QA绩效考核表修改.docx

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QA绩效考核表修改.docx

QA绩效考核表修改

 

品质部员工绩效考核方案

 

一、考核方案制定目的:

(1)作为发放工资、奖励加分的依据。

  

(2)作为个人工作业绩、职务晋升和岗位调整的依据。

  (3)作为制定激励措施、调整人事政策的依据,可促进上下级之间的有效沟通与交流。

二、绩效考核原则:

(1)采取直接上级考核的形式,每月3日前由直接上级对其下属进行全面考核和评价,如QA、QC分别由各自主管考核,主管则由部门经理考核,然后于每月5日前组织班组长召开绩效考评会,反馈考核结果并允许其申诉或解释。

最后的考评结果交员工签字确认,再分别交部门经理、质量总监审核,最后由人力资源部批准。

(2)部门员工每月考核一次,按照职务、岗位的不同,选择考核指标时有所区别和侧重。

(3)对QA的考核重点是“产品一次合格率”和“GMP执行情况”2个项目,其权重占所有考核项目的60%以上;对QC的考核重点是“检验准确性”和“检验及时性”,其权重也是占所有考核项目的60%以上。

(4)各项目的考核评分包括扣分与奖励,单个项目根据发生次数可多次扣分,且以该项配分扣完为止;根据各项目完成质量可予以奖励加分,原则上每月各项加分总和不超过20分。

(5)每月考核结果分级原则是,同一部门员工评为优秀的不超过30%,评为良好的占60%~70%,仅为合格或不合格的不超过10%(当月出现特殊情况的除外)。

三、品质部QA绩效考核表:

 

品质部QA主管---绩效考核表

姓名:

邓彩英年月

考评项目

目标

权重配分

实际

数据

数据

来源

考核

得分

备注

项目名称

计算方式

项目界定

KPI指标(80%)

1.产品一次合格率(无菌制剂)

1.产品一次合格率100%,且无发生质量异常加5分。

2.部分产品不合格,不可返工的一次扣10分;

3.出现整批不合格一次,可返工的扣20分,不可返工的本项得0分。

合格/不合格:

以检验科判定结果为准;

批次:

同一时间送检的同一品种为一批。

100%

30

经理

2.生产过程质量监督,洁净区尘埃粒子的定期检测

1.及时发现车间环境或生产异常,及时排除质量隐患,避免发生质量事故一次加5分。

2.中间产品质量监控不到位,发现一次扣5分;

3.QA未按规定实施监控,发现一次扣5分;

4.洁净区环境未按规定定期检测的,本项得0分。

第2项以检验科中间产品检验结果为准;

第3、4项以品质部办公室检查和汇总结果为准。

0次

25

经理

3.变更控制、偏差调查与审核

1.发现车间变更未经批准并及时报告加5分;

2.出现一次偏差不及时调查的扣5分;

3.车间未经批准的变更不能及时发现扣5分。

车间出现偏差迅速开展调查,24小时内出具初步调查结论。

0次

10

经理

4.中间产品放行,审核和评价批生产记录。

1.连续3个月车间及时完成上交批生产记录加5分;

2.批生产记录未及时完成上交,不及时跟踪和报告一次扣2分;药监部门检查不能及时提供记录的,扣10分。

3.不合格中间产品流入下工序,严重影响成品质量的,本项得0分。

1.合格/不合格:

以检验科判定结果为准;

2.批生产记录完成上交,以产品进仓后5天为限。

0次

15

经理

5.对QA的培训与考核、GMP的监督实施与质量分析。

1.GMP认证或飞行检查1个车间零缺陷加5分。

培训、质量分析不按时完成,发现一次扣5分。

以经理检查和考核结果为判断依据。

0次

5

经理

6.产品质量投诉(无菌制剂)

发生质量投诉事故,相关责任人员扣罚标准为:

每月经济损失≤5000元的扣5分,损失5001-10000元的扣10分,损失>10000元的本项得0分。

1.质量投诉事故责任界定:

以当月发生的外部质量投诉,经公司质量考核小组确认为准。

2.相关责任人员是指该批质量投诉产品生产当日的质量监控人员。

0次

15

经理

工作行为(20%)

项目

考核标准

目标

配分

实际

数据

数据

来源

考核

得分

SOP执行力

以公司的管理制度和标准操作规程为行动准则。

出现违规行为一次扣5分。

0次

25

经理

团队协作

能很好地与他人协作,工作中以大局为重,服从上司安排。

出现不协作、不服从安排一次扣5分。

0次

25

工作责任心

能够自觉认真地履行职责,对分内的工作不推诿,不拖延。

出现工作拖延行为一次扣5分。

0次

25

严格自律

工作中以公司的制度和规定为行动准则,能够自我约束和自我管理。

0次

25

备注:

