广西壮族自治区灵川潮田乡.docx
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广西壮族自治区灵川潮田乡
广西壮族自治区灵川县潮田乡
2016年部门决算
目录
第一部分:
潮田乡概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
潮田乡2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
潮田乡2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
潮田乡概况
一、主要职能
1、政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
二、部门决算单位构成
1、潮田乡人民政府。
2、潮田乡财政所。
3、潮田乡计生站。
4、潮田乡文广站。
5、潮田乡城建站。
第二部分:
潮田乡2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
18,801,248.18
一、一般公共服务支出
5,488,243.69
二、事业收入
0
二、农林水支出
7,089,184.03
三、事业单位经营收入
0
三、城乡社区支出
1,161,279.82
四、其他收入
0
四、医疗卫生与计划生育支出
2,105,655.50
五、文化体育与传媒支出
127,656.00
六、公共安全支出
300,000.00
七、社会保障和就业支出
1,637,966.15
八、资源勘探信息等支出
94,000.00
九、节能环保支出
797,262.99
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
0
年末结转与结余
0
收入总计
18,801,248.18
支出总计
18,801,248.18
表二:
收入决算表
单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
18,801,248.18
18,801,248.18
201
一般公共服务支出
5,488,243.69
5,488,243.69
20101
人大事务
81,615.00
81,615.00
2010104
人大会议
81,615.00
81,615.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
4,321,664.66
4,321,664.66
2010301
行政运行
3,327,989.54
3,327,989.54
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
993,675.12
993,675.12
20106
财政事务
684,964.03
684,964.03
2010601
行政运行
305,592.40
305,592.40
2010699
其他财政事务支出
379,371.63
379,371.63
20107
税收事务
300,000.00
300,000.00
2010799
其他税收事务支出
300,000.00
300,000.00
20111
纪检监察事务
100,000.00
100,000.00
2011199
其他纪检监察事务支出
100,000.00
100,000.00
204
公共安全支出
300,000.00
300,000.00
20499
其他公共安全支出
300,000.00
300,000.00
2049901
其他公共安全支出
300,000.00
300,000.00
207
文化体育与传媒支出
127,656.00
127,656.00
20701
文化
127,656.00
127,656.00
2070199
其他文化支出
127,656.00
127,656.00
208
社会保障和就业支出
1,637,966.15
1,637,966.15
20803
财政对社会保险基金的补助
37,160.38
37,160.38
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
31,327.90
31,327.90
2080304
财政对工伤保险基金的补助
5,832.48
5,832.48
20805
行政事业单位离退休
1,142,263.67
1,142,263.67
2080501
归口管理的行政单位离退休
1,142,263.67
1,142,263.67
20808
抚恤
458,542.10
458,542.10
2080805
义务兵优待
270,500.00
270,500.00
2080899
其他优抚支出
188,042.10
188,042.10
210
医疗卫生与计划生育支出
2,105,655.50
2,105,655.50
21003
基层医疗卫生机构
1,420,955.90
1,420,955.90
2100302
乡镇卫生院
1,420,955.90
1,420,955.90
21005
医疗保障
442,689.60
442,689.60
2100501
行政单位医疗
246,228.00
246,228.00
2100503
公务员医疗补助
196,461.60
196,461.60
21007
计划生育事务
242,010.00
242,010.00
2100799
其他计划生育事务支出
242,010.00
242,010.00
211
节能环保支出
797,262.99
797,262.99
21104
自然生态保护
797,262.99
797,262.99
2110402
农村环境保护
797,262.99
797,262.99
212
城乡社区支出
1,161,279.82
1,161,279.82
21201
城乡社区管理事务
218,737.10
218,737.10
2120199
其他城乡社区管理事务支出
218,737.10
218,737.10
21203
城乡社区公共设施
347,526.85
347,526.85
2120303
小城镇基础设施建设
347,526.85
347,526.85
21205
城乡社区环境卫生
595,015.87
595,015.87
2120501
城乡社区环境卫生
595,015.87
595,015.87
213
农林水支出
7,089,184.03
7,089,184.03
21301
农业
1,142,223.00
1,142,223.00
2130104
事业运行
221,591.00
221,591.00
2130122
农业生产支持补贴
116,850.00
116,850.00
2130126
农村公益事业
803,782.00
803,782.00
21306
农业综合开发
2,128,926.73
2,128,926.73
2130699
其他农业综合开发支出
2,128,926.73
2,128,926.73
21307
农村综合改革
3,818,034.30
3,818,034.30
2130701
对村级一事一议的补助
1,993,995.00
1,993,995.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
1,824,039.30
1,824,039.30
215
资源勘探信息等支出
94,000.00
94,000.00
21505
工业和信息产业监管
94,000.00
94,000.00
2150510
工业和信息产业支持
94,000.00
94,000.00
表三:
支出决算表
单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
18,801,248.18
5,844,098.69
12,957,149.49
201
一般公共服务支出
5,488,243.69
3,633,581.94
1,854,661.75
20101
人大事务
81,615.00
81,615.00
2010104
人大会议
81,615.00
81,615.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
