北京市施工现场检查评分细则828.docx
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北京市施工现场检查评分细则828
北京市施工现场检查评分细则
(安全管理)表一
施工单位:
工程名称:
序号
检查项目
标准
分值
检查情况
评定
分值
1
施
工
现
场
项目部安全生产责任制
10
1、各级安全生产责任制齐全、责任明确。
2、责任制双方签字、日期有效。
10
1、各级安全生产责任制齐全、个别岗位责任不明确。
2、责任制双方签字、日期有效。
9
1、个别岗位安全生产责任制不齐全、多项岗位责任不明确。
2、责任制双方签字、日期有效。
7
1、多项岗位安全生产责任制不齐全、多项岗位责任不明确。
2、责任制双方未签字或日期无效。
5
项目部无安全生产责任制。
0
2
项目部安
全管理机
构设置
5
1、项目部设置安全管理机构。
2、人员设置符合标准。
3、安全责任分工明确。
5
1、项目部设置安全管理机构。
2、人员设置符合标准。
3、安全责任分工比较明确。
4.5
1、项目部设置安全管理机构。
2、人员设置符合标准。
3、安全责任分工不明确。
3.5
1、项目部安全管理机构设置不明确。
2、人员设置不符合标准。
3、安全责任分工不明确。
2.5
项目部未设置安全管理机构。
0
3
目标管理
5
1、项目部安全生产目标管理明确。
2、各项安全管理制度、安全管理措施齐全。
5
1、项目部安全生产目标管理明确。
2、各项安全管理制度、安全管理措施比较齐全。
4.5
1、项目部安全生产目标管理明确。
2、个别安全管理制度、安全管理措施不齐全。
3.5
1、项目部安全生产目标管理比较明确。
2、多项安全管理制度、安全管理措施不齐全。
2.5
项目部无安全生产目标管理。
0
4
总包与分
包安全管
理协议书
5
1、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;
2、总包单位与分包单位签订安全管理协议书齐全、有效;
3、双方的安全生产管理责任明确。
5
1、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;
2、总包单位与分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;
3、双方的安全生产管理责任明确。
4.5
续表
序号
检查项目
标准
分值
检查情况
评定
分值
4
资
料
总包与分
包安全管
理协议书
5
1、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;
2、总包单位与分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;
3、双方的安全生产管理责任比较明确。
3.5
1、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;
2、总包单位与个别分包单位未签订安全管理协议书;
3、双方的安全生产管理责任不明确。
2.5
1、总包单位和分包单位的安全生产许可证不齐全或无效;
2、总包单位与各分包单位未签订安全管理协议书;
0
5
施工组织设计
5
1、施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;
2、有专项安全技术措施(方案);
3、严格执行安全技术措施(方案)。
5
1、施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;
2、有专项安全技术措施(方案);
3、执行安全技术措施(方案)比较严格。
4.5
1、施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;
2、安全技术措施(方案)针对性不强;
3、执行安全技术措施(方案)不严格。
3.5
1、施工组织设计无编制、审核、审批人签字及行政公章;
2、安全技术措施(方案)无针对性;
3、未执行安全技术措施。
2.5
无施工组织设计。
0
6
冬、
雨季施工方案
5
1、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;
2、安全技术措施齐全、针对性强。
5
1、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;
2、安全技术措施齐全、针对性比较强。
4.5
1、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;
2、安全技术措施比较齐全、针对性比较强。
3.5
1、冬、雨施工方案无编制、审核、审批人签字及行政公章;
2、安全技术措施比较齐全、针对性比较强。
2.5
无冬、雨季施工方案。
0
7
安全教育
10
1、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;
