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饲料添加剂企业生产制度

饲料添加剂企业生产制度

1.为了加强对质量治理体系文件的治理,确保工厂各相部门使用有效的文件,特制定本制度。

2.经理负责批准公布质量手册;质量部负责组织编写和审核质量手册和体系文件的治理;生产部负责技术文件的治理和操纵;办公室负责厂级行政文件的治理及部格外来文件的治理。

3.经批准后的文件由经理确定发放范畴,由生产部统一发放,发放文件要登记。

同意部门要在登记表上签名,原稿存档。

4.文件一经发放,各职能部门对收到的文件需认真学习,以达到内部沟通、统一行动的目的,任何部门和个人必须认真执行,不得擅自修改。

5.质量文件文件只准在本厂内部使用,任何部门和个人不得擅自复制和外借,确需复制和外借的,应由分管副经理批准。

6.如遇工艺流程改变和技术改造等导致操作规程等一系列文件需要更换时,应阐明更换的理由以及更换的内容,经经理批准后按原文件发放的范畴进行发放,同时收回作废文件统一销毁。

质量责任制度

1.为加强质量治理,提高全体职工的质量意识,增强质量责任,自觉参与质量治理,特制定本制度。

2.有下列情形之一的给予精神和物资奖励:

2.1在建立和实施质量治理体系作出突出奉献的;

2.2在质量治理方面提出合理化建议,并被我厂采纳,又收到良好效的;

2.3防止重大质量事故,挽回较大经济缺失的;

2.4满腔热情地为顾客服务,受到顾客的颂扬的;

3.有下列情形之一者给予行政处理和经济处罚:

3.1不按照《采购操纵程序》办事,采购的物资严峻不符合技术标准,给工厂造成较大的经济缺失的;

3.2不按照操作规程作业,造成重大质量事故或安全事故,使工厂蒙受经济缺失的;

3.3不按照《检验操纵程序》检验,造成漏检或未检,致使产品不合格,给工厂造成经济缺失的;

3.4与顾客发生争斗,情节严峻,阻碍我厂声誉的;

4.奖励分为精神奖和物资奖:

4.1精神奖设:

突出奉献奖、先进生产(工作)者、厂级劳模等。

4.2物资奖励:

各种有用物品和现金。

5.工厂从利润中提取5%作为质量奖励基金。

每年评奖一次,专门情形,能够单独或单项给予奖励。

6.各个部门能够结合部门或岗位特点,将本制度细化,制定出奖罚的具体条款,通过经理办公会议讨论通过后执行。

成品检验制度

1目的对原材料、成品进行检验或验证,以确保产品符合标准的要求。

2范畴适用于对生产用原材料、和成品进行检验或验证。

3职责质量部负责对生产用原材料、和成品进行检验或验证。

4程序

4.1进货检验

4.1.1对购进的生产物资,仓库保管员核对送货单,确认物料的品名、规格、数量后,提请质量部进行进货检验或验证。

4.1.2检验员依据相关标准对进货实施检验或验证,并填写《进货检验记录》。

4.1.3检验合格的,有仓库保管员办理入库手续。

4.1.4检验或验证不合格的,按照《不合格品操纵程序》执行。

4.4自检和互检

4.4.1车间操作工负责本工序的自检工作,发觉专门及时通知车间主任解决。

4.4.2工序中产生的不合格产品,执行《不合格品的操纵程序》。

4.5成品检验

4.5.1质量部需确认所有规定的进货检验完成并合格,才能进行产品检验。

4.5.2检验员按照《检验标准》进行检验,填写《检验原始记录》。

待全部项目检验合格后,才能出具检验报告,发到仓库办理入库手续。

4.5.3产品检验不合格的,按照《不合格品操纵程序》执行。

4.5.4质量部应保留全部的检验记录。

 

产品包装标准

产品包装袋材质结实耐磨、防虫蛀、鼠咬、耐轻度酸碱腐蚀、高温不胀、低温不脆、不易与产品发生化学反应、环保无污染,包装袋的外观的产品介绍的文字说明清晰明确,不易掉色。

