1、江苏省内部审计协会文件江苏省内部审计协会文件苏内审协发200913 号江苏省内部审计协会关于2009年全省内部审计与内部控制体系建设理论研讨获奖情况的通报各市、县(区)内审协会,省内审协会各专业委员会,理论研讨课题组长单位,中央、省属驻宁机关、企事业单位审计部、处、室:根据年初工作计划和中国内部审计协会的要求,2009年省内审协会在全省范围内组织了内部审计与内部控制体系建设理论研讨。截止到6月30日,课题组共收到理论研讨论文411篇。经组织有关专家、学者、教授评审,评定一等奖10篇,二等奖34篇,三等奖104篇,优秀论文提名奖147篇;常州市内部审计协会、苏州市内部审计协会、南京市内部审计协会
2、、连云港市内部审计协会以及无锡市内部审计协会获得优秀组织奖。特此通报。附件:江苏省内部审计与内部控制体系建设理论研讨论文获奖名单江苏省内部审计协会二九年九月八日附件:江苏省内部审计与内部控制体系建设理论研讨论文获奖名单一等奖(10篇)1推动人民银行内部控制审计与评价工作向纵深发展的路径探讨中国人民银行南京分行内审处课题组 2内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用 南车戚墅堰机车有限公司审计部 裴 美 马宝康3基层央行内部控制量化管理研究中国人民银行常州市中心支行 曹小鹏 蒋留新 解承忠4内部控制与盈余管理相关性研究来自江苏A股上市公司的经验证据 盐城工学院 盐城市审计局 李 斌 雷 春 王奇
3、杰5从“评价”到“治理”再到“防控” 基于财务工程之内部控制视角下的内审功能设计与应用研究徐工集团 吴江龙 刘兴锋6开展内部控制自我评估的形式与方法 常州天合光能有限公司 林 艳7企业内部控制评价的实践与思考 工商银行连云港分行课题组 8浅谈商业银行内部审计在内部控制中的作用 江苏银行无锡分行内审部 严剑华9内部审计在企业内控制度建设中的作用与实践 中船澄西船舶修造有限公司监察审计部 夏建国 秦建新 孙佩芬10对中国电信内部控制管理改进的思考 江苏电信盐城分公司 吴建玲二等奖(34篇)1人民银行内部审计在内部控制中的作用研究 中国人民银行常州市中心支行 汪秋萍2浅议COSO框架下基层央行内控机
4、制建设 中国人民银行苏州市中心支行内审科3对中国电信如何建立高效安全内控体系的思考 江苏电信南通分公司 胡志强4强化内审工作,完善内控系统江苏电信南京分公司 陈 璟5内部审计在投融资企业内部控制中的作用 常州高新技术产业开发区(发展)集团审计部 金暑华 汪 悦6信息环境下的内部控制和审计评估 江苏电信南京分公司 黄志华7关于强化电信企业内部审计职能完善内控体系的几点思考 江苏电信无锡分公司 李 东8商业银行运用层次模糊分析模型实施内部控制自我评估初探 南京银行 徐婷婷 王雅各 刘 杰9 内部审计在企业开展内部控制评价的实践张家港港务集团 姜 红10从ST琼花风险提示公告看企业内部控制体系构建的
5、必要性江苏牧羊集团有限公司 孟志能11内部审计在企业内部控制制度建设中的作用 江阴澄星实业集团有限公司 肖 丽12浅议内部审计在电信公司开展内部控制评价的实践 江苏电信苏州分公司 闻建亚13如何开展基层央行内部控制审计中行连云港市中心支行 袁立华14内部审计在企业开展内部控制独立评估的实践 江苏电信镇江分公司 陈光辉15浅论监狱企业内部控制与审计评价 江苏省监狱管理局审计处 王清龙16浅谈内部审计与内部控制 江苏电信新沂分公司 赵 冬17江苏银行开展内部控制评价实践和思考 江苏银行连云港分行内审部 庄 鹏 周乃林18浅议电网企业内部审计如何协助管理层实施企业内部控制基本规范 连云港供电公司审计
