整理退伍军人补贴政策及补贴标准度.docx

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整理退伍军人补贴政策及补贴标准度

退伍军人2020年补贴政策及补贴标准_2020年度

整理表

 

姓名:

职业工种:

申请级别:

受理机构:

填报日期:

 

2020年度

退役军人事务局

部门预算

 

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、收支预算总表(功能科目)

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出预算总表(政府预算支出经济分类)

五、财政拨款收支预算总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、政府采购预算表

十、三公预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

二、重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占用情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分名词解释

部门预算公开情况

备注

完整

部门主要职责及部门预算单位构成

包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

汇总并分单位明细

预算收支增减变化情况说明

机关运行经费安排情况说明

政府采购安排情况说明

对专业性较强的名词进行解释

国有资产占用情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收入支出预算总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

政府性基金预算支出表

政府采购预算表

一般公共预算“三公”经费支出表

细化

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目(科目详见政府收支分类科目表)

请细化到项级,如:

行政运行

一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目

请细化到款级,如:

办公费

“三公”经费

“三公”经费增减变化原因等说明信息

“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

“公务用车购置和运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

及时

公开时间

2月18日前公开

预算批复日为2020年1月29日,请在批准后20日内公开,不是20个工作日

形式

在规定的统一公开平台上长期公开。

建立预预算统计制度,单位在公开后10日内将有关网址或照片等影像资料报财政局归口业务科室。

 

第一部分

 

部门概况

 

一、主要职能及机构设置情况

五莲县退役军人事务局是县政府工作部门,为正科级。

县委退役军人事务工作领导小组办公室设在县退役军人局,接受县委退役军人事务工作领导小组的直接领导,承担县委退役军人事务工作领导小组的具体工作,贯彻中央退役军人事务工作重大决策、重要文件和重要会议精神,落实省委、市委、县委退役军人事务工作重要部署安排,组织开展全县退役军人事务重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委退役军人事务工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

县退役军人局承担县委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作。

县退役军人局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一)贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向,在全县营造尊崇军人的良好环境。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)组织协调落实全县移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

管理军休保障单位。

(五)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(六)组织指导全县拥军优属工作。

负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。

贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

组织指导军供服务保障工作。

(七)贯彻执行退役军人特殊保障政策,牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

(八)负责烈士褒扬、纪念设施管理工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。

(九)指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护工作。

(十)拟订全县退役军人事业发展规划,承担退役军人信息统计、核查工作,负责全县退役军人工作信息化建设。

(十一)承担县双拥工作领导小组的日常工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务,加强与驻五莲部队的协调。

(十三)职能转变。

县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(十四)与县人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。

县退役军人局负责烈士褒扬工作,指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

县人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

县退役军人局设下列内设机构:

(一)办公室。

(二)思想政治和权益维护科。

(三)规划财务科。

(四)安置和就业创业科。

(五)双拥优抚科。

二、部门预算单位构成

纳入本部门预算编制范围的预算单位共1个,包括机关本身及部门下属二级单位4个,下属二级单位具体为:

光荣院、烈士陵园、军队离休退休干部休养所、退役军人服务中心。

 

第二部分

2020年部门预算表

01表

收支预算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

2020年预算

项目

2020年预算

一、财政拨款(补助)

 248.19

一般公共服务支出

 248.19

一般公共预算

 248.19

 社会保障和就业支出

 248.19

经费拨款(补助)

 248.19

  行政运行

 123.11

上级转移支付

 

  优抚事业单位支出

 100.21

政府性基金预算

 

军队移交政府离退休干部管理机构

 4.00

政府性基金收入

 

 事业运行

 20.87

上级转移支付

 

  

 

国有资本经营预算

 

 

国有资本经营预算收入

 

 

 

上级转移支付

 

 

 

二、财政专户管理的非税收入

 

 

 

教育收费

 

 

 

医疗收费

 

 

 

其他财政专户管理的非税收入

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 248.19

本年支出合计

 248.19

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

一般公共预算结余

 

 

 

政府性基金结余

 

 

 

财政专户管理资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

248.19

支出总计

248.19

02表

收入预算总表

单位:

万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

未纳入预算管理的非税收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

教育收费

医疗收费

其他财政专户管理的非税收入

合计

公共预算专项结余

政府性基金结余

财政专户资金结余

经费拨款(补助)

