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《医院小金库自查报告》Word下载.docx

四、精心组织,积极开展自查自纠工作。

我院严格按照省卫生厅及学院的要求,院主要领导亲自负责,全面深入地开展自查自纠。

结合医院的工作实际,凡违反国家法律法规及其他有关规定的,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资金,均纳入治理范围。

检查方法为自查与重点检查相结合,先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”,要如数交回医院财务。

对存在问题的科室,由相关部门组织重点检查,按照规定及时纠正处理,并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。

财务科按照要求认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。

医院对所属的65个科室下发了《科室自查自纠“小金库”统计表》,由科室对照“小金库”专项治理的内容,进行认真检查、填写、科室主任签名。

自查过程,达到100%,扎实细致,不走过程,不留死角。

经过认真自查自纠,全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室,在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行,收费统一由院财务科管理,整改报告《医院小金库自查报告》。

财务科有规范健全的财务管理制度,未发现有设立“小金库”的情况。

通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识,明确了相关责任,严令禁止各科室私设“小金库”,私自乱收费。

至此,我院检查“小金库”自查自纠工作全部完成。

按照北京市“小金库”和假发票专项治理领导小组工作要求和北京市卫生局重点检查工作安排,北京市卫生局“小金库”和假发票专项治理领导小组成员审计处处长罗香葆、财务处袁毅和监察处赫菲于12月7日,到北京天坛医院进行“小金库”和假发票专项治理督察。

罗处长一行现场听取了工作汇报,并就有关问题进行提问。

认为北京天坛医院高度重视“小金库”和假发票专项治理工作,并认真做好此项工作。

北京天坛医院党委书记宋茂民、党委副书记姚铁男从治理“小金库”、打击假发票两个方面做了汇报。

北京市神经外科研究所、王忠诚基金会、北京市脑血管病防治学会等部门的负责人及其财务、审计人员做补充汇报。

北京天坛医院高度重视“小金库”治理和假发票专项治理工作。

医院成立了领导小组,党政一把手任组长。

医院认真修订了相关制度。

及时传达部署上级文件指示精神,广泛开展廉政教育,利用院周会及时传达上级领导指示和相关文件精神;

院长王晨、党委书记宋茂民、党委副书记、纪检书记姚铁男多次在院周会上强调“小金库”治理和假发票专项治理工作的重要性,并提出工作要求。

医院邀请北京市纠风办副主任、市纪委监察局驻市卫生局纪检组组长何群做廉洁自律辅导报告;

与崇文区检察院建立预防职务犯罪联席会议制度,请检察官为全体院领导、中层干部及相关工作人员做预防职务犯罪的讲座;

组织医院财务、人事、后勤、物资、药品采购等重点岗位人员和中层干部,观看北京市纪委拍摄的《以案说纪》《警钟长鸣》警示片,组织全体中层干部观看《小金库引发的大案》,增强党员干部廉政意识和拒腐防变能力,加强警示教育。

医院组织学习贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁自律从政若干准则》,组织全院790名党员参加《廉政准则》答卷,并在医院网站上长期滚动公布廉政账户。

医院扩大宣传覆盖面,自xx年7月,在全院72个科室开展自查,未发现存在小金库问题。

党支部书记和科室主任在科室自查报告中均联合签名,以确保本科不设小金库。

医院层层签订承诺书,并在承诺书中说明各种具体要求,促使大家严肃认真地对待承诺的内容,不流于形式。

医院重新规范了主任基金的管理办法和部分细则,完善了医院的财务管理制度。

在打击假发票工作中,医院领导要求有关人员认清严峻形势,认真查找问题。

医院对财务、库房、食堂、采购、研究所等相关部门人员进行识别假发票知识和技能培训。

听取汇报后,罗香葆处长对北京天坛医院“小金库”和假发票专项治理工作给予充分肯定。

认为北京天坛医院高度重视此项工作,工作做得全面细致;

医院根据上级文件精神,结合医院实际,有针对性地完善制度;

医院广泛开展宣传教育工作;

认真做好假发票的培训工作;

对基金会和学会的工作做了全方位的自查。

同时罗处长对今后的工作提出了希望和要求。

他指出,“小金库”和假发票专项治理工作是长期的任务,要从政治全局高度充分认识其重要性;

建立长效机制,健全相关制度,长期贯穿在经济管理工作中,使工作健康有序发展;

