安全生产事故隐患排查治理制度.docx

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安全生产事故隐患排查治理制度

 

安全生产事故隐患排查治理制度

  

  1.目的

  

  为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,对生产经营活动中生产安全事故隐患的及时治理,预防和减少各类事故的发生,避免人员伤亡、财产损失,保障人民群众生命财产安全,根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理局〔20XX〕第16号令),结合公司实际,特制安全生产事故隐患排查治理制度。

  

  2.适用范围

  

  适用于公司各部门在生产经营活动中,对有可能产生的各类事故隐患进行排查治理,安全监督管理部门实施监督管理。

范围包括客运管理、货运物流管理、汽车维修管理、交通安全管理、工程建设管理、防火防爆、职业健康、设施设备更新改造等。

  

  3.职责

  

  3.1公司主要负责人对本单位事故隐患排查工作全面负责。

  

  3.2公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承租责任人签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。

  

  3.3公司安全管理科和相关部门按照安全生产职责,对生产经营活动过程中的事故隐患实施排查治理和综合监督管理。

  

  3.4安全管理科负责签发隐患整改通知单和重大隐患治理计划的收集、整理、送批、上报,并对各部门隐患整改情况进行监督、检查和验收。

  

  3.5各职能部门负责涉及本部门业务范围内的隐患治理。

  

  3.6财务科负责对重大隐患治理项目的经费使用进行监督。

  

  3.7任何部门和个人发现事故隐患,均有权向公司安全管理科和有关领导报告。

  

  4.工作程序

  

  4.1隐患治理的范围

  

  安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

  

  根据公司的生产经营情况,隐患可能涉及:

  

  a)可能导致客货运输车辆交通事故的安全隐患。

  

  b)可能造成员工伤亡、职业病或职业中毒的安全隐患。

  

  c)可能导致事故的设施、设备隐患。

  

  d)可能导致火灾、爆炸事故的隐患。

  

  e)其他危及安全生产中的不安全因素。

  

  4.2隐患分级

  

  事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

  

  a)一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,()发现后能够立即整改排除的隐患。

不危及人员伤害,仅对设备、设施和环境造成一定影响。

  

  b)重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

危及设备设施、道路安全和人员伤害。

  

  4.3隐患评估

  

  4.3.1公司各职能部门根据各自职责范围,进行隐患排查,对各种安全检查所查出的隐患进行评估,确定隐患等级,由安全隐患部门编写评估报告和管理方案。

对危及人身安全、导致设备、设施事故的本部门无力整改的重大隐患,由安全隐患部门编写《隐患评估报告》报送公司安全管理科,提交安委会审定,落实整改措施。

  

  4.3.2隐患评估的内容:

  

  a)评估报告。

  

  b)评审意见。

  

  c)技术结论。

  

  d)隐患治理方案。

  

  e)整改进度和责任人。

  

  f)资金概预算情况。

  

  4.4隐患治理

  

  4.4.1一般隐患整改

  

  生产经营过程中的一般隐患,由安全隐患部门负责实施限期整改,整改结果报安全管理科。

  

  4.4.2重大隐患的治理

  

  4.4.2.1安全管理科负责编制公司隐患项目治理方案,在征得相关职能部门意见,经经理批准对重大隐患治理的立项。

  

  4.4.2.2重大隐患治理项目立项后,由隐患治理负责人按照隐患治理方案组织实施。

  

  a)重大隐患治理应在规定期限内完成。

  

  b)对不能按期完成的重大隐患治理项目,要采取可靠的防范措施并加强监护。

  

  4.4.2.3重大隐患的治理由安全管理科负责实施过程中的监督检查。

  

  a)竣工后的重大隐患治理项目,由安全管理科组织相关部门共同实施验证,合格后方可使用或投入运营。

  

  b)报上一级主管部门的重大隐患治理项目,必须由上级主管部门验收审批,合格后方可使用或投入运营。

  

  4.5隐患治理资金管理

  

  隐患治理项目,其治理费用列入生产成本。

  

  4.6隐患治理项目的验收和考核

  

  4.6.1隐患治理验收

  

  a)重大安全隐患由公司安全管理科会同相关职能部门对已完成的隐患治理项目进行实际效果的验证。

  

  b)一般安全隐患由安全隐患部门对已完成的隐患治理项目进行实际效果的验证。

  