KPI得分:

分,折算后得分:

分;工作行为得分:

分,折算后得分:

分;因绩效加分,个人综合得分:

分。

考核者(部门经理):

质量总监:

被考核者签名:

品质部QA(副)主管---绩效考核表

姓名:

伍健华年月

考评项目

目标

权重配分

实际

数据

数据

来源

考核

得分

备注

项目名称

计算方式

项目界定

KPI指标(80%)

1.产品一次合格率(口服制剂)

1.产品一次合格率100%,且无发生质量异常加5分。

2.部分产品不合格,不可返工的一次扣10分;

3.出现整批不合格一次,可返工的扣20分,不可返工的本项得0分。

合格/不合格:

以检验科判定结果为准;

批次:

同一时间送检的同一品种为一批。

0次

30

经理

2.口服制剂生产过程质量监督,洁净区尘埃粒子的定期检测

1.及时发现车间环境或生产异常,及时排除质量隐患,避免发生质量事故一次加5分。

2.中间产品质量监控不到位,发现一次扣5分;

3.QA未按规定实施监控,发现一次扣5分;

4.洁净区环境未按规定定期检测的,本项得0分。

第2项以检验科中间产品检验结果为准;

第3、4项以品质部办公室检查和汇总结果为准。

0次

30

经理

3.动物实验室

管理

1.负责动物监测实施证明的汇总。

2.负责实验动物设施的日常管理工作。

3.比原定计划提前完成的加5分;

4.未按进度及时完成的,一次扣5分。

以经理检查和考核结果为准。

0次

15

经理

4.产品质量投诉(口服制剂)

发生质量投诉事故,相关责任人员扣罚标准为:

每月经济损失≤5000元的扣5分,损失5001-10000元的扣10分,损失>10000元的本项得0分。

1.质量投诉事故责任界定:

以当月发生的外部质量投诉,经公司质量考核小组确认为准。

2.相关责任人员是指该批质量投诉产品生产当日的质量监控人员。

0次

15

经理

5.上级临时安排的工作任务。

1.按上级安排的进度完成,提前较好的完成加2分。

2.发现不按进度完成的一次扣2分。

以经理检查和考核结果为准。

0次

10

经理

工作行为(20%)

项目

考核标准

目标

配分

实际

数据

数据

来源

考核

得分

SOP执行力

以公司的管理制度和标准操作规程为行动准则。

出现违规行为一次扣5分。

0次

25

经理

团队协作

能很好地与他人协作,工作中以大局为重,服从上司安排。

不协作、不服从安排一次扣5分。

0次

25

工作责任心

能够自觉认真地履行职责,对分内的工作不推诿,不拖延。

出现工作拖延行为一次扣5分。

0次

25

严格自律

工作中以公司的制度和规定为行动准则,能够自我约束和自我管理。

0次

25

备注:

KPI得分:

分,折算后得分:

分;工作行为得分:

分,折算后得分:

分;因绩效加分,个人综合得分:

分。

考核者(部门经理):

质量总监:

被考核者签名:

品质部车间QA主任---绩效考核表

姓名:

岗位:

车间QA主任年月

考评项目

目标

权重配分

实际

数据

数据

来源

考核

得分

备注

项目名称

计算方式

项目界定

KPI指标(80%)

1.产品一次合格率

1.产品一次合格率100%,且无发生质量异常加5分。

2.部分产品不合格,不可返工的一次扣10分;

3.出现整批不合格一次,可返工的扣20分,不可返工的,本项得0分。

合格/不合格:

以检验科判定结果为准;

批次:

同一时间送检的同一品种为一批。

100%

30

主管

2.生产过程质量监控与取样。

1.及时发现车间环境或生产异常,及时排除质量隐患,避免发生质量事故一次加5分。

2.未按规定实施环境监控和清场检查,发现一次扣5分;

3.车间工艺纪律违规,未及时纠正一次扣5分;

4.未严格按质量监控点监控,发现一次扣5分;

5.不按规定或不按时段取样一次扣5分;

6.擅自减少对车间各工序监测的频率,发现一次扣5分;

7.在生产过程中监控不到位导致产品出现异常,一次扣5分;

8.交接班没交代清楚,没取样、送样一次扣5分;

9.不合格中间产品流入下工序严重影响成品质量的本项得0分

第2-8项以主管检查和考核发现为准;

