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邯郸充电桩项目建议书

邯郸充电桩项目

建议书

XX

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

设备制造环节短期竞争格局严峻,中长期大功率趋势提升集中度。

充电桩设备技术门槛及差异化程度不高,价格竞争成获取市场份额关键。

中长期行业集中度有望提升,主要原因在于大功率充电成趋势。

大功率充电一方面满足用户快速充电需求,另一方面有助于提升充电站投资回报率。

大功率充电模块的发展趋势也逐渐清晰。

单功率模块功率密度适度提升有助于降低单瓦成本,因此开发大功率模块,是设备制造商扩大盈利空间的必然选择。

在同源技术领域有技术沉淀的企业能够大幅减少研发投入及电路测试成本。

预计在此背景下,具备大功率模块及设备生产能力的企业集中度有望提升,下游对设备制造企业的价格压力将有所缓解,设备制造环节盈利能力将逐步趋稳。

充电桩是为电动汽车充电的充电设施,其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。

该充电桩项目计划总投资4686.56万元,其中:

固定资产投资3843.81万元,占项目总投资的82.02%;流动资金842.75万元,占项目总投资的17.98%。

达产年营业收入7415.00万元,总成本费用5659.22万元,税金及附加83.81万元,利润总额1755.78万元,利税总额2081.77万元,税后净利润1316.84万元,达产年纳税总额764.93万元;达产年投资利润率37.46%,投资利税率44.42%,投资回报率28.10%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位136个。

来自中国汽车工业协会的数据也显示,新能源车中纯电动汽车占比最大,前三季度产销分别完成20365辆和19228辆,同比分别增长2.7倍和2.9倍。

第一章项目概论

一、项目概况

(一)项目名称及背景

邯郸充电桩项目

2019年1月14日,中国汽车工业协会在京召开信息发布会,表示2018年,我国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,比上年同期分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆,比上年同期分别增长122%和118%;燃料电池汽车产销均完成1527辆。

国内充电桩的快速发展离不开相关政策的大力促进。

无论是针对广大消费者的基础设施建设,还是针对机关单位的相关工作展开,近几年的政策都涵盖了充电基础设施建设、电力接入、充电设施运营等方面,对调动全社会相关资源促进充电基础设施发展起到至关重要的作用。

充电桩,是用来给电动汽车(EV)充电的设备,是传统加油站及gaspump的替代品。

充电桩主要由桩体、电气模块、计量模块等部分组成,一般具有电能计量、计费、通信、控制等功能。

充电桩设备本身并没有太高的技术含量,竞争差异主要体现在所生产设备的稳定性、兼容性、成本的控制、品牌口碑和招投标能力。

(二)项目选址

xx经济新区

邯郸县,原为河北省邯郸市辖县,环邯郸市区近郊,东临永年和肥乡两县(现已分别撤县设区),南与磁县和成安县接境,北与原永年县(现为永年区)毗邻,总面积279.87平方公里。

地处华北平原南部,位于河北省南端太行山东麓,晋、冀、鲁、豫四省的交界处。

邯郸县属于寒温带大陆性季风气候,在河北省省内为第二积温带。

四季分明,冬季漫长,降水偏少,气候干燥而严寒;夏季短促,降水集中,气候湿润而温热;春季回暖快,昼夜温差较大,多西南大风;秋季降温急骤,山区常有过早霜冻出现。

2014年,邯郸县总人口30万,居民以汉族为主,包括回族、满族、壮族、蒙古族、土家族、苗族、布依族、彝族、黎族、侗族、朝鲜族、傈僳族、高山族、藏族、白族、水族、锡伯族等17个少数民族。

邯郸县主要景点有古石龙、月爱寺、广济宫、圣井岗、吕祖墓、紫山、九龙湖等。

2015年,邯郸县全部财政收入完成138945万元,占全年计划的101.2%,超收1649万元,可比增长12.8%。

公共财政预算收入完成60615万元,占全年计划的100%,超收9万元,可比增长12.1%。

2016年9月30日,国务院同意撤销邯郸县,原邯郸县下辖地区分别划归邯山区和丛台区,邯郸县至此废除。

(三)项目用地规模

项目总用地面积13686.84平方米(折合约20.52亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.92%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度187.32万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积13686.84平方米,建筑物基底占地面积8064.29平方米,总建筑面积21625.21平方米,其中:

规划建设主体工程13544.69平方米,项目规划绿化面积1237.26平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1217.07万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量885750.28千瓦时,折合108.86吨标准煤。

2、项目年总用水量5308.88立方米,折合0.45吨标准煤。

3、“邯郸充电桩项目投资建设项目”,年用电量885750.28千瓦时,年总用水量5308.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.31吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.65吨标准煤/年,项目总节能率20.06%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资4686.56万元,其中:

固定资产投资3843.81万元,占项目总投资的82.02%;流动资金842.75万元,占项目总投资的17.98%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7415.00万元,总成本费用5659.22万元,税金及附加83.81万元,利润总额1755.78万元,利税总额2081.77万元,税后净利润1316.84万元,达产年纳税总额764.93万元;达产年投资利润率37.46%,投资利税率44.42%,投资回报率28.10%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位136个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济新区及xx经济新区充电桩行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济新区充电桩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“邯郸充电桩项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展,为社会提供就业职位136个,达产年纳税总额764.93万元,可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.46%,投资利税率44.42%,全部投资回报率28.10%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。

发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展,智慧园区、智能工厂建设取得显著成效。

工业企业两化融合发展指数达到75,综合集成水平企业占规上企业比重达到55%,关键工序数控化率达到55%。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

13686.84

20.52亩

1.1

容积率

1.58

1.2

建筑系数

58.92%

1.3

投资强度

万元/亩

187.32

1.4

基底面积

平方米

8064.29

1.5

总建筑面积

平方米

21625.21

1.6

绿化面积

平方米

1237.26

绿化率5.72%

2

总投资

万元

4686.56

2.1

固定资产投资

万元

3843.81

2.1.1

土建工程投资

万元

1660.31

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

35.43%

2.1.2

设备投资

万元

1217.07

2.1.2.1

设备投资占比

25.97%

2.1.3

其它投资

万元

966.43

2.1.3.1

其它投资占比

20.62%

2.1.4

固定资产投资占比

82.02%

2.2

流动资金

万元

842.75

2.2.1

流动资金占比

17.98%

3

收入

万元

7415.00

4

总成本

万元

5659.22

5

利润总额

万元

1755.78

6

净利润

万元

1316.84

7

所得税

万元

1.58

8

增值税

万元

242.18

9

税金及附加

万元

83.81

10

纳税总额

万元

764.93

11

利税总额

万元

2081.77

12

投资利润率

37.46%

13

投资利税率

44.42%

14

投资回报率

28.10%

15

回收期

5.06

16

设备数量

台(套)

102

17

年用电量

千瓦时

885750.28

18

年用水量

立方米

5308.88

19

总能耗

吨标准煤

109.31

20

节能率

20.06%

21

节能量

吨标准煤

44.65

22

员工数量

136

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx投资公司

(二)公司简介

经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。

未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。

公司根据自身发展的需要,拟在项目

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