不错订、不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作。

签订物资

采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。

一般情况下,按照公司标准合同文本签订合同,如有特殊情况,与公司律师顾问联系后,再签定合同。

十、物资采购时,如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象,采购部应征求使用单位意见,在使用单位同意,并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购部负直接责任。

十一、采购部未能及时完成的采购任务,应及早报总经理生产助理说明原因,拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后,采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号,按约定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资,由采购部及时与供应商进行沟通,及时进行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后,经总经理生产助理审批后,方可对外调剂。

十五、验收合格的物资,由采购部送检人员及时送至仓库,由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的,由仓库保管员打印入库单,并由送检人员带回入库单,双方做好交接手续。

货票不同行的,等___到后,再由仓库保管员打印入库单。

十六、采购部收到入库单后,尽快到财务部办理抽欠条手续。

每月___日前,将欠款压缩到___万元限额内。

___年___月___日

第四篇:

物资采购管理规定物资采购管理规定

为规范物资采购工作程序和标准,防范和降低物资采购过程中的风险,确保各项物资保质、按期满足生产经营需求。

一、采购原则

货采源头,货比三家,保证质量,按期交货

生产物资是指公司产品生产所需的主材、配套件、电器及辅料等,生产物资按生产批号管理。

经营性物资是指用于业务经营使用能够独立实现某种(或多种)功能且能够为公司产生经济效益的物资。

经营性物资由使用部门提出采购申请,公司主管领导签字后交供应部进行采购,物资到货后由接收人签字并负责管理,供应部登记物资台账。

固定资产购买由使用部门提出固资购买报告,逐级审批后交供应部采购,到货___完成后由资产管理部门负责管理,并建立固资登记2.4低值易耗品低值易耗品是指公司日常生产经营过程中所需的消耗性物资,由使用部门提出采购报告,公司主管领导签字后交由供应部采购,物资进厂后应入供应部仓库,使用部门按需领用,费用由各部门承担。

三、供应商管理

供应部应逐步建立供应商管理制度,通过优胜劣汰机制,优化开发供应商资源,建立稳定可靠的供应商队伍,为生产经营提供可靠的物资保障。

a供应商应能够提供企业的基本证照,物资涉及强制性认证的,要提供相关认证证书和质量证明文件

b质量保证能力,即产品质量控制体系完善c产品售后能力及近三个月的销售业绩d优先选择产品生产厂家,严格控制贸易商

a技术部应及时向供应部提交《质量整改通知单》,连续两次发生质量问题,应向供应部下达《停供通知书》,取消供应资格,并追究质量损失

b同一类物资应保证有两名供应商能够正常供货,以防___的发生,保证供应渠道的畅通

c采购经理应及时掌握供应商的经营状况,跟踪物资进度,出现问题及时采取补救措施d每年要___生产、技术、工程和财务部门对供应商进行年度评价,通过评价对供应商进行分级管理

四、合同签订

4.1采购物资要多方收集信息,至少三家供应商询价、比价,实现合理的性价比,经合同评审后确定供货单位;大宗物资或符合公司招标采购要求的要按照招标采购管理办法执行4.2明确供货时间、供货地点及供货方式

4.3明确结算方式及___,力争货到付款或分期结算,杜绝先付款后发货,降低资金风险

4.4明确质量条件、质量证明文件及退货办法,保证物资质量4.5除低值易耗品、少量钢材外其他物资应与产品生产厂家签订合同,特殊情况应由总经理办公会确定。

五、本制度为试行性文件,根据业务发展会不定期进行修订。

___有限公司

第五篇:

物资采购管理规定物资采购管理规定

保证自行采购的物资符合规定要求,使进入工程项目的物资都是合格品。

适用于公司范围内为工程使用所采购的物资的验证、验收、贮存和标识的控制。

本公司质量管理体系文件。

构成工程实体,价值较高,并且直接影响工程结构质量的物资。

如:

水泥、钢材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、预制构件、钢构件、混凝土添加剂、16m㎡以上的电缆、各种高压阀门等。

构成工程实体,价值一般,可影响工程结构的物资。

如。

砖、砂、石、各种砌块、门窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保温材料、卫生洁具、墙地面砖、中低压阀门、16m㎡以下的电缆、电线、周转工具、安全防护品等。