不合格产品处理制度

1目的

对不合格品进行识别和操纵,防止不合格品的非预期使用或交付。

2范畴

适用于对原材料、成品及交付后的产品发生的不合格品的操纵。

3职责

3.1质量部负责对不合格品的识别,并跟踪验证其处理结果。

3.2质量部经理和经理负责在各自的职权范畴内,对不合格品作出处理的决定。

3.3不合格品的发生部门,负责对不合格品采取纠正措施。

4程序

4.1不合格的分类

4.1.1严峻不合格:

通过检验判定的批量不合格或造成较大经济缺失、直截了当阻碍产品质量、要紧技术指标等的不合格。

4.1.2一样不合格:

个别或少量不阻碍产品质量的不合格。

4.2进货不合格的识别和处理

4.2.1对检验或验证发觉的不合格,检验员在物料上贴“不合格”标签,放置于仓库不合格品区。

4.2.2关于一样的不合格品,检验员应将《进货验证记录》报质量部经理处理。

能够进行技术处理的,由生产部在进行必要的技术处理后在由质量人员人员依据检验规程进行全检并记录,拣出的不合格品交供应科作退、换货处理。

4.2.3假如一样的不合格品对质量没有较大的阻碍时,能够作让步接收。

由质量部部经理批准,在验证记录上加注“让步同意”。

关于重要的物资,不承诺作让步接收。

4.2.4关于严峻不合格的,化验员应填写《不合格报告》,由质量部报经理作出退货决定,供销部办理退货手续。

4.2.5生产过程中发觉的不合格品物料,经质量部重检后,按照上述规定执行。

4.3不合格成品的识别和处理

4.3.1不合格品能返工的能够要求加工者返工,返工由生产部执行,返工后的产品必须重新检验,并填写相应当检验记录。

重检不合格的,质量部经理在检验记录上作出处理决定。

4.3.2产品虽不符合要求,但不阻碍顾客使用时,由质量部经理批准、经顾客同意,能够办理让步接收。

4.3.3报废产品由生产部放置于废品区,由厂部统一处理。

4.3.4检验员判定的严峻不合格,需贴上“不合格”标签放置于不合格品区,有质量部经理在相应当检验记录上签字确认,并填写《不合格品报告》交分管经理作出报废、降级或改作它用的决定。

4.4交付或使用后发觉的不合格品

关于已交付或使用后发觉的不合格品,应按照重大质量问题对待,除按照4.3条款处理外,质量部应采取相应当纠正或预防措施;供销部及时与顾客协商处理方法,以满足顾客的正当要求。

 

生产治理制度

l目的

建立并执行安全治理规定的文件化程序,规定治理者的任务和责任,以及与安全有关的所有人员的职责、权限和相互关系,以确保企业安全生产。

2适用范畴

本规定适用于公司生产复混肥的各环节。

3职责

3.1质量部、生产车间负责人负责落实实施。

3.2各部门配合落实实施。

4安全治理规定

4.1人员素养要求

各岗位操作人员应具有初中或相起初中文化水平,应通过经三个月以上的专业实习或培训,并把握以下专业知识:

4.1.1了解复混肥的差不多性质及其生产过程;

4.1.2应熟悉本岗位全部设备的构造和工作原理及生产的工艺流程;

4.1.3应熟练把握本岗位的工艺操作规程及安全操作规程,关键工序操作人员还应把握相近岗位的操作规程;

4.1.4熟悉车间的各路管道、操纵装置的布置及用途;

