固定资产验收单特选参考.docx
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固定资产验收单特选参考
固定资产验收单
资产编号
资产名称
规格(型号)
资产代码
购置日期
计量单位
单价(元)
金额(元)
出厂日期
管理人
生产厂家
安装使
用地点
附件情况
固定资产验收情况说明:
参加验收人员签字:
验收日期:
年月日
管理部门经理签字:
公司总经理签字:
注:
此表一式三份,使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产报废申请单
编号:
申报单位
申报日期
年月日
资产编号
资产名称
型号与规格
已使用年限
资产原值
数量
报废原因:
填报部门:
填报人:
负责人:
年 月 日
鉴定专家小组(不少于三人)意见:
鉴定人:
年 月 日
实验中心处理意见:
经办人:
年月日
实验中心
审核意见
签名:
物资管理与采购部
意见
签名:
主管院长
审批
签名:
财务总监审批
签名:
院长审批
签名:
正/副董事长审批
签名:
固定资产
管理员
签名:
废品出售经手人
签名:
固定资产管理制度
1.目的
为提高公司的固定资产使用效率,规范公司固定资产的日常管理,特制定本制度。
2.职责
2.1固定资产实物管理:
由行政部总务处负责。
2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。
2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。
2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。
2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。
2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。