门式起重机项目立项申请Word文档下载推荐.docx

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门式起重机项目立项申请Word文档下载推荐.docx

要顺应改革大势继续深化体制机制改革,加快建立有利于引导各类投资主体发展先进制造业的经济调控机制,并充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,撬动和激活充裕的民间资本,引导民间资本与实体经济结合,使得好项目获得资本的“青睐”和“浇灌”,激发有潜力企业的创新能力和创业激情,为制造业提供不竭动力和支撑。

战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。

这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。

我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。

为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了《决定》,最近又审议通过并发布实施了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。

但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。

近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。

当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。

四、项目建设选址

“门式起重机投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积46666.90平方米(折合约70.00亩),净用地面积46106.90平方米(红线范围折合约69.16亩)。

该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。

全年全市生产总值1934.95亿元,比上年增长8.2%。

其中,第一产业增加值291.89亿元,增长4.5%;

第二产业增加值780.95亿元,增长7.4%;

第三产业增加值862.11亿元,增长10.4%。

三次产业结构为15.1∶40.4∶44.5,第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高1.5个百分点。

人均生产总值42525元,比上年增长8.1%。

全年全市全部工业增加值700.66亿元,比上年增长7.5%,其中规模以上工业增加值增长8.2%。

全年万元工业增加值能耗比上年下降6.2%(不含兰考)。

在规模以上工业中,分经济类型看,国有控股企业增加值增长5.4%;

集体企业增长5.0%;

股份制企业增长8.8%;

外商及港澳台商投资企业增长-0.9%;

私营企业增长5.3%。

分门类看,制造业增长8.1%,电力、热力、燃气及水的生产和供应业增长1.8%。

全年规模以上工业中,五大主导产业增加值比上年增长8.2%,占规模以上工业的37.5%;

传统支柱产业增长3.3%,占规模以上工业的45.4%;

高技术产业增长19.3%,占规模以上工业的5.3%;

高新技术产业增长11.0%,占规模以上工业的24.9%;

高成长产业增加值增长11.4%,占规模以上工业的50.2%;

战略性新兴产业增加值增长4.6%,占规模以上工业的4.9%;

高耗能工业增加值增长2.2%,占规模以上工业的23.3%。

全年全市规模以上工业企业主营业务收入2966.63亿元,比上年增长9.9%。

利润总额240.25亿元,增长5.1%,分经济类型看,集体企业8.19亿元,增长9.5%;

私人控股企业218.76亿元,增长9.4%;

港澳台商投资控股企业3.31亿元,增长10.8%;

其他控股企业5.73亿元,增长9.3%。

规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本87.44元,比上年提高0.46元,规模以上工业企业资产负债率29.9%,较上年提高0.4个百分点。

(本段及上段数据不含兰考)全年全市8个产业集聚区规模以上工业增加值比上年增长11.0%,占全市规模以上工业的66.4%;

主营业务收入1996.59亿元,增长13.9%;

利润总额142.74亿元,增长9.9%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积46666.90平方米(折合约70.00亩),其中:

代征公共用地面积560.00平方米,净用地面积46106.90平方米(红线范围折合约69.16亩);

本期工程项目建筑物基底占地面积32878.84平方米;

项目规划总建筑面积47079.77平方米,其中:

不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积47079.77平方米;

绿化面积3162.93平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积8774.89平方米;

土地综合利用面积46106.90平方米,土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照门式起重机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合门式起重机制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:

门式起重机行业;

根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度3377.22万元/公顷>

1259.00万元/公顷,建筑容积率1.02>

0.80,建筑系数71.31%>

30.00%,建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展门式起重机的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

以供给侧结构性改革为导向,推进结构节能。

把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径,加强节能评估审查和后评价,进一步提高能耗、环保等准入门槛,严格控制高耗能行业产能扩张。

以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点,积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准,依法淘汰落后和化解过剩产能。

加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业,促进生产型制造向服务型制造转变。

大力调整产品结构,积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。

大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型,鼓励企业开发利用可再生能源,加快工业企业分布式能源中心建设,在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源,推广绿色照明。

实施煤炭清洁高效利用行动计划,在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域,推进煤炭清洁、高效、分质利用。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“门式起重机投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资21846.46万元,其中:

固定资产投资15571.25万元,占项目总投资的71.28%;

流动资金6275.21万元,占项目总投资的28.72%。

2、在固定资产投资中,建设投资15520.94万元,占项目总投资的71.05%;

建设期固定资产借款利息50.31万元,占项目总投资的0.23%。

3、本期工程项目建设投资15520.94万元,其中:

工程建设费用14085.54万元,占项目总投资的64.48%,包括:

建筑工程投资5453.94万元,占项目总投资的24.96%;

设备购置费8381.75万元,占项目总投资的38.37%;

安装工程费249.85万元,占项目总投资的1.14%。

工程建设其他费用1206.03万元,占项目总投资的5.52%(其中:

土地使用权费840.00万元,占项目总投资的3.85%);

预备费229.37万元,占项目总投资的1.05%。

4、总投资及其构成:

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=15520.94+50.31+6275.21=21846.46(万元)。

十、资金筹措方案

1、项目总投资21846.46万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)16030.30万元,占项目总投资的73.38%。

2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3636.18万元,占项目总投资的16.64%,其中:

项目建设期申请银行固定资产借款1636.18万元,占项目总投资的7.49%;

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元,占项目总投资的9.15%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2179.98万元,占项目总投资的9.98%(其中:

申请国家专项资金1245.70万元,占项目总投资的5.70%;

其他融资934.28万元,占项目总投资的4.28%)。

十一、预期经济效益

1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入48270.88万元,总成本费用39780.92万元,税金及附加252.96万元,年利税总额10742.92万元,其中:

年利润总额8237.00万元,税后净利润6177.75万元,纳税总额4565.17万元,其中:

增值税2252.96万元,税金及附加252.96万元,年缴纳企业所得税2059.25万元。

2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率37.70%,投资利税率49.17%,全部投资回报率28.28%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值15983.41万元,总投资收益率38.55%,资本金净利润率51.38%。

3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.73年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.37年(含建设期);

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.78%,因此,本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比,本期工程项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量25.47吨标准煤/年,项目总节能率18.51%,项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入48270.88万元,占地产出收益率10469.39万元/公顷;

达纲年纳税总额4565.17万元,占地税收产出率990.13万元/公顷;

项目建成后,达

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