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搅拌站表格

(表1)

公司

试验结果不合格项目台账

序号

试验日期

检测分类

报告编号

试样描述

不合格结果简述

记录人

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表2-1)

个人技术档案登记表

企业名称:

姓名

身份证号

性别

文化程度

毕业学校

/时间

参加工作/调入本企业时间

部门

籍贯

职称

技术档案目录

序号

日期

技术档案名称

备注

(表2-2)

人员履历表

企业名称:

姓名

身份证号

籍贯

性别

职称

文化程度

毕业学校/时间

部门

参加工作/调入本企业时间

从事本岗工作简历及其工作业绩

时间

岗位

工作业绩

 

(表2-3)

人员考核记录

企业名称:

姓名

出生年月

文化

程度

从事岗位

考核方式:

□理论□实操□其它

考核内容:

 

考核结果及评价:

 

人员使用初步意见:

 

科室负责人/日期:

 

XXXX(审核人)/日期:

 

XXXX(批准人)/日期:

(表3-1)

仪器设备档案登记表

企业名称:

统一编号:

设备名称

设备技术参数

出厂编号

规格型号

制造厂家

购置日期

使用部门

放置地点

技术档案目录

序号

日期

技术档案名称

备注

(表3-2)

仪器设备履历表

企业名称:

仪器设备名称

规格型号

制造商

出厂编号

放置地点

购置日期

统一编号

使用部门

设备技术参数

计量检定维修情况记录

日期

基本情况

备注

(表3-3)

仪器设备出入库记录表

企业名称:

仪器设备名称

数量

设备编号

出库时间及设备状态

入库时间及设备状态

经手人

(表3-4)

设备校准/检定核查计划表

序号

设备

编号

设备名称

设备

编号

校准/检定日期

计划下次

校准日期

送校人

校准/检定

单位

实际校准/检定日期

核查状态

核查人

核查

时间

备注

企业名称:

批准:

审核:

编制:

(表3-5)

仪器设备停用、降级与报废申请表

企业名称:

设备名称

统一编号

规格型号

出厂编号

制造厂家

使用部门

报停或报废部门

停用日期

报停或报废原因

 

本部门意见

 

设备管理部门

负责人意见

技术负责人

企业负责人意见

 

(表3-6)

仪器设备维修记录

企业名称:

设备名称

统一编号

规格型号

出厂编号

制造厂家

出厂日期

报修部门

报修日期

故障描述

 

本部门意见

维修单位及维修情况

检定结果

 

主管负责人意见

备注

(表4-1)

公司

20年设备期间核查计划表

科室:

序号

统一编号

设备名称

出厂编号

校准/鉴定

日期

计划下次校准/检定日期

期间核查日期

期间核查人

期间核查方法

备注

编制:

审核:

批准

(表4-2)

公司

试验设备期间核查记录

设备名称

核查日期

出厂编号

核查方法

统一编号

核查人

核查内容:

结果分析:

核查结论:

备注:

编制:

审核:

批准:

(表5)

公司

试验仪器、设备维护保养记录

科室:

仪器设备名称型号

统一编号

日期

维护部位

设备维护保养情况

操作人

备注

(表6)

公司

现场测试仪器、设备领用和归还台账

科室:

仪器设备名称

数量

设备编号

出库时间及设备状态

入库时间及设备状态

经手人

(表7)

公司

仪器、设备运转(使用)记录

科室:

仪器设备名称型号

统一编号

日期

检验项目

设备运转情况

操作人

备注

(表8-1)

公司

室环境(温、湿度)监控记录表

日期

时间

温度℃

湿度%

控制措施

记录人

备注

 

(表8-2)

公司

标养(室、箱)温度、湿度监控记录表

仪器设备名称型号:

设备统一编号:

日期

时间

温度℃

湿度%

控制措施

记录人

备注

 

注:

1、有温度、湿度要求的试验场所在工作期间应对其温度、湿度每天记录一次。

2、此记录放在相对应的仪器旁。

(表9)

样品出入库记录表

序号

样品名称

样品编号

样品入库

样品出库

样品销毁

备注

时间

数量

状态

经手人

时间

数量

状态

经手人

时间

数量

状态

经手人

企业名称:

备注:

序号为年度记录唯一编号。

特殊情况和30%送检信息需记录在备注上。

(表10)

公司试验台账

统一编号

登记日期

委托部门

检验项目

检验参数

分类试验编号

取样员

接样员

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

检验项目一栏中,可填写原材料检验或试件检验等项目分类。

(表11)

原材料仓储标识牌

材料名称

 

厂家/产地

 

规格型号

 

进厂日期

 

批次

 

批量

 

在用状态

 

备注

 

(此为参考样本):

标志牌材质及尺寸参考要求:

标志牌尺寸为40mm*60mm的长方形,材料用木质或金属,白色漆做底书写红字,牢固固定或用标杆高120cm放置。

(表12)

公司

搅拌问题通知单

质检员

操作员

记录人

日期时间

问题分类

□生产□设备

问题描述

汇报部门

处理人员

处理意见

 