6、部 侯文臻19浅析内部审计与内部控制体系建设江苏电信常州分公司 张 宁20借鉴萨班斯法案完善我国上市公司治理 江苏省广播电视总台(集团) 杜青原21公司治理视角下的内部控制研究探索 常州工学院 张舒华22担保机构的内部审计如何配合管理层实施企业内部控制基本规范苏州市农业担保有限公司 李 梅23内部审计参与内部控制体系建设的几点思考江苏电信常州分公司 王 继24监狱企业内部审计在企业内部控制建设中的作用 高淳监狱审计科 沈光烨 孙晓阳25教育内部控制评审的内容、程序与方法 常州市教育局 王 蔚26内部审计与内部控制体系建设经验与体会 江苏电信徐州分公司 祁东升27内部审计如何参与企业内部控制制度
7、建设 南京港华燃气有限公司 李桂忠28电力企业内部审计如何协助管理层实施企业内部控制基本规范 江苏华电戚墅堰发电有限公司 张 静29试析内部审计在内控建设中的作用 常熟市审计局 曹建良30开展内部控制自我评估的形式和方法江苏省常州市中医医院 魏黎明 张 琪31开展内部控制自我评估的程序与方法江苏技术师范学院内部控制审计课题32浅析医院内部审计在内部控制中的作用 江苏大学附属医院 陆文晶33内部控制是企业健康发展的永恒主题 黑牡丹(集团)股份有限公司审计部 唐国传 杨晓玉 汪悦 常志兴34浅议完善内部控制评价标准的思考与实践南京市中医院 南京市卫生局 史安平 高 禾三等奖(104篇)1落实公司内
8、部控制制度 开展通信工程项目审计 江苏电信南京分公司 陈少群2内部控制体系建设中的人力资源政策与实施 江苏电信南通分公司 蔡晓波3浅论CSA在中小商业银行实施内部控制自我评估中的运用 南京银行 槐雯雯 刘海宁4 基于内部控制视角的内部审计思考 中核苏阀科技实业股份有限公司(苏州) 贺凤英 韩建荣5内部审计在企业开展内部控制评价的实践 太仓市水利局 高健峰6浅议内部审计在国有施工企业内部控制建设及应用中的作用 中铁大桥局集团第二工程有限公司 罗 宇 周 洁7上市公司内部审计在实施企业内部控制基本规范中的实践 南京市栖霞区审计局 蒋 剑8科技型企业内部审计控制初探兼论科技型企业内部审计控制面临的挑
9、战与对策 中科华核电技术研究院有限公司 牛锦权苏州热工研究院有限公司 翁 巍9工程建设单位内部控制与内部审计 镇江市内部审计协会 周本友10浅谈企业内部控制制度建设与加强内部审计工作 江苏五图河农场有限公司 王贵和11研讨会法在内部控制自我评估中的应用 南京银行 冯歆伟 黄 花12内部审计协助中小商业银行管理层实施企业内部控制基本规范的思考 南京银行审计稽核部 田 敏 顾娅男13内部审计在企业内控制度执行中的实践 无锡供电公司 谢海林14美国萨班斯法案实施对中国企业实施内控规范的借鉴 常州天合光能有限公司内部控制部 张征炬15企业内部控制审计实务研究江苏油田分公司审计处 刘良顺 赵晓红 汪前进
10、 陈晓明16电力企业内部审计如何协助管理层实施企业内部控制常州市儿童医院 张 燕17开展内部控制自我评估及其形式与方法 中航雷达与电子设备研究院审计办 李志刚 方慧娟18民营企业成长期内部控制体系的构建 新浦区审计局 董倩鹏19浅谈内部审计在企业内部控制制度建设中的作用 南京市中医院 史安平 刘 平20我国上市公司内部控制制度建设浅析 法尔胜集团公司 申一斌21不断推进企业内部审计工作努力促进企业内控机制建设 张家港港务集团 唐传祯22内部控制体系建设中人力资源政策实施的思考 海门市审计局 崔 强23内部审计与内部控制的合作性博弈 南通航运职业技术学院 曾洁容24内部审计在监狱企业开展内部控制
