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预算主管部门公开样张

上海市组织人事信息技术服务中心

2016年度部门决算

第一部分  上海市组织人事信息技术服务中心概况

一、主要职能

负责为中共上海市委组织部和全市组织系统信息化项目的建设,提供技术支持、技术保障、技术开发和相关服务。

二、机构设置

上海市组织人事信息技术服务中心设3个内设机构,包括:

办公室、应用推进部、技术保障部。

 

第二部分上海市组织人事信息技术服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

741.87

一、一般公共服务支出

725.07

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.27

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

12.58

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.93

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

7.16

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

743.14

本年支出合计

755.74

用事业基金弥补收支差额

421.61

结余分配

405.5

年初结转和结余

年末结转和结余

3.5

总计

1,164.75

总计

1,164.75

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

743.14

741.87

 

 

 

 

1.27

201

 

 

一般公共服务支出

711.05

709.78

 

 

 

 

1.27

201

32

 

组织事务

711.05

709.78

 

 

 

 

1.27

201

32

50

事业运行

200.58

199.32

 

 

 

 

1.27

201

32

99

其他组织事务支出

510.46

510.46

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

12.74

12.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

12.74

12.74

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.58

12.58

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.16

0.16

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.19

12.19

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

12.19

12.19

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

12.19

12.19

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

7.16

7.16

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

7.16

7.16

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

7.16

7.16

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

755.74

243.90

511.84

 

 

 

 

 

 

合  计

725.07

213.23

511.84

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

725.07

213.23

511.84

 

 

 

201

32

 

组织事务

214.81

213.23

1.58

 

 

 

201

32

50

事业运行

510.26

 

510.26

 

 

 

201

32

99

其他组织事务支出

12.59

12.59

0.01

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

12.59

12.59

0.01

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

12.58

12.58

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.01

 

0.01

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

10.93

10.93

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

10.93

10.93

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

10.93

10.93

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

7.16

7.16

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

7.16

7.16

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

7.16

7.16

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

7.16

7.16

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

741.87

一、一般公共服务支出

707.69

707.69

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

 

三、国防支出

 

四、公共安全支出

 

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

12.58

12.58

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.93

10.93

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

  

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

7.16

7.16

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

741.87

本年支出合计

738.37

738.37

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

3.5

3.5

一般公共预算财政拨款

 

政府性基金预算财政拨款

 

总计

741.87

总计

741.87

741.87

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

707.69

195.85

511.84

201

32

 

组织事务

707.69

195.85

511.84

201

32

50

事业运行

197.43

195.85

1.58

201

32

99

其他组织事务支出

510.26

 

510.26

208

 

 

社会保障和就业支出

12.59

12.59

0.01

208

05

 

行政事业单位离退休

12.59

12.59

0.01

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.58

12.58

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.01

 

0.01

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

10.93

10.93

 

210

05

 

医疗保障

10.93

10.93

 

210

05

02

事业单位医疗

10.93

10.93

 

221

 

 

住房保障支出

7.16

7.16

 

221

02

 

住房改革支出

7.16

7.16

 

221

02

01

住房公积金

7.16

7.16

 

合计

738.37

226.52

511.85

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

178.01

178.01

301

01

基本工资

32.81

32.81

301

02

津贴补贴

5.08

5.08

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

13.52

13.52

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

93.72

93.72

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

21.18

21.18

301

09

职业年金缴费

8.47

8.47

301

99

其他工资福利支出

3.22

3.22

302

商品和服务支出

21.17

21.17

302

01

办公费

0.72

0.72

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

5.22

5.22

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

0.54

0.54

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

4.4

4.4

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

2.49

2.49

302

29

福利费

3.24

3.24

302

31

公务用车运行维护费

4.57

4.57

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

7.33

7.33

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职(役)费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

7.16

7.16

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.17

0.17

310

其他资本性支出

20

20

310

02

办公设备购置

20

20

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

226.51

185.34

41.17

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

11.75

8.97

6.4

4.57

6.4

4.57

5.35

4.4

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

注:

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分上海市组织人事信息技术服务中心2016年度

部门决算情况说明

一、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度收入总计为1164.75万元、支出总计为1164.75万元。

与2015年度相比,收入、支出各减166.43万元。

主要原因:

因工作调整项目经费减少。

二、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度收入合计743.14万元,其中:

财政拨款收入741.87万元,占99.83%;;其他收入1.27,占0.17%。

三、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度支出合计755.74万元,其中:

基本支出243.90万元,占32.27%;项目支出511.84万元,占67.73%。

四、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度财政拨款收入总决算741.87万元,支出总决算738.37万元。

与2015年度相比,财政拨款收入减少147.20万元,减少16.56%,财政拨款支出减少147.44,减少16.64%。

主要原因:

因工作调整项目经费减少。

五、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出738.37万元,占本年支出合计的97.70%。

与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少147.44万元,减少16.64%。

主要原因:

因工作调整项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出738.37万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)707.69万元,占95.84%;社会保障和就业支出(类)12.59万元,占1.71%,医疗卫生与计划生育支出(类)10.93,占1.48%,住房保障支出(类)7.16,占0.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.00万元,支出决算为738.37万元,完成年初预算的100.87%。

决算数大于预算数的主要原因:

项目调整。

其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)510.26万元,主要用于信息化维护费与信息化新建项目费;年初预算为466.05万元,支出决算为510.26万元,完成年初预算的109.49%。

决算数大于预算数的主要原因:

项目追加。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)197.43万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出;年初预算为231.19万元,支出决算为197.43万元,完成年初预算的85.40%。

决算数小于预算数的主要原因:

人员退休减少费用开支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.58万元。

主要用于单位养老保险缴费支出。

年初预算为0万元,支出决算为12.58万元,决算数大于预算数的主要原因:

按照国家有关要求,将年初预算安排的机关事业单位养老保险缴费从主支出功能科目调整在本科目列支。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)主要用于退休职工活动经费。

年初预算为0.16万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的6.25%。

决算数小于预算数的主要原因:

因工作安排调整,项目支出未执行完毕。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)10.93万元。

主要用于职工医疗保险缴费支出.年初预算为13.55万元,支出决算为10.93万元,完成年初预算的80.66%。

决算数小于预算数的主要原因:

由于部分在职人员退休,医疗保险支出减少。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.16万元。

主要用于职工公积金缴费支出。

年初预算为8.62万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的83.06%。

决算数小于预算数的主要原因:

由于部分在职人员退休,住房公积金支出减少。

六、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出226.51万元,包括人员经费185.34万元,公用经费41.17万元。

基本支出中:

1、工资福利支出178.01万元,主要用于:

基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资支出、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出21.17万元,主要用于:

办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费支出。

3.对个人和家庭的补助7.33万元,主要用于:

职工公积金、退休费支出。

4.其他资本性支出20万元,主要用于:

办公设备购置支出。

七、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.75万元,支出决算为8.97万元,完成预算的76.34%,其中:

因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.57万元,完成预算的71.41%;公务接待费支出决算为4.40万元,完成预算的82.24%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

是严控费一般性费用开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.64万元,增长7.68%,其中:

因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.71万元,降低27.23%;公务接待费支出决算增加2.35万元,增长114.63%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因严控一般性支出,公务车运行维护费用相应减少。

公务接待费支出增加的主要原因是外来接待人次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.57万元,占50.95%;公务接待费支出决算4.4万元,占49.15%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.57万元。

其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.57万元。

主要用于汽油费、保险费、车辆修理。

2016年,上海市组织人事信息技术服务中心的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出4.40万元。

其中:

国内公务接待支出4.40万。

主要用于要用于接待95批次约1760人次的公务接待。

八、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市组织人事信息技术服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市组织人事信息技术服务中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)442.95万元,其中:

货物采购金额20.00万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额422.95万元。

2016年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.00万元,由小微企业中标或成交的,采购金额20.00万元。

面向中小企业预留的政府采购项目中,采购金额442.95万元由中小企业供应商中标或成交的,采购金额442.95万元。

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