上级转移支付

政府性基金收入

上级转移支付

国有资本经营预算收入

上级转移支付

482

五莲县退役军人事务局

248.19

248.19

248.19

03表

支出预算总表

单位:

万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对付属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

208

 

 

 248.19

 248.19

 234.62

 1.39

12.18

0

 

 

 

 

 

 08

 04

 482

 优抚事业单位支出

 100.21

 100.21

 96.42

 1.39

 2.4

 

 

 

 

 

 

 09

 03

 482

军队移交政府离退休干部管理机构

 4.00

 4.00

4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 01

 482

 行政运行

123.11 

 123.11

 113.93

 

 9.18

 

 

 

 

 

 

 28

 50

 482

 事业运行

 20.87

 20.87

 20.27

 

 0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-1表

支出预算总表(政府预算支出经济分类)

单位:

万元

单位代码

单位名称(科目)

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出

(一)

机关资本性支出

(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 482

 五莲县退役军人事务局

 248.19

 234.62

 12.18

 

 

 

 

 

 

 1.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04表

财政拨款收支预算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

2020年预算

项目

2020年预算

财政拨款(补助)

 248.19

一般公共服务支出

 248.19

一般公共预算

 248.19

社会保障和就业支出

 248.19

经费拨款(补助)

 248.19

  行政运行

 123.11

上级转移支付

 

  优抚事业单位支出

 100.21

政府性基金预算

 

军队移交政府离退休干部管理机构

 4.00

政府性基金收入

 

 事业运行

 20.87

上级转移支付

 

  

 

国有资本经营预算

 

 

国有资本经营预算收入

 

 

 

上级转移支付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 248.19

本年支出合计

 248.19

上年结转

 

对附属单位补助支出

 

一般公共预算结余

 

上缴上级支出

 

政府性基金结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

248.19

支出总计

 248.19

 

05表

一般公共预算支出预算表

单位:

万元

科目编码

单位代码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

208

 

 

 248.19

 248.19

 234.62

 1.39

 12.18

 

 208

 08

 04

 482

 优抚事业单位支出

 100.21

 100.21

 96.42

 1.39

 2.4

 

 

 09

 03

 482

 军队移交政府离退休干部管理机构

 4.00

 4.00

 4.00

 

 

 

 

 28

 01

 482

 行政运行

 123.11

 123.11

 113.93

 

 9.18

 

 

 28

 50

 482

 事业运行

 20.87

 20.87

20.27 

 

 0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06表

一般公共预算基本支出预算表

单位:

万元

项目

2020年预算

1

2

工资福利支出

 234.62

基本工资

 78.58

津贴补贴

 63.72

奖金

 2.98

伙食补助费

 

绩效工资

 32.77

机关事业单位基本养老保险缴费

 22.35

职业年金缴费

 

职工基本医疗保险缴费

 9.78

公务员医疗补助缴费

 2.73

其他社会保障缴费

 0.14

住房公积金

 21.57

医疗费

 

其他工资福利支出

 

商品和服务支出

 12.18

办公费

 5.4

印刷费

 

咨询费

 

手续费

 

水费

 

电费

 

邮电费

 

取暖费

 

物业管理费

 

差旅费

 

因公出国(境)费用

 

维修(护)费

 

租赁费

 

会议费

 

培训费

 

公务接待费

 

专用材料费

 

被装购置费

 

专用燃料费

 

劳务费

 

委托业务费

 

工会经费

 

福利费

 

公务用车运行维护费

 

其他交通费用

 5.78

税金及附加费用

 

其他商品和服务支出

 1

对个人和家庭的补助

 1.39

离休费

 

退休费

 

退职(役)费

 

抚恤金

 

生活补助

 1.38

救济费

 

医疗费补助

 

助学金

 

奖励金

 0.01

个人农业生产补贴

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

合计

248.19

 

07表

政府性基金支出预算表

单位:

万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:

没有数据的应列出空表并说明无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

08表

政府采购预算表

单位:

万元

功能科目

单位编码

单位名称(科目)

资金来源

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他资金来源

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

一般公共预算结余

政府性基金结余

财政专户管理资金结余

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 208

 28

 01

 482

 行政运行

 9.6

 9.6

 9.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:

万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

6

6

注:

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务

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