质量环境内审检查表12.docx

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质量环境内审检查表12

受审核部门:

文管中心

编制人/日期:

周小丽/2013-4-1

批准人/日期:

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TS16949:

2009,ISO14001:

2004,体系文件、适用法律法规

审核日期:

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吴卫静、李灿华、李灿斌、袁鹏、朱维峰、朱棋毛、谢丽君

管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检查

结果记录

手册

条款

TS16949条款

ISO14001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

4.2.1

总则

 

4.2.1

总则

4.4.4

环境管理

体系文件

◆组织是否有文件的管理体系?

相关文件是否齐全?

文件是书面形式还是电子形式?

◆与管理体系相关的文件有多少?

◆与受审核部门相关的文件是多少?

◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?

◆电子形式文件的使用是否有效?

 

◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?

要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?

◆管理体系文件的内容是否满足TS16949、ISO14001的要求?

◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?

◆查询相关文件的途径

◆有否规定查询相关文件的途径?

◆文件是否便于查阅?

 

4.2.2

管理

手册

 

4.2.2

质量

手册

◆管理手册的覆盖面是否完整?

如对TS16949、ISO14001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?

◆管理手册是否包括管理体系的范围。

◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。

◆管理手册是否引用或包括程序文件。

◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。

◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。

 

 

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检查内容

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检查

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条款

TS16949条款

ISO14001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

4.2.2

管理

手册

4.2.2

质量

手册

◆管理手册的控制情况

◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。

4.2.3

文件

控制

4.2.3

文件

控制

4.4.5

文件

控制

◆制定的文件控制程序是否符合要求

◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?

程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?

◆程序文件是否有效版本?

◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?

◆是否规定了文件夹的保管办法?

◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?

◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?

◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?

 

◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况

◆所有文件是否字迹清楚?

◆所有文件标识是否明确?

◆文件发布前是否得授权人的批准?

◆所有文件是否均注明制定或修订日期?

 

 

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适用

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检查方法

检查

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条款

TS16949条款

ISO14001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

4.2.3

文件

控制

4.2.3

文件

控制

4.4.5

文件

控制

◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况

◆文件修改后是否重新批准?

◆识别文件现行修改状态的方法是什么?

是否满足要求?

◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?

◆文件的查找是否方便?

◆文件的保管是否有效?

 

◆外来文件的控制

◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?

◆执行的如何?

 

 

◆作废文件的管理

◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?

 

4.2.4

记录

控制

4.2.4

记录

控制

4.5.3

记录

◆是否有对记录进行管理的程序

◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?

◆本组织与有关的记录有哪些?

◆与受审核部门有关的记录有哪些?

◆程序中是否包含对记录的质量要求?

◆是否有保存期限的规定?

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管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

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检查方法

检查

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手册

条款

TS16949

条款

ISO14001

条款

提问

文件

查阅

现场

检查

4.2.4

记录

控制

4.2.4

记录

控制

4.5.3

记录

◆记录管理的实况

◆是否对记录进行清理,列出了清单?

◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?

◆记录是否填写正确、字迹清楚?

◆贮存是否便于存取和检索?

◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?

◆过期记录是否完整?

能否提供足够信息?

信息是否可靠、可见证?

◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?

◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?

 

 

 

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TS16949

条款

ISO14001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

5.1

管理

承诺

5.1

管理

承诺

◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?

◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?

◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?

◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?

◆是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。

◆是否为每项活动提供充分的资源。

 

 

5.2

以顾客、和相关方为关注焦点

5.2

以顾客

为关注

焦点

◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的?

◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境的要求?

◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?

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文件

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现场

检查

5.3

管理

方针

5.3

质量

方针

4.2

环境

方针

◆质量、环境方针的制定

◆是否制定了文化的管理方针?

