上海市浦东新区辅读学校.docx

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上海市浦东新区辅读学校

 

上海市浦东新区辅读学校

2017年度单位决算

 

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

本校由上海市浦东新区教育局举办,经登记批准,是具有法人资格的办学机构,是一所对智力残疾儿童青少年实施九年义务教育与康复训练以及初级职业技术培训的特殊教育学校。

学校在“让每一位智障孩子得到最优发展”的办学理念指导下,努力把学校办成智障孩子求知学技的乐园、康复启智的家园、强身健体的花园,成为智障孩子家长所期望的一所好学校。

学校加强对智障学生进行分层教育、个别化教育及职业技术培训教育,培养他们适应社会、融入社会的能力,大力开发特奥运动,学校特奥曲棍球、乒乓球、体操、轮滑等项目在国际、国家、市级比赛中获得多项荣誉。

二、机构设置

根据上述职责,上海市浦东新区辅读学校内设机构5个,包括:

课程发展部、学生发展部、教师发展部、信息资源部及后勤保障部。

第二部分上海市浦东新区辅读学校2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,436.19

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

2,791.92

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

131.62

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

420.80

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

132.61

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

93.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

108.93

本年收入合计

3,567.81

本年支出合计

3,547.50

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

127.83

年末结转和结余

148.14

总计

3,695.64

总计

3,695.64

2017年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3,567.81

3,436.19

0 

0 

0 

0 

131.62

205

 

 

教育支出

2,789.55

2,789.55

0 

0 

0 

0 

0.00

205

07 

 

特殊教育

2,785.91

2,785.91

0 

0 

0 

0 

0.00

205

07 

01 

特殊学校教育

2,785.91

2,785.91

0 

0 

0 

0 

0.00

205

09

其他教育费附加安排的支出

3.64

3.64

0

0

0

0

0.00

205

09

99

教育费附加安排的支出

3.64

3.64

0

0

0

0

0.00

208

社会保障和就业支出

420.80

420.80

0

0

0

0

0.00

208

05

行政事业单位离退休

420.80

420.80

0

0

0

0

0.00

208

05

02

事业单位离退休

25.13

25.13

0

0

0

0

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

278.25

278.25

0

0

0

0

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

117.42

117.42

0

0

0

0

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

132.61

132.61

0

0

0

0

0.00

210

05

医疗保障

132.61

132.61

0

0

0

0

0.00

210

05

02

事业单位医疗

132.61

132.61

0

0

0

0

0.00

221

住房保障支出

93.23

93.23

0

0

0

0

0.00

221

02

住房改革支出

93.23

93.23

0

0

0

0

0.00

221

02

01

住房公积金

91.90

91.90

0

0

0

0

0.00

221

02

03

购房补贴

1.33

1.33

0.00

229

其他支出

131.62

131.62

0

0

0

0

0.00

229

99

其他支出

131.62

0.00

0

0

0

0

131.62

229

99

01

其他支出

131.62

0.00

0

0

0

0

131.62

2017年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3,547.50

3,324.51

222.99

0

0 

0 

205

教育支出

2,791.92

2,679.19

112.73

0

0 

0 

205

07

特殊教育

2,785.96

2,679.19

106.77

0

0 

0 

205

07

特殊学校教育

2,785.96

2,679.19

106.77

0

0 

0 

208

09

教育费附加安排的支出

5.96

0.00

5.96

0

0 

0 

208

09

99

其他教育费附加安排的支出

5.96

0.00

5.96

0

0 

0 

208

社会保障和就业支出

420.80

420.80

0.00

0

0 

0 

208

05

行政事业单位离退休

420.80

420.80

0.00

0

0 

0 

208

05

02

事业单位离退休

25.13

25.13

0.00

0

0 

0 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

278.25

278.25

0.00

0

0 

0 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

117.42

117.42

0.00

0

0 

0 

210

医疗卫生与计划生育支出

132.61

132.61

0.00

0

0 

0 

210

05

医疗保障

132.61

132.61

0.00

0

0 

0 

210

05

02

事业单位医疗

132.61

132.61

0.00

0

0 

0 

221

住房保障支出

93.23

91.90

1.33

0

0 

0 

221

02

住房改革支出

93.23

91.90

1.33

0

0 

0 

221

02

01

住房公积金

91.90

91.90

0.00

0

0 

0 

221

02

03

购房补贴

1.33

0

1.33

229

其他支出

108.93

0.00

108.93

0

0 

0 

229

99

其他支出

108.93

0.00

108.93

0

0 

0 

229

99

01

其他支出

108.93

0.00

108.93

0

0 

0 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,436.19

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0 

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0 

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0 

 

 

五、教育支出

2,791.92

2,791.92

0 

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0 

 

 

八、社会保障和就业支出

420.80

420.80

0 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

132.61

132.61

0 

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0 

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0 

 

 

十九、住房保障支出

93.23

93.23

0 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0 

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0 

本年收入合计

3,436.19

本年支出合计

3,438.57

3,438.57

0

年初财政拨款结转和结余

59.76

年末财政拨款结转和结余

57.39

57.39

 0

一般公共预算财政拨款

59.76

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

3,495.96

总计

3,495.96

3,495.96

 0

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

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