大型企业集团网络与信息安全系统保密总体方案设计及策略Word文档下载推荐.docx

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  1.2.1互联网的安全使用问题

  由于互联网使用的广泛性、接入手段的多样性(modem拨号、以太网卡、无线网卡、蓝牙、红外等等)、应用的复杂性以及攻击行为的隐蔽性(蠕虫,病毒、木马、僵尸等等),近年来我国已发生多起严重的网上失、窃密案件。

威胁互联网安全的因素包括“黑客”的入侵,计算机病毒,数据“窃听”和拦截等方面。

  企业集团内同样存在因广泛使用互联网而可能发生的核心企业秘密外泄的严重风险。

因此,必须采用有效的技术手段,加强监督管理,规范互联网的使用,以达到保护国家秘密和集团企业核心秘密的目的。

  1.2.2终端安全问题

  随着企业信息网的对外开放,终端数量的日渐庞大,使企业信息网正在承受来自互联网的各种信息安全威胁,如网络蠕虫、安全攻击,垃圾邮件等。

企业网终端没有统一的管理,病毒库不能得到严格升级,每台终端上的操作系统安全漏洞补丁不能得到及时更新,这些威胁都会严再影响企业内部网络的安全使用,并进一步威胁企业的健康发展。

  在现有网络架构下,只要接入集团的一台终端感染网络病毒,就可能导致往有数千台终端的网络内爆发蠕虫病毒,网络中会充斥大量的无用数据包,占用几乎全部的网络设备资源和带宽,导致真正的应用数据包无法被传输,甚至出现交换机由于CPU利用率过高而近似死机的现象。

因此,必须对集团网络从交换机终端即网络边缘开始进行安全控制。

  1.2.3Web应用系统分级授权控制问题

  企业集团一般授权系统比较单一,需要建立分级授权系统对应用系统进行保护,主要包括:

(1)边界权限控制:

各企业集团内部上页属于内部办公平台,必须受限访问。

(2)重要模块控制:

各企业集团内部主页有企业秘密信息模块,也有公开信息模块。

企业秘密信息模块包括OA系统、竞争情报、工作报告、会议纪要、科技成果、管珲课题研究等内容。

应加强对企业秘密信息模块的保密管理,依据工作分工、分级授权进行访问控制和管理。

  1.2.4文件保护问题

  由于企业集团内部网络监控的缺位,目前存在以下内部泄密途径:

(1)内部人员将资料通过移动存储介质从电脑中拷出带走;

(2)内部人员通过互联网将资料通过电子邮件发送给外部人员;

(3)将文件打印后带出。

(4)将办公用便携式电脑直接带回家中,(5)电脑易手后,硬盘上的资料没有处理;

(6)随意将文件设成共享,导致非相关人员获取资料;

(7)移动存储介质设备共用,导致非相关人员获取资料;

(8)将私人便携式电脑带到企业集团,接入局域网,窃取资料;

(9)开启同事电脑,浏览、复制同事电脑里的资料。

此外,还有很多其他途径可以被别有用心的内部人员利用以窃取资料。

  1.2.5移动存储介质和设备管理问题

  越来越多的敏感信息、秘密数据和档案资料被存贮在移动存储介质里,给企业信息资源管理带来相当人的安全隐患。

企业集团移动存储介质使用管理中存在的问题主要包括:

非法拷贝敏感信息和涉密信息到移动存储介质中;

企业外部移动仔储介质XX在内部使用;

企业内部移动存储介质及信息资源被带出,在外部非授权使用;

存贮征媒体中的秘密信息在联网或人工交换时被泄露或被窃取;

处理废旧移动存储介质时,末做信息清理;

存有秘密信息的介质不经处理或任无人监督的情况下被带出修理;

存有秘密信息的存储介质失窃;

秘密信息和非秘密信息放在同一介质上。

另外公私混用,存在一定安全隐患。

  1.2.6涉密文件的等级保护问题

  如果将涉密文件以明文方式存储在涉密存储介质中,一旦涉密存储介质(硬盘、移动硬盘、U盘、笔记本电脑)意外遗失或者被盗,或者存储在上面的涉密信息被恶意通过网络发送出去,则可能造成涉密信息的泄漏。

必须采用一定的技术于段,根据涉密文件的级别,以不同等级自动进行文件加密,使涉密存储介质中存储的文件为密文,即便涉密存储介质被盗或意外遗失,或者被恶意外泄,也不至于造成直接泄密的重大损失。

