一季度经营情况分析.doc
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酒店2014年一季度经营状况分析
一、四季文华酒店一季度营业概况:
二〇一四年一季度经营状况明细表
经营指标
本季实际
去年同期
本季预算
完成比率%
增幅%
营业收入
3,522,889.70
3,065,937.70
3,650,000.00
96.52%
14.9%
营业成本
1,386,153.73
1,233,423.12
1,420,000.00
97.62%
12.38%
销售费用
1,433,629.00
991,976.28
1,300,000.00
110.28%
44.52%
税金及附加
97,700.51
91,760.55
90,000.00
108.56%
6.36%
经营利润
605,406.46
748,777.75
840,000.00
72.07%
-19.15%
GOP率%
17.18
24.42
23.01
74.67%
-29.65%
管理费用
404,042.59
479,229.84
480,000.00
84.18%
15.69%
财务费用
882,034.46
790,663.85
863,600.00
102.13%
11.56%
其他业务收入
72,492.30
6,072.00
营业外收入
1,671.28
-11,449.00
净利润
-606,507.01
-526,492.94
-503,600.00
120.43%
15.2%
二、营业各部门经营状况分析:
1一3月份营业收入为3,522,889.70元,预算为365万元,完成预算96.52%,实际比预算额度减少127110.3元,其中:
一、客房收入
客房收入为642726.7元,占营业总收入的18.24%,本月任务指标为78万元,实际比预算额度增加137273.3元,完成率是82.4%。
【原因分析】
一季度客房客源结构分析:
客源类型
房间数量
房费合计
一季度
去年同期
增减
一季度
去年同期
增减
散客
1455
1337
118
273947
274254
-307
协议
1691
1305
386
285864
215113
70751
贵宾卡
151
101
50
30126
19086
11040
钟点
456
320
136
46950
33172
13778
网络订房
118
1
117
26984
238
26746
招待
61
-61
6170
-6170
合计
3871
3024
847
663871
528947
134924
客源类型
出租率
占总房费比例
一季度
去年同期
增减
一季度
去年同期
增减
散客
19.96%
18.34%
1.62%
41.27%
51.85%
-10.58%
协议
23.20%
16.97%
6.23%
43.06%
40.67%
2.39%
贵宾卡
2.07%
1.39%
2.07%
4.54%
3.61%
0.93%
钟点
6.26%
4.39%
1.87%
7.07%
6.27%
0.80%
网络订房
1.62%
0.01%
1.61%
4.06%
0.04%
4.02%
招待
0.83%
-0.83%
1.17%
-1.17%
合计
53.10%
41.48%
11.62%
100.00%
100.00%
平均房价
客源类型
一季度
去年同期
增减
188.28
205.13
-16.85
散客
169.05
164.84
4.21
协议
199.51
188.97
10.54%
贵宾卡
102.96
103.66
-0.70
钟点
228.68
238.00
-9.32
网络订房
101.15
招待
171.5
174.92
-3.42
合计
备注:
表内收入不含早餐
2、客房成本
客房成本实际完成41350元,经营费用为418447.44元;收入为642726.7元,经营利润182929.26,经营利润率为28.46%
3、中餐厅收入
中餐厅收入为2415892元,占营业总收入的68.57%,预算为230万元,完成预算105%,实际比预算额度增加115892元。
3、大厨房经营状况分析:
2014年一季度大厨房经营状况分析
月份
营业收入
营业成本
本期实际
去年同期
同比增减
本期实际
去年同期
同比增减
1
849544.20
862887.00
-13342.80
382432.70
380433.43
1999.27
2
679351.50
722296.00
-42944.50
302447.95
308139.80
-5691.85
3
750780.19
456244.00
294536.19
331486.23
245265.40
86220.83
合计
2279675.89
2041427.00
238248.89
1,016,366.88
933,838.63
82528.25
月份
毛利
毛利率
本期实际
去年同期
同比增减
本期实际
去年同期
同比增减
1
467111.50
397686.57
69424.93
54.98%
51.00%
3.98%
2
376903.55
304663.07
72240.48
55.48%
52.00%
3.48%
3
419293.96
148078.60
271215.36
55.85%
37.60%
18.25%
合计
1263309.01
850428.24
412880.77
55.42%
41.66%
13.76%
4、
4、餐饮成本
(1)菜品成本
本月大厨房菜品成本(含内招):
使用原材料金额为:
1136058.65元
本月大厨房菜品收入2279675.89元,毛利1263309.01元,毛利率55.42%,
5、翠峰源收入
翠峰源收入为464271元,占营业总收入的13.18%,预算为57万元,完成预算81.45%,实际比预算额度减少105729元。
2014年一季度翠峰源经营状况分析
月份
营业收入
营业成本
本期实际
去年同期
同比增减
本期实际
去年同期
同比增减
1
158002.00
203037.00
-45035.00
76053.12
107263.24
-31210.12
2
201036.00
207917.00
-6881.00
75183.01
85393.19
-10210.18
3
105233.00
133585.00
-28352.00
40376.82
66318.42
-25941.60
合计
464271.00
544539.00
-80268.00
191,612.95
258,974.85
-67361.90
月份
毛利
毛利率
本期实际
去年同期
同比增减
本期实际
去年同期
同比增减
1
81948.88
95773.76
-13824.88
51.86%
47.00%
4.86%
2
125852.99
122523.81
3329.18
52.80%
55.00%
-2.20%
3
64856.18
67266.58
-2410.40
52.16%
50.35%
1.81%
合计
272658.05
285564.15
-12906.10
58.73%
52.44%
6.29%
6、翠峰源成本
(1)原材料成本
本月翠峰源厨房成本(含内招):
使用原材料金额:
191612.95元。
本月翠峰源厨房收入464271元,毛利272658.05元,毛利率58.73%。
2014年一季度各部门营业费用明细对比表
费用名称
2014年一季度
2013年一季度
同比增减
增减幅度%
销售费用
1433629.00
991976.28
441652.72
44.52%
黄记煌
143866.40
119942.70
23923.7
19.95%
办公费
950.00
1500.00
-550
-36.67%
其他
2100.00
1500.00
600
40.00%
工资
54973.55
73769.05
-18795.5
-25.48%
折旧费
2432.49
1361.74
1070.75
78.63%
折扣让利
32380.00
3490.00
28890
827.79%
采购运费
0.00
269.00
-269
-100.00%
水费
1134.48
333.84
800.64
239.83%
电费
15966.67
18598.15
-2631.48
-14.15%
水费
0.00
595.92
-595.92
-100.00%
取暖费
16347.06
18525.00
-2177.94
-11.76%
维修费
600.00
0.00
600
消耗
3965.25
0.00
3965.25
房租
12750.00
0.00
12750
佣金
266.90
0.00
266.9
中餐厅
871315.16
619200.31
252114.85
40.72%
办公费
3142.20
1744.00
1398.2
80.17%
工资
355336.11
404237.54
-48901.43
-12.10%
折旧费
79972.71
216.66
79756.05
36811.62%
低值易耗品
8696.00
0.00
8696
差旅费
0.00
0.00
0
折扣让利
45031.00
6402.00
38629
603.39%
运费
2210.00
1622.00
588
36.25%
水费
6806.88
5578.56
1228.32
22.02%
电费
82017.35
80685.15
13