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资质整改报告Word文档格式.docx

的不合格项,我公司对试验室工作环境进行了整改,将水泥室、水泥砼室、沥青室、沥青混合料室环境进行了改进,从彩钢房搬出,搬进条件好的办公楼,并对以上各室设置了空调,使试验室温度得到了保证,对水泥、水泥砼室设置了加湿器,使水泥、水泥砼室的湿度要求得到了保证,试验室工作环境均满足了试验资质等级要求。

试验工作环境符合规范要求是确保检测数据

  的重要要素,今后我公司更要加强这方面的学习和管理。

  2.针对试验检测原始记录信息不全、签字不规范,我公司对试验检测原始记录进行了整改,并记录全各原始信息。

由于质检站于20XX年27日、28日组织了青海省公路工程试验检测培训班,秦工和杨学山授课讲解了工地试验室管理,公路工程常规试验的取样方法。

频率,原始记录填写和试验报告填写,试验室管理台账填写,规范了各原始记录、台账、试验检测报告,我公司已按新的原始表格和检测报告执行。

使我公司试验检测的原始记录、台账、试验检测报告信息齐全、规范有了可寻依据和保障,也逐步使我公司检测工作更规范,保证了试验检测数据的科学性、准确性、工作性,我公司今后努力做到试验台账、仪器使用记录、原始记录和试验报告相对应,加强对表格的学习,并在实际工作中学习。

公司对签字已进行了整改,制定了持证上岗,并进行了岗前培训,每项试验均由两人签字,由检测工程师审核,由授权签字人签发报告。

  3.针对无化学试剂、危化品安全管理、处置措施和制度,我公司副经理对化学室负责人进行了指导和培训,并健全了化学试剂、危化品安全管理、处置措施和制度,建立了化学药品管理制度,建立对化学试剂、危化品安全管理制度,建立了化学品处置措施制度,使化学室各项工作更完善,使公司安全保证工作更细致和完善。

  4、针对无工地试验室管理制度和相关台账,无工地试验室仪器台账、无外检工作台账,我公司今年加强了工地试验室管理工作,并派专人负责,已制定工地试验室管理办法、管理制度,并以集团文件下发各工地试验室,建立了工地试验室仪器台账和人员台账,逐步使公司对工地试验室的管理完善和加强,并决定从六月初开始对工地试验室进行监督检查和指导,逐步加强和完善对工地试验室的管理。

  5、针对样品的管理基本符合要求项,我公司加强了样品管理,试验样品管理室试验检测工作最为关键的,对每个样品进行统一编号分类堆放,以免不同品种试样之间相互污染,并根据质量保证体系要求进行盲样处理并下发试验任务通知单。

建立了样品标识单,并填写样品流转记录。

对钢筋、水泥、沥青、集料(要求留存)的样品按规定进行留样,规范了留样记录台账,样品处置记录,对留样样品进行留样封条编号,留样人签字,留样见证人签字,保障了样品的可查性和真实性,也对试验样品的复检提供了可靠的依局。

我公司今后将进一步加强样品管理。

  综上所述,质检站的这次检查对我公司的各方面管理提供了很好的指导作用,也加强了我公司各项制度及检测工作的完善。

随着公路桥梁事业的飞速发展,我们认识到试验检测的重要性,提高试验检测的管理水平势在必行,加强检测人员法制意识、职业道德意识、质量意识将是我们工作的重点,加强对工地试验室巡视与管理是以后工作的重点,我公司再次感谢质检站有关领导

  在工作上的指导和检查,不足之处请有关领导指正为盼!

  青海正通土木工程试验检测有限公司

  20XX年5月16日

  篇二:

实验室资质认定整改报告

  资质认定评审整改报告

  编写人:

审核人:

签发人:

  贵阳市金关站机动车尾气检测有限公司

  二○一三年八月十一日

  实验室资质认定评审整改报告

  根据我单位的申请,实验室资质认定评审组受贵州省质量技术监督局的委派,于20XX年7月2日对我单位进行了资质认定(计量认证)评审。

评审组对我单位存在不足提出11项整改要求,针对整改要求我单位具体完成情况如下:

  一.问题描述

  1.无实验室最高管理者,技术管理者,质量主管及各部门主管应有任命文件。

2.文件审核、批准、发放、保管物记录,没有设备维护和保养记录。

3.人员培训计划和记录簿规范。

  4.人员档案内容不完整,缺少人员合同、培训记录。

5.一名申请授权签字人为技师,不符合要求。

6.未进行标准查新。

7.设备档案内容不全。

  8.无期间核查计划、程序和方法。

9.无质量控制计划和记录。

10.序列号与程序文件规定不一致。

11.检测所用标准不完整。

二.整改措施

  1.按照《实验室资质认定评审准则》要求补充最高管理者、技术负责人、质量负责人

  等核心人员的任命书。

  2.按照《作业指导书》中规定对设备维护和保养记录进行完善及补充。

3.按照《质量手册》中要求对人员培训计划和记录进行规范整理。

4.对人员合同及培训记录不缺少部分进行补充,完善。

  5.按要求对不符合职称要求的授权签字人进行取消。

  6.按要求到省质量技术监督局信息中心对尾气检测现行使用的国家及行业标准进行查新。

  7.按照《质量手册》在两次检定周期之间对设备进行期间核查,并作出记录。

8.要求设备管理员健全设备档案。

  9.规范管理评审和内审记录。

  10.因报告单编号为环保系统统一规定,故将《作业指导书》中报告单编号规定进行修改。

  11.联系设备所使用的软件厂家,要求对检测报告中尾气检测方法进行完善。

三.整改完成情况

  1.已按照《实验室资质认定评审准则》完善核心人员的任命书。

  2.已按照《实验室资质认定评审准则》要求,补充完善设备维护和保养记录。

3.已完成培训计划和记录的资料整理工作,已符合规范。

4.已按要求规范人员档案。

  5.已取消《质量手册》中不符合要求的授权签字人。

  6.已将标准查新报告进行存档。

  7.技术负责人按规定已对设备期间核查的计划、程序和方法进行完善,并将期间核查结果进行分析并记录。

  8.设备管理员已按要求完成设备档案的补充和完善工作。

  9.已按《实验室资质认定评审准则》要求,将内审和管理评审报告进行整理及规范。

10.已对《作业指导书》进行修改并完善。

  11.设备厂家已完成对检测报告检测标准的修改。

  现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表

  附件1:

核心岗位人员任命书附件2:

设备保养维护记录附件3:

期间核查记录附件4:

查新报告附件5:

报告单

  篇三:

资质认定复查评审整改报告

  资质认定复查评审整改报告

xxxxx审核人:

xxxxx签发人:

xxxxx

  xxxxx疾病预防控制中心

  20XX年5月13日

  根据我单位的申请,xxxx质量技术监督局评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派,依据国家认监委国认实字(20XX)78号和?

实验室资质认定评审准则?

于20XX年4月7日至8日对我单位进

  行了计量认证复评审。

评审组依据?

对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的进行情况进行了全面检查。

对照?

的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款,组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。

对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有5项不合格项。

(一)问题表述

  1.乙炔瓶与仪器设备同处一室;

2.实验室缺少质量控制计划;

  3.微生物菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌检测方法没有更新;

  4.原子吸收、气相色谱、原子荧光使用缺少授权;

5.仪器设备没有检定计划;

(二)整改措施

  针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由质控科和检验科提出具体整改措施,并经我单位计量认证复评审工作小组讨论同意,由最高管理者批准并安排相关科室负责整改措施的实施,具体整改措施如下:

  1.经最高管理者同意,由行政办公室负责乙炔气瓶柜购买和分室安装,同时改造气路,在气瓶柜中安装报警器。

  2.实验室缺少质量控制计划,经最高管理者同意,由质控科制定质量控制计划并监督检验科具体实施。

  3.经最高管理者同意,由行政办公室负责微生物标准中菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌检测方法的更新,同时做好相关标准的更新受控和sop文件登记。

  4.经最高管理者同意由检验科协同质控科对原子吸收、气相色谱、原子荧光的使用进行培训、考核、授权,发上岗证和技术档案归档等。

  5.经最高管理者同意由质控科着手制定仪器设备检定计划,并且力争做到制度化,年年提早制定。

(三)整改完成情况

  我单位由相关科室负责人按照指定的整改措施对本科室的问题进行整改,行政办公室负责监督验证,并经质量负责人确定。

对评审中发现的5个不符合项,到5月13日已完成整改,报告评审组认可。

  1.由行政办公室负责乙炔气瓶柜购买和分室安装,同时改造气路,在气瓶柜中安装报警器,现已完成。

  2.实验室缺少质量控制计划,经最高管理者同意,由质控科制定质量控制计划并监督检验科具体实施,现已制定完成。

  3.由行政办公室负责完成了微生物标准中菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌检测方法的更新,同时也做好相关标准的更新受控和sop文件登记。

  4.检验科协同质控科对原子吸收、气相色谱、原子荧光的使用进行培训、考核、授权,发上岗证和技术档案归档等。

同时由行政办制定授权文件。

  5.由质控科着手制定仪器设备检定计划,并且力争做到制度化,年年提早制定。

现已完成。

  注:

相关证实材料见附件

  现场评审提出的问题、整改措施及完成情况

  

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