背光器件背光源项目立项申请书范文.docx

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背光器件背光源项目立项申请书范文

背光器件背光源项目

立项申请书

一、项目概况

(一)项目名称

背光器件背光源项目

把发展基点放在创新上,以科技创新为引领,以创新人才为支撑,大力推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新,加快发展动力转换,增创发展新优势,促进发展方式由规模速度型向质量效益型转变。

坚持引进消化吸收再创新,加强原始创新和集成创新,构建激励创新的体制机制,促进科技与经济深度融合,增强创新能力。

(一)推动重点领域创新突破

把握科技革命和产业变革新趋势,推动科技创新与产业升级、民生改善和重大项目建设紧密结合。

在经济社会重点领域实施重大科技专项和重大科技工程,突破一批关键核心技术,研发一批重大科技产品,培育一批具有核心竞争力的创新型领军企业,形成一群科技型中小企业,打造创新型产业集群,形成全链条、一体化的创新布局,力争取得重大颠覆性创新和群体性技术突破。

加强互联网跨界融合创新。

实施高新技术园区和农业科技园区提升发展工程,推动向创新型特色园区发展,打造创新发展的引擎。

支持有条件的设区市创建国家农业科技园区,新建若干自治区高新园区。

建设创新型城市和区域性创新中心,打造北部湾经济区、西江经济带高新技术产业带。

(二)加快建设创新平台

加强基础性、前沿性和共性技术研发创新平台建设,增强创新支撑能力。

在能源、农林、新材料、先进制造、生命健康、食品安全、生态环保等领域,培育组建自治区级重点实验室,2020年达到86家。

推动建设国家级重点实验室,积极争取国家科研院所到广西设立分支机构。

建设一批高水平的科研基地、野外科学观测站和检测中心。

依托企业、高校和科研院所,建设工程技术研究中心、工程实验室、企业技术中心、研发中心、中试基地和技术创新中心。

建立支持中小企业技术创新的公共服务平台,加快科技企业孵化器和加速器建设,设区市以上产业园区均建立科技孵化器或孵化园,满足中小企业创新需求。

支持高校发展大学生创新创业园区和服务平台。

推动重大科研基础设施、大型科研仪器和专利基础信息资源向社会开放利用,提高科研基础设施利用率和科学普及水平。

(三)构建创新体系

建立健全技术创新、知识创新、科技服务创新体系。

强化企业创新主体地位和主导作用,发挥大型企业技术研发优势,激励中小企业加大研发投入,鼓励企业开展基础性、前沿性创新研究,开展重大产业关键技术、装备和标准研发攻关,参与政府科技创新规划计划和政策研究制定,构建企业主体、政产学研用一体的产业技术创新体系。

推动各领域各行业协同创新,构建产业技术创新联盟。

加大基础性前沿性创新研究投入,推动高水平大学和科研院所建设,支持组建跨学科、综合交叉科研团队,建设高水平的产学研协同创新中心和服务平台,构建以高校和科研院所为主体的知识创新体系。

建立现代科研院所制度,培育面向市场的新型研发机构。

大力发展研究开发、技术转移、检验检测认证、知识产权、创业孵化等科技服务,建设科技服务业集聚区,构建覆盖科技创新全链条的科技服务体系。

(四)强化创新政策支持

推动政府职能从研发管理向创新服务转变,构建普惠性创新政策支持体系。

完善自治区科技决策咨询制度。

优化科技资源配置,建立高效统一的科研项目、资金管理、科技成果等评估、监督和动态调整机制,推动科研项目、成果、人才评价机制市场化社会化,健全科技成果使用、处置和收益管理机制,建立科技成果转化激励机制。

加大财政对科技创新支持力度,强化金融支持和税收优惠,保持科研经费投入稳定增长。

加强技术和知识产权交易平台建设,建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式,促进科技成果资本化、产业化,提高科技成果转化率。

改进新技术、新产品、新商业模式准入管理,鼓励发展新业态,加大政府采购对创新产品和服务支持力度。

实施发明专利双倍增计划,加强知识产权保护。

扩大面向东盟科技开放合作,实施中国-东盟科技伙伴计划,合作建设技术研发和转移机构、科技示范园区、联合实验室,打造国际科技合作基地。

(二)项目建设单位

xxx(集团)有限公司

(三)项目咨询规划单位

XX机构

(四)项目选址

某某工业示范区

(五)项目用地规模

项目总用地面积18109.05平方米(折合约27.15亩)。

(六)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.00%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度161.25万元/亩。

(七)土建工程指标

项目净用地面积18109.05平方米,建筑物基底占地面积13581.79平方米,总建筑面积28069.03平方米,其中:

规划建设主体工程17247.99平方米,项目规划绿化面积2097.97平方米。

(八)设备选型方案

项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1986.23万元。

(九)节能分析

1、项目年用电量838395.26千瓦时,折合103.04吨标准煤。

2、项目年总用水量8416.68立方米,折合0.72吨标准煤。

3、“背光器件背光源项目投资建设项目”,年用电量838395.26千瓦时,年总用水量8416.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.76吨标准煤/年。

