Bmlhig管理评审计划和报告范例Word格式文档下载.doc

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2、质量方针适宜性及质量目标达成情况;

3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;

4、产品质量状况及过程业绩;

5、预防及纠正措施实施情况及效果性;

6、以往管理评审的跟踪措施;

7、体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点:

时间:

2008年8月8日上午8时;

地点:

公司会议室。

四、参加人员:

总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料,以供会议上讨论:

管理者代表:

体系运行的业绩和需改进之处(可以口头总结)/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;

品管部:

产品质量状况统计/顾客投诉处理情况/质量目标的达成统计;

业务部:

客户满意度调查情况;

采购部:

供货商评审情况报告;

人事部:

培训计划实施情况及培训有效性评价情况;

其它部门:

过程业绩的总结及建议。

制定:

张三2007年7月7日审批:

李四2007年7月7日

管理评审报告

一、评审目的:

通报及总结公司建立ISO9001:

2000质量管理体系以来首次内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:

2000质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。

1、内部、外部审核情况;

2、上次管理评审的追踪;

3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;

4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;

5、产品质量状况及过程业绩的讨论;

6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;

7、体系的变更及任何改进的建议等。

2007年4月8日上午9:

00-13:

30时;

公司三楼会议室。

(详见《管理评审会议记录》)

五、具体内容:

1、内部审核情况,详见“内部审核总结报告”。

内审过程发现的各项不符合项(共5项)均已采取了相应的纠正及预防措施,大部分纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。

发现的不合格项如下:

1、行政部:

未对外来文件进行控制并标识(不符合ISO9001:

2000标准4.2.3条款)

已经补充完毕。

2、喷印部:

没有运用数据分析对过程和产品的特性及趋势进行分析,对采取预防措施的机会收集数据;

(不符合ISO9001:

2000标准8.4.条款)

此项已经补签,相关培训已经进行。

3、喷印部:

有一台设备没有维护、保养记录;

2000标准6.3条款)

4、注塑部:

没有保留有关不合格品的处置的记录;

2000标准8.3条款)

此项目前已经改善。

5、注塑部:

作业现场没有进行有效的清洁、整理;

2000标准6.4条款)

此问题目前已经改善。

2、经过讨论,公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持续适宜的;

质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下(质量目标主要针对建立ISO9001:

2000质量管理体系以来的几个月份,更符合实际情况):

①客户满意度99%以上:

自2006年11月质量体系成立以来:

对现有的15家主要客户进行了满意度调查,通过对调查结果进行分析,满意的家数为14家,满意率达到96%,;

②成品检验合格率99%以上:

成品交货次数为100次,合格次数为98次,合格率为98%,达到了预定的质量目标96%;

③交货即时率确保100%:

仓库物料盘点准确率为100%,达到了预定的质量目标;

总体来说,对质量目标的达成性比较满意,没有出现达不到的情况。

希望通过这次管理评审会议,大家总结经验,不断改善,争取更上一层楼。

另外,由于质量目标的订定时间不是很长,现有的生产量较少,还不能完全体现实际情况,现决定暂不进行调整,2008年下半年延用上半年制定的质量目标。

顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下:

客户满意度调查,有100家主要客户回传了调查表,结果96家为满意;

客户投诉结果如下:

2003年1月份以来,未收到一份客户投诉。

3、产品质量状况在以上资料中能够体现,运行ISO9001:

2000质量体系以来,产品的质量相当稳定;

但下半年业务量的增多会带来较大的难度,但相信经过大家的共同努力,在今年末会达到预定的质量目标。

4、纠正及预防措施:

各项不合格情况均已采取了相关的纠正措施,大部分纠正预防措施已经验证。

详见内审不符合报告。

各部门都针对前一段时间的工作总结了一些不足之处,并提出了改进的建议和决心。

5、另外,针对目前体系的运行情况,总经理和副总经理都明确表示要加大对供货商的控制力度,加强部门之间的相互沟通和加强员工的教育培训。

六、重要问题及纠正预防措施(评审的决议):

1、针对内部和外部质量信息反馈的交流渠道,目前公司各部门主要以口头交流为主,这会在业务部与客户的沟通对客户满意度的影响、采购部与供应商的沟通对交货期的影响以及生产与业务、采购与生产制造部内部沟通上造成一些不良影响。

纠正及预防措施:

通过会议强调,各部门之间的相互沟通应以内部联络单的形式进行;

与客户、外部联络机构及供应商之间重要的沟通应以书面文件进行,此项由管理者代表负责定期去各部门进行监督检查。

2、针对车间新进员工品质意识不强,成为造成潜在不合格品(项)的根源。

纠正预防措施:

要求制造部加强对车间新进员工的教育培训,包括品质意识和5S的教育培训。

此要求将在近期开始进行,并会在2008年的下半年度培训计划中加强此内容的培训。

七、评审综述:

经过管理评审对相关资料进行分析,发现了我公司现存在的一些问题。

同时可以看出,推行ISO9001:

2000质量管理体系N个月以来,已经在各个部门取得了不小的进步,整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。

本公司决心很大,经过这次评审会议,决定进一步加强员工的教育培训,并增加相关部门的人手和其它资源,不断努力,以实现质量管理体系的持续改进。

管理评审报告资料整理人:

张三2008年8月10日

管理评审报告批准人:

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