廊坊市交通运输局部门预算信息公开.docx
《廊坊市交通运输局部门预算信息公开.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《廊坊市交通运输局部门预算信息公开.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
廊坊市交通运输局部门预算信息公开
廊坊市交通运输局2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将廊坊市交通运输局2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)承担全市综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,负责交通运输枢纽规划和管理。
(二)遵照交通运输部、省交通运输厅制定的行业规划、政策和标准,组织拟订并监督实施全市公路、轨道交通、地方铁路等行业规划。
组织起草地方性交通管理办法。
参与拟订物流业发展战略和规划,监督实施国家、省有关政策和标准。
指导相关行业体制改革工作。
(三)承担全市公路、轨道交通、地方铁路运输市场监管责任。
组织拟订公路、轨道交通、地方铁路运输有关制度、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。
负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。
负责城、乡客货运输及有关设施规划和管理工作。
负责出租汽车行业管理工作。
(四)负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。
负责交通运输国有资产管理和交通运输专项资金的管理、使用。
负责行业内部审计。
(五)承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任。
拟订全市交通运输基础设施建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。
组织公路及其设施的建设、养护和管理。
负责全市公路、地方铁路、轨道交通、空港、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。
负责全市交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。
负责全市收费公路管理。
(六)负责全市轨道交通、地方铁路行业管理工作,协调国家、省铁路项目前期、建设和运输等相关工作。
(七)拟订全市民航行业发展有关规划,负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。
(八)指导全市公路、轨道交通、地方铁路安全生产和应急管理。
按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。
负责全市业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。
承担国防交通战备工作。
(九)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。
指导行业环境保护和节能减排工作。
(十)制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范;组织科技开发,推动行业技术进步;指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。
指导交通运输行业精神文明建设。
(十一)负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工作。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
机构设置:
我局部门决算单位包括廊坊市交通运输局及所属二级预算单位。
廊坊市交通运输局为行政单位,单位规格为处级单位,经费保障形式为财政拨款。
我局所属二级预算单位包括:
廊坊市公路管理处、廊坊市路政管理处、廊坊市运输管理处、廊坊市公路工程管理处、廊坊市交通运输局机关后勤服务中心、廊坊市交通运输局职工教育培训中心、廊坊市公路工程定额管理处、廊坊市交通运输局地方道路管理处、廊坊市交通运输局房地产管理所、廊坊市公路工程质量监督处、廊坊市交通运输局信息化管理处。
局所属二级预算单位为事业单位,单位规格为科级单位。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2017年预算收入61947.51万元,其中:
一般公共预算收入42751.51万元,政府基金预算收入19196万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
2、支出说明
2017年支出预算61947.51万元,其中基本支出769.51万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出61178万元,包括本级支出和对下补助支出,主要为省转移支付安排下属二级预算单位经费、国省干线公路养护建设资金、高速收费公路项目等。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排61947.51万元,较2016年预算增加23602.46万元,其中:
基本支出增加230.46万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加23372万元,主要为国省干线公路养护改造项目支出及高速公路收费项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排1000万元,主要用于交通局及所属11个二级预算单位的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,我局及所属11二预算单位“三公”经费预算安排179.04万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费170.95万元(其中:
公务用车购置费为0万元,公务用车运行费170.95万元);公务接待费8.09万元。
与2016年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
全市交通基础设施投资确保完成10亿元以上,力争突破12亿元。
其中高速公路投资完成2亿元,新开工10公里;普通干线公路完成投资4亿元以上,新改建54公里,大中修114公里;农村公路完成投资4亿元以上,新改建300公里以上。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
廊坊市交通运输局
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
交通运输基础设施养护、维护
29012.00
组织交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。
完成对交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。
普通国市干线公路养护
28887.00
对普通国市干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。
对普通国市干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。
恢复设计功能(恢复率)
100%
≥90%
<90%
公路技术状况指数
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
年度普通干线公路养护工程量
100%
≥80%
≥60%
<60%
普通干线公路养护比
100%
≥80%
≥60%
<60%
养护工程合格率
100%
≥80%
≥60%
<60%
农村公路养护以奖代补
