北京市施工现场检查评分细则828.docx

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北京市施工现场检查评分细则828

北京市施工现场检查评分细则

(安全管理)表一

施工单位:

工程名称:

序号

检查项目

标准

分值

检查情况

评定

分值

1

 

 

 

项目部安全生产责任制

10

1、各级安全生产责任制齐全、责任明确。

2、责任制双方签字、日期有效。

10

1、各级安全生产责任制齐全、个别岗位责任不明确。

2、责任制双方签字、日期有效。

9

1、个别岗位安全生产责任制不齐全、多项岗位责任不明确。

2、责任制双方签字、日期有效。

7

1、多项岗位安全生产责任制不齐全、多项岗位责任不明确。

2、责任制双方未签字或日期无效。

5

项目部无安全生产责任制。

0

2

项目部安

全管理机

构设置

5

1、项目部设置安全管理机构。

2、人员设置符合标准。

3、安全责任分工明确。

5

1、项目部设置安全管理机构。

2、人员设置符合标准。

3、安全责任分工比较明确。

4.5

1、项目部设置安全管理机构。

2、人员设置符合标准。

3、安全责任分工不明确。

3.5

1、项目部安全管理机构设置不明确。

2、人员设置不符合标准。

3、安全责任分工不明确。

2.5

项目部未设置安全管理机构。

0

3

目标管理

5

1、项目部安全生产目标管理明确。

2、各项安全管理制度、安全管理措施齐全。

5

1、项目部安全生产目标管理明确。

2、各项安全管理制度、安全管理措施比较齐全。

4.5

1、项目部安全生产目标管理明确。

2、个别安全管理制度、安全管理措施不齐全。

3.5

1、项目部安全生产目标管理比较明确。

2、多项安全管理制度、安全管理措施不齐全。

2.5

项目部无安全生产目标管理。

0

4

总包与分

包安全管

理协议书

5

1、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;

2、总包单位与分包单位签订安全管理协议书齐全、有效;

3、双方的安全生产管理责任明确。

5

1、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;

2、总包单位与分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;

3、双方的安全生产管理责任明确。

4.5

续表

序号

检查项目

标准

分值

检查情况

评定

分值

4

 

总包与分

包安全管

理协议书

5

1、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;

2、总包单位与分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;

3、双方的安全生产管理责任比较明确。

3.5

1、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;

2、总包单位与个别分包单位未签订安全管理协议书;

3、双方的安全生产管理责任不明确。

2.5

1、总包单位和分包单位的安全生产许可证不齐全或无效;

2、总包单位与各分包单位未签订安全管理协议书;

0

5

 

施工组织设计

5

1、施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;

2、有专项安全技术措施(方案);

3、严格执行安全技术措施(方案)。

5

1、施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;

2、有专项安全技术措施(方案);

3、执行安全技术措施(方案)比较严格。

4.5

1、施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;

2、安全技术措施(方案)针对性不强;

3、执行安全技术措施(方案)不严格。

3.5

1、施工组织设计无编制、审核、审批人签字及行政公章;

2、安全技术措施(方案)无针对性;

3、未执行安全技术措施。

2.5

无施工组织设计。

0

6

冬、

雨季施工方案

5

1、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;

2、安全技术措施齐全、针对性强。

5

1、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;

2、安全技术措施齐全、针对性比较强。

4.5

1、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;

2、安全技术措施比较齐全、针对性比较强。

3.5

1、冬、雨施工方案无编制、审核、审批人签字及行政公章;

2、安全技术措施比较齐全、针对性比较强。

2.5

无冬、雨季施工方案。

0

7

安全教育

10

1、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;

2、安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;

3、安全教育培训考核率达到100%。

10

1、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;

2、安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;

3、安全教育培训考核率未达到100%。

9

1、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;

2、安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;

3、安全教育培训考核率未达到100%。

7

1、从业人员“三级”安全教育培训记录资料不齐全;

2、安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;

3、安全教育培训考核率未达到100%。

5

无安全教育培训记录。

0

续表

序号

检查项目

标准

分值

检查情况

评定

分值

8

 

安全资金投入

5

1、安全资金投入有计划、有落实;

