财务报销常用表格模板Word下载.docx

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办公费

交通费

住宿费

场地费

就餐费

专家费

其它费

合 计

大写:

小写:

承办部门负责人

综合管理部

分管领导

总经理

此表用于本公司举办的会议

XX燃气产业集团有限公司管道分公司

工程合同付款审批单

编号:

付款日期:

年月日

合同名称

合同编号

合同性质

开户银行

账号

付款性质

预付款□进度款□尾款□其他□

原始合同金额

变更金额

合同合计金额

累计已付金额

本次付款

大写:

小写__

付款事由

总经理:

公司分管领导意见:

总会计师意见:

财务意见:

部门负责人:

经办人:

备注:

签批程序:

→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理

固定资产购置申请表

申报部门

购置原因及用途

申报部门负责人

承办人

拟购资产名称

数量

型号

单价

总价

合计

公司领导意见

财务意见

分管领导意见

年月日

 

固定资产交付使用〔验收单

编号:

资产名称

经办人

规格型号

购置/修理价格

放置位置

交付日期

使用部门

责任人

使用部门/生产技术部门/验收意见:

验收人签字:

使用部门资产管理员:

公司固定资产管理员:

使用部门负责人:

审批完成后,将此表交财务部资产管理员备档,使用部门留存复印件。

固定资产调拨单

年月日

资产编号

原使用部门

现使用部门

转移时间

原责任人

现责任人

备注〔原件财务存档,转移双方各执一份复印件:

原责任人:

转出部门固定资产管理员:

转出部门负责人:

现责任人:

转入部门固定资产管理员:

转入部门负责人:

财务部资产管理员:

固定资产处置申请表

申请部门:

填报时间:

购置时间

账面原值

累计折旧

预计残值

报废原因:

申请人签字:

生产技术部门鉴定意见:

鉴定人签字:

财务部负责人:

分管副总经理:

总会计师:

总经理审批:

填报说明:

1、固定资产处置形式包括:

无偿调出、出售、报废、报损等;

2、已批准报废的资产,应保持其完整性,并上交资产主管部门统一处理;

3、使用部门填写一式二份,报财务备案一份。

固定资产修理申请表

上次修理时间

修理规模

预计修理时间

费用概算

修理原因:

资产管理部门负责人:

1、固定资产修理规模分为"

大修"

、"

中修"

小修"

2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表;

3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据。

固定资产盘点情况表

部门:

盘点截至日期:

名称

规格

型号/结构

账面数量

实盘数量

账实

计价

手续

使用状况

相符

正确

完备

1

2

3

4

5

6

7

8

部门资产管理员:

查验人:

监盘人:

银行保函退还申请表

退还理由:

接收人:

合同名称

合同订立单位名称

保函金额

保函履行期

物资采购部门意见:

基建部门经理意见:

会签部门和财务部意见:

分管领导意见:

总经理审批意见:

年月日

低值易耗品台帐

使用部门:

生产厂家

金额

使用责任人

良好

一般

毁损

出差审批单

姓名

职务/岗位

部门

出差事由

出差地点

出差时间

自月日至月日

随同人员

拟采用的交通方式

往:

□自带车返:

□自带车

□客车〔火车、汽车、轮船□客车〔火车、汽车、轮船

□飞机□飞机

一般人员乘坐飞机原因说明

出差注销记录

签字:

说明:

请按职级和权限履行出差审批手续,此审批单为报销差旅费的必备附件。

1、总经理助理、部门负责人出差一律由总经理批准。

2、其它人员出差1天以内由部门负责人审批,1天以上3天以下由分管领导审批,超过3天由总经理批准。

3、其它人员因特殊情况乘坐飞机的,需总经理批准。

车辆派修单

车号

车型

送修人

维修项目:

指定修理厂:

行车公里数:

距上次保养行车公里数:

预计费用:

车辆主管

驾驶员

附件4

实物验收领用单

使用〔管理部门:

商品名称

单位

安放位置或用途

验收部门负责人:

验收人:

注:

此单适用于不用办理出入库手续的实物。

附件5

办公用品入库单

品名

综合管理部负责人:

验收保管:

附件6

劳保用品入库单

附件7

办公用品出库单

领用部门:

年月日编号:

使用人或保管人

保管:

领用部门负责人:

领用人:

附件8

劳保用品出库单

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