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泰安岱岳区广播电视台

 

2015年泰安市岱岳区广播电视台

部门决算

公开网址:

公开时间:

2016年8月10日

 

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

 

第一部分

 

部门概况

 

一、主要职能

泰安市岱岳区广播电视台为正局级事业单位,主要职能是广播、电视新闻宣传。

围绕区委、区政府的中心工作办好广播、电视各类节目,充分发挥新闻媒体的舆论监督作用,坚持正确的舆论导向。

2、部门决算单位构成

序号

单位名称

备注

1

泰安市岱岳区广播电视台

 

2

 

 

 

第二部分

 

2015年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

717.88

一、一般公共服务支出

30

5.00

二、上级补助收入

2

二、文化体育与传媒支出

31

750.88

三、事业收入

3

40.00

三、其他支出

32

2.00

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

本年收入合计

25

757.88

本年支出合计

54

757.88

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

合计

29

757.88

合计

58

757.88

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.。

收入决算表

公开02表

单位:

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

757.88

717.88

40.00

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

20106

财政服务

5.00

5.00

 2010699

 其他财政事务支出

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 

 207

文化体育与传媒支出

750.88 

710.88 

 

40.00 

 

 

 

 20704

广播影视 

707.88 

667.88 

 

40.00 

 

 

 

 2070401

 行政运行

666.88 

626.88 

 

40.00 

 

 

 

 2070499

 其他广播影视支出

41.00 

41.00 

 

 

 

 

 

 20799

其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 

 

 

 

 2079999

 其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 

 

 

 

 229

其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 22999

其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 2299901

 其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

757.88

757.88

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

20106

财政服务

5.00

5.00

 

 

 

 

 2010699

 其他财政事务支出

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 207

文化体育与传媒支出

750.88 

750.88 

 

 

 

 

 20704

广播影视 

707.88 

707.88 

 

 

 

 

 2070401

 行政运行

666.88 

666.88 

 

 

 

 

 2070499

 其他广播影视支出

41.00 

41.00 

 

 

 

 

 20799

其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 

 

 

 2079999

 其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 

 

 

 229

其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 22999

其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 2299901

 其他支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

717.88 

一、一般公共服务支出

15

5.00

5.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、文化体育与传媒支出

16

710.88 

710.88

 

 

3

 

三、其他支出

17

2.00

2.00

 

 

4

 

18

 

 

 

 

5

 

19

 

 

 

 

6

 

20

 

 

 

 

7

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

717.88 

本年支出合计

23

717.88

717.88 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

717.88 

合计

28

717.88

717.88 

 

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

717.88

717.88

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

 

20106

财政服务

5.00

5.00

 

 2010699

 其他财政事务支出

5.00 

5.00 

 

 207

文化体育与传媒支出

710.88 

710.88 

 

 20704

广播影视 

667.88 

667.88 

 

 2070401

 行政运行

626.88 

626.88 

 

 2070499

 其他广播影视支出

41.00 

41.00 

 

 20799

其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 2079999

 其他文化体育与传媒支出

43.00 

43.00 

 

 229

其他支出

2.00 

2.00 

 

 22999

其他支出

2.00 

2.00 

 

 2299901

 其他支出

2.00 

2.00 

 

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:

万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 717.88

 518.75

 199.13

301

工资福利支出

508.82 

508.82 

 

30101 

基本工资

 243.75

243.75 

 

30102

津贴补贴

 44.05

44.05 

 

30104

社会保障缴费

 8.71

8.71 

 

30199

其他工资福利支出

 7.22

16.54

 

302

商品和服务支出

125.03

 

125.03

30201 

办公费

 6.05

 

 6.05

30205 

水费

 0.54

 

 0.54

30206

 电费

 25.15

 

 25.15

30207 

 邮电费

 2.49

 

 2.49

30208 

 取暖费

 18.98

 

 18.98

30209 

 物业管理费

 3.72

 

 3.72

30211 

 差旅费

 1.22

 

 1.22

30213 

 维修(护)费

 20.71

 

 20.71

30215 

 会议费

 1.45

 

 1.45

30216 

 培训费

 0.76

 

 0.76

30217 

 公务接待费

 2.38

 

 2.38

30218 

 专用材料费

 5.61

 

 5.61

30226 

 劳务费

 4.01

 

 4.01

30227 

 委托业务费

 2.32

 

 2.32

30228 

 工会经费

 9.77

 

 9.77

30231 

 公务用车运行维护费

 10.21

 

 10.21

30299 

 其他商品和服务支出

 9.66

 

 9.66

303 

对个人和家庭的补助

9.93

 

9.93

30307 

 医疗费

 3.53

 

 3.53

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