柳州市柳东新区管委会Word格式文档下载.docx

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二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

柳东新区概况

一、新区主要职能

市人民政府授权柳东新区管理委员会行使市一级行政管理和综合经济管理权限,主要是:

(一)贯彻落实国家、自治区有关开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署;

研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施;

组织编制新区经济社会发展总体规划和高新技术产业发展规划。

(二)组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作;

根据新区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划,做好新区土地的利用和经营工作。

(三)指导、协调和推进新区产业发展;

组织拟定、实施新区产业发展战略和规划;

负责对新区经济运行进行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。

(四)对柳州市阳和工业新区进行管理;

制定有关权限收放实施细则并进行监督。

(五)负责新区财政管理,审议新区内各园区财政预算,拟定新区财政性建设资金安排计划;

筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金。

(六)根据授权,批准新区内属于市级审批或核准的各类建设项目,组织、协调建设项目实施;

搭建新区投融资建设平台;

指导新区资本运作和开展投融资工作;

监督、管理新区政府性投资公司的运营。

(七)审批新区内各园区发展计划和产业布局;

组织新区招商引资活动及宣传推介工作。

(八)督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况,协调解决项目实施过程中的有关问题。

(九)协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构,做好新区内的企事业单位的协调和服务工作。

(十)行使市政府授予的其他职权。

本部门机构设置如下表:

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳州市柳东新区管理委员会

行政

柳州市城市管理行政执法局柳东分局

参公

柳州市柳东新区征地办公室

柳州市食品药品监督管理局柳东分局

柳州高新技术创业服务中心

全额拨款

柳州高新技术产业开发区土地储备中心

柳州市柳东新区建设工程质量安全监督站

柳州铁一中(初中部)

柳州市洛埠中心校

柳州市鱼峰区雒容镇中心校

柳州市第三十二中

柳州市柳东新区实验小学

柳州市鱼峰区雒容镇卫生院

差额拨款

柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

柳州市鱼峰区雒容镇人民政府

包含2个行政,1个参公、10个全额拨款

柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府

包含1个行政、1个参公、7个全额拨款

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款收入

42,645.48

一、一般公共服务支出

16,593.93

  其中:

政府性基金预算财政拨款

279.27

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

256.54

三、国防支出

41.51

三、事业收入

2,892.85

四、公共安全支出

663.52

四、经营收入

五、教育支出

9,996.87

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

4,062.95

六、其他收入

26,684.11

七、文化体育与传媒支出

171.10

 

八、社会保障和就业支出

4,282.69

九、医疗卫生与计划生育支出

5,289.91

十、节能环保支出

71.60

十一、城乡社区支出

6,902.50

十二、农林水支出

3,616.51

十三、交通运输支出

63.10

十四、资源勘探信息等支出

3,347.10

十五、商业服务业等支出

3.76

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

273.77

十九、住房保障支出

652.65

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

45.12

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

72,478.98

本年支出合计

56,078.60

用事业基金弥补收支差额

14.36

结余分配

1,015.75

年初结转和结余

14,647.85

交纳所得税

基本支出结转

980.50

提取职工福利基金

132.09

项目支出结转和结余

13,667.36

转入事业基金

883.65

经营结余

其他

年末结转和结余

30,046.84

997.06

29,049.78

收入总计

87,141.19

支出总计

万元

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7.25

201

一般公共服务支出

15,756.71

7,673.50

8,083.20

20101

人大事务

34.71

2010150

事业运行

8.73

2010199

其他人大事务支出

25.98

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,183.06

2010301

行政运行

2,175.54

2010302

一般行政管理事务

1,792.49

2010306

政务公开审批

54.51

2010307

法制建设

21.39

2010350

53.29

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

85.85

20104

发展与改革事务

509.10

2010499

其他发展与改革事务支出

20105

统计信息事务

43.97

2010504

信息事务

0.03

2010505

专项统计业务

8.77

2010507

专项普查活动

31.07

2010508

统计抽样调查

1.56

2010599

其他统计信息事务支出

2.53

20106

财政事务

309.50

2010601

120.85

2010602

53.60

2010605

财政国库业务

15.03

2010650

92.00

2010699

其他财政事务支出

28.03

20107

税收事务

291.32

2010799

其他税收事务支出

20110

人力资源事务

127.15

2011008

引进人才费用

4.94

2011099

其他人力资源事务支出

122.21

20111

纪检监察事务

9.05

2011199

其他纪检监察事务支出

20113

商贸事务

621.76

2011308

招商引资

2011399

其他商贸事务支出

529.76

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