2、安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;
3、安全教育培训考核率达到100%。
10
1、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;
2、安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;
3、安全教育培训考核率未达到100%。
9
1、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;
2、安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;
3、安全教育培训考核率未达到100%。
7
1、从业人员“三级”安全教育培训记录资料不齐全;
2、安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;
3、安全教育培训考核率未达到100%。
5
无安全教育培训记录。
0
续表
序号
检查项目
标准
分值
检查情况
评定
分值
8
资
料
安全资金投入
5
1、安全资金投入有计划、有落实;
2、安全资金投入能够满足项目部安全生产需求;
3、安全资金投入台帐记录齐全。
5
1、安全资金投入有计划、有落实;
2、安全资金投入能够满足项目部安全生产需求;
3、安全资金投入台帐记录不齐全。
4.5
1、安全资金投入有计划、有落实;
2、安全资金投入基本满足项目部安全生产需求;
3、安全资金投入台帐记录不齐全。
3.5
1、安全资金投入有计划、有落实;
2、安全资金投入不能满足项目部安全生产需求;
3、安全资金投入台帐记录不齐全;
2.5
1、安全资金投入无计划;
2、安全资金投入不能满足项目部安全生产需求。
0
9
工伤事故资料
5
1、工伤事故记录资料齐全、有效;
2、工伤事故频率符合有关标准要求;
3、工伤事故原因清楚、防范措施明确。
5
1、工伤事故记录资料齐全、有效;
2、工伤事故频率符合有关标准要求;
3、工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。
4.5
1、工伤事故记录资料齐全、有效;
2、工伤事故频率不符合有关标准要求;
3、工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。
3.5
1、工伤事故记录资料不齐全;
2、工伤事故频率不符合有关标准要求;
3、工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。
2.5
无工伤事故资料。
0
10
特种作业上岗证书
5
1、特种作业上岗证书齐全、有效;
2、特种作业上岗证书复印件存档记录齐全、有效;
3、特种作业持证上岗率达到100%。
5
1、特种作业上岗证书齐全、有效;
2、特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;
3、特种作业持证上岗率达到100%。
4.5
1、特种作业上岗证书齐全、有效;
2、特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;
3、特种作业持证上岗率未达到100%。
3.5
1、特种作业上岗证书不齐全;
2、特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;
3、特种作业持证上岗率未达到100%。
2.5
无特种作业上岗证书。
0
续表
序号
检查项目
标准
分值
检查情况
评定
分值
11
地下设施交底
资料及保护措
施
10
1、地下设施交底资料齐全、有效;
2、各项保护措施可操作性、针对性强;
3、重点部位有专项方案和专人管理。
10
1、地下设施交底资料齐全、有效;
2、各项保护措施可操作性、针对性强;
3、重点部位无专项方案和专人管理。
9
1、地下设施交底资料齐全、有效;
2、各项保护措施可操作性、针对性不强;
3、重点部位无专项方案和专人管理。
7
1、地下设施交底资料不齐全;
2、各项保护措施可操作性、针对性不强;
3、重点部位无专项方案和专人管理。
5
无地下设施交底资料及保护措施。
0
12
安全防护用品
合格证及检测
资料
5
1、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;
2、安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;
3、安全防护用品台帐记录齐全。
5
1、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;
2、安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;
3、安全防护用品台帐记录不齐全
4.5