11、评价的思考江苏省江宁监狱 吴三龙 汪 波25后SOX时代通信企业内控工作的优化中国移动江苏公司内审部 黄旭明26完善内部控制评价标准的思考与实践南京滨江投资发展有限公司 晏 玮27浅议医院内部控制审计 常州市卫生局 任旭东 王 晖28浅谈内部审计与内部控制的相互关系 连云港供电公司审计部 冯超立29现代企业内部控制制度的思考 灌云县审计局 于成松30浅议内部控制自我评估 连云港市审计局 王继业31全面预算管理在企业内部控制体系建设中的控制功能江苏恒顺集团有限公司 刘冬明32电信企业内部控制自我评估的程序和方法 江苏电信盐城分公司 郎玉春33浅析中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用中铁
12、大桥局集团第二工程有限公司 罗 宇 张以明 34从内部控制评审实践思考教育系统内部控制建设 南京市鼓楼区教育局 杨嘉齐35中小企业内控制度建设实践探究南京农垦产业(集团)有限公司 李弘宇36通信工程中材料领用的内部控制体系建设中国电信苏州分公司 严 隽37论内部控制审计报告的内容及报送 人民银行淮安市中心支行 郑永兵人民银行金湖县支行 龚李林38国有上市公司内部控制常见问题及对策建议 江苏电信苏州分公司 曹建国39浅析内部控制体系建设 江苏电信宝应分公司 姜开峰40论中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用南京中北(集团)股份有限公司 冯振娟41浅议企业内部审计在企业内部控制制度建设中的
13、作用 无锡邮政局 林 洁42浅议拓宽企业内部控制和监督职能的基本框架和要点 天佑电器(苏州)有限公司 张裕龙43供水行业内部审计如何协助管理层实施企业内部控制基本规范 昆山市自来水集团有限公司 邓余兰44中小企业内部审计在企业内部控制基本规范制度建设中的作用 昆山华润城市燃气有限公司 唐 敏45内部审计在高校内部控制中的作用分析 淮海工学院审计处 赵炳莲46开展内部控制自我评估的形式与方法 江苏省电力试验研究院有限公司发展策划部 袁 方47建设内部控制体系的实践与思考 南京市雨花经济开发区管委会 马荣官 许国庆 陈梦洁48浅谈商业银行内部控制评价标准的建立和完善 工商银行苏州分行内控合规部 吴
14、传彬49浅论内部审计如何在国有企业内部控制中发挥作用江苏省电力公司海门市供电公司 唐永亮50浅谈内部审计在军工科研单位内部控制中的作用 中船重工集团公司716所 蔡豫蓉51浅议采用跟踪审计强化通信工程管理的内部控制 江苏电信南通分公司 顾 明52内部控制自我评估与内部审计南京银行审计稽核部 王海阳 赵晓云 陆 冰53关于上市公司内部审计在内部控制基本规范中的思考 常柴股份有限公司 吴克云 姚 丹54建立内部控制评价标准的思考 江苏电信金坛分公司 陈东海55浅论中国电信内部控制制度建设 江苏电信南通分公司 张 明56内部审计在医院内部控制制度建设中的作用 南京市第一医院 孙明强 罗小珍57浅谈企
15、业内部控制制度有效运行徐州市中心医院审计科 李友民58论内部控制审计报告的内容及报送 张家港港务集团 丁尚禄59试论内部审计在银行内部控制中的作用中国农业银行江苏省分行驻苏州审计办事处 蒋玉英60建立有效内控体系实施企业内部控制基本规范 常熟农村商业银行 徐 莉61农村合作金融企业内部控制评价的实践与思考 江苏丹阳农村合作银行 王志华62浅析内部审计在内部控制体系建设中的作用 江苏电信徐州分公司 耿 平63浅论内部审计在企业内部控制中的作用 江苏电信如皋分公司 黄 蕾64谈内部审计如何协助管理层实施企业内部控制基本规范 江苏电信淮安分公司 王淑洋65浅谈内部审计在洪泽湖农场内控制度建设中的作用
