酒店客房促销策划与酒店客房部开业后工作计划汇编Word格式.docx

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  3、餐饮、会务设施全。

  4、四周高星级酒店包围、设施设备虽翻新,但与周围酒店相比还是有差距。

  第三章市场定位

  作为市内中档旅游商务型酒店,充分发挥酒店地理位置优势,餐饮、会务设施优势,瞄准中层次消费群体:

(1)国内标准团队。

(2)境外旅游团队。

(3)中档的的商务散客。

(4)各型会议。

  一、客源市场分为:

  

(1)团队-------本省旅行社及岛外旅行社(北京、上海、广东、东南亚、日、韩等)

  

(2)散客-------首先海口及周边地区,再岛外北京、上海、广州等大城市的商务公司。

  (3)会议-------政府各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务公司

  二、销售季节划分

  1、旺季:

  1、

  2、

  3、

  4、

  5、10、1

  1、12月份(其中黄金周月份:

10、

  2、5,三个月)

  2、平季:

  7、8月份

  3、淡季:

  6、9月份

  三、旅行社分类

  1、按团量大小分成a、b、c三类

  a类:

省中旅、海王、风之旅、民间、山海国旅、金图旅行社、事达国旅、扬帆、山海、港澳

  国旅、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、金椰风、海航商务、等。

  b类:

神州旅行社、省职旅、市职旅、天之涯、雁南飞、国航、春秋、东方假期、天马国旅、神州、明珠国旅、华能旅行社等。

  c类:

其它。

  *按不同分类制定不同旅行社团队价格

  

(1)稳定a类客户,逐步提高a类价格。

  

(2)大力发展b类、c类客户,扩大b、c类比例。

  2、境外团旅行社:

  

(1)香港市场:

港中旅、中航假期、康辉假期、关键旅游。

  地接社:

港澳国旅、海王国旅、山海国旅

  

(2)马来西亚东南亚市场

天马国际

  (3)新加坡:

山海国旅

  (4)韩国市场--------热带浪漫度假之旅

京润国旅

  3、确定重点合作的旅行社:

  省中旅、事达、东方假期、神州、扬帆、省职旅、华能、山海、港澳国旅、海王、明珠、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、风之旅、金椰风、民间、海航商务、国航风情等。

  第四章不同季节营销策略

  在本章节中根据淡旺季不同月份、各黄金周制定了不同的价格,月日团队、散客比例,每天营业收入,月度完成任务及各月份工作重点。

  1、12月份

  ★XX年1月(31天)3月(31天)、4月(30天)、XX年11月(30天)、12月(31天):

  a、每天团队与散客预定比例:

6:

4,

  b、房价:

团队价:

110元/间,散平均价:

180元/间

  c、月平均开房率:

90%即161间/日

  d、每日收入:

团队:

9666元,散客:

10948元

  e、五个月总(153天)收入:

315.3942万元,月平均:

63.0788万元

  f、各月工作重点:

  XX年1月份:

  1、加强对春节市场调查,制定春节促销方案和春节团、散预订。

  2、加强会务促销。

  3、加强商务促销和协议签订。

  4、加强婚宴促销。

  XX年3月份:

  1、加强会务、商务客人促销。

  2、加强婚宴促销。

  3、“五一”黄金周--------客房销售3月中下旬完成促销及接待方案。

  XX年4月份:

  3、加强对五一节市场调查,制定五一节促销方案和五一节团、散预订。

  4、制定“母亲节”活动方案并促销;

母亲节------以“献给母亲的爱”为主

  题进行餐、房组合销售。

  (五月第二个星期天)

  XX年11月、12月份:

  1、加强对春节市场调查。

  其中黄金周月份:

  2、5,三个月

  各黄金周及月收入:

  *XX年10月(31天):

  a“十一”黄金周:

全部七天

  1)

  4、5日,团队:

散客=6:

  房价:

团:

160元/间,散:

280元/间

  开房率:

95%即170间/日

  每日收入:

16320元,散:

19040元

  2)

  1、6日,团:

散=7:

3,房价:

120元/间,散:

220元/间

13524元,散:

10626元

  3)7日,团队:

散客=7:

3

100元/间(含双早),散:

160元/间

80%即143间/日

10010元,散:

6864元

  4)黄金周收入:

20.67万元

  b当月余下24日收入:

49.4736万元,

  预定比例:

散=6:

4

100元/间,散平均价:

170元/间

9666元,散:

  c、本月总收入:

70.1436万元

  d、本月工作重点:

  1、加强会议促销。

  4、同餐饮部拟定圣诞节促销方案。

圣诞节----圣诞大餐。

10月上旬餐饮部、销售部完成制作圣诞菜单、

  广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境布置方案,各项工作逐步开展。

  5、春节--------客房、家宴或年夜饭-------元宵节--------情人节

  

(1)餐饮部10月下旬完成制作方案。

  

(2)销售部、餐饮部10月下旬完成广告宣传促销方案及环境布置方案,由于春节、元宵节、情人节时间相近,可贯穿起来。

  *XX年2月份(本月只有28天):

  a春节黄金周:

  4、5日,团:

散=5:

5

180元/间,散:

98%即175间/日

15750元,散:

24500元

150元/间,散:

92%即165间/日

14850元,散:

14520元

  3)7日,团:

  4)房价:

23.6614万元

  b当月余下日收入:

43.2894万元(21天),

66.9508万元

  3、加强“三八节&

rdq

  uo;

活动促销。

  *XX年5月份(31天)

  a五一黄金周,全部七天

  i>

散=6:

260元/间

14490元,散:

16744元

  ⅲ>

7日,团:

110元/间(含双早),散:

11011元,散:

  iv>

黄金周收入:

19.1111万元

  b当月余下日24天收入:

4,房价:

68.5847万元

  1、加强对六月份市场调查,六一儿童节------以“享受亲情、欢乐无限”为主题推出儿童欢乐节进行餐、娱乐组合销售。

制定父亲节-------以

  “父亲也需要关怀”为主题进行餐、房组合销售。

(六月第三个星期天)

  2、加强“六一”儿童节、父亲节活动促销。

  3、加强商务促销。

  *a、XX年7月(31天),XX年8月(31天):

90元/间,散平均价:

85%即152间/日

9576元,散:

7296元

  二个月总(62天)收入:

104.6064万元,月平均:

52.3032万元

  a、各月工作重点:

  7月份:

  1、加强署期师生活动促销,加强商务散客促销。

  2、制定“学生谢师宴”方案、中秋节活动方案和促销-------7月中旬餐饮部完成菜谱方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。

  3、中秋节----------月饼促销,7月中下旬餐饮部完成制作方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。

  8月份:

  4、加强署期师生活动促销。

  2、加强“学生谢师宴”促销。

  5、加强商务散客促销,制定出9月份团、散用房与月饼奖

  励促销方案。

  6、国庆节客房、节后婚宴-------8月下旬餐饮部完成制作圣诞菜单方案,餐饮、销售部完成接待及促销方案。

  *a、XX年6月(30天),XX年9月(30天):

80元/间,散平均价:

150元/间

  总开房率:

70%即125间/日

7000元,散:

5625元

  二个月总(60天)收入:

75.75万元,月平均:

37.875万元

  b、各月工作重点:

  *6月份:

  1、加强对“高考房”市场调查。

  2、加强署期师生活动促销。

  *9月份:

  1、加强会务促销。

新晨

  2、加强商务促销。

  3、加强对国庆节市场调查,制定国庆节促销方案和国庆节的团、散预订。

  4、制定“圣诞”活动方案。

  预算全年客房营业收入:

万元

  年平均开房率:

86.065%

  每日可供

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