哈尔滨市阿城区通城街道办事处Word格式.docx

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哈尔滨市阿城区通城街道办事处Word格式.docx

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

(一)街道工委主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,落实执行党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在本辖区内顺利完成:

2、讨论决定本街道城市管理、社会服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题;

3、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权,协调好各方面的关系;

4、加强党组织的自身建设,充分发挥党支部珀勺战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用:

5、按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作:

6、负责街道的思想政治工作和精神文明建设工作:

7、完成区委和上级党组织交办的其他工作。

(二)办事处主要职责

1、指导居民委员会工作及人民调解工作:

2、组织单位和居民开展社区建设,发展社区文化、社区教育、社区卫生、社区体育等事业;

3、负责自管街路和居民庭院的市容、环境卫生、绿化及市政设施建设,组织单位和居民开展爱国卫生运动,冬季道路清冰雪,落实门前“三包”(包卫生、包绿化、包环境)责任制;

4、协助环保部门监督和管理居民区环境污染的治理工作;

5、组织和监督对私建滥建,擅自设摊、堆物、占道,以及破坏市政公共设施行为的查处工作;

6、积极支持社区经济工作,为辖区经济发展创造良好环境;

7、组织开展群众性的精神文明创建活动,开展科普活动;

8、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益:

9、组织开展拥军优属、国防教育和兵役工作:

10、组织开展社会治安综台治理和三类以下单位安全防火工作:

11、组织防灾救灾、社会救助,完成有关社会保障工作:

12、负责计划生育管理工作,协助公安部门做好外来流动人口管理工作:

13、参与新建居住区配套公共设施(包括居民委员会用房)以及其他配套项目的验收工作,对规划要求建设未达标准的:

有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正:

14、监督指导居民住宅区物业管理;

15、反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;

16、办理区人民政府交办的其他事项。

 

根据上述职责,哈尔滨市阿城区通城街道办事处内设6个科、室,分别是:

党群办公室、行政办公室、社会事务办公室、城区管理办公室、财政经济办公室、综治维稳办公室。

2017年纳入哈尔滨市阿城区通城街道办事处部门决算管理的单位共计1个。

2017年末,哈尔滨市阿城区通城街道办事处部门在职人员编制数12人,其中行政编制数12人,事业编制数0人;

年末实有15人,其

中行政实有15人,事业实有0人。

离退休20人,其中离休0人,退休20人。

第二部分2017年度阿城区通城街道办事处部门决算表

收入支出决算总表

开01表

部门:

金额单位:

收入

支出

项目

行次

金额

栏次

1

2

一、财政拨款收入

6,488,789.56

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

5,581,997.25

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

7,076,164.95

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

194,829.40

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

4,846,017.14

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

432,692.07

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

12,070,786.81

本年支出合计

51

12,549,703.56

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

1,770,637.61

其中:

提取职工福利基金

53

项目支出结转和结余

25

1,724,962.61

转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

1,291,720.86

27

56

28

57

总计

29

13,841,424.42

58

注:

支出项目不得增删,有数则填,无数则空。

收入决算表

公开02表

科目编码

科目名称

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

201

一般公共服务支出

100,000.00

20133

宣传事务

2013399

其他宣传事务支出

208

社会保障和就业支出

7,053,209.65

4,299,872.65

2,753,337.00

20802

民政管理事务

5,993,144.80

3,239,807.80

2080208

基层政权和社区建设

2080299

其他民政管理事务支出

20805

行政事业单位离退休

1,060,064.85

2080599

其他行政事业单位离退休支出

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

212

城乡社区支出

4,290,055.69

1,461,395.44

2,828,660.25

21201

城乡社区管理事务

2120101

行政运行

1,427,695.44

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,862,360.25

33,700.00

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

154,428.00

2210202

提租补贴

278,264.07

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

7,936,036.24

4,613,667.32

3,807,372.33

3,268,792.62

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