第9项以检验科中间产品检验结果为准。

0次

20

主管

3.GMP执行检查与偏差管理。

1.及时发现并纠正GMP违规一次,加2分。

2.GMP认证或飞行检查车间零缺陷QA加5分。

3.车间不按GMP规定执行(生产卫生/状态标示/物料管理等)不及时纠正和报告,发现一次扣5分。

4.生产、设备、环境偏差不及时上报一次扣10分。

5.发生偏差后隐瞒不报,包庇车间的发现一次扣10分。

口头报告2小时内,书面报告24小时内。

0次

20

主管

4.记录填写的规范性与及时性。

1.连续3个月车间及时完成上交批生产记录加5分。

2.车间生产记录填写不规范/不及时未及时纠正一次扣2分。

3.现场监控记录不及时填写,发现一次扣5分。

按照相关记录管理规定,监控生产记录填写的规范性和及时性。

0次

5

主管

5.监控情况报告与QA的岗位培训。

1.带新员工第1个月加5分,上岗考核通过加2分。

2.现场监控情况不及时报告一次扣5分;

3.培训不到位,导致新QA在监控过程中监控不到位,一次扣5分;

4.新QA上岗培训考核不及格一次扣5分。

以主管检查和上岗转正考核成绩为依据。

0次

10

主管

6.产品质量投诉

发生质量投诉事故,相关责任人员扣罚标准为:

每月经济损失≤5000元的扣5分,损失5001-10000元的扣10分,损失>10000元的本项得0分。

1.质量投诉事故责任界定:

以当月发生的外部质量投诉,经公司质量考核小组确认为准。

2.相关责任人员是指该批质量投诉产品生产当日的质量监控人员。

0次

15

主管

工作行为(20%)

项目

考核标准

目标

配分

实际

数据

数据

来源

考核

得分

SOP执行力

以公司的管理制度和标准操作规程为行动准则。

出现违规行为一次扣5分。

0次

25

主管

团队协作

能很好地与他人协作,工作中以大局为重,服从上司安排。

出现不协作、不服从安排一次扣5分。

0次

25

工作责任心

能够自觉认真地履行职责,对分内的工作不推诿,不拖延。

出现工作拖延行为一次扣5分。

0次

25

严格自律

工作中以公司的制度和规定为行动准则,能够自我约束和自我管理。

0次

25

备注:

KPI得分:

分,折算后得分:

分;工作行为得分:

分,折算后得分:

分;因绩效加分,个人综合得分:

分。

考核者:

部门经理:

被考核者签名:

品质部QA---绩效考核表

姓名:

岗位:

生产现场QA年月

考评项目

目标

权重配分

实际

数据

数据

来源

考核

得分

备注

项目名称

计算方式

项目界定

KPI指标(80%)

1.产品一次合格率

1.产品一次合格率100%,且无发生质量异常加5分。

2.部分产品不合格,不可返工的一次扣10分;

3.出现整批不合格一次,可返工的扣20分,不可返工的,本项得0分。

合格/不合格:

以检验科判定结果为准;

批次:

同一时间送检的同一品种为一批。

100%

30

主管

2.生产过程质量

监控。

1.及时发现车间环境或生产异常,及时排除质量隐患,避免发生质量事故一次加5分。

2.未按规定实施环境监控和清场检查,发现一次扣5分;

3.车间工艺纪律违规,未及时纠正一次扣5分;

4.未严格按质量监控点监控,发现一次扣5分;

5.擅自减少对车间各工序监测的频率,发现一次扣5分;

6.在生产过程中监控不到位导致产品出现异常,一次扣5分;

7.交接班没交代清楚,没取样、送样一次扣5分;

8.不合格中间产品流入下工序,严重影响成品质量的本项得0分

第2-7项以主管检查和考核发现为准;

第8项以检验科中间产品检验结果为准。

0次

20

主管

执行检查与偏差管理。

1.及时发现并纠正GMP违规一次,加2分。

2.GMP认证或飞行检查车间零缺陷QA加5分。

3.车间不按GMP规定执行(生产卫生/状态标示/物料管理等)未及时纠正和报告,发现一次扣5分;

4.生产、设备、环境偏差未及时上报一次扣10分。

5.发生偏差后隐瞒不报,包庇车间的发现一次扣10分。

口头报告2小时内,书面报告24小时内。

0次

20

主管

4.记录填写的规范性与及时性。

1.连续3个月车间及时完成上交批生产记录加5分。

2.车间生产记录填写不规范/不及时,未及时纠正的一次扣2分。

3.现场监控记录不及时填写,发现一次扣5分。

按照相关记录管理规定,监控生产记录填写的规范性和及时性。

0次

5

主管

5.中间产品/成品

取样。

1.通过监测及时发现某一时段质量异常,一次加5分;