将所有财务收入均纳入财务大账统一管理,教育职工自觉抵御小金库;

重视工作中的各个环节,不要留死角,小金库隐匿性强,不易发现,一定要深入细致地开展工作;

加强宣传教育工作,做到警钟长鸣,告诫职工遵纪守法。

党委书记宋茂民表示,感谢罗处长一行对北京天坛医院工作的检查和指导,一定按照北京市卫生局的要求,认真做好“小金库”和假发票专项治理工作。

第二篇:

医院小金库自查报告按照北京市“小金库”和假发票专项治理领导小组工作要求和北京市卫生局重点检查工作安排,北京市卫生局“小金库”和假发票专项治理领导小组成员审计处处长罗香葆、财务处袁毅和监察处赫菲于12月7日,到北京天坛医院进行“小金库”和假发票专项治理督察。

及时传达部署上级文件指示精神,广泛开展廉政教育,利用院周会及时传达上级领导指示和相关文件精神;

医院邀请北京市纠风办副主任、市纪委监察局驻市卫生局纪检组组长何群做廉洁自律辅导报告;

与崇文区检察院建立预防职务犯罪联席会议制度,请检察官为全体院领导、中层干部及相关工作人员做预防职务犯罪的讲座;

认为北京天坛医院高度重视此项工作,工作做得全面细致;

医院根据上级文件精神,结合医院实际,有针对性地完善制度;

医院广泛开展宣传教育工作;

认真做好假发票的培训工作;

他指出,“小金库”和假发票专项治理工作是长期的任务,要从政治全局高度充分认识其重要性;

建立长效机制,健全相关制度,长期贯穿在经济管理工作中,使工作健康有序发展;

将所有财务收入均纳入财务大账统一管理,教育职工自觉抵御小金库;

重视工作中的各个环节,不要留死角,小金库隐匿性强,不易发现,一定要深入细致地开展工作;

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第三篇:

医院小金库自查报告(精选)一、高度重视,认真安排部署。

要严格按照要求,按时完成自查自纠工

作。

一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的xx大精神及中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的要求。

结合医院的工作实际,凡违反国家法律法规及其他有关规定的,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其形成的资金,均纳入治理范围。

自查过程,

达到100%,扎实细致,不走过程,不留死角。

经过认真自查自纠,全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室,在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行,收费统一由院财务科管理。

【范例】

认为北京天坛

医院高度重视“小金库”和假发票专项治理工作,并认真做好此项工作。

与崇文区检察院建立预防职务犯罪联席会议制度,请检

察官为全体院领导、中层干部及相关工作人员做预防职务犯罪的讲座;

组织医院财务、人事、后勤、物资、药品采购等重点岗位人员

转载自工作总结

第四篇:

医院小金库自查自纠报告集锦医院小金库自查自纠报告集锦

1一、高度重视,认真安排部署。

一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的xx大精神及中央《建立健全惩治和预防腐败体系xx-xx年工作规划》的要求。

对存在问题的科室,由相关部门组织重点检查,按照规定及时纠正处理,并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。

2xxx团医院治理“小金库”工作自查报告

为严格执行财务管理制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据上级主管部门的指导精神,我院结合实际情况,对资金规范化管理进行自查清查和清查,切实将清查工作放在第一位。

第一。

根据上级精神,我院动员全体职工传达落实文件内容,加强廉政建设,遏制和防治腐败,规范财务收支的重要措施是广大医院职工的需要,并认真清查“小金库”工作,成立有院长率头,财务人员负责,全体职工监督的工作小组,认真扎实的开展清理工作。

第二。

按照“关于开展小金库”专项检查的要求,通过深入自查我院财务管理均按国家财经法规执行,对收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目核算,没有侵占和私自设立账户,开设小金库。

第三。

按照清理范围的要求,我院对前几个月账务处理进行抽查,并请职工进行监督检查,没有发现违法违纪行为。

虽然我院在清理“小金库”治理工作上没有发现问题,但通过清查进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保各项收入入账,确保资金合理使用。

3按照《中共中央办公厅公国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定报告》(中办{xx}9号)和《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》(财监[xx]18号)文件精神和工作要求,为进一步加强财务管理,严肃纪律,我局认真扎实地开展了“小金库”专项治理工作,对资金规范化管理情况进行严格。

