仓库管理办法改.docx

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仓库管理办法改.docx

仓库管理办法改

一、总则:

1.制定目的:

1.1使各类物料之供应达到适时、适地、适量,使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。

1.2使仓管作业规范化、制度化。

2.适用范围

2.1适用于仓库、工程部仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。

包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。

3.管理单位:

3.1仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。

3.2总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。

二、内容:

4.仓库管理职责:

4.1仓管部门负责:

原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。

4.2工厂各科(车间)、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。

4.3各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范,PMC部门负责其审核及稽核。

5.仓管原则

5.1所有物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库,其状态标识卡需附于显著位置。

5.2做好仓储的区、储位规划。

所有物料、产品不可露天存放,也不可直接置放于地上(特殊包装者除外),均应按库区、储位配置存放,同一种类、或同一批量应以集中放置为原则,物料叠放时要上轻下重、上小下大,高度一般不得高于2.0M。

5.3物料以先进先出为管理原则,先入库者优先发放。

对有时期限制的物料,应采取进库日期和有效终止日期登录管理,严格要求先进先出。

5.4物料进出一律凭单作业,只要物料异动发生,即登录物料卡,手工帐和异动计算机帐务,确保料卡帐一致。

6.仓储安全管理

6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求,配备防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施,以保证物料的品质。

对危险品应予以隔离储放。

6.2仓库严禁烟火,不得带入火种(火柴、打火机等)。

6.3仓库物料应叠放整齐,保证通道畅通。

仓库管理人员下班时,应巡视仓库并关闭门窗、电源。

发现安全设施损坏时要立即报告,并记录在检查表上,采取紧急措施。

6.4违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。

7.人员管制

7.1仓库重地,严禁闲杂人员进入。

对确因公需进入仓库的,应遵从仓库管理人员的指挥,仓库管理人员应予以监督、要求。

7.2仓库管理人员应明确各自管理区域,不得擅离职守。

7.3仓库管理人员应建立代理制度,并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。

7.4仓库管理人员异动时,应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接,无误后方可正式异动。

7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。

8.物料管制

8.1严格仓储内部管制,保证料卡帐一致,为PMC等部门提供正确的库存信息。

8.2对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准,呈请公司最高主管核准实施,以保证安全库存量,后续应每半年重新核定一次,酌情调整。

8.3A、B、C分类管理

8.3.1ABC库存分类法。

A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分,以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。

具体分类﹕

A类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。

B类﹕除A、C以外,均为B类物料。

C类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。

8.3.2A、B、C分类由PMC主导与工程部等部门共同确定。

一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定,也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。

8.3.3仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点,同时通过计算机系统维护。

8.3.4ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1%﹔B类﹕0.4%﹔C类﹕1%。

容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。

9.仓储规划与物料卡管理

9.1仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。

9.2仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等,规划适当之储存空间储位。

9.3物料储存以一位一料一卡为原则,如储位不足时,可将下述各项合并存放于同一储位:

a.存取频率低者

b.数量极少者

c.容易分辩者

成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在相同区域)

9.4各项物料需确实存放于规定之储位,如储位不足存放时,仓管员应规划暂时存放区,待储位充足时,随时整理至指定储位。

9.5物料卡设置

9.5.1每种物料都必须设置其相应之物料卡,物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。

9.5.2所有物料卡之表头(含料号、品名、规格)数据。

9.6物料卡摆放

9.6.1有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。

9.6.2就近﹕仓库各区根据物料的存放位置,将物料卡摆放在离物料最近处。

9.6.3异动:

每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上,以利于每日核对异动状况。

9.7物料卡记帐、存盘

9.7.1物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后,每日下班前将相关单据录入计算机帐。

9.7.2登记物料卡时,需注明进出库动作的日期、进库或出库数量,及时结出余数,并注明原始凭证号码。

发现料卡差异时,应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。

9.7.3登记物料卡时,不能越行填写,字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。

若意外填错,涂改须经权责主管签章核准。

9.7.4物料卡用完之后,必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。

物料卡的存盘年限为一年,过期物料卡由财务部门作废销毁。

10.循环盘点

10.1物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(物料卡)、手工帐盘点与核对,确保异动及时入帐,料帐准确,盘点无误时物料卡方可再置放回原位。