2、安全资金投入能够满足项目部安全生产需求;

3、安全资金投入台帐记录齐全。

5

1、安全资金投入有计划、有落实;

2、安全资金投入能够满足项目部安全生产需求;

3、安全资金投入台帐记录不齐全。

4.5

1、安全资金投入有计划、有落实;

2、安全资金投入基本满足项目部安全生产需求;

3、安全资金投入台帐记录不齐全。

3.5

1、安全资金投入有计划、有落实;

2、安全资金投入不能满足项目部安全生产需求;

3、安全资金投入台帐记录不齐全;

2.5

1、安全资金投入无计划;

2、安全资金投入不能满足项目部安全生产需求。

0

9

工伤事故资料

5

1、工伤事故记录资料齐全、有效;

2、工伤事故频率符合有关标准要求;

3、工伤事故原因清楚、防范措施明确。

5

1、工伤事故记录资料齐全、有效;

2、工伤事故频率符合有关标准要求;

3、工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。

4.5

1、工伤事故记录资料齐全、有效;

2、工伤事故频率不符合有关标准要求;

3、工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。

3.5

1、工伤事故记录资料不齐全;

2、工伤事故频率不符合有关标准要求;

3、工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。

2.5

无工伤事故资料。

0

10

特种作业上岗证书

5

1、特种作业上岗证书齐全、有效;

2、特种作业上岗证书复印件存档记录齐全、有效;

3、特种作业持证上岗率达到100%。

5

1、特种作业上岗证书齐全、有效;

2、特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;

3、特种作业持证上岗率达到100%。

4.5

1、特种作业上岗证书齐全、有效;

2、特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;

3、特种作业持证上岗率未达到100%。

3.5

1、特种作业上岗证书不齐全;

2、特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;

3、特种作业持证上岗率未达到100%。

2.5

无特种作业上岗证书。

0

续表

序号

检查项目

标准

分值

检查情况

评定

分值

11

地下设施交底

资料及保护措

10

1、地下设施交底资料齐全、有效;

2、各项保护措施可操作性、针对性强;

3、重点部位有专项方案和专人管理。

10

1、地下设施交底资料齐全、有效;

2、各项保护措施可操作性、针对性强;

3、重点部位无专项方案和专人管理。

9

1、地下设施交底资料齐全、有效;

2、各项保护措施可操作性、针对性不强;

3、重点部位无专项方案和专人管理。

7

1、地下设施交底资料不齐全;

2、各项保护措施可操作性、针对性不强;

3、重点部位无专项方案和专人管理。

5

无地下设施交底资料及保护措施。

0

12

安全防护用品

合格证及检测

资料

5

1、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;

2、安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;

3、安全防护用品台帐记录齐全。

5

1、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;

2、安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;

3、安全防护用品台帐记录不齐全

4.5

1、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;

2、安全防护用品基本满足项目部安全生产需要;

3、安全防护用品台帐记录不齐全。

3.5

1、安全防护用品合格证及检测资料不齐全;

2、安全防护用品不能满足项目部安全生产需要;

3、安全防护用品台帐记录不齐全。

2.5

无安全防护用品合格证及检测资料。

0

13

生产安全事故应急预案

10

1、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;

2、各项组织机构、通讯系统齐全、有效;

3、现场的应急设备、药品符合应急预案要求。

10

1、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;

2、各项组织机构、通讯系统齐全、有效;

3、现场的应急设备、药品基本符合应急预案要求。

9

1、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;

2、各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;

3、现场的应急设备、药品不符合应急预案要求。

7

1、项目部编制的生产安全事故应急预案不完善、可操作性、针对性不强;

2、各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;

3、现场的应急设备、药品不符合应急预案要求。

5

项目部未编制生产安全事故应急预案。

0

续表

序号

检查项目

标准

分值

检查情况

评定

分值

14

 

安全标志

5

1、安全标志的使用符合标准规定;

2、重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;

3、安全标志悬挂位置明显。

5

1、安全标志的使用符合标准规定;

2、重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;

3、安全标志悬挂位置不明显。

4.5

1、安全标志的使用符合标准规定;

2、重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;