◆管理方针是否经最高管理者批准

 

 

◆管理方针的内容

 

◆是否与组织的宗旨相适宜。

◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模,适合于组织环境

影响质量环境风险的性质和规模。

◆是否对满足顾客及其他相关方的要求,对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺;

◆是否对遵守有关质量、环境法律、法规和其他要求作出承诺。

◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。

◆是否与公司的其他方针一致。

◆管理方针的传达与管理

◆如何向全体员工传达的?

◆采取了哪些方式?

◆询问员工,看员工是否了解管理方针?

◆为公众如何获得管理方针?

 

 

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现场

检查

5.3

管理

方针

5.3

质量

方针

4.2

环境

方针

◆管理方针是否得到实施

◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?

◆管理方针的评审与修订

◆是否有定期评审管理方针的规定?

◆最高管理者是否定期评审过管理方针?

◆如何对管理方针进行修订?

◆评审、修订的依据是什么?

◆是否建立了环境因素识别和评价的程序

◆有无环境因素识别和评价的程序?

◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?

 

◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别

◆是否按程序要求识别环境因素?

◆是否规定了识别的范围和对象?

◆是否有环境因素的清单?

◆受审核部门的环境因素有哪些?

 

◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别

◆是否规定了识别环境因素的方法?

◆方法是否适宜?

◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?

 

◆识别环境因素应把握的要点

 

◆是否考虑了环境因素的七种类型?

◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?

 

 

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ISO14001

条款

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现场

检查

5.2.1

环境

因素

4.3.1

环境

因素

◆如何进行环境影响评价

◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?

◆有无重大环境因素清单?

◆评价结果是否合理?

◆对新项目和变化是否进行环境因素的补充识别和评价?

 

◆如何对重大环境因素的控制进行策划

◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?

◆对重大环境因素的控制措施有哪些?

◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?

 

◆环境因素的住处能否及时更新

◆有无更新信息的规定?

◆是否按规定实施更新?

 

◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素

◆哪些重大环境因素列入目标和指标?

◆其他环境因素如何控制?

 

5.2.2

法律法规和其他要求

 

 

4.3.2

法律和

其他要

 

◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序

 

 

 

◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?

◆程序是否明确了获得法规的渠道?

◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法?

 

 

 

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文件

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现场

检查

5.2.2

法律法规和其他要求

 

 

4.3.2

法律和

其他要

 

◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息

◆法规信息如何进行内、外部沟通?

谁负责?

◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些

◆受审核部门适用的法律法规有哪些

◆员工是否意识到不遵守法规的后果?

◆是否建立了法规和其他要求的清单?

有无遗漏?

◆受审核部门适用的法规有哪些?

有无遗漏?

◆法规是否及时变更

◆由谁负责?

◆做得如何?

5.4.1

管理目标和指标

5.4.1

质量

目标

 

4.3.3

目标和

指标

◆组织是否设定了管理目标和指标

◆目标和指标是否形成文件?

◆是否经领导批准?

◆是否分解到有关的职能和层次?

◆设定目标和指标时应考虑的内容

◆目标和指标的内容是否符合方针的要求?

◆目标和指标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容?

◆目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和其他要求?

◆目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素?

◆目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求?

◆目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性?

◆目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神?

◆目标和指标是否具有可测量性,有无测量目标和指标的方法?

◆是否为目标和指标的实现设置完成时间。

 

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检查

5.4.1

管理目标和指标

5.4.1

质量

目标

4.3.3

目标和

指标

◆目标和指标的情况

◆受审核部门是否均有相应的目标和指标?

◆目标和指标是否具体并尽可能量化?

◆是否设置了必要的可测量参数?

 

◆目标和指标的实现情况

◆是否制定了实施目标的指标的方案?

◆企业资源是否能保证目标和指标的实现?

◆是否已向有关人员传达?

◆有关人员是否清楚?

 

◆有无目标和指标实现的证据

◆检查绩效测量结果,确认目标和指标是否得到实现?

 

◆目标和指标是否定期评审、修订

◆目标和指标是否定期评审、修订?