10.2财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点(抽盘),仓管单位必须全力配合。

同时对盘点差异部分要找出原因,进行盘盈盘亏处理。

10.3盘盈、盘亏之处理

10.3.1盘盈、盘亏数额,各仓库管理员必须填报原因,层呈后送(副)总经理核准,凭单异动物料卡和计算机帐目。

10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门,对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的,仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管,予以追究责任。

11.定期盘点

11.1公司依财务作业需要,每一年度年中(6月30日),年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。

11.2定期盘点由财务部门组织,分为初盘、复盘及抽盘三个阶段,其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行,抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。

11.3定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达,信息部门提供计算机协助。

12.接收、发放及退料作业(进出库管制)

12.1原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业

12.1.1接供货商来料,仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后,清点数量,并在交货单(供货商送货单)上签字确认,作为暂收依据。

将物料置放于待检区,填写“检查通知单”,通知检验人员做进料接收检验。

12.1.2进料接收检验按《进料检验程序》进行。

(详见附件)

12.1.3来料检验完成后

1)检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份,品管部门存底一份,其余三份(分别为仓管联、采购联、PMC联)送往仓管办理入库实收作业。

2)仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。

a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量,仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认,一份仓管存根,其余三份送采购审核,采购留底一份,其余分发一份给供货商作为接收的依据,一份送财务部门作为付款审核凭据,仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。

b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐。

c.对有储存期限要求的物料,于“物料卡”上标识,留意存放日期。

d.按供货商、进料日期,对物料给予进料批号的编号,并在“物料卡”上标识,以作为追溯线索。

e.对选别及特采物料应予标识,并在“物料卡”上登录备注。

3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料,配合进料检验人员予以标识、隔离,并反馈采购部门及时处理。

12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。

12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料,备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。

对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料,不得多发,填写实发数量并签章。

零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。

12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。

12.2.3仓管对原辅料、零配件发放,按先进先出的原则执行。

12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”,发放委外加工品,由领料者点数验收,发放者、领料者签章确认。

12.2.5仓管发放作业时:

A.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”,填具“物料卡”,并登帐。

B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料,必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。

12.2.6对多余物料或使用中发现的不良物料,依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。

A.不良物料,予以标识、隔离、及时处理;

B.非不良物料,放置指定位置,填具“物料卡”,依“退料单”登帐。

12.3物料、成品接收作业

12.3.1仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。

A.核对型号、数量等无误后,填写实际入库数,仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。

B.将成品放置指定位置,堆放整齐。

C.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。

12.3.2仓管对必需退库的成品,依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。

A.先予以标识、隔离,通知成品检验人员检验确认品质状态,体现于“退料单”。

B.合格成品,核对型号、数量,填写实际退库数,在“退料单”签章确认,将成品放置指定位置,堆放整齐。

C.依“退料单”登帐。

D.不合格品核对型号、数量,填写实际退货数,在“退料单”签章确认,配合成品检验人员予以标识、隔离,及时处置。

12.4物料、成品出库作业

12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。

A.依业务部开具的“销售出库单”(送货单)核对型号、数量等无误,出货者、仓管员在“销售出库单”(送货单)上签章确认。

B.依“销售出库单”(送货单)登帐。

12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况,以“库存表”体现。

三、附件

3.1进料检验程序

3.2成品检验流程

四、表单

4.1物料卡

4.2退料单

4.3进货单

4.4领料单

4.5物料/成品/半成品入库单

4.6(销售)出库单

4.7送货单

4.8盘点表

4.9标识卡

4.10报废单

4.11采购订单(合同)

4.12订购单

4.13外发加工合同

4.14检查通知单

4.15物料检查报告

4.16外发物料明细表

4.17超耗申请单

4.18超耗领料通知单

4.19出货通知单

4.20呆、废料处理清单

4.21呆、废料处理申请单

进料检验程序

进料检验流程图

 

