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江苏省内部审计协会文件

江苏省内部审计协会文件

苏内审协发〔2009〕13号

江苏省内部审计协会关于2009年全省

内部审计与内部控制体系建设

理论研讨获奖情况的通报

各市、县(区)内审协会,省内审协会各专业委员会,理论研讨课题组长单位,中央、省属驻宁机关、企事业单位审计部、处、室:

根据年初工作计划和中国内部审计协会的要求,2009年省内审协会在全省范围内组织了内部审计与内部控制体系建设理论研讨。

截止到6月30日,课题组共收到理论研讨论文411篇。

经组织有关专家、学者、教授评审,评定一等奖10篇,二等奖34篇,三等奖104篇,优秀论文提名奖147篇;常州市内部审计协会、苏州市内部审计协会、南京市内部审计协会、连云港市内部审计协会以及无锡市内部审计协会获得优秀组织奖。

特此通报。

 

附件:

江苏省内部审计与内部控制体系建设理论研讨论文获奖名单

 

江苏省内部审计协会

二○○九年九月八日

 

附件:

江苏省内部审计与内部控制体系建设

理论研讨论文获奖名单

一等奖(10篇)

1.推动人民银行内部控制审计与评价工作向纵深发展的路径探讨

中国人民银行南京分行内审处课题组

2.内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用

南车戚墅堰机车有限公司审计部裴美马宝康

3.基层央行内部控制量化管理研究

中国人民银行常州市中心支行曹小鹏蒋留新解承忠

4.内部控制与盈余管理相关性研究

——来自江苏A股上市公司的经验证据

盐城工学院盐城市审计局李斌雷春王奇杰

5.从“评价”到“治理”再到“防控”

——基于财务工程之内部控制视角下的内审功能设计与应用研究

徐工集团吴江龙刘兴锋

6.开展内部控制自我评估的形式与方法

常州天合光能有限公司林艳

7.企业内部控制评价的实践与思考

工商银行连云港分行课题组

8.浅谈商业银行内部审计在内部控制中的作用

江苏银行无锡分行内审部严剑华

9.内部审计在企业内控制度建设中的作用与实践

中船澄西船舶修造有限公司监察审计部夏建国秦建新孙佩芬

10.对中国电信内部控制管理改进的思考

江苏电信盐城分公司吴建玲

二等奖(34篇)