16、 江苏省洪泽湖监狱 周继业66内部控制体系建设中的人力资源政策与实施中铁大桥局集团第二工程有限公司 ?罗 宇 刘 锐67完善企业内部控制评价标准的思考与实践南京中船绿洲机器有限公司 张景丽68浅议中小企业内部审计与内部控制体系建设 常州市妇幼保健院 丁亚珍69完善内部控制评价标准的思考与实践 江苏电信徐州分公司 孟 敏70浅谈电信企业如何提高内控制度执行的有效性 江苏电信仪征分公司 吕有山71浅议内部审计如何在企业内部控制中发挥作用 江苏电信镇江分公司 耿 清72开展医院内部控制自我评估的形式与方法 常州市第一人民医院 翟晓玲73内部审计在企业开展内部控制的实践江苏恒顺集团有限公司 李 晨74
17、浅谈建安工程审计中的内部控制 江苏电信南京分公司 夏伟兴75开展跟踪审计 促进内控管理 提升闲置房产出租效益 江苏电信南京分公司 史惠琴76关于内部审计在企业开展内部控制评价中的探索南京高新技术经济开发总公司 高 波77试析中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用 南京日报报业集团 徐建军78浅谈货币资金内控评审南京市建邺区教育局内审办 陆玮玮79商业银行内部审计在开展内控评价中的研究与应用南京银行审计稽核部 戴春兰 主 力 马 萍80浅论内部审计在企业开展内部控制评价中的实践 中天钢铁集团审计部 韩志新81关于现代企业内部控制的一些认识与思考昆山开发区大成房产有限公司 吴丽琴82中小企
18、业内部控制的问题及对策 新浦区审计局 何马银川83计算机会计信息系统内部控制审计江苏悦达集团有限公司 唐如军84关于内部控制体系建设的理论探讨 扬州邮政局 顾叔平 朱庆华85浅议企业内部控制基本规范实施后电信企业内部审计工作如何转型 江苏电信常州分公司 梁卫民86浅谈教育系统内部控制审计 太仓市教育局 吴永红87浅谈公司治理环境下企业内控体系建设海州区审计局 李二永88企业内部控制有效性评价的国际经验研究 新浦区审计局 何马银川89谈高校基建内部控制缺陷及内审对策 宿迁学院 高继宏90谈谈内部审计与内部控制系统的关系 江苏电信淮安分公司 杨 刚91浅谈如何加强电信企业内部控制制度建设 江苏电信
19、高邮分公司 钟 俊92强化内部审计 健全内控制度 江苏电信镇江分公司 吴宇辉93完善医院内部控制制度的思考与实践南京市鼓楼医院 余 进 辛学谨 曹照岚94加强内控评价,完善企业管理无锡供电公司 应春晓95内部审计在内部控制中作用及实践 牧田(中国)有限公司 刘天津96建立医院内部控制评价标准的思考江苏省海门市卫生局 仇丹东 徐永浩 朱冬燕97浅论实行农村会计电算化环境下的内部控制东海县委农村工作办公室 武海云98完善内部审计体系 调整内部审计机制 徐矿集团审计部 胡 伟99浅谈医院内部控制审计南京市中西医结合医院 徐琳 郑晖 徐卓群100中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用 无锡国联
