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上海嘉定区马陆镇城管理行政执法中队.docx

1、上海嘉定区马陆镇城管理行政执法中队上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算目 录第一部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉

2、定区马陆镇城市管理行政执法中队概况一、主要职能实施城市管理相对集中行政处罚权工作;参与辖区联勤、联动,处置相关城市管理网络事件和应急突发事件;配合开展联合执法等相关工作。二、机构设置根据上述职责,上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队未设置内设机构。第二部分 上海市嘉定区马陆镇城市管理行政执法中队 2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,411.90一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出1,447.28四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、

3、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出63.69八、社会保障和就业支出29.33九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,846.89十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出24.71二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,411.90本年支出合计3,411.90用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计3,411.90总计3,411.902017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业

4、收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,411.903,411.90204公共安全支出1,447.281,447.2820499其他公共安全支出1,447.281,447.282049901其他公共安全支出1,447.281,447.28208社会保障和就业支出63.6963.6920805行政事业单位离退休63.6963.692080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.6963.69210医疗卫生与计划生育支出29.3329.3321011行政事业单位医疗29.3329.332101102事业单位医疗29.3329.33212城乡社区支出1,846.

5、891,846.8921201城乡社区管理事务1,846.891,846.892120104城管执法1,846.891,846.89221住房保障支出24.7124.7122102住房改革支出24.7124.712210201住房公积金24.7124.712017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,411.90562.752,849.15204公共安全支出1,447.28 1,447.28 20499其他公共安全支出1,447.28 1,447.28 2049901其他公共安全支出1,447.28

6、1,447.28 208社会保障和就业支出63.69 63.69 20805行政事业单位离退休63.69 63.69 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.69 63.69 210医疗卫生与计划生育支出29.33 29.33 21011行政事业单位医疗29.33 29.33 2101102事业单位医疗29.33 29.33 212城乡社区支出1,846.89 445.02 1,401.87 21201城乡社区管理事务1,846.89 445.02 1,401.87 2120104城管执法1,846.89 445.02 1,401.87 221住房保障支出24.71 24.71 2

7、2102住房改革支出24.71 24.71 2210201住房公积金24.71 24.71 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,411.90一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出1,447.281,447.28五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出63.6963.69九、医疗卫生与计划生育支出29.3329.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,846.891,846.89十二、农林水支出十三、交通运输支

8、出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出24.7124.71二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,411.90本年支出合计3,411.903,411.90年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计3,411.90总计3,411.903,411.902017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项204公共安全支出1,447.28 1,447.28 20499其他公共安全支出1,447.

9、28 1,447.28 2049901其他公共安全支出1,447.28 1,447.28 208社会保障和就业支出63.69 63.69 20805行政事业单位离退休63.69 63.69 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.69 63.69 210医疗卫生与计划生育支出29.33 29.33 21011行政事业单位医疗29.33 29.33 2101102事业单位医疗29.33 29.33 212城乡社区支出1,846.89 445.02 1,401.87 21201城乡社区管理事务1,846.89 445.02 1,401.87 2120104城管执法1,846.89 44

10、5.02 1,401.87 221住房保障支出24.71 24.71 22102住房改革支出24.71 24.71 2210201住房公积金24.71 24.71 合计3,411.90562.752,849.152017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出474.60474.6030101 基本工资384.22374.2230102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费100.38100.3830109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出61.4

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