1.人民银行内部审计在内部控制中的作用研究

中国人民银行常州市中心支行汪秋萍

2.浅议COSO框架下基层央行内控机制建设

中国人民银行苏州市中心支行内审科

3.对中国电信如何建立高效安全内控体系的思考

江苏电信南通分公司胡志强

4.强化内审工作,完善内控系统

江苏电信南京分公司陈璟

5.内部审计在投融资企业内部控制中的作用

常州高新技术产业开发区(发展)集团审计部金暑华汪悦

6.信息环境下的内部控制和审计评估

江苏电信南京分公司黄志华

7.关于强化电信企业内部审计职能完善内控体系的几点思考

江苏电信无锡分公司李东

8.商业银行运用层次模糊分析模型实施内部控制自我评估初探

南京银行徐婷婷王雅各刘杰

9.内部审计在企业开展内部控制评价的实践

张家港港务集团姜红

10.从ST琼花风险提示公告看企业内部控制体系构建的必要性

江苏牧羊集团有限公司孟志能

11.内部审计在企业内部控制制度建设中的作用

江阴澄星实业集团有限公司肖丽

12.浅议内部审计在电信公司开展内部控制评价的实践

江苏电信苏州分公司闻建亚

13.如何开展基层央行内部控制审计

中行连云港市中心支行袁立华

14.内部审计在企业开展内部控制独立评估的实践

江苏电信镇江分公司陈光辉

15.浅论监狱企业内部控制与审计评价

江苏省监狱管理局审计处王清龙

16.浅谈内部审计与内部控制

江苏电信新沂分公司赵冬

17.江苏银行开展内部控制评价实践和思考

江苏银行连云港分行内审部庄鹏周乃林

18.浅议电网企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基

本规范》

连云港供电公司审计部侯文臻

19.浅析内部审计与内部控制体系建设

江苏电信常州分公司张宁

20.借鉴萨班斯法案完善我国上市公司治理

江苏省广播电视总台(集团)杜青原

21.公司治理视角下的内部控制研究探索

常州工学院张舒华

22.担保机构的内部审计如何配合管理层实施《企业内部控制基本

规范》

苏州市农业担保有限公司李梅

23.内部审计参与内部控制体系建设的几点思考

江苏电信常州分公司王继

24.监狱企业内部审计在企业内部控制建设中的作用

高淳监狱审计科沈光烨孙晓阳

25.教育内部控制评审的内容、程序与方法

常州市教育局王蔚

26.内部审计与内部控制体系建设经验与体会

江苏电信徐州分公司祁东升

27.内部审计如何参与企业内部控制制度建设

南京港华燃气有限公司李桂忠

28.电力企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规

范》

江苏华电戚墅堰发电有限公司张静

29.试析内部审计在内控建设中的作用

常熟市审计局曹建良

30.开展内部控制自我评估的形式和方法

江苏省常州市中医医院魏黎明张琪

31.开展内部控制自我评估的程序与方法

江苏技术师范学院内部控制审计课题

32.浅析医院内部审计在内部控制中的作用

江苏大学附属医院陆文晶

33.内部控制是企业健康发展的永恒主题

黑牡丹(集团)股份有限公司审计部唐国传杨晓玉汪悦常志兴

34.浅议完善内部控制评价标准的思考与实践

南京市中医院南京市卫生局史安平高禾

三等奖(104篇)