1、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;
2、安全防护用品基本满足项目部安全生产需要;
3、安全防护用品台帐记录不齐全。
3.5
1、安全防护用品合格证及检测资料不齐全;
2、安全防护用品不能满足项目部安全生产需要;
3、安全防护用品台帐记录不齐全。
2.5
无安全防护用品合格证及检测资料。
0
13
生产安全事故应急预案
10
1、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;
2、各项组织机构、通讯系统齐全、有效;
3、现场的应急设备、药品符合应急预案要求。
10
1、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;
2、各项组织机构、通讯系统齐全、有效;
3、现场的应急设备、药品基本符合应急预案要求。
9
1、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;
2、各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;
3、现场的应急设备、药品不符合应急预案要求。
7
1、项目部编制的生产安全事故应急预案不完善、可操作性、针对性不强;
2、各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;
3、现场的应急设备、药品不符合应急预案要求。
5
项目部未编制生产安全事故应急预案。
0
续表
序号
检查项目
标准
分值
检查情况
评定
分值
14
资
料
安全标志
5
1、安全标志的使用符合标准规定;
2、重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;
3、安全标志悬挂位置明显。
5
1、安全标志的使用符合标准规定;
2、重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;
3、安全标志悬挂位置不明显。
4.5
1、安全标志的使用符合标准规定;
2、重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;
3、安全标志悬挂位置不明显。
3.5
1、安全标志的使用不符合标准规定;
2、重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;
3、安全标志悬挂位置不明显。
2.5
无安全标志。
0
15
违章处理记录
5
1、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;
2、违章人员教育、考核记录手续齐全;
3、现场无“三违”现象。
5
1、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;
2、违章人员教育、考核记录手续齐全;
3、现场有个别“三违”现象。
4.5
1、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;
2、违章人员教育、考核记录手续不齐全;
3、现场有个别“三违”现象。
3.5
1、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;
2、违章人员教育、考核记录手续不齐全;
3、现场有多起“三违”现象。
2.5
1、无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律人员登记造册手续;
2、现场有多起“三违”现象。
0
16
文明安全施工检查记录
5
1、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;
2、隐患整改回执记录资料齐全、有效;
3、检查评分记录扣分符合标准。
5
1、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;
2、隐患整改回执记录资料齐全、有效;
3、检查评分记录扣分不符合标准。
4.5
1、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;
2、隐患整改回执记录资料不齐全;
3、检查评分记录扣分不符合标准。
3.5
1、项目部每月两次检查记录资料不齐全;
2、隐患整改回执记录资料不齐全;
3、检查评分记录扣分不符合标准。
2.5
1、项目部无每月两次检查记录资料;
2、隐患无整改回执记录资料。
0
应得分实得分得分率折合标准分
检查员签字年月日北京市施工现场检查评分细则
(生活区管理)表2—1
施工单位:
工程名称:
序号
检查项目
标准
分值
检查情况
评定
分值
1
生活区设
置符合标准
5
生活区设置符合标准。
5
未设临时设施2个以下。
4.5
未设临时设施3个。
3.5
未设临时设施4个。
2.5
未设临时设施5个以上(含5个);
0
2