  1.2.7邮件加密及归档审计

  企业集团一般用户自主邮件恢复功能只能恢复30天之内的数据。

且有一定的限制,无法查询和监督更长时期内的历史邮件。

  据调查显示,目前全球范围内正式实行邮件归档系统的企业并不多,在我国企业中真正实施邮件归档的企业更是少之又少。

与国外企业对邮件归档的认识不同的是,对于国内的企业负责人来说,也许他们更关心的是企业中的机密文件是否会被不轨员工利用电子邮件外泄。

因此,必须采用一定的技术手段,实现邮件加密传输以及对邮件进行归档审计。

利用邮件系统归档功能,可以根据企业集团工作需要查询和监督用户利用企业集团的邮件平台收发的电子邮件,尤其是公务邮件,对知识产权的保护具钉现实意义。

  1.2.8网络涉密传输

  对于涉及氽业集团或国家秘密的数据传输,传输通道必须加密,以保证特殊条件下信息不被轻易窃取。

  2、网络与信息安全保密建设总体方案

  2.1总体目标

  大型企业集团网络与信息安伞保密工作的总体目标可以定义为:

针对集团网络及信息安全保密需要,构建系统的安全保密技术和防护策略及其措施,通过制度管理和技术防范,双管齐下,规范员工行为,以达到网络和信息资产安全的总体目标。

最终达到“外人进不来,进来之后看不到,看到了拿不走,拿走了用不了,操作了可追溯”的效果。

  2.2总体要求

  对于网络与信息保密工作而言,管理方法和技术手段同等重要,缺一不可。

只重视管理流程,缺乏足够的技术手段,信息安全保密工作就只能取决于执行者自身的政治觉悟。

对于觉悟不高者而言,容易流于形式,只审视技术手段。

不加强管理,信息安伞保密工作就容易受到轻视,技术手段反而成为绊脚石,安全保密工作无法有效开展。

安全,特别是信息安全是一个系统工程,在这个系统工程中,体现着“三分技术,七分管理”。

  2.3管理改进

  大型企业集团应建立网络与信息安全保密组织,制定相关的管理制度,大力宣传信息保密工作的重要性。

最大程度地保护企业的各种秘密信息。

具体工作任务包括:

(1)根据企业集团信息保密工作的具体要求建立适合本企业集团或部门的电子信息保密规定,建立可操作的工作制度。

(2)对本企业集团有涉密信息的部门划分级别,对用户的电脑进行严格的安全配置,例如禁止使用USB盘、只能登录特定的电脯等;

(3)用户不明确信息是否涉密时,由保密工作部门进行甄别;

(4)为信息技术管理部门提供有关信息保密管理、技术改进、提升与完善的具体建议;

(5)对本企业的员工进行信息保密培训与教育;

(6)对涉密信息的交流与传递进行监督;

(7)协助安全部门对违反保密规定的信息泄漏事件进行调查、取证。

(8)与审计部门配合,定期或不定期对本企业集团的信息保密工作进行审计;

(9)定期或不定期向企业高层与集团信息保密工作组报告本企业集团的信息保密工作情况。

  2.4总体方案

  2.4.1建立网络分区分级管理

  目前,企业集团的整个信息网络是一个整体,没有内、外网之分以及保密专网,网络结构存在安全隐患。

  为了提高信息安全性,根据信息的密级,结合工作的需要,对信息网络进行分区分级管理。

从长远看,企业集团网络应该分为困密网、专用网、外网、办公内网四个安全区,如图2所示。

对于安全区内的系统根据审要性进行分级管理。

  2.4.2建立网络安全准入系统

  在企业集团范围内建立终端安全防护和全面的网络准入控制系统,实现如下目标:

  

(1)网络准入控制。

工作站必须符合定义的安全策略(例如安装了指定的防病毒软件、更新了病毒特征代码、安装了最新的微软补丁等)才能够接入网络,实现自动修复以及用户和设备的认证,保证网络上所有终端都是健康的。

  

(2)应用程序控制。

只有指定版本的软件才能够访问网络资源,禁止用户私自安装的软件或木马程序、蠕虫访问网络。

  (3)基于用户/组的访问控制策略。

可以对不同的成员企业集团、部门、承包商、项目组、第三方接人人员采用不同的网络访问控制策略,构建集中管理的分布式防火墙体系。

  2.4.3实施Web应用分级授权控制系统

  随着企业集团业务的发腰和集团各部门之间信息交流的增多,因估息系统建没周期较长、系统众多,技术架构趋于复杂,需要一套灵活的、易于管理的Web应用授权控制系统。

  新的Web授权系统作为企业集团内部Web应用统一的授权服务平台,为企业门户任应用层面提供信息浏览的安伞保障,满足企业在业务需求不断发展的过程中产生的信息安全方面的需要。

