广西北海林业技术推广站.docx

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广西北海林业技术推广站

 

广西北海市林业技术推广站

2016年部门决算

 

目录

第一部分:

推广站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

推广站2016年部门决算报表

表一:

部门收入支出决算总表

表二:

部门收入决算表

表三:

部门支出决算表

表四:

财政拨款收入支出决算总表

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

推广站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第一部分:

推广站概况

一、主要职能

本单位属于全额财政拨款事业单位。

机构的主要职能是林业技术培训和推广等。

机构共设编制5人,现有在职在编4人,全部为财政供养人员。

第二部分:

推广站2016年部门决算报表

《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明:

“XX(委、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

表一:

收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

43.95 

一、一般公共服务支出

 43.95 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合计

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

收入总计

43.95 

支出总计

 43.95 

表二:

收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

43.95  

43.95 

 

 

 

 

2100501

 事业单位医疗

1.32

1.32

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构 

0.17

0.17

 

 

 

 

 

2130206

 林业技术推广

40.45

40.45

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

1.99

1.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

43.95  

 43.95 

 

 

 

 

2100501

 事业单位医疗

1.32

1.32

 

 

 

 

2130204

林业事业机构 

0.17

0.17

 

 

 

 

2130206

 林业技术推广

40.45

38.45

2 

 

 

 

2210201

 住房公积金

1.99

1.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

43.95 

一、一般公共服务支出

18

43.95

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 43.95

本年支出合计

29

43.95

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

43.95 

合计

34

43.95

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

43.95 

3.95

 

2100501

 事业单位医疗

1.32

1.32

 

2130204

林业事业机构 

0.17

0.17

 

2130206

 林业技术推广

40.45

38.45

2 

2210201

 住房公积金

1.99

1.99

 

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 43.95

 43.95

 

工资福利支出

 29.45

 29.45

 

基本工资

 7.48

 7.48

 

津贴补贴

 7.53

 7.53

 

奖金

 6.12

 6.12

 

其他社会保障缴费

 6.81

 6.81

 

绩效工资

 

 

 

其他工资福利支出

 1.5

 1.5

 

商品和服务支出

4.16

4.16

办公费

2.16

2.16

印刷费

 2

 

 2

……

 

 

 

……

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 10.32

 10.32

 

离休费

 

 

 

退休费

4.19

4.19

 

医疗费

 1.32

 1.32

 

生活补助

0.17

0.17

 

公积金

1.99

1.99

 

其他对个人和家庭的补助支出

2.62

2.62

 

……

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

国内贷款

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

(境)费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:

推广站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计43.95万元。

财政拨款收入43.95万元,为市本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计43.95万元。

包括:

1.一般公共服务(类)40.62万元:

主要用于

(1)林业事业机构0.17万元;

(2)林业技术推广36.26万元;

(3)行政单位医疗1.32万元。

2.社会保障和就业(类)4.19万元:

主要用于厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)1.99万元:

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

推广站2016年度一般公共预算支出43.95万元,其中:

基本支出43.95元。

1、行政单位医疗1.32万元;

2、林业事业机构0.17万元;

3、林业技术推广40.45万元;

4、住房公积金1.99万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

推广站没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出43.95万元,其中:

人员经费29.45万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出;;公用经费4.16万元,主要包括:

办公费、印刷费;对个人和家庭的补助10.32万元,主要包括:

退休费4.19万元;生活补助0.17万元;医疗费1.32万元;住房公积金1.99万元;其他对个人和家庭的补助支出2.62万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

推广站2016年没有“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

 

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