4.2安全生产职责

4.2.1部门安全生产职责

4.2.1.1办公室

a)门卫执勤人员,必须忠于职守,严格按章办事,认真履行人员、物质、车辆的进出厂治理和登记检查工作,做到以礼待人。

b)所有进入厂区的车辆、人员必须同意安全检查。

C)进入生产区人员必须按规定穿戴劳保用品。

d)外单位人员必须在通过批准后方可在有关人员带领下进入生产区。

e)进行防火、安全宣传教育工作,负责专业和义务消防人员的定期培训和治理工作,定期组织有关人员进行防火检查和演习

f)负责主产厂区安全的监督及防护工作。

g)在发生火灾事故时,负责组织火灾的扑救工作,负责火灾事故、破坏事故的调查、处理和统计工作。

4.2.1.2生产车间安全生产职责

a)把改善劳动安全卫生条件纳入年度打算,按国家规定安排使用劳动爱护经费。

b)组织执行工艺操作规程和安全规章制度的有关规定,贯彻安全施,合理地组织生产过程,建立安全文明生产秩序。

C)通过对比有关的安全工作的检查,把握生产中的安全动态隐患处理以及关键设备安全运行情形,及时处理显现的问题,组织安全生产。

发觉事故和重大险情时,迅速通知领导和有关部门,并积极协助指挥事故抢救工作。

d)严格检查劳动爱护使用情形,发觉不正确使用者应赶忙予以纠正,不听从指令者停止其作业。

e)定期组织、宣传安全工作的重要性,让全体职员‘明白得并意识安全工作的重要性。

4.2.1.3质量部安全生产职责

a)负责编制、审查本企业安全操作规程工艺操作规程,并监督检查事实上施

情形。

b)在编制设计、施工、工艺方面的技术文件,采纳新工艺、新技术、改变工艺方法、设备、和操作规程时,必须严格执行国家有关的安全、卫生规定和标准,如达不到相关规定和标准,必须采取技术组织措施加以解决,否则不准进入生产时期。