1.落实公司内部控制制度开展通信工程项目审计

江苏电信南京分公司陈少群

2.内部控制体系建设中的人力资源政策与实施

江苏电信南通分公司蔡晓波

3.浅论CSA在中小商业银行实施内部控制自我评估中的运用

南京银行槐雯雯刘海宁

4.基于内部控制视角的内部审计思考

中核苏阀科技实业股份有限公司(苏州)贺凤英韩建荣

5.内部审计在企业开展内部控制评价的实践

太仓市水利局高健峰

6.浅议内部审计在国有施工企业内部控制建设及应用中的作用

中铁大桥局集团第二工程有限公司罗宇周洁

7.上市公司内部审计在实施《企业内部控制基本规范》中的实践

南京市栖霞区审计局蒋剑

8.科技型企业内部审计控制初探——兼论科技型企业内部审计控制

面临的挑战与对策

中科华核电技术研究院有限公司牛锦权

苏州热工研究院有限公司翁巍

9.工程建设单位内部控制与内部审计

镇江市内部审计协会周本友

10.浅谈企业内部控制制度建设与加强内部审计工作

江苏五图河农场有限公司王贵和

11.研讨会法在内部控制自我评估中的应用

南京银行冯歆伟黄花

12.内部审计协助中小商业银行管理层实施《企业内部控制基本规

范》的思考

南京银行审计稽核部田敏顾娅男

13.内部审计在企业内控制度执行中的实践

无锡供电公司谢海林

14.美国萨班斯法案实施对中国企业实施内控规范的借鉴

常州天合光能有限公司内部控制部 张征炬

15.企业内部控制审计实务研究

江苏油田分公司审计处刘良顺赵晓红汪前进陈晓明

16.电力企业内部审计如何协助管理层实施企业内部控制

常州市儿童医院张燕

17.开展内部控制自我评估及其形式与方法

中航雷达与电子设备研究院审计办李志刚方慧娟

18.民营企业成长期内部控制体系的构建

新浦区审计局董倩鹏

19.浅谈内部审计在企业内部控制制度建设中的作用

南京市中医院史安平刘平

20.我国上市公司内部控制制度建设浅析

法尔胜集团公司申一斌

21.不断推进企业内部审计工作努力促进企业内控机制建设

张家港港务集团唐传祯

22.内部控制体系建设中人力资源政策实施的思考

海门市审计局崔强

23.内部审计与内部控制的合作性博弈

南通航运职业技术学院曾洁容

24.内部审计在监狱企业开展内部控制评价的思考

江苏省江宁监狱吴三龙汪波

25.后SOX时代通信企业内控工作的优化

中国移动江苏公司内审部黄旭明

26.完善内部控制评价标准的思考与实践

南京滨江投资发展有限公司晏玮

27.浅议医院内部控制审计

常州市卫生局任旭东王晖

28.浅谈内部审计与内部控制的相互关系

连云港供电公司审计部冯超立

29.现代企业内部控制制度的思考

灌云县审计局于成松

30.浅议内部控制自我评估

连云港市审计局王继业

31.全面预算管理在企业内部控制体系建设中的控制功能

江苏恒顺集团有限公司刘冬明

32.电信企业内部控制自我评估的程序和方法

江苏电信盐城分公司郎玉春

33.浅析中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用

中铁大桥局集团第二工程有限公司罗宇张以明

34.从内部控制评审实践思考教育系统内部控制建设

南京市鼓楼区教育局杨嘉齐

35.中小企业内控制度建设实践探究

南京农垦产业(集团)有限公司李弘宇

36.通信工程中材料领用的内部控制体系建设

中国电信苏州分公司严隽

37.论内部控制审计报告的内容及报送

人民银行淮安市中心支行郑永兵

人民银行金湖县支行龚李林

38.国有上市公司内部控制常见问题及对策建议

江苏电信苏州分公司曹建国

39.浅析内部控制体系建设

江苏电信宝应分公司姜开峰

40.论中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用

南京中北(集团)股份有限公司冯振娟

41.浅议企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用

无锡邮政局林洁

42.浅议拓宽企业内部控制和监督职能的基本框架和要点

天佑电器(苏州)有限公司张裕龙

43.供水行业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规

范》

昆山市自来水集团有限公司邓余兰

44.中小企业内部审计在《企业内部控制基本规范》制度建设中的

作用

昆山华润城市燃气有限公司唐敏

45.内部审计在高校内部控制中的作用分析

淮海工学院审计处赵炳莲

46.开展内部控制自我评估的形式与方法

江苏省电力试验研究院有限公司发展策划部袁方

47.建设内部控制体系的实践与思考

南京市雨花经济开发区管委会马荣官许国庆陈梦洁

48.浅谈商业银行内部控制评价标准的建立和完善

工商银行苏州分行内控合规部吴传彬

49.浅论内部审计如何在国有企业内部控制中发挥作用

江苏省电力公司海门市供电公司唐永亮

50.浅谈内部审计在军工科研单位内部控制中的作用

中船重工集团公司716所蔡豫蓉

51.浅议采用跟踪审计强化通信工程管理的内部控制

江苏电信南通分公司顾明

52.内部控制自我评估与内部审计

南京银行审计稽核部王海阳赵晓云陆冰

53.关于上市公司内部审计在内部控制基本规范中的思考

常柴股份有限公司吴克云姚丹

54.建立内部控制评价标准的思考

江苏电信金坛分公司陈东海

55.浅论中国电信内部控制制度建设

江苏电信南通分公司张明

56.内部审计在医院内部控制制度建设中的作用

南京市第一医院孙明强罗小珍

57.浅谈企业内部控制制度有效运行

徐州市中心医院审计科李友民

58.论内部控制审计报告的内容及报送

张家港港务集团丁尚禄

59.试论内部审计在银行内部控制中的作用

中国农业银行江苏省分行驻苏州审计办事处蒋玉英

60.建立有效内控体系实施《企业内部控制基本规范》

常熟农村商业银行徐莉

61.农村合作金融企业内部控制评价的实践与思考

江苏丹阳农村合作银行王志华

62.浅析内部审计在内部控制体系建设中的作用

江苏电信徐州分公司耿平

63.浅论内部审计在企业内部控制中的作用

江苏电信如皋分公司黄蕾

64.谈内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》

江苏电信淮安分公司王淑洋

65.浅谈内部审计在洪泽湖农场内控制度建设中的作用

江苏省洪泽湖监狱周继业

66.内部控制体系建设中的人力资源政策与实施

中铁大桥局集团第二工程有限公司?