20、集团审计部101浅谈民营企业ERP信息化建设与内部控制 江苏江南高纤股份有限公司财务部 朱崭华 袁晓锋102浅谈内部控制的评价方式江苏淮阴发电有限责任公司 徐 良103中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用初探 建湖县审计局 徐建龙104也谈内部控制 江苏科技大学 仇莺璇 魏 微优秀论文提名奖(147篇)1浅谈企业内部控制的完善对策 江苏电信溧阳分公司 王旭煜2浅议内部审计在监狱企业内部控制中的应用分析 江苏省丁山监狱 许建标3如何成功运用CSA 南京市江宁区农村信用合作联社稽核监保部 刘 嫣4高校内部控制问题及对策 中国矿业大学审计处 冉洪涛5企业如何开展内部控制评价 常州市人口和计
21、划生育委员会 蒋宇庆6财政内部控制体系建设的实践与思考 张家港市财政局 徐建林7内部控制和风险防范体系在公积金管理中的运用分析 苏州市住房公积金管理中心 李 芳8完善内部控制评价标准的思考 南通航运职业技术学院 韩冬梅 杨 峰9扬建集团浅谈施工企业项目成本的内部控制 江苏扬建集团有限公司 于 浪10把脉企业内审功能规律_推进企业内控架构建设扬中市新坝镇人民政府 陈 荣11企业内部控制基本规范在企业管理中的实践 江苏索普(集团)有限公司12浅议内部审计在企业内部控制体系建设中的作用 江苏石油勘探局测井处 丁王兰13企业内部控制之我见南京中船绿洲机器有限公司 杨 云14开展内部控制自我评估的形式与
22、方法 无锡国联集团审计部15中小企业内部控制制度的建设刍议苏州中材建设有限公司(昆山) 孙昌春16谈谈企业内部控制系统中资金控制的主要环节 灌南县审计局17谈企业内部控制过程中的往来账管理灌南县交通局18开展内部控制自我评估的形式与方法海州区会计核算中心 刘菊萍 陈 雯19刍议现代风险导向型企业内控体系的构建与评价 江苏牧羊集团有限公司 黄国俊20浅谈完善中小学内部会计控制体系的措施和建议镇江市教育会计结算中心 焦叶飞21浅谈内部审计在中小企业内部控制中的作用 江苏省南京监狱 尹家祥22浅析内部审计在企业内部控制中的作用 南京市妇幼保健院 尹 艳23烟草企业如何发挥内部审计在内控制制度建设中的
23、作用江苏省金坛市烟草专卖局 王 义 孙宁凤24国库集中支付制度下预算单位内控问题及对策探析 苏州市农村干部学院 叶 剑25对企业内部控制环境的思考 港闸区审计局 陆瑛瑛26关于完善公司治理与内部控制的思考 海州区审计局 马志华27内部审计在企业内部控制体系建设中的角色及作用 江苏油田分公司审计处 陆亚东28强化监狱内部控制审计之思考 徐州监狱审计科 梁雪芹29谈中小企业内部控制体系的建设和完善 江阴市公安局审计室30浅议医院内部控制审计 南通大学附属医院 张晓云31社会保险内部控制建设的探讨连云港市社会劳动保险管理处 刘肖安32内部审计在企业内部控制系统中的应用分析 句容市下蜀镇审计所 李青松
24、33公司治理、内部控制、内部审计关系浅论 江苏电信盐城分公司 陈金红34内部审计在企业开展内部控制评价的实践 江苏电信泰州分公司 纪 红35内部控制自我评估(CSA)的应用及思考南京市胸科医院 林雪梅 劳一凡36完善我国上市公司内部控制评价的思考南京中北(集团)股份有限公司 路 遥37维护企业持续发展,做好内部控制审计 南车南京浦镇车辆有限公司 潘晓林38企业内部审计与财务风险预警防范的研究南京熊猫电子集团有限公司审计处 唐 敏39中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用 苏州市农业担保有限公司 乔 云40关于企业内部控制与内部审计太仓市创一会计服务有限公司 蔡耘强41浅议企业内控自我评