同时,该系统也可以作为一项独立的安全服务,为以后的集团门户系统提供强有力的支撑。

  2.4.4建立企业电子文件保护平台

  建立企业集团范围的电子文件保护平台,解决如下问题:

  

(1)按需对涉密电子文件进行加密。

  

(2)单一或组合授予用户阅读,打印、复制、编辑等权限。

  (3)对于脱离受控环境的电子文件,可以限制其只能在特定的计算机上使用;

或设置其可读取的次数和有效期限。

  (4)与各类信息系统进行集成。

使得这些信息系统具备电子文件保护能力,并且不会改变系统的原有流程。

  (5)无论使用U盘、移动硬盘、还是通过Email发附件的方式,在受控环境之外不能有效使用经保护的涉密电子文件。

  (6)关注电子文件本身,而不是层出不穷的各类电子设备和文件载体。

  2.4.5移动存储设备的使用管理

  移动存储设备应分密级使用,并必须保证密级文件的安全。

  移动存储设备应根据所保存的涉密内容。

分级别进行登记和管理;

采取技术手段,禁止未经许可的U盘在涉密计算机上进行使用,保证经过许可的U盘在涉密计算机上能正常使用,保证存储涉密文件的U盘丢失后不造成内容泄密。

  2.4.6涉密文件安全等级保护

  

(1)所有文件只能任内部才能使用。

即使被恶意通过互联网发出去,或者通过U盘拷贝出去,文件不能被正常读取。

  

(2)对文件征内部的流转进行等级划分。

密级文件只能在具备相应或更高密级的计算机上才能被读取。

  (3)文件以密文的方式在内部流转,即使在流转过程中被窃取,也不会造成重大泄密。

  (4)对加密文件进行解密时,必须得到明确的授权。

  (5)文件的整个流转过程具备完整的审计日志。

  2.4.7实现邮件加密及归档审计

  建立公开密钥基础设施(PKI)证书系统,要求部门经理以上用户采用PKI/CA(CA证书)邮件加密与数字签名的方式增加邮件系统访问的安全性。

建立归档机制,自动、实时地对现有邮件系统中的邮件进行分类存储。

终端用户删除邮件不会造成系统中数据的丢失。

管理员可以根据需要随时根据各种条件进行检索。

  2.4.8网络涉密传输

  采用内置国家密码管理局认证硬件加密卡的网络加密机(VPN)进行数据传输通道的加密。

即采用密码技术在公用网络中开辟出专用的隧道,形成专用网络,主要用于解决公共网络中数据传输的安全问题,保证内部网中的重要数据能够安全地借助公共网络进行交换。

  3、网络与信息安全保密技术基本实施策略

  根据大型企业集团网络与信息安伞保密总体方案,从六个方面加强安全保密技术措施,构建系统的安全保密防范体系。

主要内容包括:

网络安全准入、移动介质注册管理、电子文件加密保护、内部网页授权管理、国际互联网应用管控、操作日志和邮件归档审计等。

  3.1网络安全准入

  策略内容:

对终端电脑实行注册管理,接入企业集团网络时需进行设备和账号双重认证控制。

首先,通过系统后台验证终端电脑是否已在企业集团注册,是否符合安全标准(安装准入客户端和指定病毒防火墙),验证合格后方允许接入系统;

其次,用户输入账号、密码,经身份验证后方可访问内部信息资源。

非注册终端设备或非授权账号不能接入内部办公网络,非安全终端设备(染毒)访问内部办公网络资源时受限。

  解决问题:

网络入口控制。

防范非法接入网络;

降低网络被病毒感染和攻击的概率。

  3.2移动介质注册管理

对移动存储介质(U盘、移动硬盘等)的使用进行注册管理。

已注册移动存储介质在企业集团内网、工作电脑上可正常使用和交换数据;

在外网或外部设备中,只有将移动存储介质设置为商旅模式并输入密码后方可使用;

非注册移动仔储介质中的电子数据可拷贝至企业集团内网、工作电脑上,企业集团内网、工作电脑上的电子数据不能拷贝到非注册移动存储介质上;