罗宇刘锐

67.完善企业内部控制评价标准的思考与实践

南京中船绿洲机器有限公司张景丽

68.浅议中小企业内部审计与内部控制体系建设

常州市妇幼保健院丁亚珍

69.完善内部控制评价标准的思考与实践

江苏电信徐州分公司孟敏

70.浅谈电信企业如何提高内控制度执行的有效性

江苏电信仪征分公司吕有山

71.浅议内部审计如何在企业内部控制中发挥作用

江苏电信镇江分公司耿清

72.开展医院内部控制自我评估的形式与方法

常州市第一人民医院翟晓玲

73.内部审计在企业开展内部控制的实践

江苏恒顺集团有限公司李晨

74.浅谈建安工程审计中的内部控制

江苏电信南京分公司夏伟兴

75.开展跟踪审计促进内控管理提升闲置房产出租效益

江苏电信南京分公司史惠琴

76.关于内部审计在企业开展内部控制评价中的探索

南京高新技术经济开发总公司高波

77.试析中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用

南京日报报业集团徐建军

78.浅谈货币资金内控评审

南京市建邺区教育局内审办陆玮玮

79.商业银行内部审计在开展内控评价中的研究与应用

南京银行审计稽核部戴春兰主力马萍

80.浅论内部审计在企业开展内部控制评价中的实践

中天钢铁集团审计部韩志新

81.关于现代企业内部控制的一些认识与思考

昆山开发区大成房产有限公司吴丽琴

82.中小企业内部控制的问题及对策

新浦区审计局何马银川

83.计算机会计信息系统内部控制审计

江苏悦达集团有限公司唐如军

84.关于内部控制体系建设的理论探讨

扬州邮政局顾叔平朱庆华

85.浅议《企业内部控制基本规范》实施后电信企业内部审计工作

如何转型

江苏电信常州分公司梁卫民

86.浅谈教育系统内部控制审计

太仓市教育局吴永红

87.浅谈公司治理环境下企业内控体系建设

海州区审计局李二永

88.企业内部控制有效性评价的国际经验研究

新浦区审计局何马银川

89.谈高校基建内部控制缺陷及内审对策

宿迁学院高继宏

90.谈谈内部审计与内部控制系统的关系

江苏电信淮安分公司杨刚

91.浅谈如何加强电信企业内部控制制度建设

江苏电信高邮分公司钟俊

92.强化内部审计健全内控制度

江苏电信镇江分公司吴宇辉

93.完善医院内部控制制度的思考与实践

南京市鼓楼医院余进辛学谨曹照岚

94.加强内控评价,完善企业管理

无锡供电公司应春晓

95.内部审计在内部控制中作用及实践

牧田(中国)有限公司刘天津

96.建立医院内部控制评价标准的思考

江苏省海门市卫生局仇丹东徐永浩朱冬燕

97.浅论实行农村会计电算化环境下的内部控制

东海县委农村工作办公室武海云

98.完善内部审计体系调整内部审计机制

徐矿集团审计部胡伟

99.浅谈医院内部控制审计

南京市中西医结合医院徐琳郑晖徐卓群

100.中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用

无锡国联集团审计部

101.浅谈民营企业ERP信息化建设与内部控制

江苏江南高纤股份有限公司财务部朱崭华袁晓锋

102.浅谈内部控制的评价方式

江苏淮阴发电有限责任公司徐良

103.中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用初探

建湖县审计局徐建龙

104.也谈内部控制

江苏科技大学仇莺璇魏微

优秀论文提名奖(147篇)

