环保执法检查工作方案5篇Word文档下载推荐.docx

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  优化工作流程。

坚持更新观念、创新体制和流程再造的原则,对各科室职能及工作人员岗位分工进行梳理,对各项工作流程进行整合优化,做到岗位职责明确、目标任务科学、运行流程规范、为民办事便捷,构建符合工作实际、行之有效的制度体系和管理机制。

  提高工作效能。

提升干部队伍素质,提高办事能力和服务水平;

落实《廉政准则》和各项制度规定,严格依法行政、廉洁从政;

立足本职履职尽责,不断在服务群众、服务社会、服务发展上取得新成效。

  建立长效机制。

把限时办结、责任追究等行之有效的制度和标准与质量管理机制有机结合起来,建立科学有效的监督、检查和问责机制,强化工作人员的质量意识、程序意识、责任意识,提高工作效率,提升公共服务质量。

  三、实施范围

  局机关各科室全部纳入开展机关标准化管理工作范围,认证范围覆盖所有非涉密的行政管理和服务活动,实现标准化管理全覆盖。

  四、实施步骤

  从3月份开始启动,分四个阶段进行:

  第一阶段:

动员部署

  1、成立机构。

成立机关标准化管理工作领导小组和办公室,具体负责活动的组织协调和计划安排。

  2、召开动员大会。

对开展机关标准化管理工作进行动员和安排部署,阐明推进标准化建设的重要意义、指导思想和目标任务,进一步统一思想认识,营造氛围。

  3、组织全员培训。

聘请认证机构专业人员就标准化建设的基本知识、操作方法和推进过程中的重点难点问题开展专题讲座,编印学习材料,通过不同形式的学习培训,使全体人员了解机关标准化管理的基本情况。

  4、制定推进计划。

外聘专家就全局标准化管理工作进行调研分析,制定详细的工作安排和目标要求。

  5、调研问策。

结合效能提升年活动,深入基层,广泛征求服务对象意见,多角度了解我局在管理、服务、效能等方面存在的突出问题,增强改进提升的针对性。

  第二阶段:

组织实施

  1、明确职责分工。

结合各科室业务职能和工作岗位,进一步梳理工作职能,细化工作职责,研究各科室职能衔接,明确事权划分,减少交叉,使各科室明确自己的本职工作职责,解决“干什么”的问题。

  2、优化办事流程。

各科室根据各自职责分工,本着优化流程、减少环节、缩短时限、并联审批的原则,梳理工作流程,确认责任主体、任务内容、目标要求和完成时限等,统一填写制式表格,报分管领导审核把关后报办公室统一汇总。

  对涉及多个部门交叉的业务工作,由办公室汇总后提交局长办公会进行研究,明确上下接口,合理划分流程运行区段,做到管理无盲区、服务无漏洞。

  3、完善管理制度。

根据工作实际需要,进一步梳理各项制度,提出完善、修改、补充的意见。

各科室根据实际需要,也要进一步完善相关制度文件,需要纳入全局工作制度的,可向办公室提出意见。

严格落实工作制度和目标考核实施办法,实现纪律严明,挂牌上岗,服务到位,环境整洁,形象良好。

  4、梳理记录表单。

涉及业务运转各个环节产生的登记表、呈批笺、申请表、审批表、名册、清单、决定书等各种形式的记录表单,要进一步梳理完善、规范设计,做到记录设计与相关文件协调一致,接口清楚;

内容和格式应考虑填写方便,兼顾信息容量,便于收集装订和保存。

各单位要结合工作需要梳理汇总,上报办公室审核后列入记录总清单。

  5、编制质量管理体系文件。

根据工作职能、业务流程、工作制度等梳理,确定质量管理体系文件框架,并参照ISo9000质量管理标准,提出质量管理体系文件框架。

各科室根据文件体系框架的要求,按照职责分工配合完成质量手册、程序文件、工作职责、规章制度、作业指导书、记录表单等文件的编制工作。

办公室进行汇总、补充、修改、完善,形成质量管理体系文件。

  6、发布文件试运行。

经过全面征求意见并修改完善后,公布实施质量管理体系文件,正式贯标,全面推进标准化管理工作。

  第三阶段:

检查验收

  1、审核完善。

以职能履行情况、制度落实情况、流程运转情况、工作记录情况、办事效能和服务情况等为检查重点,建立内审制度,各科室确定一名业务精、质量意识强的干部作为内审员,组成全局内部审核小组,经过集中培训后开展内部审核,验证质量管理体系运行的符合性和运行结果的有效性,并反馈审核结果;

组织外审工作,开展模拟质量管理标准认证,邀请认证机构专业人员审核运行结果,根据审核中发现的问题,进一步修订、完善质量管理体系文件。

组织管理评审,召开领导小组会议或局务会,对质量管理体系运行情况进行评审,进一步改进完善质量管理体系。

内部审核、管理评审有关情况,及时报市政府办公厅。

  2、总结整理。

围绕作风转变、标准化管理、对外服务水平和办事效能等,各科室对开展机关标准化建设活动情况总结经验,查找问题,分析原因,明确下一步工作方向。

办公室将总结标准化建设开展情况、取得的成效以及相关问题,形成完整成果。

同时,持续改进完善制度,优化业务流程,明确岗位职责,强化干部职工标准化管理意识,将标准化管理融入日常工作中,形成长效机制。

  3、深化成果。

以机关标准化运行情况为抓手,强化技术支撑,适时推进络办公自动化工作,逐步实现行政审批和业务流转上运行。

通过信息化管理,对行政办公流程及其相关业务的办理实现规范化管理、监控与考核,从根本上强化内部控制和监管。

  第四阶段:

