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阳城青少年学生校外活动中心Word文档下载推荐.docx

1、支 出收入类别金额功能分类合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入1,208,266.00一、本年支出(一)公共财政预算资金(一)一般公共服务支出(二)政府性基金(二)外交支出(三)纳入财政专户管理的事业资金(三)国防支出(四)国有资本经营预算资金(四)公共安全支出(五)收回单位结余资金(五)教育支出959,554.00其他资金(合计)(六)科学技术支出(七)文化体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出131,688.00(九)社会保障基金支出(十)医疗卫生与计划生育41,412.00(十一)节能环保(十二)城乡社区事务(十三)农村水事务(十四)交通运输二、上年结转(十五)资源

2、勘探信息等事务(十六)商业服务业等事务(十七)金融支出(十八)援助其他地区支出(十九)国土资源气象等事务(二十)住房保障支出75,612.00(六)其他资金(二一)粮油物资储备事务(二二)国有资本经营预算支出(二三)预备费(二四)其他支出(二五)转移性支出(二六)债务还本支出(二七)债务付息支出(二八)债务发行费用支出二、结转下年收入总计支出总计一般公共预算支出表单位:元单位代码单位名称科目编码科目名称2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*12345671,068,266.00140,000.00271阳城县教育局 27101

3、6 青少年活动中心2050199其他教育管理事务支出1,200.0069,192.0012,600.002,880.00250,202.0022,056.00461,424.0020805机关事业单位基本养老保险缴费支出126,012.00其他社会保障和就业支出5,676.0021007其他计划生育事务支出3,000.001102事业单位医疗38,412.00221住房公积金一般公共预算基本支出表经济分类科目2018年基本支出人员经费公用经费964,418.00103,848.00 301 工资福利支出958,538.00 30101 基本工资405,624.00 3010108 岗位工资(事

4、业)207,900.00 3010109 薪级工资(事业)188,124.00 3010110 晋档工资(事业)9,600.00 30102 津贴补贴57,000.00 3010208 保留津贴(事业)15,468.00 3010209 特殊岗位补贴(事业)1,452.00 3010210 采暖补贴(事业)35,280.00 3010211 乡镇工作补贴(事业)4,800.00 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3010802 机关事业单位基本养老保险缴费(事业) 30110 职工基本医疗保险缴费37,812.00 3011002 职工基本医疗保险缴费(事业) 3

5、0112 其他社会保障缴费6,276.00 3011206 生育保险(事业)3,156.00 3011207 工伤保险(事业)2,520.00 3011209 大额医疗保险(事业)600.00 30113 住房公积金 3011302 住房公积金(事业) 302 商品和服务支出 30201 办公费44,192.00 3020102 办公费(事业) 30228 工会经费37,600.00 3022802 工会经费(事业) 30229 福利费 3022902 福利费(事业) 303 对个人和家庭的补助5,880.00 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助支出一般公共预算“三公”经费

6、支出表项目本年预算数上年预算数本年预算比上年预算上年决算数本年预算比上年决算备注增减比例8政府性基金预算支出表部门收支总表金额 支出类别(三)纳入财政管理的事业资金(五)其他?金(六)收回单位结余资金(七)上年结余资金(十)医疗卫生与计划生育支出(十一)节能环保支出(十二)城?社区支出(十三)农林水支出(十四)交通运输支出(十五)资源勘探信息等支出(十六)商业服务等支出(十九)国土海洋气象等支出(二一)粮油物资储备支出部门收入总表功能科目编码收入情况总计当年资金安排小让公共财政预算资金政府性基金纳入财政管理的事业资金国有资本经营预算资金其他各项收入收回单位结余资金上年结转资金9青少年活动中心

7、教育支出 教育管理事务 205 01 其他教育管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 99 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 210 07 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 221 02部门支出总表支出情况上缴上级支出事业经营支出对下级单位补助支出1,208,266.0000959,554.0000819,554.00103,848.0000462,624.0000462,624.00140,000.00002,880.0000250,202.0000131,688.0000126,012.00005,676.000041,412.00003,000.000038,412.000075,612.000075,612.

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