3、安全标志悬挂位置不明显。

3.5

1、安全标志的使用不符合标准规定;

2、重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;

3、安全标志悬挂位置不明显。

2.5

无安全标志。

0

15

违章处理记录

5

1、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;

2、违章人员教育、考核记录手续齐全;

3、现场无“三违”现象。

5

1、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;

2、违章人员教育、考核记录手续齐全;

3、现场有个别“三违”现象。

4.5

1、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;

2、违章人员教育、考核记录手续不齐全;

3、现场有个别“三违”现象。

3.5

1、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;

2、违章人员教育、考核记录手续不齐全;

3、现场有多起“三违”现象。

2.5

1、无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律人员登记造册手续;

2、现场有多起“三违”现象。

0

16

文明安全施工检查记录

5

1、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;

2、隐患整改回执记录资料齐全、有效;

3、检查评分记录扣分符合标准。

5

1、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;

2、隐患整改回执记录资料齐全、有效;

3、检查评分记录扣分不符合标准。

4.5

1、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;

2、隐患整改回执记录资料不齐全;

3、检查评分记录扣分不符合标准。

3.5

1、项目部每月两次检查记录资料不齐全;

2、隐患整改回执记录资料不齐全;

3、检查评分记录扣分不符合标准。

2.5

1、项目部无每月两次检查记录资料;

2、隐患无整改回执记录资料。

0

应得分实得分得分率折合标准分

检查员签字年月日北京市施工现场检查评分细则

(生活区管理)表2—1

施工单位:

工程名称:

序号

检查项目

标准

分值

检查情况

评定

分值

1

生活区设

置符合标准

5

生活区设置符合标准。

5

未设临时设施2个以下。

4.5

未设临时设施3个。

3.5

未设临时设施4个。

2.5

未设临时设施5个以上(含5个);

