阳城青少年学生校外活动中心Word文档下载推荐.docx

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支出

 

收入类别

金额

功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1,208,266.00

一、本年支出

(一)公共财政预算资金

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金

(二)外交支出

(三)纳入财政专户管理的事业资金

(三)国防支出

(四)国有资本经营预算资金

(四)公共安全支出

(五)收回单位结余资金

(五)教育支出

959,554.00

其他资金(合计)

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

131,688.00

(九)社会保障基金支出

(十)医疗卫生与计划生育

41,412.00

(十一)节能环保

(十二)城乡社区事务

(十三)农村水事务

(十四)交通运输

二、上年结转

(十五)资源勘探信息等事务

(十六)商业服务业等事务

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土资源气象等事务

(二十)住房保障支出

75,612.00

(六)其他资金

(二一)粮油物资储备事务

(二二)国有资本经营预算支出

(二三)预备费

(二四)其他支出

(二五)转移性支出

(二六)债务还本支出

(二七)债务付息支出

(二八)债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

支出总计

一般公共预算支出表

单位:

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

**

1

2

3

4

5

6

7

1,068,266.00

140,000.00

271

阳城县教育局

271016

青少年活动中心

205

01

99

其他教育管理事务支出

1,200.00

69,192.00

12,600.00

2,880.00

250,202.00

22,056.00

461,424.00

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126,012.00

其他社会保障和就业支出

5,676.00

210

07

其他计划生育事务支出

3,000.00

11

02

事业单位医疗

38,412.00

221

住房公积金

一般公共预算基本支出表

经济分类科目

2018年基本支出

人员经费

公用经费

964,418.00

103,848.00

301

工资福利支出

958,538.00

30101

基本工资

405,624.00

3010108

岗位工资(事业)

207,900.00

3010109

薪级工资(事业)

188,124.00

3010110

晋档工资(事业)

9,600.00

30102

津贴补贴

57,000.00

3010208

保留津贴(事业)

15,468.00

3010209

特殊岗位补贴(事业)

1,452.00

3010210

采暖补贴(事业)

35,280.00

3010211

乡镇工作补贴(事业)

4,800.00

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3010802

机关事业单位基本养老保险缴费(事业)

30110

职工基本医疗保险缴费

37,812.00

3011002

职工基本医疗保险缴费(事业)

30112

其他社会保障缴费

6,276.00

3011206

生育保险(事业)

3,156.00

3011207

工伤保险(事业)

2,520.00

3011209

大额医疗保险(事业)

600.00

30113

住房公积金

3011302

住房公积金(事业)

302

商品和服务支出

30201

办公费

44,192.00

3020102

办公费(事业)

30228

工会经费

37,600.00

3022802

工会经费(事业)

30229

福利费

3022902

福利费(事业)

303

对个人和家庭的补助

5,880.00

30309

奖励金

30399

其他对个人和家庭的补助支出

一般公共预算“三公”经费支出表

项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减比例

8

政府性基金预算支出表

部门收支总表

金额

支出类别

(三)纳入财政管理的事业资金

(五)其他?

(六)收回单位结余资金

(七)上年结余资金

(十)医疗卫生与计划生育支出

(十一)节能环保支出

(十二)城?

社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务等支出

(十九)国土海洋气象等支出

(二一)粮油物资储备支出

部门收入总表

功能科目编码

收入情况

总计

当年资金安排小让

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金

9

青少年活动中心

教育支出

教育管理事务

205

01

其他教育管理事务支出

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他社会保障和就业支出

99

医疗卫生与计划生育支出

计划生育事务

210

07

其他计划生育事务支出

行政事业单位医疗

11

事业单位医疗

住房保障支出

住房改革支出

221

02

部门支出总表

支出情况

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

1,208,266.0000

959,554.0000

819,554.00

103,848.0000

462,624.0000

462,624.00

140,000.0000

2,880.0000

250,202.0000

131,688.0000

126,012.0000

5,676.0000

41,412.0000

3,000.0000

38,412.0000

75,612.0000

75,612.

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