通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助,引导带动各地加强农村公路养护。
恢复、提升农村公路原有基数指标,维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施,保持良好的技术状况。
路面完好率
≥65%
≥64.5%
≥60%
<60%
带动地方农村公路养护投入金额
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
年度农村公路养护工程质量合格率
100%
≥85%
≥70%
<70%
年度农村公路养护投资完成率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
年度农村公路养护工程量
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
农村公路养护比
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
水运工程维护
航道、航标等水上设施维护
维护沿海航道、航标,恢复、提升原有技术标准和使用功能,保持良好的技术状况和服务能力。
航道、航标合格率
–
–
–
–
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
航道、航标运行正常率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
航道维护里程
–
–
–
–
航道、航标巡查率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
公路建设管理养护基础数据采集
通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护设备及数据采集信息系统。
按时、保质、保量完成数据采集分析,为公路管理提供依据和支持。
年度公路建设管理养护基础数据采集及时性
及时
不及时
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
公路基础信息数据更新率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
公路基础信息数据使用率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
公路、水运工程养护监督和管理
对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。
各项业务顺利开展,按时完成工作。
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
工作质量
按时完成工作,质量高
按时完成工作,质量一般
基本完成工作
未按时完成工作
项目质量合格率
100%
≥85%
≥70%
<70%
交通配套设施养护
125.00
其他与市级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。
恢复、提升公路、水路原有技术标准,维护、完善附属设施,保持良好的技术状况,保障通行能力和服务水平,资金使用合规。
项目质量合格率
100%
≥85%
≥70%
<70%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
设施(设备)运行正常率
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
开展交通配套设施养护工程数
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
交通运输管理
11081.90
对全市公路及其设施的养护进行管理;对全市公路、水路、地方铁路运输市场进行监管,指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理;组织协调全市民航行业发展管理工作。
保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平;道路运输管理旅客周转量***亿人公里,公路货物周转量***亿吨公里;水运客运周转量完成***万人公里,货物周转量完成***亿吨公里,港口吞吐量完成***亿吨;地方铁路货运周转量完成***亿吨公里;交通运输统计、调查业务顺利开展。
公路管理
对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。
依法行使公路方面行政处罚权,对全市公路超限治理进行监督管理。
路段交通压力;维护路产路权,治理超限运输,保障通行能力,提高服务水平
安全生产维稳控制目标是否实现
实现
未实现
超限超载率
≤2.5%
≤3%
≤3.5%
>3.5%
审批完成率
≥95%
≥80%
≥65%
<65%
道路运输管理
306.00
对全市道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全市货运源头治超工作进行监督检查。
道路运输管理旅客周转量***亿人公里,公路货物周转量***亿吨公里。
安全生产维稳控制目标是否实现
实现
未实现
乘客满意率
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
营业性客货运周转量目标完成率
≥95%
≥80%
≥65%
<65%
超限超载率
≤2.5%
≤3%
≤3.5%
>3.5%
城市客运管理
10775.90
对全市城市客运(含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁)进行行业管理。
城市客运管理业务顺利开展,按时完成工作。
并保障行业安全稳与稳定。
安全生产维稳控制目标是否实现
实现
未实现
乘客满意率
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
运送旅客数增长率
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
管理车辆数
水路运输管理
监管全市水路运输市场,对水路运输及水路运输辅助业务进行行业管理,对管辖水域水上交通安全进行监管;对水上交通管制、相关水上设施检验、船舶与港口设施保安等进行监督管理;依法组织或参与事故调查处理。
依法组织港政执法,指导航运、地方海事和船员管理等。
水运客运周转量完成***万人公里,货物周转量完成***亿吨公里,港口吞吐量完成***亿吨。
港口吞吐量增长率
–
–
–
–
水上客货运周转量增长率
≥10%
≥5%
0
<0
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
安全生产维稳控制目标是否实现
实现
未实现
港口吞吐量目标完成率
≥95%
≥80%
≥65%
<65%
水上客货运周转量目标完成率
≥95%
≥80%
≥65%
<65%
船舶受理申请检验办理率
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
基层海事机构督查覆盖面
≥80%
≥60%
≥40%
<40%
铁路运输管理
对全市地方铁路运输进行行业管理、市场监管。
地方铁路管理业务顺利开展,货运周转量完成***亿吨公里。
安全生产维稳控制目标是否实现
实现
未实现
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
货运周转量目标完成率
≥95%
≥80%
≥65%
<65%
货运周转量增长率
交通运输统计及调查
开展全市综合交通运输统计专项调查和研究,组织业务培训,统计、分析、评估、价格监测、检测交通运输有关数据,发布相关信息。
交通运输统计、调查业务顺利开展,按时完成工作,数据科学准确。
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
统计数据合理性、准确性
合理、准确,说明详尽
基本合理、准确,说明基本满足要求
基本合理、准确,无说明
不合理
不准确
无说明
年度统计工作完成率
100%
<100%