0

2

生活区无污

水、污物,垃

圾及时清理。

5

生活区无污水、物污,垃圾及时清理。

5

环境不整洁有小面积污物。

4.5

生活区有污水、积水。

3.5

垃圾未及时清理。

2.5

有污水、物污,垃圾不及时清理。

0

3

生活垃圾存

放符合标准

5

生活垃圾存放符合标准。

5

垃圾站未设明显标识。

4.5

垃圾站周围清理不及时。

3.5

生活垃圾未存放密闭的容器中。

2.5

生活垃圾与建筑垃圾混合存放。

0

4

办公室内

清洁整齐

5

办公室内清洁整齐。

5

办公室门窗、办公用品、墙壁有尘土。

4.5

办公用品摆放不整齐。

2.5

办公室内不清接整齐。

0

5

宿舍内整洁、

有防暑降温

或取暖措施

5

宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施。

5

宿舍内整洁、无防暑降温或取暖措施。

3.5

宿舍内不整洁、有防暑降温或取暖措施。

2.5

宿舍内不整洁、无防暑降温或取暖措施。

0

6

宿舍符合

居住要求

8

宿舍符合居住要求。

8

未设生活用品专柜,生活用品摆放不整齐。

7.2

宿舍有通铺、未设床头卡。

5.6

未设置开启式窗户,通风不良。

4

室内高度低于2.5米,居住人数超过15人。

0

7

食堂符合

卫生标准

5

食堂符合卫生标准。

5

未设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间。

4.5

食堂无排风设施,库房内佐料及副食品未放入密闭器皿中。

3.5

未设隔油池、密闭式泔水桶。

2.5

操作间炊具生熟未分,粮食存放台未隔离地。

0

8

食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生知识培训证

6

食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生知识培训证。

6

炊事人员健康证、卫生知识培训证过期。

3

食堂无卫生许可证(或许可证过期)、炊事员无健康证、卫生知识培训证。

0

续表

序号

检查项目

标准

分值

检查情况

评定

分值

9

施工现场

炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生

5

炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生

5

未配备两套工作服、帽。

2.5

炊事人员上岗不穿戴工作服、帽或个人卫生差。

0

10

食品及炊具、

用具等存放

符合标准。

6

食品及炊具、用具等存放符合标准。

6

炊具、餐具未及时清洗。

5.4

成品、半成品未覆盖。

4.2

购买无照、无证商贩食品和原料,生、熟食品未分开存放。

3

有变质食品。

0

11

为施工人员

提供卫生饮水

5

为施工人员提供卫生饮水。

5

无专人管理。

4.5

保温桶未加盖加锁。

3.5

饮用水容器不符合卫生要求。

2.5

不能保证供应卫生饮用水。

0

12

厕所符合标准,专人定期保洁

8

厕所符合标准,专人定期保洁。

8

墙壁屋顶封闭不严或门窗不齐。

7.2

厕所不是水冲式或移动式。

5.6

厕所保洁差,清掏不及时。

4

厕所不符合标准,无专人定期保洁。

0

13

有灭鼠、蚊、蝇等措施

5

有灭鼠、蚊、蝇等措施。

5

无灭鼠措施。

3.5

无灭蚊、蝇等措施。

2.5

无灭鼠、蚊、蝇等措施。

0

14

配备药品和急救器材

6

配备药品和急救器材。

6

急救器材、常用药品不全。

5.4

无急救器材或无常用药品。

3

无常用药品、药箱及急救器材。

0

续表

序号

检查项目

标准分值

检查情况

评定

分值

15

资料

急性职业中毒应急措施

6

急性职业中毒应急措施。

6

组织人员不落实。

5.4

信息通讯不落实。

4.2

应急措施可操作性差。

3

无急性职业中毒应急措施。

0

16

卫生管理制度

5

卫生管理制度(含卫生防疫、宿舍、食堂、饮水、办公室、厕所)

5

缺以上一项卫生管理制度。

4.5

缺以上二项卫生管理制度。

3.5

缺以上三项卫生管理制度。

2.5

缺以上四项卫生管理制度以上。

0

17

检查及

整改记录

5

检查及整改记录。

5

整改记录不全。

4.5

检查评分记录不规范。

3.5

未做到每月检查二次。

2.5

无检查或整改记录。

0

18

职工应知应会

5

职工通过培训、考核做到应知应会。

5

试卷未作评分或字迹潦草。

4.5

考试试卷种类不全(炊事员、职工卫生知识试卷)

3.5

职工考核试卷有代笔现象。

2.5

无职工应知应会考试试卷。

0

应得分实得分得分率折合标准分

检察员签字:

年月日

 

北京市施工现场检查评分细则

(现场、料具管理)表2—2

施工单位:

工程名称:

序号

检查项目

标准

分值

检查情况

评定

分值

1

 

