度滕家镇部门决算Word格式.docx
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做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。
九、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。
配合上级有关部门做好防汛、防震、防火、防灾、救灾工作。
十、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
十一、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。
十二、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
十三、完成上级政府部署的各项工作。
二、部门决算单位构成
纳入荣成市滕家镇人民政府2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括:
荣成市滕家镇人民政府
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
一、财政拨款收入
1
5782.91
一、一般公共服务支出
30
535.19
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
2022.78
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化教育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
1155.78
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
71.54
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
477.31
12
十二、农林水支出
41
1478.85
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
41.47
20
二十、粮油物质储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
58
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
5,782.91
201
一般公共服务支出
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
404.51
2010301
行政运行
20106
财政事务
53.58
2010601
20110
人力资源事务
31.87
2011001
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
45.24
2013101
205
教育支出
2,022.78
20599
其他教育支出
2059999
其他教育支出
208
社会保障和就业支出
1,155.78
20801
人力资源和社会保障管理事务
2.53
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20808
抚恤
341.40
2080801
死亡抚恤
329.92
2080899
其他优抚支出
11.48
20825
其他生活救助
17.18
2082502
其他农村生活救助
20899
其他社会保障和就业支出
794.66
2089901
其他社会保障和就业支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
33.30
2100101
21005
医疗保障
38.25
2100501
行政单位医疗
10.58
2100502
事业单位医疗
15.32
2100504
优抚对象医疗补助
12.35
212
城乡社区支出
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801
征地和拆迁补偿支出
205.08
2120802
土地开发支出
272.23
213
农林水支出
1,478.85
21301
农业
948.25
2130101
112.17
2130199
其他农业支出
836.08
21303
水利
21.00
2130301
20.01
2130331
水资源费安排的支出
0.99
21305
扶贫
256.00
2130599
其他扶贫支出
21307
农村综合改革
253.59
2130701
对村级一事一议的补助
44.50
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
188.19
2130707
农村综合改革示范试点补助
20.90
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
合计
1,141.50
4,641.41
361.11
21000101
132.18
1,346.66
本表反映部门本年度各项支出情况。
、
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
收入
支出
金额
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
5,305.60
二、政府性基金预算财政拨款
七、文化体育与传媒支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
4,164.10
住房保