固定资产验收单特选参考.docx

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固定资产验收单特选参考

          固定资产验收单

资产编号

 

资产名称

 

规格(型号)

 

资产代码

 

购置日期

 

计量单位

 

单价(元)

 

金额(元)

 

出厂日期

 

管理人

 

 

生产厂家

 

安装使

用地点

 

附件情况

 

 

固定资产验收情况说明:

 

 

 

 

 

参加验收人员签字:

 

 

 

验收日期:

年月日

管理部门经理签字:

公司总经理签字:

注:

此表一式三份,使用部门、管理部门、财务部各一份。

固定资产报废申请单

编号:

申报单位

 

申报日期

年月日

资产编号

 

资产名称

 

型号与规格

 

已使用年限

 

资产原值

 

数量

 

报废原因:

 

 

 

填报部门:

   填报人:

     负责人:

   年  月  日

鉴定专家小组(不少于三人)意见:

 

 

 

鉴定人:

年  月  日

实验中心处理意见:

 

 

 

经办人:

年月日

实验中心

审核意见

签名:

物资管理与采购部

意见

签名:

主管院长

审批

签名:

财务总监审批

签名:

院长审批

签名:

正/副董事长审批

签名:

固定资产

管理员

 

签名:

废品出售经手人

 

签名:

 

 

 

 

 

 

固定资产管理制度

1.目的

为提高公司的固定资产使用效率,规范公司固定资产的日常管理,特制定本制度。

2.职责

2.1固定资产实物管理:

由行政部总务处负责。

2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。

2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。

2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。

2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。

2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。

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