审核认证

  配合专业认证机构,开展认证审核并取得证书。

  五、有关要求

  突出重点环节,注重统筹结合。

各科室要把开展活动与加强自身建设结合起来,进一步理清思路,抓好落实;

与加强政风行风建设结合起来,进一步端正服务态度,改进工作作风,为社会群众提供高效便捷的服务;

与完成年度各项工作、更好推进事业发展结合起来,进一步开拓创新,努力实现各项工作的新突破。

  加大宣传力度,营造浓厚氛围。

切实加强ISo9000标准体系相关知识的学习培训,利用站、简报等开展形式多样、广泛深入的宣传活动,让全体干部职工全面掌握IS0标准知识,掌握质量管理体系的操作方法,使标准化理念深入人心,迅速掀起全员参与、全面推进的标准化建设高潮。

  加强督导检查,确保抓出实效。

建立定期调度机制,及时通报工作进展情况,研究解决工作中存在的问题;

建立工作评估机制,对每项工作任务完成情况进行客观评价,并将各科室的开展情况列入年度考核的重要内容,与年度评优评先相挂钩。

  加强学习交流,促进工作开展。

学习借鉴省环保厅开展标准化管理工作的做法和经验,并加强与已经通过第三方审核认证的省内外其他地市环保局,以及市规划局、建设局、房产局、国税局等部门的学习交流。

  第二篇:

环境风险点及隐患排查整治方案

  为贯彻落实近期国家、省、市关于环境风险防范工作相关要求,全面了解和掌握我市企业存在的环境风险和安全隐患,切实做好预防和消除,特制订本方案。

  一、工作目标

  按照市环保局统一部署和要求,集中力量、集中时间对辖区内重点地区、重点流域、重点企业,特别是我市境内所有具有排污行为的企业及存在环境污染风险隐患的企业进行全面排查整治,查找企业存在的问题和薄弱环节,做到不留死角、不留隐患,明确任务,落实责任。

通过查思想、查管理、查装备、查现场等方式,切实提高各类企业对环境风险预防工作和环境安全隐患排查工作的认识,切实承担起环境安全的主体责任。

对排查中发现的隐患和问题进行综合评估、划分等级、建立台账;

督促企业建立完并善突发环境事件应急预案,做好预案演练;

狠抓隐患整治工作,建立健全环境安全隐患排查及重大环境安全风险源监管机制,提高环境监管水平,切实维护群众环境权益,保障环境安全。

  二、排查范围

  我市境内所有具有排污行为及存在环境风险隐患的企业单位,突出重点地区、重点流域内重点排污企业,包括国控、省控企业及较大以上环境风险企业、沿海溢油风险防范企业、危险化学品企业、危险废物产生和经营企业、各类工况企业尾矿库、污水处理厂、垃圾处理厂、涉重金属企业等的环境风险点及隐患排查整治。

  三、排查重点

  企业依法办理各种行政手续情况。

包括项目核准或备案、环境影响评价等审批手续是否完备;

现有规模是否与项目核准或备案、环评批复等行政部门的许可内容相符;

是否擅自违规改变生产原料、生产工艺、设备及污染防治设施;

是否按照“三同时”制度落实了污染防治设施;

是否在规定的期限内完成项目竣工验收等。

  全面摸清企业环境保护基本情况。

重点是企业主要原料、产品种类及数量、生产工艺、产污环节、环境风险源、排放的主要污染物成分及含量等;

是否拥有国家规定淘汰的工艺技术和设备;

切实掌握污染物的种类、数量和排污去向。

  污染物治理和排放情况。

重点检查是否建设有规范的排水系统,厂区内清污分流、雨污分流是否彻底;

厂区内是否存在以暗管、隐蔽溶洞等方式偷排污水或初期雨水等行为;

废水污染防治设施是否完善和正常运行;

企业废气治理设施是否完善和正常运行,是否存在偷排旁路;

用于堆存原料、物料等场地是否达到防扬撒、防流失、防渗漏要求。

  固体废物处置情况。

企业产生的固体废物种类、数量及其利用、处置方式;

是否按照规定对有关固体废物开展浸出毒性鉴别分析;

危险废物贮存场所是否符合规范,是否严格执行转移联单制度。

  环境安全管理制度执行情况。

企业是否建立并严格执行各项环保规章制度、重大环境风险源监控责任制;

是否依法执行排污申报和足额缴纳排污费;

是否完善企业基础信息,建立一厂一册环境管理制度;

是否建立完善的环境风险防范措施;

是否按照规定编制《突发环境事件应急预案》并按照要求进行审查备案。

  环境应急措施落实情况。

企业是否按照规定建有规范的事故应急池;

企业的环境风险防范措施是否完善并落到实处;

企业的《突发环境事件应急预案》内容是否按照编制要求与环境风险实际相结合,应急措施是否完善有效;

企业环境应急物资是否完备并与应急预案相一致;

是否按照规定定期开展环境应急演练。

  排污口规范化管理情况。

企业是否建有规范的排污口;

相关企业是否按照规定安装特征污染物在线监控设施。

  周边环境安全情况。

重点排查企业与饮用水水源保护区、集中式饮用自来水取水口、重点河流及其他敏感保护目标是否存在环境风险,是否建有完善的风险防控措施。

  四、排查步骤及时间安排

  自查自纠阶段

  所有相关企业要按照方案中的排查内容要求进行自查,并对存在的问题和隐患进行整改,期限内整改无法完成的要明确整改时限,同时填写自查表格,并将自查表格加盖企业公章后报送至辖区环保局。

  检查核查阶段

  各县、区环保局及开发区、北戴河新区环保局要严格落实“属地管理”责任,组织检查组对企业自查情况进行全面检查核查

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