4,321,664.66
3,327,989.54
993,675.12
2010301
行政运行
3,327,989.54
3,327,989.54
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
993,675.12
993,675.12
20106
财政事务
684,964.03
305,592.40
379,371.63
2010601
行政运行
305,592.40
305,592.40
2010699
其他财政事务支出
379,371.63
379,371.63
20107
税收事务
300,000.00
300,000.00
2010799
其他税收事务支出
300,000.00
300,000.00
20111
纪检监察事务
100,000.00
100,000.00
2011199
其他纪检监察事务支出
100,000.00
100,000.00
204
公共安全支出
300,000.00
300,000.00
20499
其他公共安全支出
300,000.00
300,000.00
2049901
其他公共安全支出
300,000.00
300,000.00
207
文化体育与传媒支出
127,656.00
127,656.00
20701
文化
127,656.00
127,656.00
2070199
其他文化支出
127,656.00
127,656.00
208
社会保障和就业支出
1,637,966.15
1,179,424.05
458,542.10
20803
财政对社会保险基金的补助
37,160.38
37,160.38
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
31,327.90
31,327.90
2080304
财政对工伤保险基金的补助
5,832.48
5,832.48
20805
行政事业单位离退休
1,142,263.67
1,142,263.67
2080501
归口管理的行政单位离退休
1,142,263.67
1,142,263.67
20808
抚恤
458,542.10
458,542.10
2080805
义务兵优待
270,500.00
270,500.00
2080899
其他优抚支出
188,042.10
188,042.10
210
医疗卫生与计划生育支出
2,105,655.50
684,699.60
1,420,955.90
21003
基层医疗卫生机构
1,420,955.90
1,420,955.90
2100302
乡镇卫生院
1,420,955.90
1,420,955.90
21005
医疗保障
442,689.60
442,689.60
2100501
行政单位医疗
246,228.00
246,228.00
2100503
公务员医疗补助
196,461.60
196,461.60
21007
计划生育事务
242,010.00
242,010.00
2100799
其他计划生育事务支出
242,010.00
242,010.00
211
节能环保支出
797,262.99
797,262.99
21104
自然生态保护
797,262.99
797,262.99
2110402
农村环境保护
797,262.99
797,262.99
212
城乡社区支出
1,161,279.82
218,737.10
942,542.72
21201
城乡社区管理事务
218,737.10
218,737.10
2120199
其他城乡社区管理事务支出
218,737.10
218,737.10
21203
城乡社区公共设施
347,526.85
347,526.85
2120303
小城镇基础设施建设
347,526.85
347,526.85
21205
城乡社区环境卫生
595,015.87
595,015.87
2120501
城乡社区环境卫生
595,015.87
595,015.87
213
农林水支出
7,089,184.03
7,089,184.03
21301
农业
1,142,223.00
1,142,223.00
2130104
事业运行
221,591.00
221,591.00
2130122
农业生产支持补贴
116,850.00
116,850.00
2130126
农村公益事业
803,782.00
803,782.00
21306
农业综合开发
2,128,926.73
2,128,926.73
2130699
其他农业综合开发支出
2,128,926.73
2,128,926.73
21307
农村综合改革
3,818,034.30
3,818,034.30
2130701
对村级一事一议的补助
1,993,995.00
1,993,995.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
1,824,039.30
1,824,039.30
215
资源勘探信息等支出
94,000.00
94,000.00
21505
工业和信息产业监管
94,000.00
94,000.00
2150510
工业和信息产业支持
94,000.00
94,000.00
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
18,801,248.18
一、一般公共服务支出
31
5,488,243.69
5,488,243.69
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
300,000.00
300,000.00
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
127,656.00
127,656.00
8
八、社会保障和就业支出
38
1,637,966.15
1,637,966.15
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
2,105,655.50
2,105,655.50
10
十、节能环保支出
40
797,262.99
797,262.99
11
十一、城乡社区支出
41
1,161,279.82
1,161,279.82
12
十二、农林水支出
42
7,089,184.03
7,089,184.03
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
94,000.00
94,000.00
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
18,801,248.18
本年支出合计
77
18,801,248.18
18,801,248.18
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
18,801,248.18
总计
83
18,801,248.18
18,801,248.18
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
元
项目
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
4
5
6
合计
18,801,248.18
5,844,098.69
12,957,149.49
201
一般公共服务支出
5,488,243.69
3,633,581.94
1,854,661.75
20101
人大事务
81,615.00
81,615.00
2010104
人大会议
81,615.00
81,615.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
4,321,664.66
3,327,989.54
993,675.12
2010301
行政运行
3,327,989.54
3,327,989.54
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
993,675.12
993,675.12
20106
财政事务
684,964.03
30