达产年综合节能量42.38吨标准煤/年,项目总节能率28.89%,能源利用效果良好。

(十)环境保护

项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(十一)项目总投资及资金构成

项目预计总投资6388.77万元,其中:

固定资产投资4377.94万元,占项目总投资的68.53%;流动资金2010.83万元,占项目总投资的31.47%。

(十二)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十三)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14048.00万元,总成本费用10615.78万元,税金及附加129.25万元,利润总额3432.22万元,利税总额4034.88万元,税后净利润2574.16万元,达产年纳税总额1460.71万元;达产年投资利润率53.72%,投资利税率63.16%,投资回报率40.29%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位205个。

(十四)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

(十五)“三线一单”符合性

1、生态保护红线:

背光器件背光源项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:

项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:

该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业示范区及某某工业示范区背光器件背光源行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业示范区背光器件背光源产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“背光器件背光源项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展,为社会提供就业职位205个,达产年纳税总额1460.71万元,可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:

创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。

今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

1

主体生产工程

9602.33

9602.33

17247.99

17247.99

1464.80

1.1

主要生产车间

5761.40

5761.40

10348.79

10348.79

908.18

1.2

辅助生产车间

3072.75

3072.75

5519.36

5519.36

468.74

1.3

其他生产车间

768.19

768.19

1000.38

1000.38

87.89

2

仓储工程

2037.27

2037.27

7033.68

7033.68

434.43

2.1

成品贮存

509.32

509.32

1758.42

1758.42

108.61

2.2

原料仓储

1059.38

1059.38

3657.51

3657.51

225.90

2.3

辅助材料仓库

468.57

468.57

1617.75

1617.75

99.92

3

供配电工程

108.65

108.65

108.65

108.65

7.55

3.1

供配电室

108.65

108.65

108.65

108.65

7.55

4

给排水工程

124.95

124.95

124.95

124.95

6.75

4.1

给排水

124.95

124.95

124.95

124.95

6.75

5

服务性工程

1290.27

1290.27

1290.27

1290.27

79.69

5.1

办公用房

621.29

621.29

621.29

621.29

33.21

5.2

生活服务

668.98

668.98

668.98

668.98

34.11

6

消防及环保工程

363.99

363.99

363.99

363.99

25.29

6.1

消防环保工程

363.99

363.99

363.99

363.99

25.29

7

项目总图工程

54.33

54.33

54.33

54.33

100.29

7.1

场地及道路硬化

3531.25

722.38

722.38

7.2

场区围墙

722.38

3531.25

3531.25

7.3

安全保卫室

54.33

54.33

54.33

54.33

8

绿化工程

1379.34

48.28

合计

13581.79

28069.03

28069.03

2167.08

节能分析一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

总能耗

吨标准煤

103.76

1.1

—年用电量

千瓦时

838395.26

1.2

—年用电量

吨标准煤

103.04

1.3

—年用水量

立方米

8416.68

1.4

—年用水量

吨标准煤

0.72

2

年节能量

吨标准煤

42.38

3

节能率

28.89%

节项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

1

完成投资

万元

3685.46

1.1

——完成比例

57.69%

2

完成固定资产投资

万元

2459.75

2.1

——完成比例

66.74%

3

完成流动资金投资

万元

1225.71

3.1

——完成比例

33.26%

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

139

1.2

人均年工资

万元

4.68

1.3

年工资额

万元

609.50

2

工程技术人员工资

2.1

平均人数

31

2.2

人均年工资

万元

6.73

2.3

年工资额

万元

203.45

3

企业管理人员工资

3.1

平均人数

8

3.2

人均年工资

万元

7.57

3.3

年工资额

万元

55.79

4

品质管理人员工资

4.1

平均人数

16

4.2

人均年工资

万元

5.76

4.3

年工资额

万元

85.94

5

其他人员工资

5.1

平均人数

11

5.2

人均年工资

万元

5.45

5.3

年工资额

万元

87.52

6

职工工资总额

万元

1042.20

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

1

项目建设投资

万元

2167.08

1986.23

161.25

4377.94

1.1

工程费用

万元

2167.08

1986.23

9671.58

1.1.1

建筑工程费用

万元

2167.08

2167.08

33.92%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

1986.23

1986.23

31.09%

1.2

工程建设其他费用

万元

224.63

224.63

3.52%

1.2.1

无形资产

万元

130.26

130.26

1.3

预备费

万元

94.37

94.37

1.3.1

基本预备费

万元

48.56

48.56

1.3.2

涨价预备费

万元

45.81

45.81

2

建设期利息

万元

3

固定资产投资现值

万元

4377.94