不构成工程实体,且价值较低的辅助材料。

如。

油燃料、氧气、乙炔等及不包括在a、b类物资内的其他物资。

供应商

指为公司提供产品或加工服务的单位(即供方)。

通过提供客观证据,对产品规定的要求得到满足的确认。

指对产品的外观观测、数量确认、质量合格证明文件的核对等。

本程序指对有复检要求的产品进行的取样试验。

负责项目范围内的物资采购管理。

负责监督、抽检各材料员物资管理情况。

负责编制工程施工、___物资需用计划;负责公司授权的物资采购和进入本项目施工现场的物资验证、检验、标识和贮存。

对为公司提供a类、b类材料供应商的评价,由项目部有关人员___计划、采购、仓库等有关人员共同进行。

6.1.2.1工程用特殊或新材料供应商的评价,由项目部主管经理或总工程师___有关人员共同进行。

6.1.3.1评价的供应商是生产厂家的,应提供下列资料的部分(四种以上,原件或复印件均可):

a)企业的资质证明、产品生产许可证;

b)产品鉴定证明资料(包括省、市的认证或鉴定资料);c)产品质量证明;

d)产品质量保证体系资料(包括第三方认证证书或质量手册等资料);e)产品生产能力证明资料;f)公司以前多年使用的证明资料。

6.1.3.2评价的供应商是经销商的,应提供下列资料的部分(三种以上,原件或复印件均可):

a)营业许可证;

b)商品质量证明(质量保证证明资料);

c)第三方出具的同品牌产品的使用证明资料(旁证资料);d)公司以前多年使用的同品牌产品的证明资料。

6.1.3.3砂、石等地方材料供应商的评价资料(三种以上):

a)项目部的调查报告;

b)项目部的调查采样的检验报告和证明资料;c)项目部长期使用的证明资料;d)产品的生产许可证或其他证明资料。

6.1.4根据物资采购的规定,采取招标或调查的方式对供应商进行确定。

评价人员在评价过程中做好记录,并填写《物资供方定期评价表》,并由项

目部负责人签字确认。

6.1.7经评价确定为合格的供应商由物资部门计划人员填入《合格物资供方名册》,并报本部门负责人批准后印发采购人员。

a)根据需要增加供应商时,按照本程序6.1.3—6.1.7规定进行。

b)采购人员在采购中发现供应商在质量保证、供应能力等方面出现较大失误或不合格时,填写《物资供方评价表》,提出终止该供应商合格资质,经项目部批准后,在《合格物资供方名册》中将其删除。

c)当评价所依据的标准或供应商的产品范围发生变化时,必须对供应商重新评价,(范本)评价程序执行本程序6.1.3—6.1.7的规定。

6.2.1物资计划员根据项目的月度或季度需用计划,平衡库存情况后,编制月度、季度采购计划:

《材料计划》,报项目部负责人审定批准。

6.2.2采购计划员必须写明所需物资的品种、规格、数量、质量要求、检验标准等有关事项。

6.2.3对外订购与加工成品、半成品的订货和加工订货合同必要时附加工单或简图,并写明品种、规格、数量、金额和检验标准。

6.2.4采购计划不足,需现场追加采购时,计划员根据需要编制追加采购计划,报经部门负责人批准后采购。

6.2.6采购计划、订货和加工合同,必须由物资部门负责人审核、批准。

合同由双方代表签字后加盖单位合同专用章。

6.2.7与供应商的电话、电报等口头协议,必须明确质量保证和要求,做好记录。

必要时,补签书面协议。

6.3.1采购员接到采购计划后,首先检查采购文件是否齐全,不全时及时报告并补齐必备文件。

6.3.2采购员依据采购计划的要求在《合格物资供方名册》中选择合适的供应商(c类物资可就地就近进行货比三家后实施采购)可采用以___法:

a)在几家合格供应商中进行公开招标;b)指定合格供应商议标;c)收集市场信息进行比较。

6.3.3当监理有要求时,主要物资的供应商选择可经监理认可。

采购金额___万元以上(含___万元),应报公司主管领导批准。

6.3.5选定供应商后,采购员应与供应商达成口头协议或书面合同,履行责任和义务,督促供应商按需要备货。

6.3.6采购业务完成后,采购员及时登记《物资验收发放记录》。

6.4.1.1物资入库(场)前,采购员提前通知保管员做好以下准备:

a)验证必备的器具,如计量、场内搬运工具等;b)熟悉物资技术规范、检验标准,必要时熟悉图样;c)规划堆码场地和保管方式。

6.4.1.___到后,保管员核对需入库物资的品种、规格、数量等是否符合采购计划、加工、订货合同。

产品出厂证明、质量证明等资料是否齐全,核对无误后方可入库。

市场采购和合同到货的大宗和较大宗的a类、b类物资(包括顾客提供的物资)的验证,必须填写《物资验证记录》。

6.4.1.3包装品验证,采取随机抽查的方法,抽查中发现不合格时,扩大范围直至全部重新验证。

6.4.1.4数量验收采取全数点检;重量验收全部检斤;钢材可采取点数后,理论换算计量,以实际验证结果为实收数。

6.4.1.5验证中发现问题的处理:

a)入库(场)物资的质

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