c)协同有关部门加强对职工的技术教育和考核工作。

4.2.1.4供销、财务部门的安全职责

a)按照生产技术要求和物质供应打算,按时按质量供应安全技术措施工程所需要的设备和材料。

b)负责仓库物质和危险品的安全治理和防火工作。

c)贯彻执行上级及有关交通安全的法律法规,加强对驾驶人员的安全行车教育,协助交通部门做好车辆及驾驶人员的年度检审工作。

d)负责车辆爱护、检修和安全治理,确保安全行驶。

e)负责治理劳动防护用品的发放标准和领发制度,做好打算、采购、保管和发放的治理工作。

f)保证劳动爱护措施经费的支出,并监督其合理使用。

g)认真贯彻执行国家及行业颁布的有关政策、法规。

h)负责企业的质量治理体系的运行、监督及实施。

i)负责组织有关人员定期检查计量仪器、测量设备检定和校准工作。

j)负责组织、培训质量人员、关键工序的操作人员的业务技能及有关的质量标准的宣贯。

k)对重大质量事故应赶忙采取措施,组织调查、分析,在事故缘故未

查明前有权停止生产。

4.2.1.5车间主任安全生产职责

a)在组织治理车间生产过程中具体贯彻执行劳动爱护规章制度和安全治理制度。

每半个月至少召开一次安全例会、检查、分析安全工作、研究解决存在问题。

b)在进行生产、施工作业前,必须制定、贯彻作业规程,操作规程和安全措施,并经常检查起执行情形。

c)经常向职工进行劳动教育纪律,规章制度和安全知识,操作技术教育,负责对新工人进行车间的安全教育。

d)经常检查生产设施、设备、工具及安全环保设施,组织整改工作场所及时排除隐患,在不能及时解决的隐患时,要赶忙采取操纵措施,并上报领导。

发觉危及安全的紧急情形,要赶忙停止作业,撤出作业人员。

e)定期向职员宣讲安全知识,组织班组安全活动日。

f)发生事故时,要赶忙组织抢救、爱护现场及时上报。

组织或参加调查并积极采取改进措施。

g)有权拒绝或暂缓执行上级违反劳动爱护法规或安全技术规程的生产指令并及时报告上级。

4.2.l.7班组长安全职责

a)认真执行上级有关部门安全生产的指示和规定,榜样地遵守并执行安全规章制度。

b)做好对新工人、换岗人员的岗位安全教育,指导和督促岗位工人严格履行安全操作规程。

正确使用劳动爱护用品,表彰先进,禁止违章。

c)做好职工安全思想教育工作,具体布置安全工作和注意事项。

d)坚持交接班制度及工间安全检查制度,组织工人爱护、保养设备,清理工作场所,保持工作场所整洁、卫生。

遇有不能处理的隐患要及时报,发觉危及安全的紧急情形时要赶忙采取应急措施或停止作业,并上报领导。

e)发生工伤、安全事故时,要赶忙组织抢救,爱护现场及时上报并组织或参加事故分析。

f)有权拒绝或暂缓执行上级违反安全技术规程的生产指令,并可越级向上级报告。

4.2.1.9设备修理工安全职责

a)遵守劳动纪律,执行安全制度和安全操作规程,听从领导和安全人员的指挥,遵照规章作业,并随时禁止他人违章作业。

b)在设备爱护、修理时,严格按章操作,做好安全防护措施,做好设备爱护、修理记录。

c)设备爱护、修理完成后,必须按要求做好设备的安全检查记录工作。

d)定期巡回检查生产设施、设备,发觉事故隐患应赶忙采取措施查明缘故,排除隐患。

e)发生事故后,要赶忙参与抢救工作,按照操作规程及安全治理规定。

f)应经常向岗位操作工宣讲安全知识、设备操作规程。

g)有权拒绝或暂缓执行上级违反安全操作规程或劳动爱护法规等作业指令。

4.2.1.10岗位工人安全职责

a)遵守劳动纪律,执行安全制度和安全操作规程,听从领导和安全人员的指挥,遵照规章作业,并随时禁止他人违章作业。

b)保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁,不使用自己不明白的机械和设备,正确使用劳动防护用品。

C)学习安全知识,提高技术业务水平,积极参加技术革新,提合理化建议,改善作业环境和劳动条件。

d)及时反映、处理不安全因素,积极参加事故抢救工作。

e)有权拒绝同意违章指挥,并上报上级单位或领导人忽视职工安全、健康的错误决定和行为提出批判和控告。

生产设备治理及爱护制度

1.生产部依照生产和进展的需要,填写《生产设施配置申请单》并注明设备的名称、用途、规格型号、技术参数、单价、数量等信息,报经理批准后,由经理授权生产部组织采购。

2.需要自制的设施由生产部提出,报经理批准后,由生产部组织加工制造。

3.采购或自制的设备进厂后,由生产部组织验收,质量部配合。

验收不合格的设备由生产部负责与供方协商解决,并在《设施验收单》上记录处理结果。

4.验收合格的设备设施,由生产部组织有关部门进行安装调试,确认满足要求后,由生产部和使用部门共同在《设施验收单》上签字验收,并记录设施的名称、规格型号、技术参数、单价、数量、随机配件及资料等内容。

《设施验收单》由生产部负责保管。

低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。

5.关于大型或关键的设备,生产部必须制定操作规程,相关操作人员应通过技术培训、考核合格后才能上岗。

6.生产部应制定《设备设施日常保养打算》,规定保养项目和频次,发给使用部门执行,各个岗位的负责人监督检查执行的情形。

生产部每季度要收集设备设施的保养记录。

7.生产部每年12月指定下年度的《设备检修打算》,发到各部门执行。

8.生产中显现的车间无法排除的故障,应填写《设施检修单》报生产部安排检修。

检修中的设施应挂红色的检修牌,检修好的设施应由使用部门负责人签字验收后方可使用。

生产部应将检修情形记录在《设备治理卡》上。

9.设备设施的编号由生产部负责。

10.无法修复或无使用价值的设备由生产部填写《设施报废单》,经经理批准后作报废处理。

11.设备设施的使用部门要保持适宜的工作环境,

 

产品存放及出库制度

1.为加强仓库物资出入治理,确保原材料和成品的保管安全,特制定本制度。

2.仓库保管员要经常保持库房的清洁、通风设施,各类物资按照不同的品种分别存放,严禁混杂。

3.各类物资分别存放,并加挂“物资卡”,注明物资的品名、规格、数量、产地、质量等级、进库时刻等信息。

4.进货时,要按照《采购操纵程序》的规定,验明采购物资的品种、规格、产地等信息,并报质量部进行检验或验证质量,合格的产品,按照规定办理入库手续,不合格的产品,执行《不合格品的操纵程序》。

5.成品库在入库时,一定要索取检验合格证明,合格的产品按照规格和生产日期,分别堆放。

6.严格执行“先进先出”的原则,专门情形必须有经理或其授权的人员签字后,方可办理。

7.保管员要做好进出库的原始记录凭证的制作,建立仓库台帐并及时记帐,经常核对物资,做到“帐、卡、物”相符。

8.保管员要定期检查物资的质量情形,防止受潮或损坏,发觉问题,及时向主管领导汇报。

9.加强仓库的安全治理,定期检查消防设施是否完好,严禁任何人在仓库内或仓库周围用明火以及其他的不安全的作业。

严禁在库房内吸烟。

10.及时编制仓库统计报表,按照规定报送有关部门,发觉原材料的数量低于“最低数量”时,要及时报告主管部门采取有效措施,以免耽搁生产。

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