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监理工作质量检查表

监理工作质量检查表

项目名称:

项目总监:

序号

项目名称及检查内容

基本分

基本得分

实得分

占比%

备注

一、

综合管理

10

1、

项目监理部组建

1

1.1、工程项目监理人员备案登记表有原件或复印件

0.25

1.2、总监任命、总监代表授权书有原件

0.25

1.3、有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件并盖公章

0.25

1.4、人员变更有文件并符合程序(建设单位书面同意、建设局备案)

0.25

2、

监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标

1

2.1、监理人员有书面明确分工

0.25

2.2、有明确的监理职责和工作流程

0.25

2.3、有书面的经分解的监理目标,并符合监理合同要求

0.25

2.4、有文件学习记录

0.25

3、

监理办公形象

2

3.1、有办公场地、办公桌椅柜整洁、挂表牌上墙

0.5

3.2、办公地点文明、便于开展工作

0.5

3.3、监理人员着装整洁、精神面貌好

0.5

3.4、监理人员遵守劳动纪律、每天按实考勤

0.5

4、

公司管理制度落实情况

1

4.1、有进度、质量、安全文明监理管理制度并认真执行

0.2

4.2、有收发文记录、并按序保管(包括电子文档)

0.2

4.3、全体人员阅读相关文件并有签名

0.2

4.4、相关单位的精神传达及时、并在监理日记上有体现

0.2

4.5、监理公司对项目监理部检查是否有记录

0.2

5、

编制监理规范

2

5.1、开工前编制

0.5

5.2、按公司规定编制审批(三审表)

0.5

5.3、结合本项目实际情况、内容完整并有安全监理控制措施、节能控制措施、安全文明督促控制措施、安全危险源辨别措施

1

6、

编制并批准监理实施细则

3

6.1、相应工程开工前编制完成

0.5

6.2、结合专业特点、详细具体,有可操作性和有针对性的安全具体措施

1

6.3、符合质量验收规范要求、符合监理规范要求

1

6.4、按规定经总监理工程师审批

0.5

二、

工程质量控制

35

7、

图纸审查与会审

2

7.1、有自审记录、提出审查意见

0.5

7.2、提出合理化建议

0.5

7.3、有会审纪要(原件)、各单位代表签字并加盖公章

0.5

7.4、待定问题有明确答复

0.5

8、

第一次工地会议及监理工作交底

2

8.1、开工前业主主持召开,监理人员参加,介绍监理机构、人员及分工

0.5

8.2、介绍监理规范主要内容,并对施工准备工作提出意见和要求,介绍监理安全责任及监理安全措施

0.5

8.3、监理交底要有施工单位签字确认

0.5

8.4、有会议纪要,并各方代表会签

0.5

9、

施工组织设计审查

2

9.1、开工前已编制、施工单位已自审并有安全管理评价

0.1

9.2、施工企业技术负责人已审查

0.1

9.3、施工企业单位已盖章

0.1

9.4、符合施工合同要求

0.1

9.5、结合工程特点、内容完整

0.2

9.6、有特殊(关键)工序施工技术措施或施工方案

0.2

9.7、有模板设计和模板拆除方案

0.2

9.8、有应急预案和防特殊恶劣气候预案

0.2

9.9、有施工组织设计报审表

0.2

9.10、专业监理工程师提出审查意见

0.2

9.11、总监审定批准、签认返回

0.2

9.12、监理报送建设单位

0.2

10、

专项方案审查及论证

2

10.1、是否对专项施工方案进行审核并签字(应有审核意见)

0.5

10.2、应经专家组论证方案而有论证的

0.5

10.3、现场实施的质量技术措施与审查通过的组织设计或专项施工方案相符

0.5

10.4、现场实施的质量技术措施与审查通过的组织设计或专项施工方案不相符,项目监理部提出整改意见并督促落实到位

0.5

11、

开工审批与备案

1

11.1、建设单位施工许可证有存件

0.2

11.2、质量监督、安全有经核准的审批表

0.2

11.3、质量、安全、技术各项管理制度已建立并满足A01表的要求,

0.2

11.4、开工条件已审查、开工报审表已审批

0.2

11.5、开工备案表已受理返回

0.2

12

承包单位资质报审

2

12.1、总包单位资质报审(中标通知书、营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件)

0.5

12.2、分包单位资质报审(含营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件;项目班子人员及特种作业人员资质资料、分包单位业绩资料)

