给水排水管道工程施工和验收全部检验批表格.docx
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给水排水管道工程施工和验收全部检验批表格
给水排水管道工程施工及验收规范(
GB50268-2008
沟槽(基坑)土方开挖检验批质量检验记录
表A.0.1编号:
010001□口
工程名称
分部工程名称
分项工程名称
施工单位
专业工长
项目经理
分包单位
分包项目经理
施工班组长
工程数量
验收部位
项目技术负责人
交方班组
接方班组
检查日期
年月日
检查项目
序
号
检查内容
检验依据/允许偏差(规定值或土偏差值)
检查数量
检查结果/实测点偏差值或实测值
范围
点数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
应测点数
合格点数
合格率(%
主控项目
1
原状地基土观察、检查
原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻
全数
见施工记录:
2
地基承载力
满足设计要求
全数
检验报告编号:
3
压实度、厚度检查
压实度、厚度满足设计要求
全数
检验报告编号:
般项目
1
槽底高程(mm
土方
±20
两井之间
3
石方
+20,-200
两井之间
3
2
槽底中线每侧宽度(mm
不小于规定
两井之间
6
3
沟槽边坡
不陡于规定
两井之间
6
平均合格率(%)
施工单位检查评定结论
项目专业质量检查员:
(签字)
监理(建设)单位意见
监理工程师:
(签字)
(或建设单位项目专业技术负责人):
(签字)年月日
注:
1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录
沟槽(基坑)支护检验批质量检验记录
表A.0.1编号:
010002□口
工程名称
分部工程名称
分项工程名称
施工单位
专业工长
项目经理
分包单位
分包项目经理
施工班组长
工程数量
验收部位
项目技术负责人
交方班组
接方班组
检查日期
年月日
序
号
检查内容
检验依据/允许偏差(规定值或土
偏差值)
检查数量
检查结果/实测点偏差值或实测值
范围
点数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
应测点数
合格点数
合格率(%
主控项目
1
支撑方式、支撑材料
支撑方式、材料符合设计要求
查记录
2
支护结构强度、刚度、稳
定性符合设计要求
支护结构强度、刚度、稳定性符
合设计要求
检查施工方案及
施工记录
3
压实度、厚度检查
压实度、厚度满足设计要求
观察
全数
般项目
1
支撑形式
支撑不得妨碍下管和稳管
观察
全数
支撑构件安装
构件安装应牢固、安全可靠,位
置正确
观察
全数
2
中心线净宽
每侧的净宽不应小于施工
方案的净宽要求
10m
1
3
钢板桩
轴线位移(mm
>50
10m
1
垂直度
>1.5%
平均合格率(%)
施工单位检查评定结论
项目专业质量检查员:
(签字)
监理(建设)单位意见
监理工程师:
(签字)
(或建设单位项目专业技术负责人):
(签字)年月日
注:
1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录
沟槽(基坑)回填检验批质量检验记录
表A.0.1编号:
010003□口
工程名称
分部工程名称
分项工程名称
施工单位
专业工长
项目经理
分包单位
分包项目经理
施工班组长
工程数量
验收部位
项目技术负责人
交方班组
接方班组
检查日期
年月日
序
号
检查内容
检验依据/允许偏差(规定值或土偏差值)
检查数量
检查结果/实测点偏差值或实测值
范围
点数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
应测点数
格数合点
合格率(%
主控项目
1
回填材料
材料应符合设计要求
1000就
1次2组
检测报告编号:
2
观测沟槽
沟槽不得带水回填,回填应密实
检查施工记录
3
管道变形
柔性管道变形率不得超过设计或规范规定
试验段每50m
3
正常作业段
每100m
3
4
压实度
符合设计与规范要求
每层、每侧
1组
般
1
高程
回填应达到设计高程,表面应平整
10m
1
项
目
2
管道及附属构筑物
回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移
观察或用水准仪
平均合格率(%)
施工单位检查评定结论
项目专业质量检查员:
(签字)
监理(建设)单位意见
监理工程师:
(签字)
(或建设单位项目专业技术负责人):
(签字)年月日
注:
1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录
开槽施工检验批质量检验记录
表A.0.1编号:
020101□口/020201□口/020301□口/020401□口
工程名称
分部工程名称
分项工程名称
施工单位