成品检验程序

成品检验流程图

物料卡

供应商名称:

储位编号:

建卡日期:

物料编号:

日期

领料部门

物料名称

产品名称

入库/数量

出库/数量

结存

摘要/备注

退料单

NO:

退料部门:

日期:

序号

品名

规格/型号

领料日期

领用量

退料数

退料原因

备注

1

2

3

4

5

6

7

仓管:

品管:

主管:

退料人:

第一联存根;第二联仓库;第三联PMC科

进货单

单据编号:

日期:

进货类型:

仓库:

经手人:

供货商:

供货单编号:

备注:

产品编号

品名规格

单位

数量

单价

金额

条形码

合计

金额合计(大写):

制表人:

收货人:

发货人:

主管:

领料单

地址:

邮编:

电话:

单据编号:

日期:

发货人:

部门:

发货人:

领料经手人:

金额合计:

备注:

产品编号

品名规格

单位

数量

单价

金额

合计

制表人:

物料/成品/半成品入库单

NO:

入库部门:

入库日期:

序号

品名

规格/型号

单位

入库数量

实际入库数

制程单号

备注

1

2

3

4

5

6

7

仓管:

品管:

主管:

入库者:

第一联存根;第二联仓库;第三联PMC

销售出库单

NO:

公司地址:

电话:

传真:

客户

出库日期

所属部门

仓库

仓管员

所属公司

项次

料件编号

料件名称

规格

单位

出库量

单价

金额

来源

摘要

备注:

客户签收:

批准:

审核:

仓库主管:

送货:

制表:

仓库(白联);财务(黄联);收货单位(红联)

NO:

送货单

客户:

年月日

货号

ORDERNO

品名及规格

DESCRIPTION

单位/数量

QUANTITY/UNIT

单价

UNITPRICE

金额

AMOUNT

备注

REMARKS

合计人民币

万千百拾元角分

TOTAL港币

上列货品一经贵客认可签收后不得异议,本公司收款另备正式收据。

经手人:

收货人签名盖章:

PERBYRECEIPTBY

第一联存根;第二联客户;第三联财务

盘点表

盘点卡号

料件编号

名称

规格

单位

账载成本

账载量

盘点量

稽盘量

库位

备注

打印日期:

制表人:

标识卡

SUPPLIER

供应商:

PURCHASEORDER

采购单号:

RARTCODENO

物料编号:

DESCRIPTION

产品名称:

PARTNANE

物料名称:

QUANTITY

数量:

IN-HOUSEDATE

入仓日期:

报废单

NO:

抄送

日期

生产单号

客名

生产货号

产品编号

报废类别

□物料□成品□其它:

所报废货品名称

数量

报废原因:

(详情见QC部门之报告_________________________)

备注:

通知填写人:

批核:

检查通知单

到样时间

供应商

客户订单编号

订购单号

产品名称

物料名称及规格

数量

仓库经手人

抽查数量

抽查项目

结果

检验员

备注

资材科负责人:

品质科负责人:

制表:

物料检查报告

NO:

生产单号

生产货名

客户

物料名称规格

供应商

来料数量

抽样数量

来料日期

检验日期

测试项目

测试情形描述

结果

常规检验问题描述

AQL(Normal)II

0

极严重

严重

轻微

合计:

可接受数量:

备注:

来料样板:

□提供□不提供

验货结果:

□合格□不合格

处理方法:

□入仓□退货□选用□特别批复:

资材:

IQC:

品管科长:

批核:

日期:

日期:

日期:

日期:

外发物料明细表

加工厂商:

制令单号:

产品编号:

订单编号:

产品名称:

数量:

序号

物料编号

物料名称/规格

用途

单位

单用量

需求量

损耗

核准

需求量

备注

审核:

制表:

日期:

日期:

超耗申请单

订单编号:

产品名称:

产品编号:

日期:

项次

料件编号

料件名称/规格

需求数量

补料原因

责任分配

备注

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