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广西壮族自治区灵川潮田乡.docx

1、广西壮族自治区灵川潮田乡广西壮族自治区灵川县潮田乡2016年部门决算目 录第一部分:潮田乡概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:潮田乡 2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:潮田乡 2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一

2、般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分:潮田乡概况一、主要职能1、政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。二、部门决算单位构成1、潮田乡人民政府。2、潮田乡财政所。3、潮田乡计生站。4、潮田乡文广站。5、潮田乡城建站。第二部分:潮田乡2016年部门决算

3、报表表一:收入支出决算总表单位:元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款18,801,248.18一、一般公共服务支出5,488,243.69二、事业收入0二、农林水支出7,089,184.03三、事业单位经营收入0三、城乡社区支出1,161,279.82四、其他收入0四、医疗卫生与计划生育支出2,105,655.50五、文化体育与传媒支出127,656.00六、公共安全支出300,000.00七、社会保障和就业支出1,637,966.15八、资源勘探信息等支出94,000.00九、节能环保支出797,262.99本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额0结余分配0上年结转0年末结

4、转与结余0收入总计18,801,248.18支出总计18,801,248.18表二:收入决算表单位:元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计18,801,248.1818,801,248.18201一般公共服务支出5,488,243.695,488,243.6920101人大事务81,615.0081,615.002010104 人大会议81,615.0081,615.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务4,321,664.664,321,664.662010301 行政运行3,327,989.5

5、43,327,989.542010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出993,675.12993,675.1220106财政事务684,964.03684,964.032010601 行政运行305,592.40305,592.402010699 其他财政事务支出379,371.63379,371.6320107税收事务300,000.00300,000.002010799 其他税收事务支出300,000.00300,000.0020111纪检监察事务100,000.00100,000.002011199 其他纪检监察事务支出100,000.00100,000.00204公共安全支出

6、300,000.00300,000.0020499其他公共安全支出300,000.00300,000.002049901 其他公共安全支出300,000.00300,000.00207文化体育与传媒支出127,656.00127,656.0020701文化127,656.00127,656.002070199 其他文化支出127,656.00127,656.00208社会保障和就业支出1,637,966.151,637,966.1520803财政对社会保险基金的补助37,160.3837,160.382080301 财政对基本养老保险基金的补助31,327.9031,327.902080304

7、 财政对工伤保险基金的补助5,832.485,832.4820805行政事业单位离退休1,142,263.671,142,263.672080501 归口管理的行政单位离退休1,142,263.671,142,263.6720808抚恤458,542.10458,542.102080805 义务兵优待270,500.00270,500.002080899 其他优抚支出188,042.10188,042.10210医疗卫生与计划生育支出2,105,655.502,105,655.5021003基层医疗卫生机构1,420,955.901,420,955.902100302 乡镇卫生院1,420,9

8、55.901,420,955.9021005医疗保障442,689.60442,689.602100501 行政单位医疗246,228.00246,228.002100503 公务员医疗补助196,461.60196,461.6021007计划生育事务242,010.00242,010.002100799 其他计划生育事务支出242,010.00242,010.00211节能环保支出797,262.99797,262.9921104自然生态保护797,262.99797,262.992110402 农村环境保护797,262.99797,262.99212城乡社区支出1,161,279.821

9、,161,279.8221201城乡社区管理事务218,737.10218,737.102120199 其他城乡社区管理事务支出218,737.10218,737.1021203城乡社区公共设施347,526.85347,526.852120303 小城镇基础设施建设347,526.85347,526.8521205城乡社区环境卫生595,015.87595,015.872120501 城乡社区环境卫生595,015.87595,015.87213农林水支出7,089,184.037,089,184.0321301农业1,142,223.001,142,223.002130104 事业运行22

10、1,591.00221,591.002130122 农业生产支持补贴116,850.00116,850.002130126 农村公益事业803,782.00803,782.0021306农业综合开发2,128,926.732,128,926.732130699 其他农业综合开发支出2,128,926.732,128,926.7321307农村综合改革3,818,034.303,818,034.302130701 对村级一事一议的补助1,993,995.001,993,995.002130705 对村民委员会和村党支部的补助1,824,039.301,824,039.30215资源勘探信息等支出

11、94,000.0094,000.0021505工业和信息产业监管94,000.0094,000.002150510 工业和信息产业支持94,000.0094,000.00表三:支出决算表单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计18,801,248.185,844,098.6912,957,149.49201一般公共服务支出5,488,243.693,633,581.941,854,661.7520101人大事务81,615.0081,615.002010104 人大会议81,615.0081,615.0