生活区无污
水、污物,垃
圾及时清理。
5
生活区无污水、物污,垃圾及时清理。
5
环境不整洁有小面积污物。
4.5
生活区有污水、积水。
3.5
垃圾未及时清理。
2.5
有污水、物污,垃圾不及时清理。
0
3
生活垃圾存
放符合标准
5
生活垃圾存放符合标准。
5
垃圾站未设明显标识。
4.5
垃圾站周围清理不及时。
3.5
生活垃圾未存放密闭的容器中。
2.5
生活垃圾与建筑垃圾混合存放。
0
4
办公室内
清洁整齐
5
办公室内清洁整齐。
5
办公室门窗、办公用品、墙壁有尘土。
4.5
办公用品摆放不整齐。
2.5
办公室内不清接整齐。
0
5
宿舍内整洁、
有防暑降温
或取暖措施
5
宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施。
5
宿舍内整洁、无防暑降温或取暖措施。
3.5
宿舍内不整洁、有防暑降温或取暖措施。
2.5
宿舍内不整洁、无防暑降温或取暖措施。
0
6
宿舍符合
居住要求
8
宿舍符合居住要求。
8
未设生活用品专柜,生活用品摆放不整齐。
7.2
宿舍有通铺、未设床头卡。
5.6
未设置开启式窗户,通风不良。
4
室内高度低于2.5米,居住人数超过15人。
0
7
食堂符合
卫生标准
5
食堂符合卫生标准。
5
未设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间。
4.5
食堂无排风设施,库房内佐料及副食品未放入密闭器皿中。
3.5
未设隔油池、密闭式泔水桶。
2.5
操作间炊具生熟未分,粮食存放台未隔离地。
0
8
食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生知识培训证
6
食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生知识培训证。
6
炊事人员健康证、卫生知识培训证过期。
3
食堂无卫生许可证(或许可证过期)、炊事员无健康证、卫生知识培训证。
0
续表
序号
检查项目
标准
分值
检查情况
评定
分值
9
施工现场
炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生
5
炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生
5
未配备两套工作服、帽。
2.5
炊事人员上岗不穿戴工作服、帽或个人卫生差。
0
10
食品及炊具、
用具等存放
符合标准。
6
食品及炊具、用具等存放符合标准。
6
炊具、餐具未及时清洗。
5.4
成品、半成品未覆盖。
4.2
购买无照、无证商贩食品和原料,生、熟食品未分开存放。
3
有变质食品。
0
11
为施工人员
提供卫生饮水
5
为施工人员提供卫生饮水。
5
无专人管理。
4.5
保温桶未加盖加锁。
3.5
饮用水容器不符合卫生要求。
2.5
不能保证供应卫生饮用水。
0
12
厕所符合标准,专人定期保洁
8
厕所符合标准,专人定期保洁。
8
墙壁屋顶封闭不严或门窗不齐。
7.2
厕所不是水冲式或移动式。
5.6
厕所保洁差,清掏不及时。
4
厕所不符合标准,无专人定期保洁。
0
13
有灭鼠、蚊、蝇等措施
5
有灭鼠、蚊、蝇等措施。
5
无灭鼠措施。
3.5
无灭蚊、蝇等措施。
2.5
无灭鼠、蚊、蝇等措施。
0
14
配备药品和急救器材
6
配备药品和急救器材。
6
急救器材、常用药品不全。
5.4
无急救器材或无常用药品。
3
无常用药品、药箱及急救器材。
0
续表
序号
检查项目
标准分值
检查情况
评定
分值
15
资料
急性职业中毒应急措施
6
急性职业中毒应急措施。
6
组织人员不落实。
5.4
信息通讯不落实。
4.2
应急措施可操作性差。
3
无急性职业中毒应急措施。
0
16
卫生管理制度
5
卫生管理制度(含卫生防疫、宿舍、食堂、饮水、办公室、厕所)
5
缺以上一项卫生管理制度。
4.5
缺以上二项卫生管理制度。
3.5
缺以上三项卫生管理制度。
2.5
缺以上四项卫生管理制度以上。
0
17
检查及
整改记录
5
检查及整改记录。
5
整改记录不全。
4.5
检查评分记录不规范。
3.5
未做到每月检查二次。
2.5
无检查或整改记录。
0
18
职工应知应会
5
职工通过培训、考核做到应知应会。
5
试卷未作评分或字迹潦草。
4.5
考试试卷种类不全(炊事员、职工卫生知识试卷)
3.5
职工考核试卷有代笔现象。
2.5
无职工应知应会考试试卷。
0
应得分实得分得分率折合标准分
检察员签字:
年月日
北京市施工现场检查评分细则
(现场、料具管理)表2—2
施工单位:
工程名称:
序号
检查项目
标准
分值
检查情况
评定
分值
1
施工现场
设居民来访接待室
5
居民来访接待室设施齐全、整洁,且有专人值班。
5
接待室较简陋,室内无桌椅等设施。
4.5
接待室无专人值班。
3.5
接待室简陋,不整洁,且无专人值班。
2.5
无接待室。
0
2
施工区、生活区划分明确、责任明确