专业工长
项目经理
分包单位
分包项目经理
施工班组长
工程数量
验收部位
项目技术负责人
交方班组
接方班组
检查日期
年月日
检查项目
序
号
检查内容
检验依据/允许偏差(规定值或
土偏差值)
检查数量
检查结果/实测点偏差值或实测值
范围
点数
1
2
3
4
5
6
7
89
10
应测点数
格数合点
合格率(%
主控项目
1
地基承载力
原状地基承载力符合设计要求
检查地基处理强度或(复合)承载力检验报告
检验报告编号:
2
混凝土强度
标准养护及同条件养护应符合
设计要求
每工作班
每100ml
各1组
检验报告编号:
3
砂石基础压实度
符合设计要求或规范规定
检验报告编号:
-一-
1
垫层中线每侧宽度
不小于设计要求
每个
每10m测1
般项目
高
程
压力管道
±30
验收批
点,且不少
于3点
无压管道
0,-15
厚度
不小于设计要求
2
混凝土
基础、
管座
平
基
中线每侧宽度
+10,0
每个
验收批
每10m测1
点,且不少于3点
高程
0,-15
厚度
不小于设计要求
管
座
肩宽
+10,-5
肩高
±0
3
土(砂及砂
砾)基
础
高
程
压力管道
±30
每个
验收批
每10m测1
点,且不少于3点
无压管道
0,-15
平基厚度
不小于设计要求
土弧基础腋角高度
不小于设计要求
平均合格率(%)
施工单位检查评定结论
项目专业质量检查员:
(签字)
监理(建设)单位意见
监理工程师:
(签字)
(或建设单位项目专业技术负责人):
(签字)年月日
注:
1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录
钢筋混凝土管接口连接检验批质量检验记录
表A.0.1编号:
020202□口020302□口
工程名称
分部工程名称
分项工程名称
施工单位
专业工长
项目经理
分包单位
分包项目经理
施工班组长
工程数量
验收部位
项目技术负责人
交方班组
接方班组
检查日期
年月日
检查项目
序
号
检查内容
检验依据/允许偏差(规定值或土偏差
值)
检查数量
检查结果/实测点偏差值或实测值
范围
点数
1
2345
'「78:
9「10点测点格合格厂
主控项目
1
材料产品质量
管及管件、橡胶圈的产品质量符合本规范有关规定
进场批
次
按规范
产品质量保证资料编号:
2
柔性接口
橡胶圈位置正确,无扭曲、外露现象,承口、插口无破损、开裂;双道橡胶圈的单口水压试验合格
逐个观察、检查单口水压记录
3
刚性接口
接口砼强度符合设计要求,不得有开裂、空鼓、脱落现象
查砂浆及混凝土试块抗压强度试验报告
般项目
1
柔性接口纵向间隙
柔性接口的安装位置正确,其纵向间隙应符合规范有关规定
逐个检查,检查施工记录
2
相邻接口错口
Di<700
自检
两井之间
3
700vDi<1000
>3
两井之间
3
Di>1000
>5
两井之间
3
2
曲线安装
管道曲线安装时,接口及转角处应符
合规范第5.6.9、5.7.5条的规定
曲线段每
个接口
3
接口填缝
管道接口填缝应符合设计要求,密实、光洁、平整;
检查材料质量,检查施
工配合比记录
平均合格率(%)
施工单位检查评定结论
项目专业质量检查员:
(签字)
监理(建设)单位意见
监理工程师:
(签字)
(或建设单位项目专业技术负责人):
(签字)年月日
注:
1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录
钢筋混凝土类管道铺设检验批质量检验记录
表A.0.1编号:
020203□口020303□口
工程名称
分部工程名称
分项工程名称
施工单位
专业工长
项目经理
分包单位
分包项目经理
施工班组长
工程数量
验收部位
项目技术负责人
交方班组
接方班组
检查日期
年月日
查目检项
序
号
检查内容
检验依据/允许偏差(规定值或土偏差
值)
检查数量
检
1查结果/实测点偏差值或实测值
范围
点数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
应测点数
格数合点
合格率(%
主控项目
1
埋设深度
管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡
检查施工记录、测量记录
产品质量保证资料编号:
2
管道外观
刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况
观察、查技术资料
3
管道安装
安装必须稳固,管道安装后应线形平直
观察,查测量记录
般项目
1
水平轴线(mm
无压管道
15
每管节
1
有压管道
30
2
管底高程
(mr)
Di<1000
无压管道
±0
每管节
1
有压管道
±0
Di>1000
无压管道
±5
有压管道
±0
平均合格率(%)
施工单位检查评定结论
项目专业质量检查员:
(签字)
监理(建设)单位意见
监理工程师:
(签字)
(或建设单位项目专业技术负责人):
(签字)年月日
注:
