河南新乡长垣农机管理总站.docx

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河南新乡长垣农机管理总站

河南省新乡市长垣县农机管理总站

2016年度决算公开情况说明

一、机构设置及主要职责

(一)机构设置

长垣县农机管理总站为县政府直属事业单位,按照县政府授权主管全县农业机械化工作,规格正科级,办公地点在南蒲行政新区10号楼4楼。

下设五科三室,即人事科、计财科、管理科、科教科、行政事项服务科、办公室、纪检监察室、补贴办公室;三个二级机构:

农机监理站、农业机械化学校、农机化技术推广站,办公地点在宏力大道和凯杰路交叉口东北角。

全局共有在职干部职工84人,退休人员40人,离休人员2人。

(二)主要职责

一、贯彻执行国家、省、有关农业机械化的方针政策和法律法规;研究制定全县农机管理工作的政策规定,经批准后监督执行。

二、研究拟定全县农业机械化发展战略和中长期规划,并认真组织实施。

三、指导全县农机化服务体系建设和社会化服务活动;指导、协调全县农业机械化生产、农机抗灾救灾工作;规范农机作业市场。

四、主管本辖区农机安全监理工作。

负责拖拉机、联合收割机、农用运输车及涉农机械的使用管理,登记入户、核发牌证、农机技术状态检验工作;负责农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作;负责乡、村道路、田间场院农机事故的调查处理,并监督实施。

五、组织农机化科研、试验、引进、推广;组织农机的试点、试验、示范和农机化重大项目论证、立项和实施。

六、负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。

负责农机系统科技成果的评定及管理;负责农机专业技术人员和农民农机技术人员职称的评定工作;负责农机修理网点的建设和修理工的考核发证工作。

七、承担农业部、省农机局、县政府等各级政府和主管部门下达的农机化科研及推广项目。

结合长垣县情,引进国内外先进和农机新机具、新技术在全县进行试验示范,适用的进一步改进推广。

树立“科学兴农”的思路,积极探索在新的历史条件下,为农民、农村、农业提供更广泛的技术服务思路。

八、承办县政府交办的其他事项。

二、决算表格

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门:

河南省新乡市长垣县农机管理总站

金额单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

6,127,139.94

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

46,619.24

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

2,860.92

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

5,767,716.70

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

6,127,139.94

本年支出合计

54

5,817,196.86

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

278,789.19

年末结转和结余

56

588,732.27

28

57

总计

29

6,405,929.13

总计

58

6,405,929.13

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:

河南省新乡市长垣县农机管理总站

金额单位:

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,127,139.94

6,127,139.94

208

社会保障和就业支出

46,619.24

46,619.24

20805

行政事业单位离退休

998.00

998.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

998.00

998.00

20899

其他社会保障和就业支出

45,621.24

45,621.24

2089901

其他社会保障和就业支出

45,621.24

45,621.24

210

医疗卫生与计划生育支出

2,860.92

2,860.92

21005

医疗保障

2,860.92

2,860.92

2100502

事业单位医疗

2,860.92

2,860.92

213

农林水支出

6,077,659.78

6,077,659.78

21301

农业

6,077,659.78

6,077,659.78

2130101

行政运行

498,288.34

498,288.34

2130104

事业运行

4,858,871.44

4,858,871.44

2130106

科技转化与推广服务

100,000.00

100,000.00

2130110

执法监管

80,500.00

80,500.00

2130122

农业生产支持补贴

540,000.00

540,000.00

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

河南省新乡市长垣县农机管理总站

金额单位:

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,817,196.86

5,597,990.86

219,206.00

208

社会保障和就业支出

46,619.24

46,619.24

20805

行政事业单位离退休

998.00

998.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

998.00

998.00

20899

其他社会保障和就业支出

45,621.24

45,621.24

2089901

其他社会保障和就业支出

45,621.24

45,621.24

210

医疗卫生与计划生育支出

2,860.92

2,860.92

21005

医疗保障

2,860.92

2,860.92

2100502

事业单位医疗

2,860.92

2,860.92

213

农林水支出

5,767,716.70

5,548,510.70

219,206.00

21301

农业

5,767,716.70

5,548,510.70

219,206.00

2130101

行政运行

498,288.34

498,288.34

2130104

事业运行

4,926,028.57

4,926,028.57

2130106

科技转化与推广服务

104,444.00

104,444.00

2130110

执法监管

124,193.79

124,193.79

2130122

农业生产支持补贴

114,762.00

114,762.00

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:

河南省新乡市长垣县农机管理总站

金额单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,127,139.94

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

46,619.24

46,619.24

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

2,860.92

2,860.92

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

5,767,716.70

5,767,716.70

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

6,127,139.94

本年支出合计

55

5,817,196.86

5,817,196.86

年初财政拨款结转和结余

26

278,789.19

年末财政拨款结转和结余

56

588,732.27

588,732.27

一般公共预算财政拨款

27

278,789.19

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

6,405,929.13

总计

60

6,405,929.13

6,405,929.13

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

河南省新乡市长垣县农机管理总站

金额单位:

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,817,196.86

5,597,990.86

219,206.00

208

社会保障和就业支出

46,619.24

46,619.24

20805

行政事业单位离退休

998.00

998.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

998.00

998.00

20899

其他社会保障和就业支出

45,621.24

45,621.24

2089901

其他社会保障和就业支出

45,621.24

45,621.24

210

医疗卫生与计划生育支出

2,860.92

2,860.92

21005

医疗保障

2,860.92

2,860.92

2100502

事业单位医疗

2,860.92

2,860.92

213

农林水支出

5,767,716.70

5,548,510.70

219,206.00

21301

农业

5,767,716.70

5,548,510.70

219,206.00

2130101

行政运行

498,288.34

498,288.34

2130104

事业运行

4,926,028.57

4,926,028.57

2130106

科技转化与推广服务

104,444.00

104,444.00

2130110

执法监管

124,193.79

124,193.79

2130122

农业生产支持补贴

114,762.00

114,762.00

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

河南省新乡市长垣县农机管理总站

金额单位:

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,343,636.00

302

商品和服务支出

292,112.64

30101

基本工资

1,404,261.90

30201

办公费

91,228.65

30102

津贴补贴

1,679,789.20

30202

印刷费

36,810.00

30103

奖金

58,703.00

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

150,614.70

30204

手续费

1,634.00

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

10,381.51

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50,267.20

30207

邮电费

16,440.00

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

34,200.00

303

对个人和家庭的补助

1,939,592.22

30211

差旅费

3,018.00

30301

离休费

144,029.00

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

1,234,625.48

30213

维修(护)费

2,330.00

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

5,000.00

30215

会议费

30305

生活补助

138,123.24

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

9,298.00

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

9,130.00

30311

住房公积金

239,939.50

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

177,875.00

30231

公务用车运行维护费

28,378.58

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

26,390.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

22,873.90

310

其他资本性支出

22,650.00

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

16,650.00

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

6,000.00

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

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