施工现场

设居民来访接待室

5

居民来访接待室设施齐全、整洁,且有专人值班。

5

接待室较简陋,室内无桌椅等设施。

4.5

接待室无专人值班。

3.5

接待室简陋,不整洁,且无专人值班。

2.5

无接待室。

0

2

施工区、生活区划分明确、责任明确

5

施工区、生活区划分明确、责任明确。

5

施工区或生活区,未明确负则人。

4.5

施工区和生活区无负则人。

3.5

施工区和生活区未设置标志牌且无负则人。

2.5

施工区和生活区未划分或工程内有住人现象。

0

3

施工现场大门、围挡牢固整齐

5

施工现场大门和围挡牢固、整齐、美观、规范。

5

大门及围挡上有乱涂、乱画现象。

4.5

大门不美观、不牢固,大门上无企业标识或大门高度低于2米。

3.5

“围挡材质未使用专用金属定型材料或砌块砌筑;围挡低于1.8米;或大门、围挡不标准,有三处以下破损。

2.5

无大门、无围挡或大门、围挡有三处以上破损。

0

4

现场清洁、整齐、道

路硬化、有排水措施

5

现场清洁、整齐;主要道路硬化;排水措施合理有效。

5

现场内不清洁,路面浮土较多。

4.5

现场主要道路部分路面不坚实、不平整。

3.5

“现场主要道路不坚实不平整面积较大,且有扬尘或泥泞现象。

排水措施不合理。

2.5

现场不清杰、不整齐,主要道路未硬化或无排水措施。

0

5

临设工程牢固整齐

5

临设工程规范、牢固、整齐、美观。

5

临设工程外立面不整洁。

3.5

临设工程不整齐、不整洁、不美观。

2.5

临设工程不整齐、不整洁、不美观、且材质不符合规范。

0

6

施工现场主要出入口有施工

单位标牌

5

施工现场主要出入口有施工单位标牌,且整洁、规范。

5

标牌未设在主要出入口或不整洁。

4.5

标牌缺一至三项内容或书写格式不规范。

3.5

标牌面积小于0.7米X0.5米(长X高),字体未用仿宋体,标牌底边距地面低于1.2米或标牌缺三项以上的内容。

2.5

施工现场主要出入口无施工单位标牌。

0

7

卫生管理制度

5

工地大门内有“一图四板”

5

“一图四板”不整洁。

4.5

图板内标题字体大小不一致,字迹不清,图板未设置在大门口明显位置。

3.5

图内道路、消防、电、料场、临设等未用颜色区分,并有缺项,四板内字体大小不一致,或图板尺寸不规范,未有防雨放砸措施。

2.5

工地大门内“一图四板”不齐全。

0

续表

序号

检查项目

标准

分值

检查情况

评定

分值

8

施工现场

材料存

放布置

5

按布置图码放整齐且责任区责任人明确。

5

部分材料码放与布置图所示不相符。

4.5

无责任区划分负责人。

2.5

材料码放与布置图所示不相符或无责任区划分。

0

9

料场应平

整坚实,

有排水措施

5

料场平整坚实,排水措施有效。

5

部分料场不坚实,不平整。

3.5

料场大面积不坚实,不平整。

2.5

料场无排水措施且有积水。

0

10

料具和构,

配件码放整

齐,符合标准

5

料具和构、配件码放整齐,标识齐全清晰。

5

“料具和构、配件码放整齐,标识不齐全,不清晰。

4.5

部分规格料具和构、配件码放不整齐,无标识。

3.5

多处料具和构、配件码放不整齐、混乱,无标识。

2.5

料具和构、配件码放不整齐,不符合标准。

0

11

成品

保护

5

成品保护齐全有效。

5

楼梯踏步、门口等易损坏部位保护措施不牢固。

3.5

有少量成品损坏。

2.5

未采取成品保护措施且有多处损坏。

0

12

建筑物内外

零散物料和

垃圾渣土及

时清理,不得

晾晒衣服被褥

5

建筑物内外零散物料和垃圾渣土能及时清理,且无晾晒衣服被褥现象。

5

建筑物内外有少量零散物料和垃圾渣土未及时清理。

4.5

施工区域内有晾晒衣服被褥现象。

3.5

一至两个楼层的室内、楼梯踏步、休息平台、阳台、外架子、安全网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理

2.5

两个楼层以上的室内、楼梯踏步、休息平台、阳台、外架子、安全网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理;楼外施工区内有大量垃圾渣土未及时清理。

0

13

施工现场无长流水,长明灯等浪费现象

5

施工现场无长流水、长明灯现象。

5

一处长明灯或长流水。

4.5

多处长明灯或长流水。

2.5

使用明令淘汰的水、电器具。

0

14

建筑垃圾、生活垃圾不能混放、并及时清理

5

建筑垃圾、生活垃圾分类存放、并能及时清理。

5

建筑垃圾和生活垃圾未分类存放,或清运不及时。

2.5

未设置封闭式垃圾站。

0

15

材料保存、保管应有相应保护措施

5

材料保存、保管有相应的保护措施。

5

防雨、防潮、防盗、防损坏等缺少一项。

4.5

易燃易爆危险品、贵重物资未及时入库保存,保护措施不完善,与其它材料混放。

2.5

材料保存、保管无相应保护措施。

0

16

资料

施工组织设计、审批手续齐全

5

施工组织设计审批手续齐全、规范。

5

施工组织设计审批表未按表内要求填写或会签表内缺项

3.5

补充或变更施工组织设计无原编制人和审批人签字。

2.5

施工组织设计无审批表或会签表。

0

续表

序号

检查项目

标准

分值

检查情况

评定

分值

17

资料

施工日志及文明施工管理机构

5

施工日志及文明施工管理机构健全。

5

施工日志无记录或文明施工管理机构无责任划分。

2.5

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