上海嘉定区马陆镇城管理行政执法中队.docx
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上海嘉定区马陆镇城管理行政执法中队
上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队
2017年度部门决算
目录
第一部分上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队
概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队
2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队
2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队概况
一、主要职能
实施城市管理相对集中行政处罚权工作;参与辖区联勤、联动,处置相关城市管理网络事件和应急突发事件;配合开展联合执法等相关工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队未设置内设机构。
第二部分上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队
2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,411.90
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
1,447.28
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
63.69
八、社会保障和就业支出
29.33
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1,846.89
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
24.71
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,411.90
本年支出合计
3,411.90
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
3,411.90
总计
3,411.90
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,411.90
3,411.90
204
公共安全支出
1,447.28
1,447.28
204
99
其他公共安全支出
1,447.28
1,447.28
204
99
01
其他公共安全支出
1,447.28
1,447.28
208
社会保障和就业支出
63.69
63.69
208
05
行政事业单位离退休
63.69
63.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.69
63.69
210
医疗卫生与计划生育支出
29.33
29.33
210
11
行政事业单位医疗
29.33
29.33
210
11
02
事业单位医疗
29.33
29.33
212
城乡社区支出
1,846.89
1,846.89
212
01
城乡社区管理事务
1,846.89
1,846.89
212
01
04
城管执法
1,846.89
1,846.89
221
住房保障支出
24.71
24.71
221
02
住房改革支出
24.71
24.71
221
02
01
住房公积金
24.71
24.71
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,411.90
562.75
2,849.15
204
公共安全支出
1,447.28
1,447.28
204
99
其他公共安全支出
1,447.28
1,447.28
204
99
01
其他公共安全支出
1,447.28
1,447.28
208
社会保障和就业支出
63.69
63.69
208
05
行政事业单位离退休
63.69
63.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.69
63.69
210
医疗卫生与计划生育支出
29.33
29.33
210
11
行政事业单位医疗
29.33
29.33
210
11
02
事业单位医疗
29.33
29.33
212
城乡社区支出
1,846.89
445.02
1,401.87
212
01
城乡社区管理事务
1,846.89
445.02
1,401.87
212
01
04
城管执法
1,846.89
445.02
1,401.87
221
住房保障支出
24.71
24.71
221
02
住房改革支出
24.71
24.71
221
02
01
住房公积金
24.71
24.71
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,411.90
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
1,447.28
1,447.28
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
63.69
63.69
九、医疗卫生与计划生育支出
29.33
29.33
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1,846.89
1,846.89
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
24.71
24.71
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,411.90
本年支出合计
3,411.90
3,411.90
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
3,411.90
总计
3,411.90
3,411.90
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
204
公共安全支出
1,447.28
1,447.28
204
99
其他公共安全支出
1,447.28
1,447.28
204
99
01
其他公共安全支出
1,447.28
1,447.28
208
社会保障和就业支出
63.69
63.69
208
05
行政事业单位离退休
63.69
63.69
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.69
63.69
210
医疗卫生与计划生育支出
29.33
29.33
210
11
行政事业单位医疗
29.33
29.33
210
11
02
事业单位医疗
29.33
29.33
212
城乡社区支出
1,846.89
445.02
1,401.87
212
01
城乡社区管理事务
1,846.89
445.02
1,401.87
212
01
04
城管执法
1,846.89
445.02
1,401.87
221
住房保障支出
24.71
24.71
221
02
住房改革支出
24.71
24.71
221
02
01
住房公积金
24.71
24.71
合计
3,411.90
562.75
2,849.15
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
474.60
474.60
301
01
基本工资
384.22
374.22
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
100.38
100.38
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
61.4