1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录
砖砌井室检验批质量检验记录
表A.0.1编号:
030002□口
工程名称
分部工程名称
分项工程名称
施工单位
专业工长
项目经理
分包单位
分包项目经理
施工班组长
工程数量
验收部位
项目技术负责人
交方班组
接方班组
检查日期
年月日
查目检项
序
号
检查内容
检验依据/允许偏差(规定值或土偏差
值)
检查数量
检
令查结果/实测点偏差值或实测值
范围
点数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
应测点数
格数合点
合格率(%
主控项目
1
原材料
原材料、预制构件的质量符合国家相关标准及设计要求
检查施工记录、测量记录
合格证及检验报告编号:
2
砌筑砂浆强度
砂浆强度应符合标准和设计要求
每50m3砌体一组
砂浆试验报告编号:
3
砌筑质量
砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直、不得有通缝、瞎缝,井室无渗水、水珠现象
逐个检查
般项目
1
平面轴线位置(轴向、垂直轴向)
15
每座
2
2
结构断面尺寸
+10,0
2
3
井室尺寸
长、宽或直径
±0
2
4
井口高程
农田或绿地
+20
1
路面
与路面规定一致
5
井底高程
开槽法管道铺设
Di<1000
+10
2
Di>1000
±5
不开槽法管道铺设
Di<1500
+10,-20
Di>1500
+20,-40
6
踏步安装
间距及外露长度
±0
1
7
窝脚
高、宽、深
±0
8
流槽宽度
+10
平均合格率(%)
施工单位检查评定结论
项目专业质量检查员:
(签字)
监理(建设)单位意见
监理工程师:
(签字)
(或建设单位项目专业技术负责人):
(签字)
年
月
日
注:
1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录
钢管接口连接检验批质量检验记录
表A.0.1编号:
020102□口021301□口
工程名称
分部工程名称
分项工程名称
施工单位
专业工长
项目经理
分包单位
分包项目经理
施工班组长
工程数量
验收部位
项目技术负责人
交方班组
接方班组
检查日期
年月日
1
序
号
检查内容
检验依据/允许偏差(规定值或土偏差值)
检查数量
检查结果/实测点偏差值或实测值
范围
点数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
应测点数
合格点数
合格率(%
主控项目
1
材料质量
管节、管件及焊接材料应符合规范5.3.2条规
疋
产品质量保证资料编号:
2
接口
接口焊缝坡口应符合规范5.3.7条规定
逐口
查记录
3
错口
壁厚的20%且不大于2mm
逐口
查记录
4
焊口焊接质量
焊口焊接质量应符合规范5.3.17条规定
逐口
查记录
5
法兰接口
接口与管道要同心,螺栓自由穿入,高强螺栓终拧扭矩符合设计要求和有关标准
逐口
查记录
般项目
1
接口组对
纵、环缝位置应符合规范5.3.9条规定
逐口
查记录
2
管节组对
管节组对前,坡口及内外侧焊接影响范围内表面
应无油漆、垢、锈、毛刺等污物
逐口
查记录
3
不同壁厚管节对接
不同管壁管节对接应符合规范5.3.10条规定
逐口
查记录
4
焊缝层次
按设计或作业指导书
逐口
查记录
5
法兰与管道中轴线偏
差(mr)
D<300mm
<1mm
逐口
>300mm
<2mm
6
法兰之间平行
不大于法兰外径的千分之1.5,且不大于2mm螺孔中心允许偏差为孔径的5%
逐口
平均合格率(%)
施工单位检查评定结论
项目专业质量检查员:
(签字)
监理(建设)单位意见
监理工程师:
(签字)
(或建设单位项目专业技术负责人):
(签字)年月日
注:
1、本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并应按上表进行记录
金属类管道铺设检验批质量检验记录
表A.0.1编号:
020103□口020303□口
工程名称
分部工程名称
分项工程名称
施工单位
专业工长
项目经理
分包单位
分包项目经理
施工班组长
工程数量
验收部位
项目技术负责人
交方班组
接方班组
检查日期
年月日
1
序
号
检查内容
检验依据/允许偏差(规定值或土偏差
值)
检查数量
检查结果/实测点偏差值或实测值
范围
点数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
应测点数
格数合点
合格率(%
主控项目
1
埋设深度
管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡
检查施工记录、测量记录
2
管道外观
刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况
观察、查技术资料
3
管道安装
安装必须稳固,管道安装后应线形平直
观