现将自查自纠情况汇报如下:

一、提高思想认识,迅速贯彻落实我局领导对这次专项治理工作高度重视,及时召集局领导班子成员、各股室负责人以及财务管理人员等,召开专题会议,学习传达有关文件要求,认真学习了专项治理的范围和内容、方法和步骤、政策规定等,充分进行宣传发动,统一思想,提高认识。

局领导要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

要求认真对待专项治理工作,对照文件要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决问题。

二、加强组织领导,制定工作方案

为确保专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长任组长,分管副局长任副组长,成立招商局专项治理“小金库”工作领导小组,安监局长胡生华负责指导和协调全局“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。

领导小组下设办公室,从局办公室和财务抽调专门工作人员,具体负责实施“小金库”专项治理工作,以及日常组织协调。

并制定了《招商局治理“小金库”专项工作实施方案》,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。

既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的深入有效开展。

三、认真自查自纠,实施长效监督

按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》(中办{xx}9号)要求我局认真开展自查自纠,对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查。

一是预算收入、支出支管理情况。

我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未违反法律法规及其他规定,未违规收费、罚款及摊派等,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二是我局自xx年成立以来,财务管理均按照国家有关财经法规执行,财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算,从无设置帐外帐,或存在以个人名义私存公款等违反财经纪律行为。

未侵占、截留国家和单位收入,从未单独设帐户,未设任何形式的“小金库”。

三是政府采购管理情况。

我局严格按照政府采购管理要求,执行经费预算和资产配置标准,严格遵循政府采购要求,从无“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。

四是资产管理情况。

我局严格资产配置、使用、处置,从未擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。

资产配置环节,严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产,资产配置与履行职责适应,不存在奢侈浪费等问题。

五是财务会计管理情况。

我局严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》管理,我局设置会计账簿,会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实,会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定,我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。

六是财政票据管理情况。

因我局没有相关的收费项目不存在财政票据印制、非法印制票据,转让、出借、串用、代开票据,或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。

七是按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我局按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。

财务报销严格按照财务制度执行。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查自纠,我局认真执行财务管理制度的有关规定,没有“小金库”,没有发现违规违纪现象。

通过这次开展“小金库“专项治理,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。

今后,我局将在此次专项治理工作的基础上,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争财务管理工作水平。

第五篇:

小金库自查报告“小金库”自查报告

为贯彻落实党的十七届四中全会精神,坚持和完善标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针,从源头上预防和惩治腐败,根据中央、省、市治理工作有关精神,我局深入开展了“小金库”专项治理工作,现将有关情况汇报如下:

一、加强组织领导,形成治理合力

我局高度重视“小金库”专项治理工作,把开展“小金库”专项治理工作做为当前一项重点任务,抓紧抓好。

按照党风廉政建设要求,我局成立了“小金库”治理工作领导小组,由局长朱正文任组长,副局长李艳兰、刘智源、周新平、陈游任副组长,局办公室具体负责治理工作日常事务。

党政“一把手”切实担负起治理工作的领导责任,重要工作亲自部署、亲自过问、亲自协调,分管领导具体抓,各科室分工协作,全体人员共同参与,把“小金库”治理工作真正落到了实处。

二、着力学习教育,提高认识水平

为确保治理工作扎实、有效地开展,局长朱正文同志主持召开专题会议,对全局“小金库”专项治理工作进行具体安排和部署,明确了治理范围、内容、方法和步骤,传达贯彻了中央、省、市有关文件精神和领导重要讲话,深刻领会了党中央和国务院坚决惩治“小金库”问题的决心,把全局

领导干部的思想认识统一到中央的重大决策部署上来,充分认识“小金库”治理工作的重要意义,认识“小金库”问题的严重危害性和治理工作的重要性、紧迫性,增强了领导干部落实“小金库”治理工作的责任感和使命感。

同时,加强对财务人员培训,提高财务人员业务素质。

加强财务人员职业道德和廉洁自律教育,督促财务人员严肃工作纪律,严守工作流程,认真履行工作职责。

三、做好自查自纠,突出重点检查

结合“小金库”治理回头看工作,针对xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产开展自查自纠,自查面积达到100%。

我局财务管理均严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设立任何形式的“小金库”,无以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

单位监管使用的票据由财务人员统一管理,并建立了相应的备查薄。

按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,无坐支行为。

自查自

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