收费公路管理
19196.00
根据《收费公路管理条例》等相关规定,对收费公路进行管理。
收费设施正常运营,道路安全畅通,通行费收入完成***亿元。
收费公路运营管理
19196.00
根据《收费公路管理条例》等相关规定,对收费公路进行管理。
维持收费公路正常运营、安全畅通;为司乘人员和车辆提供紧急救援;更新维护收费设施设备;维护路产路权;为收费人员提供必要生活工作保障;为收费人员及票款提供安全保障;开展高速公路巡查、联网调度、电子收费运营、信息服务等工作。
收费设施正常运营,道路安全畅通,通行费收入完成***亿元。
收费设施(设备)运行正常率
≥90%
≥85%
≥80%
≥60%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
≥85%
≥75%
≥60%
<60%
收入增长率
≥3%
≥2%
≥1%
<5%
收入完成率
≥90%
≥80%
≥65%
<65%
安全生产维稳控制目标是否实现
实现
未实现
交通政务管理
12792.60
负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事务管理。
各项业务工作畅通,机关正常高效运转,应急事项处理及时。
综合业务管理
128.70
组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策;组织起草地方性法规和规章草案,开展行业政策研究,拟定行业标准,指导交通信息化建设,制订全市交通运输行业科技政策、组织科技开发。
指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育,开展行业干部教育培训。
指导行业体制改革、安全生产和应急管理等
保障各项业务工作畅通
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
综合事务管理
12663.90
管理交通国有资产,筹措、管理、监督交通建设专项资金,开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作,承担国防交通战备工作,指导行业交通公安工作及行业精神文明建设,组织开展宣传工作和行业工会工作;负责行业涉外事宜,开展国际交通运输经济技术合作与交流,保障交通建设后勤工作。
保障各项业务工作畅通
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2017年,我部门安排政府采购预算343万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算表
廊坊市交通运输局
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
343.00
343.00
343.00
办公用房管理费
116.00
电梯
A02051228
部
2
42.50
85.00
85.00
85.00
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
服务器
A02010103
台
1
3.00
3.00
3.00
3.00
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
计算机设备
A020101
台
63
0.50
31.50
31.50
31.50
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
电梯
A02051228
部
2
40.00
80.00
80.00
80.00
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
信息安全设备
A020103
台
1
6.50
6.50
6.50
6.50
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
视频会议系统设备
A020808
套
1
33.50
33.50
33.50
33.50
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
打印设备
A02010601
台
6
0.30
1.80
1.80
1.80
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
打印设备
A02010601
台
17
0.25
4.25
4.25
4.25
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
计算机设备
A020101
台
7
0.70
4.90
4.90
4.90
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
复印机
A020201
台
1
2.90
2.90
2.90
2.90
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
复印机
A020201
台
1
1.50
1.50
1.50
1.50
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
照相机及器材
A020205
台
1
1.00
1.00
1.00
1.00
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
照相机及器材
A020205
台
1
0.80
0.80
0.80
0.80
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
销毁设备
A020211
台
1
0.55
0.55
0.55
0.55
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
空调机
A020*******
台
8
0.30
2.40
2.40
2.40
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
传真通信设备
A02081001
台
1
0.40
0.40
0.40
0.40
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
安全服务
C0810
1
18.00
18.00
18.00
18.00
机关及下属单位正常公用经费
1000.00
通风和空调设备安装
B0606
1
65.00
65.00
65.00
65.00
七、国有资产信息
河北省廊坊市交通运输局(含所属单位)上年末固定资产金额为18470.16万元,本年度各单位(处室)拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、网络安全设备、空调、办公家具、办公楼电梯、新能源公交车等,已列入政府采购预算。
详见下表。
廊坊市市直部门固定资产占用情况表
编制部门:
廊坊市交通运输局
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
18470.16
1、房屋(平方米)
31396.59
4926.12
其中:
办公用房(平方米)
31303.59
4911.25
2、车辆(台、辆)
88
1565.53
3、单价在20万元以上的设备
9
1018.69
4、其他固定资产
——
10959.82
八、名词解释
(一)财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十)“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十二)公务用车购置:
填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十三)其他交通工具购置:
填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十四)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常