2.不按规定或不按时段取样和监测,发现一次扣5分。

以相关取样管理规程和SOP为判定依据。

0次

10

主管

6.产品质量投诉

发生质量投诉事故,相关责任人员扣罚标准为:

每月经济损失≤5000元的扣5分,损失5001-10000元的扣10分,损失>10000元的本项得0分。

1.质量投诉事故责任界定:

以当月发生的外部质量投诉,经公司质量考核小组确认为准。

2.相关责任人员是指该批质量投诉产品生产当日的质量监控人员。

0次

15

主管

工作行为(20%)

项目

考核标准

目标

配分

实际

数据

数据

来源

考核

得分

SOP执行力

以公司的管理制度和标准操作规程为行动准则。

出现违规行为一次扣5分。

0次

25

主管

团队协作

能很好与他人协作,工作中以大局为重,服从上司安排。

出现不协作、不服从安排一次扣5分。

0次

25

工作责任心

能够自觉认真地履行职责,对分内的工作不推诿,不拖延。

出现工作拖延行为一次扣5分。

0次

25

严格自律

工作中以公司的制度和规定为行动准则,能够自我约束和自我管理。

0次

25

备注:

KPI得分:

分,折算后得分:

分;工作行为得分:

分,折算后得分:

分;因绩效加分,个人综合得分:

分。

考核者:

部门经理:

被考核者签名:

品质部物料QA---绩效考核表

姓名:

岗位:

物料QA年月

考评项目

目标

权重配分

实际

数据

数据

来源

考核

得分

备注

项目名称

计算方式

项目界定

KPI指标(80%)

1.物料验收、贮存、领用、退库的质量监控。

1.物料验收、领发料及时发现异常或错误,排除质量隐患,避免发生质量事故一次加5分。

2.未按规定验收,致使外观、包装质量不合格物料进仓一次扣5分;

2.发现未严格按质量监控要求监控一次扣5分;

3.监控不到位,出现发料错误在投料前发现的扣10分;车间已投料的,本项得0分。

1.外观、包装质量不合格:

以检验科检查判定结果为准;

2.未按规定实施监控、监控不到位:

以主管检查和考核发现为准。

0次

35

主管

2.成品进出库的监控、成品尾数管理,以及物料/成品贮存条件的监控。

1.未按规定实施成品及尾数监控管理,发现一次扣2分;

2.发现未严格按质量监控要求监控一次扣5分;

3.发现物料、成品未按规定条件贮存,及时纠正和报告的加5分,不及时报告一次扣10分。

1.未按规定实施监控:

以主管检查和考核发现为准;

2.未按规定条件贮存:

以主管检查发现为判定依据。

0次

30

主管

3.物料取样。

1.物料按规定及时取样,全月未影响生产投料的加2分。

2.物料不及时或不按规定取样一次扣5分。

以主管检查发现和检验科提供的数据为准。

0次

15

主管

4.退货、不合格品管理。

发现退货、不合格品未按规定存放和处理,及时纠正和报告加2分,不及时报告一次扣5分。

未按规定存放和处理:

以主管检查和考核发现为准。

0次

10

主管

5.特殊药品管理。

发现特殊药品的贮存、取样、退样、留样、发放、盘点及销毁管理不规范,及时纠正和报告加2分,不及时纠正和报告一次扣5分。

以相关特殊药品管理规程为判定依据,口头报告2小时内,书面报告24小时内。

0次

10

主管

工作行为(20%)

项目

考核标准

目标

配分

实际

数据

数据

来源

考核

得分

SOP执行力

以公司的管理制度和标准操作规程为行动准则。

出现违规行为一次扣5分。

0次

25

主管

团队协作

能够很好地与他人协作,工作中以大局为重,服从上司安排。

出现不协作、不服从安排一次扣5分。

0次

25

工作责任心

能够自觉认真地履行职责,对分内的工作不推诿,不拖延。

出现工作拖延行为一次扣5分。

0次

25

严格自律

工作中以公司的制度和规定为行动准则,能够自我约束和自我管理。

0次

25

备注:

KPI得分:

分,折算后得分:

分;工作行为得分:

分,折算后得分:

分;因绩效加分,个人综合得分:

分。

考核者:

部门经理:

被考核者签名:

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