泰安岱岳区广播电视台.docx
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泰安岱岳区广播电视台
2015年泰安市岱岳区广播电视台
部门决算
公开网址:
公开时间:
2016年8月10日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
泰安市岱岳区广播电视台为正局级事业单位,主要职能是广播、电视新闻宣传。
围绕区委、区政府的中心工作办好广播、电视各类节目,充分发挥新闻媒体的舆论监督作用,坚持正确的舆论导向。
2、部门决算单位构成
序号
单位名称
备注
1
泰安市岱岳区广播电视台
2
第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
717.88
一、一般公共服务支出
30
5.00
二、上级补助收入
2
二、文化体育与传媒支出
31
750.88
三、事业收入
3
40.00
三、其他支出
32
2.00
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
本年收入合计
25
757.88
本年支出合计
54
757.88
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
合计
29
757.88
合计
58
757.88
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
757.88
717.88
40.00
201
一般公共服务支出
5.00
5.00
20106
财政服务
5.00
5.00
2010699
其他财政事务支出
5.00
5.00
207
文化体育与传媒支出
750.88
710.88
40.00
20704
广播影视
707.88
667.88
40.00
2070401
行政运行
666.88
626.88
40.00
2070499
其他广播影视支出
41.00
41.00
20799
其他文化体育与传媒支出
43.00
43.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
43.00
43.00
229
其他支出
2.00
2.00
22999
其他支出
2.00
2.00
2299901
其他支出
2.00
2.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
757.88
757.88
201
一般公共服务支出
5.00
5.00
20106
财政服务
5.00
5.00
2010699
其他财政事务支出
5.00
5.00
207
文化体育与传媒支出
750.88
750.88
20704
广播影视
707.88
707.88
2070401
行政运行
666.88
666.88
2070499
其他广播影视支出
41.00
41.00
20799
其他文化体育与传媒支出
43.00
43.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
43.00
43.00
229
其他支出
2.00
2.00
22999
其他支出
2.00
2.00
2299901
其他支出
2.00
2.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
717.88
一、一般公共服务支出
15
5.00
5.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、文化体育与传媒支出
16
710.88
710.88
3
三、其他支出
17
2.00
2.00
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
本年收入合计
9
717.88
本年支出合计
23
717.88
717.88
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
717.88
合计
28
717.88
717.88
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
717.88
717.88
201
一般公共服务支出
5.00
5.00
20106
财政服务
5.00
5.00
2010699
其他财政事务支出
5.00
5.00
207
文化体育与传媒支出
710.88
710.88
20704
广播影视
667.88
667.88
2070401
行政运行
626.88
626.88
2070499
其他广播影视支出
41.00
41.00
20799
其他文化体育与传媒支出
43.00
43.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
43.00
43.00
229
其他支出
2.00
2.00
22999
其他支出
2.00
2.00
2299901
其他支出
2.00
2.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
717.88
518.75
199.13
301
工资福利支出
508.82
508.82
30101
基本工资
243.75
243.75
30102
津贴补贴
44.05
44.05
30104
社会保障缴费
8.71
8.71
30199
其他工资福利支出
7.22
16.54
302
商品和服务支出
125.03
125.03
30201
办公费
6.05
6.05
30205
水费
0.54
0.54
30206
电费
25.15
25.15
30207
邮电费
2.49
2.49
30208
取暖费
18.98
18.98
30209
物业管理费
3.72
3.72
30211
差旅费
1.22
1.22
30213
维修(护)费
20.71
20.71
30215
会议费
1.45
1.45
30216
培训费
0.76
0.76
30217
公务接待费
2.38
2.38
30218
专用材料费
5.61
5.61
30226
劳务费
4.01
4.01
30227
委托业务费
2.32
2.32
30228
工会经费
9.77
9.77
30231
公务用车运行维护费
10.21
10.21
30299
其他商品和服务支出
9.66
9.66
303
对个人和家庭的补助
9.93
9.93
30307
医疗费
3.53
3.53