因工作需要向企业集团以外的电脑中拷贝电子数据时,经保密审查后,统一由企业集团或部门机要员将移动存储介质设置为商旅模式并进行解密;

对注册移动存储介质中资料的所有更改、转移、交换、解密等行为,进行后台记录,作为审计依据。

防范电子文件通过移动介质拷贝泄密,防范移动介质遗失造成失、泄密。

  3.3Web网页授权管理

对企业集团内部主页进行三级授权管理。

第一级为整个丰页的访问授权;

第二级为主页内栏目或业务系统的访问授权,第三级为应用程序授权。

各级授权管理分别由网页、栏目、业务系统的用户应用管理员负责。

按授权范围查阅、利用网络信息资源,在安全范围内进行成果交流。

  3.4电子文件加密保护

禁止在企业集团网络上存储、处理、传输涉及国家秘密的电子文件、信息,对涉及企业秘密的电子文件、信息进行加密保护。

丰委包括以下三个方面:

  

(1)对网页中需要保护的附件电子文件进行加密,根据需要对附件的查阅、修订、复制、下载、打印等权限进行控制。

  

(2)对部门或个人的最终成果类电子文件提供网络存储、备份管理审问,提供基于加密和授权保护的共享利用手段,进行成果管理和共享。

设置个人文件夹备份保管个人成果文件,设置部门成果文件夹存储保管部门成果文件,设置部门共享文件夹任加密授权保护的前提下对成果文件进行共享。

  (3)使用加密技术对重要或涉及企业秘密的电子文件进行加密管理,设置查阅、修订、复制、下载、打印等权限,按授权利用文件成果。

进行成果管理,提供基于加密和授权保护的共享,从而达到防泄密的效果。

防范非授权或无关人员接触涉密或敏感电于文件;

防范二次传输泄密(授权人二次传送给无关人员或集团以外人员造成泄密);

防范移动电脑遗失造成的数据丢失或泄密。

  3.5国际互联网应用管控

实施互联网出口认证和流量管理系统,加强互联网系统监控和管理。

禁止进行联机游戏、基金炒股、P2P下载、BBS交流以及QQ、MSN等即时通讯网络操作;

禁止使用超文本传输协议(http)以外的应用;

禁止一个账号在多台机器上同时登录互联网;

按国家相关规定对访问互联网的行为进行后台监控,必要时对后台监控日志进行审计;

禁止访问非工作相关网站或不良信息网站。

对违反互联网使用管理规定的用户,收回其权限并在企业集团内部通告。

依法安全使用互联网,提高网络安全性。

监督防范擅自向外网(如BBS、博客等)张贴涉密文件资料而造成泄密。

  3.6电子邮件管理

与集团外部进行工作邮件往来时必须使用企业集团外部邮件系统,禁止使用邮件系统传送国家秘密文件信息;

使用邮件系统传送企业秘密文件信息时,应使用电于文件保护系统或企业集团配发的USBKeyCA证书对邮件进行加密;

企业集团对员工的邮件收发行为进行监控、记录并归档,作为审计依据。

防范通过非企业集团邮箱发送工作邮件可能造成的泄密,提供监控和追溯审查手段,加强邮件安全保密管理。

  3.7监控审计

完整记录用户访问互联网、收发邮件、电子文件拷贝、电脑操作以及信息系统管理员操作等所有信息传递活动日志,可对重点部门、部位或个人的电脑操作进行监控;

根据需要对各种信息进行监控审计。

审计工作由审计郜人员组织执行。

提供监控审计手段,便于稽核追踪管理。

区分管理权(用户)、操作杈(管理员)、审计权(审计人员)。

  4、结束语

  大型企业集团实施上述网络与信息安全保密技术和管理策略将取得明显的效果。

比如,限制非法或不安全登录网络,提高了计算机信息系统的安全性;

对计算机及移动存储介质进行注册管理,对涉密电子文件采取加密措施,实现了对电子文件的有效保密管控;

安装应用国际互联网监控管理系统,确保安全、合法、规范地使用互联网,加强了信息保密管理;

制定计算机网络与信息安全保密管理规定,提高了规范化管理水平;

此外,通过该项日的建设与实施,深入推动了保密宣传教育工作,提高了员工的保密意识,对深入开展网路与信息安全保密工作具有重要的现实意义。

  随着上述方案在大璎企业集团的逐步伞面推广实施,集团的网络与信息安伞保密技术防范能力将显著得到加强,安令保密管理水平必将迈上新台阶。

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