4377.94

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流动资产

万元

9671.58

3725.20

8337.87

9671.58

9671.58

9671.58

1.1

应收账款

万元

2901.47

1160.59

2176.11

2901.47

2901.47

2901.47

1.2

存货

万元

4352.21

1740.88

3264.16

4352.21

4352.21

4352.21

1.2.1

原辅材料

万元

1305.66

522.27

979.25

1305.66

1305.66

1305.66

1.2.2

燃料动力

万元

65.28

26.11

48.96

65.28

65.28

65.28

1.2.3

在产品

万元

2002.02

800.81

1501.51

2002.02

2002.02

2002.02

1.2.4

产成品

万元

979.25

391.70

734.44

979.25

979.25

979.25

1.3

现金

万元

2417.89

967.16

1813.42

2417.89

2417.89

2417.89

2

流动负债

万元

7660.75

3064.30

5745.56

7660.75

7660.75

7660.75

2.1

应付账款

万元

7660.75

3064.30

5745.56

7660.75

7660.75

7660.75

3

流动资金

万元

2010.83

804.33

1508.12

2010.83

2010.83

2010.83

4

铺底流动资金

万元

670.27

268.11

502.71

670.27

670.27

670.27

总投资构成估算表

序号

项目

单位

指标

占建设投资比例

占固定投资比例

占总投资比例

1

项目总投资

万元

6388.77

145.93%

145.93%

100.00%

2

项目建设投资

万元

4377.94

100.00%

100.00%

68.53%

2.1

工程费用

万元

4153.31

94.87%

94.87%

65.01%

2.1.1

建筑工程费

万元

2167.08

49.50%

49.50%

33.92%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

1986.23

45.37%

45.37%

31.09%

2.2

工程建设其他费用

万元

130.26

2.98%

2.98%

2.04%

2.2.1

无形资产

万元

130.26

2.98%

2.98%

2.04%

2.3

预备费

万元

94.37

2.16%

2.16%

1.48%

2.3.1

基本预备费

万元

48.56

1.11%

1.11%

0.76%

2.3.2

涨价预备费

万元

45.81

1.05%

1.05%

0.72%

3

建设期利息

万元

4

固定资产投资现值

万元

4377.94

100.00%

100.00%

68.53%

5

建设期间费用

万元

6

流动资金

万元

2010.83

45.93%

45.93%

31.47%

7

铺底流动资金

万元

670.28

15.31%

15.31%

10.49%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号

项目

单位

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

营业收入

万元

5619.20

10536.00

14048.00

14048.00

14048.00

1.1

万元

5619.20

10536.00

14048.00

14048.00

14048.00

2

现价增加值

万元

1798.14

3371.52

4495.36

4495.36

4495.36

3

增值税

万元

189.36

355.06

473.41

473.41

473.41

3.1

销项税额

万元

2247.68

2247.68

2247.68

2247.68

2247.68

3.2

进项税额

万元

709.71

1330.70

1774.27

1774.27

1774.27

4

城市维护建设税

万元

13.26

24.85

33.14

33.14

33.14

5

教育费附加

万元

5.68

10.65

14.20

14.20

14.20

6

地方教育费附加

万元

3.79

7.10

9.47

9.47

9.47

9

土地使用税

万元

72.44

72.44

72.44

72.44

72.44

10

税金及附加

万元

95.16

115.04

129.25

129.25

129.25

折旧及摊销一览表

序号

项目

运营期合计

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

建(构)筑物

原值

2167.08

2167.08

当期折旧额

1733.66

86.68

86.68

86.68

86.68

86.68

净值

433.42

2080.40

1993.71

1907.03

1820.35

1733.66

2

机器设备

原值

1986.23

1986.23

当期折旧额

1588.98

105.93

105.93

105.93

105.93

105.93

净值

1880.30

1774.37

1668.43

1562.50

1456.57

3

建筑物及设备原值

4153.31

当期折旧额

3322.65

192.62

192.62

192.62

192.62

192.62

建筑物及设备净值

830.66

3960.69

3768.07

3575.45

3382.83

3190.21

4

无形资产

原值

130.26

130.26

当期摊销额

130.26

3.26

3.26

3.26

3.26

3.26

净值

127.00

123.75

120.49

117.23

113.98

5

合计:

折旧及摊销

3452.91

195.88

195.88

195.88

195.88

195.88

总成本费用估算一览表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

外购原材料费

万元

7094.78

2837.91

5321.09

7094.78

7094.78

7094.78

2

外购燃料动力费

万元

618.68

247.47

464.01

618.68

618.68

618.68

3

工资及福利费

万元

1042.20

1042.20

1042.20

1042.20

1042.20

1042.20

4

修理费

万元

23.11

9.24

17.33

23.11

23.11

23.11

5

其它成本费用

万元

1641.13

656.45

1230.85

1641.13

1641.13

1641.13

5.1

其他制造费用

万元

446.93

178.77

335.20

446.93

446.93

446.93

5.2

其他管理费用

万元

173.44

69.38

130.08

173.44

173.44

173.44

5.3

其他销售费用

万元

813.96

325.58

610.47

813.96

813.96

813.96

6

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