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2

部门领导审核

部门负责人

申请人上级(部门内)

3

公司财务审批

分公司财务经理

财务经理

4

公司领导审批

分公司总经理

总经理

5

集团财务

集团财务负责人

财务总监

备注:

B.流程图

C.流程表单

单号:

YWZD-2011-09-001

YWZD-2011-09-001

申请部门

 

申请人

招待时间

招待类别

外出

招待事由

客人人数

陪餐人数

招待定额

招待地点

部门意见

审批意见

部门确认

D.流程说明

招待费用报销过程中,申请单必须填写详细,审核单据时,发票必须是真的,和发生的业务相符。

2、差旅费用报销审批流程

差旅费报销审批流程

CLFY

对企业的员工出差费用审批流程

差旅费用报销单

公司各部门出差人员

出差人员

CLFY-2011-09-001

出差日期

出差地点

出差事由

车船费

金额

住宿费

伙食补贴费

电话费

申请部门确认

差旅费的报销过程中,部门经理审核阶段一般没有问题,只有到财务经理那里最为关键,可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况,单据都将被退回。

3、汽车费用报销审批流程

汽车费用报销审批流程

QCFY

对部门经理用车费用审批流程

汽车费用报销单

公司财务经理

公司总经理

汽车费用报销单

报销部门:

日期年月日

车号

司机

随车人:

费用项目

单据张数

金额

费用说明

油票

起止日期:

月日至月日起止地点:

至行驶里程:

km至km

过路过桥费

维修费

合计金额(大写):

小写¥

总经理:

财务审核:

申请人:

汽车费用的报销过程中,和差旅费的情况一样。

4、质量问题处理申请审批流程

质量问题处理申请审批流程

ZLWTCL

销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程

产品质量问题处理申请单

公司销售部

部门领导意见

填写处理意见

申请人上级(公司销售部)

品管部经理意见

确认问题

品管部经理

申请人确认

通知客户

CPZLCL-2011-09-001

申请日期

客户名称

产品质量问题

问题产品情况

数量、品名

规格、日期

处理意见

品管部意见

公司领导意见

客户签字盖章

(签章)

5、费用报销审批流程

费用报销审批流程

FYBX

对公司相关费用审批流程

费用报销单

公司总经理或厂长

费用报销单

报销部门

年月日

费用项目

附件张数

合计金额(大写)小写¥

总经理财务审核申请人

6、材料采购申请审批流程

材料采购申请审批流程

CLCG

对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请

签呈单

采购部

财务部

申请人上级(部门内部)

仓库确认

确认没有物品或很少须及时购进

库管

任何一人通过即可

总经理或厂长

供应部采购

供应部接收签呈审批结果

v

签呈表

QCD-2011-09-001

申报部门

申报人

日期

采购物料(名称、数量、规格)

采购部确认

7、包装材料采购制度流程

包装材料采购制度流程

对包装材料采购制度流程审批

签呈,入库单,出库单,

分公司

仓库保管员

签呈上报

仓库保管员(责任人)根据生产量及库存情况,签呈报生产部经理

仓库管理员

部门审批

生产经理

领导审批

厂长审批后,报总部采购部审批备案

公司领导

仓库下订单

6

财务审核

审核价格

财务负责人

7

品管验收

按照公司检验标准验收,各项指标合格后方可入库

品管经理

8

仓库出入库

9

质量反馈

对使用情况进行反馈

车间相关人员

xx签呈表

受文者:

部门:

呈送者:

主旨:

说明:

呈送者:

高一级主管:

高二级主管:

高三级主管:

入库单

供货单位

年月日

编码

类别

名称

数量

单价

备注

保管联

合计金额

品管:

客户:

保管:

出库单

D流程说明

8、公章使用申请审批流程

公章使用申请审批流程

对企业公章的使用和外带的审批流程

公章使用申请单

公司办公室

公司内部

相关使用人

公司各部室

申请人上级(部门)

办公室确认

确认使用情况

办公室主任

C.流程表单

单号:

申请科室

申请时间

公章

使用方式

用印/外带

使用事由

办公室确实使用情况

D.流程说明

9、借款申请审批流程

借款申请审批流程

对企业出差人借款审批流程,低于2000元的不予借款

借款单

公司借款人员

审核报销单据的真实性,有效性,合法性

企业10000元以内借款,由总经理签批

借款单

日期:

借款用途

大写小写¥

财务审批_____________总经理签批_________上次借款金额_________借款人____________

1、借款额不得超过公司规定限额

2、借款须经财务审核后报总经理签批3、出差回来三日内必须结账4、以前借款未清,不准再借款

D.流程说明:

10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批;

非经营性借款全部由总裁签批。

10、用款申请审批流程

用款申请审批流程

014563

用款人用途的审批流程

用款问题处理申请单

部门

财务部门

用款人

申请人上级(集团销售部)

集团领导审批

总经理或董

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