1.浅谈企业内部控制的完善对策

江苏电信溧阳分公司王旭煜

2.浅议内部审计在监狱企业内部控制中的应用分析

江苏省丁山监狱许建标

3.如何成功运用CSA

南京市江宁区农村信用合作联社稽核监保部刘嫣

4.高校内部控制问题及对策

中国矿业大学审计处冉洪涛

5.企业如何开展内部控制评价

常州市人口和计划生育委员会蒋宇庆

6.财政内部控制体系建设的实践与思考

张家港市财政局徐建林

7.内部控制和风险防范体系在公积金管理中的运用分析

苏州市住房公积金管理中心李芳

8.完善内部控制评价标准的思考

南通航运职业技术学院韩冬梅杨峰

9.扬建集团浅谈施工企业项目成本的内部控制

江苏扬建集团有限公司于浪

10.把脉企业内审功能规律_推进企业内控架构建设

扬中市新坝镇人民政府陈荣

11.《企业内部控制基本规范》在企业管理中的实践

江苏索普(集团)有限公司

12.浅议内部审计在企业内部控制体系建设中的作用

江苏石油勘探局测井处丁王兰

13.企业内部控制之我见

南京中船绿洲机器有限公司杨云

14.开展内部控制自我评估的形式与方法

无锡国联集团审计部

15.中小企业内部控制制度的建设刍议

苏州中材建设有限公司(昆山)孙昌春

16.谈谈企业内部控制系统中资金控制的主要环节

灌南县审计局

17.谈企业内部控制过程中的往来账管理

灌南县交通局

18.开展内部控制自我评估的形式与方法

海州区会计核算中心刘菊萍陈雯

19.刍议现代风险导向型企业内控体系的构建与评价

江苏牧羊集团有限公司黄国俊

20.浅谈完善中小学内部会计控制体系的措施和建议

镇江市教育会计结算中心焦叶飞

21.浅谈内部审计在中小企业内部控制中的作用

江苏省南京监狱尹家祥

22.浅析内部审计在企业内部控制中的作用

南京市妇幼保健院尹艳

23.烟草企业如何发挥内部审计在内控制制度建设中的作用

江苏省金坛市烟草专卖局王义孙宁凤

24.国库集中支付制度下预算单位内控问题及对策探析

苏州市农村干部学院叶剑

25.对企业内部控制环境的思考

港闸区审计局陆瑛瑛

26.关于完善公司治理与内部控制的思考

海州区审计局马志华

27.内部审计在企业内部控制体系建设中的角色及作用

江苏油田分公司审计处陆亚东

28.强化监狱内部控制审计之思考

徐州监狱审计科梁雪芹

29.谈中小企业内部控制体系的建设和完善

江阴市公安局审计室

30.浅议医院内部控制审计

南通大学附属医院张晓云

31.社会保险内部控制建设的探讨

连云港市社会劳动保险管理处刘肖安

32.内部审计在企业内部控制系统中的应用分析

句容市下蜀镇审计所李青松

33.公司治理、内部控制、内部审计关系浅论

江苏电信盐城分公司陈金红

34.内部审计在企业开展内部控制评价的实践

江苏电信泰州分公司纪红

35.内部控制自我评估(CSA)的应用及思考

南京市胸科医院林雪梅劳一凡

36.完善我国上市公司内部控制评价的思考

南京中北(集团)股份有限公司路遥

37.维护企业持续发展,做好内部控制审计南车

南京浦镇车辆有限公司潘晓林

38.企业内部审计与财务风险预警防范的研究

南京熊猫电子集团有限公司审计处唐敏

39.中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用

苏州市农业担保有限公司乔云

40.关于企业内部控制与内部审计

太仓市创一会计服务有限公司蔡耘强

41.浅议企业内控自我评价

苏州圆融集团宋艳

42.内部审计工作全面转型的机会

江苏省盐城监狱赵建武

43.浅议企业如何将《企业内部控制基本规范》落到实处

南京市沿江工业开发区社会事业处郑丽君

44.浅谈高校内审在内控制度建设中的作用