5
施工区、生活区划分明确、责任明确。
5
施工区或生活区,未明确负则人。
4.5
施工区和生活区无负则人。
3.5
施工区和生活区未设置标志牌且无负则人。
2.5
施工区和生活区未划分或工程内有住人现象。
0
3
施工现场大门、围挡牢固整齐
5
施工现场大门和围挡牢固、整齐、美观、规范。
5
大门及围挡上有乱涂、乱画现象。
4.5
大门不美观、不牢固,大门上无企业标识或大门高度低于2米。
3.5
“围挡材质未使用专用金属定型材料或砌块砌筑;围挡低于1.8米;或大门、围挡不标准,有三处以下破损。
”
2.5
无大门、无围挡或大门、围挡有三处以上破损。
0
4
现场清洁、整齐、道
路硬化、有排水措施
5
现场清洁、整齐;主要道路硬化;排水措施合理有效。
5
现场内不清洁,路面浮土较多。
4.5
现场主要道路部分路面不坚实、不平整。
3.5
“现场主要道路不坚实不平整面积较大,且有扬尘或泥泞现象。
排水措施不合理。
”
2.5
现场不清杰、不整齐,主要道路未硬化或无排水措施。
0
5
临设工程牢固整齐
5
临设工程规范、牢固、整齐、美观。
5
临设工程外立面不整洁。
3.5
临设工程不整齐、不整洁、不美观。
2.5
临设工程不整齐、不整洁、不美观、且材质不符合规范。
0
6
施工现场主要出入口有施工
单位标牌
5
施工现场主要出入口有施工单位标牌,且整洁、规范。
5
标牌未设在主要出入口或不整洁。
4.5
标牌缺一至三项内容或书写格式不规范。
3.5
标牌面积小于0.7米X0.5米(长X高),字体未用仿宋体,标牌底边距地面低于1.2米或标牌缺三项以上的内容。
2.5
施工现场主要出入口无施工单位标牌。
0
7
卫生管理制度
5
工地大门内有“一图四板”
5
“一图四板”不整洁。
4.5
图板内标题字体大小不一致,字迹不清,图板未设置在大门口明显位置。
3.5
图内道路、消防、电、料场、临设等未用颜色区分,并有缺项,四板内字体大小不一致,或图板尺寸不规范,未有防雨放砸措施。
2.5
工地大门内“一图四板”不齐全。
0
续表
序号
检查项目
标准
分值
检查情况
评定
分值
8
施工现场
材料存
放布置
5
按布置图码放整齐且责任区责任人明确。
5
部分材料码放与布置图所示不相符。
4.5
无责任区划分负责人。
2.5
材料码放与布置图所示不相符或无责任区划分。
0
9
料场应平
整坚实,
有排水措施
5
料场平整坚实,排水措施有效。
5
部分料场不坚实,不平整。
3.5
料场大面积不坚实,不平整。
2.5
料场无排水措施且有积水。
0
10
料具和构,
配件码放整
齐,符合标准
5
料具和构、配件码放整齐,标识齐全清晰。
5
“料具和构、配件码放整齐,标识不齐全,不清晰。
”
4.5
部分规格料具和构、配件码放不整齐,无标识。
3.5
多处料具和构、配件码放不整齐、混乱,无标识。
2.5
料具和构、配件码放不整齐,不符合标准。
0
11
成品
保护
5
成品保护齐全有效。
5
楼梯踏步、门口等易损坏部位保护措施不牢固。
3.5
有少量成品损坏。
2.5
未采取成品保护措施且有多处损坏。
0
12
建筑物内外
零散物料和
垃圾渣土及
时清理,不得
晾晒衣服被褥
5
建筑物内外零散物料和垃圾渣土能及时清理,且无晾晒衣服被褥现象。
5
建筑物内外有少量零散物料和垃圾渣土未及时清理。
4.5
施工区域内有晾晒衣服被褥现象。
3.5
一至两个楼层的室内、楼梯踏步、休息平台、阳台、外架子、安全网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理
2.5
两个楼层以上的室内、楼梯踏步、休息平台、阳台、外架子、安全网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理;楼外施工区内有大量垃圾渣土未及时清理。
0
13
施工现场无长流水,长明灯等浪费现象
5
施工现场无长流水、长明灯现象。
5
一处长明灯或长流水。
4.5
多处长明灯或长流水。
2.5
使用明令淘汰的水、电器具。
0
14
建筑垃圾、生活垃圾不能混放、并及时清理
5
建筑垃圾、生活垃圾分类存放、并能及时清理。
5
建筑垃圾和生活垃圾未分类存放,或清运不及时。
2.5
未设置封闭式垃圾站。
0
15
材料保存、保管应有相应保护措施
5
材料保存、保管有相应的保护措施。
5
防雨、防潮、防盗、防损坏等缺少一项。
4.5
易燃易爆危险品、贵重物资未及时入库保存,保护措施不完善,与其它材料混放。
2.5
材料保存、保管无相应保护措施。
0
16
资料
施工组织设计、审批手续齐全
5
施工组织设计审批手续齐全、规范。
5
施工组织设计审批表未按表内要求填写或会签表内缺项
3.5
补充或变更施工组织设计无原编制人和审批人签字。
2.5
施工组织设计无审批表或会签表。
0
续表
序号
检查项目
标准
分值
检查情况
评定
分值
17
资料
施工日志及文明施工管理机构
5
施工日志及文明施工管理机构健全。
5
施工日志无记录或文明施工管理机构无责任划分。
2.5