 

签字:

处理结果

 

签字:

(表13)

公司合同评审记录表

合同名称

合同编号

合同签署单位名称

交付时间、地点

合同要求概述

 

评审部门

评审意见

评审人员

签名/日期

销售

技术

生产

物资

财务

质量管理

评审结果:

负责人签字:

年月日

备注

记录编号:

注:

技术合同或合同中的技术条款应经技术负责人确认。

(表14-1)

公司

合格供应商评定表

供应商名称

供应商地址

联系人

联系电话

邮编

主要产

品情况

 

质保体

系情况

是否通过ISO9000族标准认证□是□否

是否通过计量认证□是□否

认证证书编号:

信守合同及质量评价

质量有保证并可持续信任□是□否

审核人

批准人

备注

(表14-2)

公司

物资供方评价表

供应商名称

供应物资

联系人

电话

传真

序号

评审内容

1

质量体系

质量体系认证有□无□

2

执行标准

能否执行标准能□不能□

3

生产能力

超过历年最高销售量□基本满足□不满足□

4

生产方式

流水作业成批生产□单件生产□

5

设计能力

自行设计□能设计简单产品□

6

提供产品质量

优□良□差□

7

服务情况

优□良□差□

8

按时交货情况

较好□一般□较差□

调查结论:

 

 

提交人:

    年月日

参评部门

评价意见

签字

技术

财务

生产

销售

物资

质量管理

评审结论:

 

主管负责人签字:

 年月日

(表15)

公司

原材料质量证明核验确认记录

供应物资名称

统一编号

规格型号

联系人

供应商厂家名称

联系电话

信息核验内容

一、主题信息核验内容

序号

证件名称

证件号码

是否符合要求

1

组织机构代码证书

(复印件加盖公章)

□是□否.简要说明:

2

工商营业执照

(复印件加盖公章)

□是□否.简要说明:

3

税务登记证

(复印件加盖公章)

□是□否.简要说明:

4

型式检验报告

(复印件加盖公章)

□是□否.简要说明:

5

试验室资质

(复印件加盖公章)

□是□否.简要说明:

6

产品说明书

(复印件加盖公章)

□是□否.简要说明:

二、原材料进场核验内容

1

产品发货单

□是□否.简要说明:

2

产品合格证

□是□否.简要说明:

3

出厂检验报告

□是□否.简要说明:

三、其它资料核验内容

1

2

3

4

四、核验组

组成

姓名

所属部门

职务

核验意见

组长

组员

组员

组员

组员

五、核验结果

核验结论:

负责人签字:

年月日

(表16)

公司原材料质量证明文件归档台账

统一编号

原材料名称品种及规格

厂家/产地

核验人员

归档资料内容概况

归档人员

(表17)

公司混凝土配合比汇总表

填制日期:

年月日

序号

配合比报告编号

性能指标

坍落度

水胶比

砂率%

强度MPa

使用材料

水泥

细骨料

粗骨料(mm)

外加剂

掺和料

是否经技术负责人确认用于生产

备注

设计mm

实测mm

厂家或产地

等级或规格

用量kg/m3

质量比

用量kg/m3

质量比

用量kg/m3

质量比

用量kg/m3

质量比

用量kg/m3

质量比

用量kg/m3

质量比

用量kg/m3

质量比

填表:

技术负责人确认签字:

注:

1、本页用于同一厂家、产地、品种、规格、等级的原材料,配合比批准确认工作为同一日期时使用,如有变化请用新页填写。

2、性能指标包括抗压等级、抗渗等级、抗冻等级等。

3、本页内容空白处起始行处填写“本页以下内容空白”。

(表18)

公司

生产线计量设备校准记录

生产线号:

名称

标称值(kg)

实测值(kg)

误差(%)

名称

标称值(kg)

实测值(kg)

误差(%)

水泥秤

骨料1秤

矿粉秤

骨料2秤

粉煤灰秤

骨料3秤

水秤

骨料4秤

外加剂秤

结论:

备注:

1、原材料计量设备每月应至少自检一次;

2、建议标称值为总量程的20%、40%、60%、80%;

3、骨料1、2、3、4秤可根据各站骨料的不同可自行改填。

校准人:

记录人:

检验日期:

年月日

(表19)

公司搅拌机操作员工作日志

日期:

本班次起止时间:

天气:

交班人员:

接班人员:

接班时间:

检查人:

带班班长:

生产线号:

一、复零记录

时间:

秤1

秤2

秤3

秤4

秤5

秤6

秤7

秤8

秤9

秤10

校准前

校准后

二、搅拌时间检查记录

检查时间

规定搅拌时间

实际搅拌时间

三、原材料计量偏差记录

时间:

秤1

秤2

秤3

秤4

秤5

秤6

秤7

秤8

秤9

秤10

生产配合比

第一盘实测

计量偏差

第二盘实测

计量偏差

第三盘实测

计量偏差

第四盘实测

计量偏差

第五盘实测

计量偏差

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