1、泰安岱岳区广播电视台2015年泰安市岱岳区广播电视台部门决算公开网址:公开时间:2016年8月10日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能 泰安市岱岳区广播电视台为正局级事业单位,主要职能是广播、电视新闻宣传。围绕区委、
2、区政府的中心工作办好广播、电视各类节目,充分发挥新闻媒体的舆论监督作用,坚持正确的舆论导向。2、部门决算单位构成 序号单位名称备注1泰安市岱岳区广播电视台2 第二部分2015年部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位:万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1717.88一、一般公共服务支出305.00二、上级补助收入2二、文化体育与传媒支出31750.88三、事业收入340.00三、其他支出322.00四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入63573683793810391140124113421443154416451746184
3、719482049215022512352本年收入合计2575788本年支出合计54757.88用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余56合计2975788合计58757.88注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.。收入决算表 公开02表 单位:万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项 合 计757.88717.8840.00201一般公共服务支出5.005.0020106财政服务5.005.002010699其他财政事务支出5.005.00207文化体育与传媒支出750.88710.88
4、40.00 20704广播影视707.88667.8840.00 2070401行政运行666.88626.8840.00 2070499其他广播影视支出41.0041.0020799其他文化体育与传媒支出43.0043.002079999其他文化体育与传媒支出43.0043.00229其他支出2.002.0022999其他支出2.002.002299901其他支出2.002.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计757.88757.88201一般公共服务
5、支出5.005.0020106财政服务5.005.002010699其他财政事务支出5.005.00207文化体育与传媒支出750.88750.8820704广播影视707.88707.882070401行政运行666.88666.882070499其他广播影视支出41.0041.0020799其他文化体育与传媒支出43.0043.002079999其他文化体育与传媒支出43.0043.00229其他支出2.002.0022999其他支出2.002.002299901其他支出2.002.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位:万元收入支出项 目行次金额项
6、 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1717.88一、一般公共服务支出155.005.00二、政府性基金预算财政拨款2二、文化体育与传媒支出16710.88710.883三、其他支出172.002.00418519620721822本年收入合计9717.88本年支出合计23717.88717.88年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计14717.88合计28717.88717.88注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
7、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计717.88717.88201一般公共服务支出5.005.0020106财政服务5.005.002010699其他财政事务支出5.005.00207文化体育与传媒支出710.88710.8820704广播影视667.88667.882070401行政运行626.88626.882070499其他广播影视支出41.0041.0020799其他文化体育与传媒支出43.0043.002079999其他文化体育与传媒支出43.0043.00229其他支出2.002.0022999其他支出2.00
8、2.002299901其他支出2.002.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位:万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计717.88518.75199.13301工资福利支出508.82508.8230101基本工资243.75243.7530102津贴补贴44.0544.0530104社会保障缴费8.718.7130199其他工资福利支出7.22 16.54302商品和服务支出125.03125.0330201办公费6.056.0530205 水费0.540.5430206电费25.1525.1530207邮电费2.492.4930208取暖费18.9818.9830209物业管理费3.723.7230211差旅费1.221.2230213维修(护)费20.7120.7130215会议费1.451.4530216培训费0.760.7630217公务接待费2.382.3830218专用材料费5.615.6130226劳务费4.014.0130227委托业务费2.322.3230228工会经费9.779.7730231公务用车运行维护费10.2110.2130299其他商品和服务支出9.669.66303对个人和家庭的补助9.939.9330307医疗费3.533.53
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