◆依据什么评审、修订?

◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进?

 

 

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文件

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现场

检查

5.4.6

环境管理方案

4.3.4

环境管理

方案

◆管理方案的内容是否满足标准要求

◆是否明确了责任人?

◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法?

◆是否明确了时间要求?

◆是否规定了资源保证?

 

◆如何监督方案的实施

◆由谁负责方案实施的监督?

◆如何验证方案实施的效果?

◆方案能否保证目标和指标的实现

◆是否存在一个评审方案的过程?

◆是否所有的目标和指标都有相应的方案?

◆有关人员是否参与方案的制定?

◆是否及时修订方案

◆什么情况下修订方案?

◆是否进行过修订?

 

5.4.2

管理体系策划

5.4.2

质量管

理体系

策划

◆策划是否满足管理目标及管理体系总要求?

管理体系策划的输出是否形成文件?

◆如何保证策划能满足管理目标及管理体系总要求?

◆现有管理体系策划后形成了多少文件情况?

有多少份程序文件?

是否满足要求?

◆管理目标是否实现(以此确认管理体系策划的有效性)?

 

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文件

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现场

检查

5.4.2

管理体系策划

5.4.2

质量管

理体系

策划

◆是否提供了实施管理目标的资源?

◆实施管理目标的资源是否充足,有多少质检员?

有多少计量员?

多少内审员?

是否发给内审员聘书?

环境有关的人员是否进了培训?

◆管理体系策划是否体现了持续改进

◆现在文件是否体现了管理体系的持续改进?

 

◆管理体系策划是否受控?

更改期间管理体系的完整性是否得到了保持?

◆文件的更改是否受控?

5.5.1

职责

和权限

5.5.1

职责和

权限

4.4.1组织

结构和职

◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限

◆是否有清晰的组织结构图?

◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件?

◆受审核部门的职责是什么?

◆最高管理者的职责、权限

◆最高管理者是否明确其各项职责?

◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?

 

 

受审核部门:

总经理/管理者代表

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2004,体系文件、适用法律法规

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检查方法

检查

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TS16949

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提问

文件

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现场

检查

5.5.1

职责

和权限

5.5.1

职责和

权限

4.4.1组织

结构和职

◆管理者的作用

◆管理者是否为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?

提供资源的途径是否明确?

◆承担管理职责的人员,如何表明其对持续改进的承诺?

◆管理者如何参与和支持质量、环境活动?

◆有关职责、权限如何传达到位的

◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?

◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系?

◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系?

5.5.2

管理者代表

5.5.2

管理者

代表

4.4.1

组织结构

和职责

◆管理者代表的职责权限

◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?

◆是否向最高管理者报告管理体系的运行情况?

 

受审核部门:

总经理

编制人/日期:

周小丽/2013-4-1

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TS16949:

2009,ISO14001:

2004体系文件、适用法律法规

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内审员:

吴卫静、李灿华、李灿斌、袁鹏、朱维峰、朱棋毛、谢丽君

管理体系要求

检查内容

是否

适用

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检查方法

检查

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TS16949

条款

ISO14001

条款

提问

文件

查阅

现场

检查

5.5.3

内部沟通与信息交流

5.5.3

内部沟

4.4.3

信息交流

◆是否制定了协商和交流的程序?

◆组织是否有协商和交流的程序?

程序中是否对协商和交流的方式内容作了规定?

程序制定过程中是否听取了员工意见?

◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?

◆外部人员获得管理方针的途径和方法是否可行?

是否方便?

◆内部协商的内容

◆员工是否参与质量、环境方针的制定、修订、评审。

◆员工是否参与管理体系文件,特别是作业指导书的制定、修订和评审。

◆员工是否参与过程的识别与确定;环境因素的识别与评价。

◆员工是否参与可能影响工作场所环境的任何活动,如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等?

◆员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表?

◆协商和交流的记录

◆涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录?

◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?

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