生产记录相关表格汇总.docx

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生产记录相关表格汇总

表一原辅料进货查验记录

(1)

第页

序号

原辅料名称

规格

数量

生产日期

(批号)

保质期

供货商

进货

日期

采购人

验收人

名称

地址

联系电话

备注:

1.记录要真实、完整、规范;2.供货商资质、产品合格证明(供货商不能提供的,须由企业进行检验)、进货票据等相关凭证另建册存档,与记录逐一对应;3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。

食品添加剂进货查验记录

(2)

第页

序号

食品添加剂名称

规格

数量

生产日期

(批号)

保质期

供货商

进货

日期

采购人

验收人

名称

地址

联系电话

备注:

1.记录要真实、完整、规范;2.供货商资质、产品合格证明(供货商不能提供的,须由企业进行检验)、进货票据等相关凭证另建册存档,与记录逐一对应;3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。

食品相关产品进货查验记录(3)

第页

序号

食品相关产品名称

规格

数量

生产日期

(批号)

保质期

供货商

进货

日期

采购人

验收人

名称

地址

联系电话

备注:

1.记录要真实、完整、规范;2.供货商资质、产品合格证明(供货商不能提供的,须由企业进行检验)、进货票据等相关凭证另建册存档,与记录逐一对应;3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年

表二原料验收记录

()年()月编号:

QR-016-A

进货日期

食品原料名称

生产日期/批号

保质期

规格

数量(kg)

供货者名称及联系方式

供货者许可证编号

进货票据编号

该批次检验报告编号

验收结果(合格/不合格)

验收人员签字

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

表三原辅料贮存、保管及领用记录

(1)

第页

序号

原辅料名称

生产厂家

生产日期

(批号)

规格

贮存

要求

入库

数量

入库

日期

保管人

领用

日期

领用

数量

领用人

备注:

1.原辅料库房应专人管理,标示明显,卫生清洁,贮存条件符合相关要求;2.定期检查原辅料贮存状况,及时清理变质或过保质期的原辅料;3.领用出库顺序应遵循先进先出原则,领用数量与生产投料数量相符。

食品添加剂贮存、保管及领用记录

(2)

第页

序号

食品添加剂名称

生产厂家

生产日期

(批号)

规格

贮存

要求

入库

数量

入库

日期

保管人

领用

日期

领用

数量

领用人

备注:

1.食品添加剂应专门贮存、专人管理,标示明显,卫生清洁,贮存条件符合相关要求;2.定期检查食品添加剂贮存状况,及时清理变质或过保质期的食品添加剂;3.领用出库顺序应遵循先进先出原则,领用数量与生产投料数量相符。

食品相关产品贮存、保管及领用记录(3)

第页

序号

食品相关产品名称

生产厂家

生产日期

(批号)

规格

贮存

要求

入库

数量

入库

日期

保管人

领用

日期

领用

数量

领用人

备注:

1.食品相关产品应专人管理,卫生清洁,贮存条件符合相关要求;2.定期检查食品相关产品贮存状况,及时清理变质或过保质期的食品相关产品;3.领用出库顺序应遵循先进先出原则,领用数量与生产投料数量相符。

食品贮存记录(4)

名称

生产日期

保质期

是否保质期

有无变质或其它不符合食品安全的情况

检查人员签名

检查日期

表四产品投料及生产记录

第页

生产

日期

生产产品名称

规格

生产

数量

使用原辅料、食品添加剂名称

原辅料、食品添加剂生产日期或批号

原辅料、食品添加剂领用数量

原辅料、食品添加剂投入数量

投料时间(时分)

投料人

车间(生产)负责人

备注:

1.记录应当真实、准确;2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料;3.食品添加剂使用应符合GB2760相关要求,严禁超范围、超限量使用食品添加剂。

表五生产过程关键控制点记录

第页

日期

时间

关键控制点名称

工艺要求及

控制参数

实际结果

质量控制

运行情况

异常情况处置措施

处置时间

处置结果

责任人

备注:

1.根据产品特性、食品安全标准要求,合理确定企业生产过程中的关键环节控制点,如生产工序、设备管理、贮存、包装等关键环节,包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等;2.制定关键控制点的操作控制程序或作业指导书,并按照要求组织实施,如实做好记录。

表六清洁消毒记录

第页

日期

清洁消毒方式、

方法/频次

清洁消毒的区域、

设备或器具名称

使用的洗涤、消毒(设备)剂名称

使用数量

温度、浓度、剂量、波长等

清洁消毒效果验收及处置

消毒人

验收人

表七洗涤剂、消毒剂保管、使用记录

第页

序号

洗涤剂、消毒剂名称

生产厂家

有效期限

数量

存放位置

保管人

领用日期

使用区域(设备)

使用数量

领用人

备注:

1.洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包材等分隔放置,专人保管;2.按规定剂量、浓度和操作程序使用,清洁消毒前后的设备和工器具应分开放置,避免交叉污染。

表八半成品检验

表九食品企业包装材料使用记录

序号

产品名称

包装材料名称/编号

生产厂家

生产日期、生产批次

检验证书编号

检验结论

使用量

备注

表十成品检验报告单

报告日期:

年月日编号

产品名称

规格/等级

执行标准

生产日期

批量

生产批次

抽样量

检验日期

检验类型

检验项目

标准要求

检验结果

判定

原始记录编号

自行检验

委托检验

综合判定

检验员:

审核:

表十一产品留样记录

第页

序号

留样编号

样品名称

生产日期(批号)

保质期

留样时间

留样数量

样品贮

存要求

样品保

存期限

样品消除时间

样品处

置方式

责任人

备注:

1.企业留样产品的包装、规格等应与出厂销售的产品相一致(直接入口食品),留样产品的批号应与实际生产相符(不适用于食品添加剂生产企业);2.一般情况下,产品保质期少于2年的,留样产品保存期限不得少于产品的保质期;产品保质期超过2年的,留样产品保存期限不得少于2年;3.留样数量根据企业产品执行标准要求或企业留样制度执行。

表十二产品销售记录

第页

销售日期

产品名称

规格

生产日期或批号

保质期

检验合格证号或出厂检验报告编号

单价

(元)

销售

数量

购货者信息

交付

方式

记录人

名称

地址

联系方式

备注:

1.记录应当真实、准确、完整,确保实现对产品销售环节的有效追溯;2.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月,没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。

表十三产品运输及交付记录

第页

序号

产品名称

规格

生产日期

或批号

保质期

储存条件

库存

数量

出库

时间

出库

数量

交付/运输方式及要求

出库人

接收人

表十四防鼠、防蝇、防虫害装置使用及检查记录

第页

序号

防护措施

投放场所

投放时间

投放人

检查时间

检查人

检查情况

备注:

相关内容要严格按照《食品生产通用卫生规范》(GB14881)规定执行。

表十五温湿度监测记录表

检测频率:

每日两次,上午:

10:

00-11:

00,下午:

15:

00-16:

00

日期

记录人

温度度℃

相对湿度%

时间

制冷(√)

温度度℃

相对湿度%

时间

制冷(√)

表十六生产设备、设施维护保养记录

第页

序号

设备、设施名称

设备编号

保养周期

上次保

养时间

本次保

养时间

维修、保养项目

维修、保养情况及结果

操作者

验收人

表十七车间卫生检查表

部门检查日期

序号

工段区分

检查内容

是否符合(是√否×)

检查人

确认人

备注

1

2

3

4

5

表格十八

生产过程微生物监控记录

取样日期

监控点

监控频率

注意事项

菌落总数

大肠菌群

检验员

备注

5%总人数;每2天

与食品或器皿、器皿直接接触操作人员手部,人员要有代表性。

1dm2;每2天

与食品表面直接接触的机器机器(传送带或托盘)

每两天

裸露于空气中的半成品或初级品

每周

内包装间或生产过程中食品/半成品裸露的空间

表十九废弃物处理记录

序号

废弃物类型

数量

成分(含量)

运输方式

送达地点

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