  5.工作要求

  

  5.1对于重大安全隐患,各部门除依照前款规定报送外,应当在排查出重大安全隐患后立即向公司安全管理科报告,报告的内容包括:

  

  5.1.1隐患的现状及产生原因;

  

  5.1.2隐患的危害程度和整改难易程度分析;

  

  5.1.3隐患的治理方案。

  

  5.2对于重大安全隐患,由安全管理科制定并实施安全隐患治理方案,方案包括以下内容:

  

  5.2.1治理的目标和任务;

  

  5.2.2采取的方法和措施;

  

  5.2.3经费和物资的落实;

  

  5.2.4负责治理的部门和人员;

  

  5.2.5治理的时限和要求;

  

  5.2.6安全措施和应急预案。

  

  5.3安全管理科应当定期组织,确定专人负责,有效利用每月的安全综合检查,路检路查,车辆和驾驶人资质排查和生产活动过程中的安全管理机制,针对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等,开展事故隐患排查治理工作。

  

  5.4安全管理科的监督检查人员,在按照公司管理制度履行事故隐患监督检查职责时,各部门负责人及工作人员应当积极配合,不得拒绝和阻挠。

  

  5.5各部门应当于每月20日前将本部门事故隐患排查治理情况报公司安全管理科,安全管理科应当每季、每年对本公司事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于每季末月25日前和每年末月25日前向集团公司安全管理处报送书面统计分析表。

  

  5.6各部门对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级登记,对重大安全事故隐患要建立事故隐患信息档案,并按照"定人、定资金、定时间"的三定原则在各自职责分工的范围内实施监控治理。

  

  5.7各部门在事故治理过程中,应当采取相应的防范措施,防止事故发生。

经治理后符合安全生产的,安全管理科应当向当地安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请,经安全监管监察部门和有关部门审查同意后,方可恢复生产经营。

  

  6.监督管理

  

  6.1公司安全管理科应当指导,监督各部门按照法律、法规、规章、标准和规程的要求,建立健全事故隐患排查治理等各项制度。

  

  6.2安全管理科按照《安全管理制度》,定期组织人员对各部门事故隐患排查治理工作开展情况进行监督检查。

对检查过程中发现的重大事故隐患,应当下达整改通知书,并建立信息管理台账。

必要时报告安全行业管理部门对重大事故隐患实行挂牌督办。

  

  6.3安全管理科应当配合有关部门做好对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查,依法查处事故隐患排查治理非法和违法行为及其责任者。

安全管理科发现属于其他有关行业部门职责范围内的重大事故隐患,应该及时将有关资料移送有管辖权的有关部门,并记录备查。

  

  6.4在重大事故隐患治理结束前,安全管理部门和有关部门应当加强监督检查,落实相应责任。

  

  6.5安全管理科应当将本单位重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表按规定报上级安全管理部门和有关部门。

  

  7.罚则

  

  7.1各部门负责人未履行事故隐患排查治理职责,导致发生生产安全事故的,按相关安全管理规定给予处理。

  

  7.2各部门违反本规定,有下列行为之一的,按公司责任追究制度给予处罚。

  

  7.2.1未建立安全生产事故隐患排查治理制度的;

  

  7.2.2未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的;

  

  7.2.3未制定事故隐患治理方案的;

  

  7.2.4重大事故隐患不报或者未及时报告的;

  

  7.2.5未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的;

  

  7.2.6整改不合格或者未经安全监管部门审查同意擅自恢复生产经营的。

  

  7.3各部门事故隐患排查治理过程中违反有关安全生产法律、法规、规章、标准和规程,依法给予处罚。

  

  7.4安全管理部门和有关部门的工作人员未依法履行职责的,按有关规定处理。

  

  8.附则

  

  8.1本制度从颁布之日起执行。

  

  8.2本制度未尽事宜按照国家安全生产法律、行政法规执行。

  

  8.3本制度由公司安全生产委员会委托安全管理科负责解释。

  

  9.附录

  

  附录1、安全检查记录表ccJ/jl/13

  

  附录2、安全隐患整改目录ccJ/jl/14

  

  附录3、安全隐患整改记录表ccJ/jl/14-1

  

  编写:

刘刚审核:

杨森林批准:

陆兴明

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