25、价 苏州圆融集团 宋 艳42内部审计工作全面转型的机会江苏省盐城监狱 赵建武43浅议企业如何将企业内部控制基本规范落到实处 南京市沿江工业开发区社会事业处 郑丽君44浅谈高校内审在内控制度建设中的作用 中国矿业大学审计处 毛艳丽45浅谈中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用 吴江市建设局 吕 玲46教育内审与中小学校内部控制如皋市磨头中学 刘小龙47浅议内控制度下内部控制评价体系连云港市广播电视局 孙月玲 邹福勇48关于完善学校内部控制体系的思考 镇江市教育会计结算中心 常 静49基层农行内控、内审建设难点及对策江苏省农行驻镇江审计办 尹明华 关 怀50内部审计在企业开展内部控制评价的
26、实践 江苏电信连云港分公司 徐云斌51浅议内部审计与内部控制南京华东电子集团有限公司审计部 李 莉52内部审计在企业开展内部控制评价的实践江阴澄星实业集团有限公司 胡敏华53试谈供销社系统发展中的内控机制的构建 徐州市供销社 张 群54从经济案件侦查实践谈外企内控制度的完善 苏州市公安局审计处 董俊玮55民营企业集团内部控制建设的实践探索亨通集团有限公司 虞卫兴 江 华56浅议企业内部控制环境对内控体系的作用和影响 新浦区审计局 董倩鹏57中小企业内部审计在内控制度建设中的作用江苏远洋东泽电缆集团有限公司 闵 和58探讨企业内部控制制度 句容市供电公司 邢 强59内部审计在企业内部控制中的内部
27、监督评价作用江苏北方电子有限公司 秦利益60浅议内审在电力企业内部控制建设中的作用 南通市通州区供电公司 邵茹纯61开展内部控制自我评估的形式与方法 恒顺集团审计部 陈 强62企业内部控制自我评估创新研究 宿迁市航道管理处 刘中奇63内部控制体系建设中民政专项资金内部控制和管理 昆山市民政局 吴红英64内部审计在企业内部控制系统中的应用 灌南县审计局65关于加强学校内部控制的思考 盐城市教育局 浦 军66以内审促内控有效发挥内部审计作用江苏镇江华润燃气有限公司 张学闽67内部审计与内部控制体系建设江苏电信连云港分公司 葛丽娟68浅议内部审计在企业内部控制评价中的实践 江苏电信扬州分公司 孙小梅
28、69中小企业内部审计在内部控制制度建设中的作用省司法警官高等职业学校 温 春江苏大学附属医院审计科 陆文晶70浅谈开展控制自我评估的方法及实施南京中北(集团)股份有限公司 王丽雯71建立健全医院内部控制制度的探讨南京市浦口区中心医院 袁新春南京市浦口区卫生局 王吉仁72企业存货内部控制存在的问题及其对策探析江苏农林职业技术学院 刘建华73提高咨询企业和造价执业人员从业素质的重要契机苏州恒中造价师事务所(太仓) 马永忠74对企业内部控制审计工作的一点思考 江苏电信南京分公司 郭建强75浅议会计电算化下的内部控制制度 昆山市审计局 蒋永强76浅谈公安机关如何加强内部控制审计 海门市公安局审计科 张
29、 军77完善内部控制审计的思考与实践东海县教育局 秦玉将 李长春78浅谈内部审计与内部控制关系和作用 江苏电信沛县分公司 陆 波79浅谈内部控制系统构建 江苏电信邳州分公司 董士奎80试论中国电信开展内部控制自我评估的形式与方法 江苏电信宿迁分公司 徐晓伟81关于村级内部控制的思考与实践南京市六合区葛塘街道财政所 董镇铜82内部控制体系建设中的人力资源政策与实践江苏北方电子有限公司 任 远83加强商业银行内部控制风险防范的思考 中国农业银行常熟市支行 杨震宇84内部控制审计报告内容及报送探析 连云港建设局审计处 陈昱君85构建企业内部会计控制评价标准体系的思考 江苏省赣榆县交通局 陈学强86浅谈企业内部控制制度
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