0.5

12.3、实验室资质报审(含等级和实验范围、对实验设备的法定计量检定证明、实验室管理制度、实验人员资质证书、本工程实验项目要求)

0.5

12.4、总包单位项目管理班子一览表、及上岗证

0.5

13、

 

材料/构配件/设备报验及复验

5

13.1、材料见证检验有计划、有业主委托检验协议、并在开工前签认

0.5

13.2、产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有效

1

13.3、见证取样检验有台账、并签字完整

0.5

13.4、焊接接头、机械连接有见证检验,外观有全面检查记录

1

13.5、报审表按程序核验签复

0.5

13.6、混凝土、砂浆试块制作检验,防水材料、钢材、电线电缆有见证

1

13.7、审查材料供应商营业执照、生产厂家营业执照、生产许可证等

0.5

14、

检测、计量设备器具检查

2

14.1、检查承包单位检测、计量设备器具检定证书

0.5

14.2、检查承包单位专职检测人员岗位证书

0.5

14.3、定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备的技术状况

0.5

14.4、建立检测设备使用台账(包括承包单位和本公司设备)

0.5

15、

测量放线成果报验

3

15.1、建筑物定桩及±0.00验线记录

1

15.2、现场查验桩点、桩位有效保护有记录或见证记录

0.5

15.3、各楼层轴线及标高复验记录

0.5

15.4、独立复验及审批报验表

0.5

15.5、沉降观测记录

0.5

16、

旁站监理

2

16.1、有施工旁站监理方案并在开工备案时上报

0.2

16.2、有旁站监理记录及施工监理双方签字

0.2

16.3、有检查施工质检人员到岗、持证上岗记录

0.2

16.4、有检查机械、物料、计量准备记录

0.2

16.5、核查进场材料、构配件、设备、商品砼质检报告

0.2

16.6、见证取样送检复验监理记录

0.2

16.7、检查施工方案和强制性标准执行记录

0.2

16.8、有旁站整改、暂停施工和施工应急措施记录

0.2

16.9、及时发现处理质量问题、做好旁站监理记录

0.2

16.10、监理日记有记录,旁站原始资料完整

0.2

17、

监理巡视和平行检验

2

17.1、按检验批、根据实际情况进行平行检验,有记录

0.5

17.2、按有关规定进行巡视,有记录

0.2

17.3、发现质量缺陷有监理通知单、并有签认的监理通知回复单

0.5

17.4、发现重大质量问题、安全隐患等有总监下达暂停令,并经建设单位确认

0.2

17.5、有停工整改总监签署的复工报审表

0.2

17.6、监理日记有记录

0.2

17.7、有总监巡视记录

0.2

18、

质量验收

2

18.1、地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收、表单签署符合要求

0.2

18.2、验收有专业质检员或项目技术负责人参与

0.2

18.3、资料齐全、验收记录完整、签署符合规范要求

0.1

18.4、试块留置记录完整、砼试块应有台账

0.2

18.5、应有水泥报验单台账

0.2

18.6、应有钢材报验单台账

0.2

18.7、应有钢材焊接、机械连接接头台账

0.2

18.8、砼开盘鉴定记录(含坍落度)完整

0.2

18.9、砼浇筑令完整、有序

0.2

18.10、塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收有报验和备案

0.2

18.11、实体检验完整(必要时,有砼回弹检验)

0.1

19

工程变更管理

1

19.1、工程变更有设计变更文件、重大变更并经施工图审查机构加盖审图章,涉及环保等内容并经有关部门审定

0.5

19.2、程序符合要求,并经业主签认

0.5

20

检验批及分项工程质量验收

3

20.1、检验批施工单位自检合格申报

0.5

20.2、监理组织施工质检员进行检验批验收

0.5

20.3、检验批验收记录符合合格质量规定

0.5

20.4、执行工程建设强制性条文记录清楚

0.5

20.5、分项工程由监理组织验收

0.5

20.6、资料齐全、验收记录符合要求

0.5

21

分部工程质量验收

1

21.1、专项检测验收记录(包括:

门窗三性、幕墙四性、电气及设备性能、桩基及蓄淋水等)

0.2

21.2、参验各方人员符合规范要求

0.2

21.3、地基与基础验收资料记录

0.2

21.4、主体结构验收资料记录

0.2

21.5

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