中国矿业大学审计处毛艳丽

45.浅谈中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用

吴江市建设局吕玲

46.教育内审与中小学校内部控制

如皋市磨头中学刘小龙

47.浅议内控制度下内部控制评价体系

连云港市广播电视局孙月玲邹福勇

48.关于完善学校内部控制体系的思考

镇江市教育会计结算中心常静

49.基层农行内控、内审建设难点及对策

江苏省农行驻镇江审计办尹明华关怀

50.内部审计在企业开展内部控制评价的实践

江苏电信连云港分公司徐云斌

51.浅议内部审计与内部控制

南京华东电子集团有限公司审计部李莉

52.内部审计在企业开展内部控制评价的实践

江阴澄星实业集团有限公司胡敏华

53.试谈供销社系统发展中的内控机制的构建

徐州市供销社张群

54.从经济案件侦查实践谈外企内控制度的完善

苏州市公安局审计处董俊玮

55.民营企业集团内部控制建设的实践探索

亨通集团有限公司虞卫兴江华

56.浅议企业内部控制环境对内控体系的作用和影响

新浦区审计局董倩鹏

57.中小企业内部审计在内控制度建设中的作用

江苏远洋东泽电缆集团有限公司闵和

58.探讨企业内部控制制度

句容市供电公司邢强

59.内部审计在企业内部控制中的内部监督评价作用

江苏北方电子有限公司秦利益

60.浅议内审在电力企业内部控制建设中的作用

南通市通州区供电公司邵茹纯

61.开展内部控制自我评估的形式与方法

恒顺集团审计部陈强

62.企业内部控制自我评估创新研究

宿迁市航道管理处刘中奇

63.内部控制体系建设中民政专项资金内部控制和管理

昆山市民政局吴红英

64.内部审计在企业内部控制系统中的应用

灌南县审计局

65.关于加强学校内部控制的思考

盐城市教育局浦军

66.以内审促内控有效发挥内部审计作用

江苏镇江华润燃气有限公司张学闽

67.内部审计与内部控制体系建设

江苏电信连云港分公司葛丽娟

68.浅议内部审计在企业内部控制评价中的实践

江苏电信扬州分公司孙小梅

69.中小企业内部审计在内部控制制度建设中的作用

省司法警官高等职业学校温春

江苏大学附属医院审计科陆文晶

70.浅谈开展控制自我评估的方法及实施

南京中北(集团)股份有限公司王丽雯

71.建立健全医院内部控制制度的探讨

南京市浦口区中心医院袁新春

南京市浦口区卫生局王吉仁

72.企业存货内部控制存在的问题及其对策探析

江苏农林职业技术学院刘建华

73.提高咨询企业和造价执业人员从业素质的重要契机

苏州恒中造价师事务所(太仓)马永忠

74.对企业内部控制审计工作的一点思考

江苏电信南京分公司郭建强

75.浅议会计电算化下的内部控制制度

昆山市审计局蒋永强

76.浅谈公安机关如何加强内部控制审计

海门市公安局审计科张军

77.完善内部控制审计的思考与实践

东海县教育局秦玉将李长春

78.浅谈内部审计与内部控制关系和作用

江苏电信沛县分公司陆波

79.浅谈内部控制系统构建

江苏电信邳州分公司董士奎

80.试论中国电信开展内部控制自我评估的形式与方法

江苏电信宿迁分公司徐晓伟

81.关于村级内部控制的思考与实践

南京市六合区葛塘街道财政所董镇铜

82.内部控制体系建设中的人力资源政策与实践

江苏北方电子有限公司任远

83.加强商业银行内部控制风险防范的思考

中国农业银行常熟市支行杨震宇

84.内部控制审计报告内容及报送探析

连云港建设局审计处陈昱君

85.构建企业内部会计控制评价标准体系的思考

江苏省赣榆县交通局陈学强

86.浅谈企业内部控制制度

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