12、020103政府办公厅(室)及相关机构事务4,321,664.663,327,989.54993,675.122010301 行政运行3,327,989.543,327,989.542010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出993,675.12993,675.1220106财政事务684,964.03305,592.40379,371.632010601 行政运行305,592.40305,592.402010699 其他财政事务支出379,371.63379,371.6320107税收事务300,000.00300,000.002010799 其他税收事务支出300,000.00

13、300,000.0020111纪检监察事务100,000.00100,000.002011199 其他纪检监察事务支出100,000.00100,000.00204公共安全支出300,000.00300,000.0020499其他公共安全支出300,000.00300,000.002049901 其他公共安全支出300,000.00300,000.00207文化体育与传媒支出127,656.00127,656.0020701文化127,656.00127,656.002070199 其他文化支出127,656.00127,656.00208社会保障和就业支出1,637,966.151,179,

14、424.05458,542.1020803财政对社会保险基金的补助37,160.3837,160.382080301 财政对基本养老保险基金的补助31,327.9031,327.902080304 财政对工伤保险基金的补助5,832.485,832.4820805行政事业单位离退休1,142,263.671,142,263.672080501 归口管理的行政单位离退休1,142,263.671,142,263.6720808抚恤458,542.10458,542.102080805 义务兵优待270,500.00270,500.002080899 其他优抚支出188,042.10188,042

15、.10210医疗卫生与计划生育支出2,105,655.50684,699.601,420,955.9021003基层医疗卫生机构1,420,955.901,420,955.902100302 乡镇卫生院1,420,955.901,420,955.9021005医疗保障442,689.60442,689.602100501 行政单位医疗246,228.00246,228.002100503 公务员医疗补助196,461.60196,461.6021007计划生育事务242,010.00242,010.002100799 其他计划生育事务支出242,010.00242,010.00211节能环保支

16、出797,262.99797,262.9921104自然生态保护797,262.99797,262.992110402 农村环境保护797,262.99797,262.99212城乡社区支出1,161,279.82218,737.10942,542.7221201城乡社区管理事务218,737.10218,737.102120199 其他城乡社区管理事务支出218,737.10218,737.1021203城乡社区公共设施347,526.85347,526.852120303 小城镇基础设施建设347,526.85347,526.8521205城乡社区环境卫生595,015.87595,015

17、.872120501 城乡社区环境卫生595,015.87595,015.87213农林水支出7,089,184.037,089,184.0321301农业1,142,223.001,142,223.002130104 事业运行221,591.00221,591.002130122 农业生产支持补贴116,850.00116,850.002130126 农村公益事业803,782.00803,782.0021306农业综合开发2,128,926.732,128,926.732130699 其他农业综合开发支出2,128,926.732,128,926.7321307农村综合改革3,818,03

18、4.303,818,034.302130701 对村级一事一议的补助1,993,995.001,993,995.002130705 对村民委员会和村党支部的补助1,824,039.301,824,039.30215资源勘探信息等支出94,000.0094,000.0021505工业和信息产业监管94,000.0094,000.002150510 工业和信息产业支持94,000.0094,000.00表四:财政拨款收入支出决算总表单位:元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次3栏 次101112一、一般公共预算财政拨款118,

19、801,248.18一、一般公共服务支出315,488,243.695,488,243.69二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出34300,000.00300,000.005五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出37127,656.00127,656.008八、社会保障和就业支出381,637,966.151,637,966.159九、医疗卫生与计划生育支出392,105,655.502,105,655.5010十、节能环保支出40797,262.99797,262.9911十一、城乡社区支出411,161,279.821,1

20、61,279.8212十二、农林水支出427,089,184.037,089,184.0313十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4494,000.0094,000.0015十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计2418,801,248.18本年支出合计7718,801,248.1818,801,248.182578年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余

21、79一、一般公共预算财政拨款27 基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812982总计3018,801,248.18总计8318,801,248.1818,801,248.18表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:元项目支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次456合计18,801,248.185,844,098.6912,957,149.49201一般公共服务支出5,488,243.693,633,581.941,854,661.7520101人大事务81,615.0081,615.002010104 人大会议81,615.0081,615.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务4,321,664.663,327,989.54993,675.122010301 行政运行3,327,989.543,327,989.542010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出993,675.12993,675.1220106财政事务684,964.0330

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