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七台河新兴区人民法院

 

七台河市新兴区人民法院

2017年度部门决算及情况说明

 

 

七台河市新兴区人民法院

2018年11月8日

 

目录

第一部分部门概况………………………………………3

一、部门职责……………………………………………3

二、机构设置……………………………………………3

三、人员情况……………………………………………6

四、部门决算编报范围…………………………………6

第二部分2017年度部门决算报表………………………7

一、收入支出决算总表…………………………………7

二、收入决算表…………………………………………9

三、支出决算表…………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总表………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………17

第三部分2017年度部门预算执行情况说明……………18

一、收入支出总体情况说明……………………………18

二、财政拨款收入支出情况说明………………………18

三、“三公”经费支出情况说明………………………19四、机关运行经费支出情况说明………………………20

五、政府采购支出情况说明……………………………20六、国有资产占用情况说明……………………………21

七、预算绩效管理工作开展说明………………………21

第四部分名词解释…………………………………………22

 

第一部分七台河市新兴区人民法院概况

一、部门职能

1、审判工作以市中级人民法院业务指导为主,依法履行国家审判职能,受理一审案件得立案和再审工作,诉前财产保全、处理各类诉讼和非诉讼案件的来信来访工作

2、依法审判管辖范围内得刑事,民商事,行政一审案件,依法审判已经发生法律效力的本院一审案件的申、审理上级法院指定再审和交办的案件

3、执行本院一审发生法律效力得判决、裁定、调解协议和有关仲裁生效的裁定

二、机构设置

根据上述职责,设置职能科室14个,包括:

办公室、政工科、研究室、监察室、立案庭、信访办、刑庭、民一庭、民二庭、审监庭、行政庭、执行局、审管办和法警队;派出机构3个,分别为红旗法庭、长兴法庭和开发区法庭。

1、办公室:

负责协助院领导组织、协调、处理日常工作;负责文秘、文电、档案、保密、保卫及综合性会议组织工作;会同有关部门负责武器弹药的管理;负责本院的装备和法庭的基本建设工作;负责本院车辆、房屋、设备设施的管理及维修,负责环境卫生和接待等工作

2、政工科:

负责本院的思想政治工作;协助院党组抓好队伍建设;负责本院法官等级的评定与晋升的呈报工作,办理法官考评委员会会议决定事项;负责对本院司法警察的警衔的评定与晋升呈报工作。

负责本院的组织人事、劳动工资管理;负责本院的教育培训工作,制定并实施法官培训计划;负责全院立功创模活动和表彰工作,贯彻实施人民法院奖励条例;负责全院离退休人员、离岗待退人员的服务和管理工作;负责处理机关党委日常工作。

3、研究室:

负责组织调查研究、总结推广典型经验;承办适用法律政策问题的请示或解答;负责编写信息报道,起草综合性文件、讲话、报告;负责司法统计与分析及文印工作;指导法庭的信息、调研工作。

4、监察室:

负责人民法院的监察工作,监督检查监察对象执行国家法律、法规、政策以及行政纪律情况;调查、处理监察对象违反国家法律、法规、政策以及行政纪律的行为;受理监察对象不服行政处分的申诉。

5、立案庭:

负责对人民法院依法受理的各类案件进行登记、立案、排期、送达和审判流程管理及案件督办工作;依法审理管辖争议案件和公示催告案件;对不服本级人民法院的生效裁判提出各类申诉以及再审申请进行审查;根据当事人的申请,依法采取诉讼保全措施和证据保全措施。

6、信访办:

负责全院的涉诉矛盾纠纷的受理、登记、管理和处置工作。

7、刑庭:

依法审判第一审普通刑事案件;审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件。

8、民一庭:

依法审判一审婚姻和家庭、继承案件,损害赔偿案件,人身权案件,债权、债务案件,房地产案件,财产权属及相关合同等纠纷案件,劳动争议等民事纠纷案件;监督、指导法庭的相关民事审判工作。

9、民二庭:

依法审判一审买卖、保管、承包等合同纠纷案件,金融纠纷案件,企业破产等商事纠纷案件;监督、指导法庭的相关民事审判工作。

10、审监庭:

依法审判各类再审案件;审判检察机关的抗诉案件。

督察各类审判案件的裁判质量和卷宗质量。

11、行政庭:

负责行政诉讼案件的审查立案,依法审判一审行政案件;审查和执行行政机关申请强制执行案件。

赔偿办公室与行政审判庭合署。

赔偿办公室负责执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉、申诉案件。

12、执行局:

执行人民法院第一审生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定;执行法律规定的由本院执行的其他法律文书。

13、审管办:

负责人民法院审判管理工作及人民法院审判管理工作的指导;负责司法统计工作并运用数据宏观管理审判质量与效率;负责案件质量评查工作并微观管理审判质量与效率;负责案件流程管理工作并动态管理审判过程;负责本院审判委员会办公室日常工作。

14、法警队:

负责警卫法庭、押解人犯、执行死刑,配合有关审判庭和执行局执行有关事项,维护机关秩序。

三、人员情况

2017年末,我单位编制数77人,年末实有66人,离退休26人,聘用合同制法警13人;临时人员59人,聘用人民陪审员78人。

四、部门决算编报范围

2017年纳入七台河市新兴区人民法院部门决算编报范围的单位有:

七台河市新兴区人民法院、长兴法庭、红旗法庭。

第二部分2017年度部门决算公开表

表一

收入支出决算总表

公开01表

预算单位:

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2755.92 

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:

政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

2479.12 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

142.21 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

134.59 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

2755.92 

本年支出合计

51

2755.92 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

 

其中:

提取职工福利基金

53

 

其中:

项目支出结转和结余

25

 

转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

其中:

项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

2755.92 

总计

58

2755.92 

注:

1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。

2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。

3.公开01-08表以万元为单位,保留两位小数。

 

表二

收入决算表

公开02表

预算单位:

金额单位:

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2755.92 

2755.92 

 

 

 

 

 

 204

 公共安全支出

2479.12 

2479.12 

 

 

 

 

 

 20405

 法院

2479.12 

2479.12 

 

 

 

 

 

 2040501

 行政运行

852.67 

852.67 

 

 

 

 

 

 2040502

一般行政管理事务

1626.45 

1626.45 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

142.21 

142.21 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

142.21 

142.21 

 

 

 

 

 

 2080201

 归口管理的行政单位离退休

142.21 

142.21 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

134.59 

134.59 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

134.59 

134.59 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

71.68 

71.68 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

62.91

62.91

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三

支出决算表

公开03表

预算单位:

金额单位:

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2755.92 

1129.47 

1626.45 

 

 

 

 204

 公共安全支出

2479.12 

852.67 

1626.45 

 

 

 

 20405

 法院

2479.12 

852.67 

1626.45 

 

 

 

 2040501

 行政运行

852.67 

852.67 

 

 

 

 

 2040502

一般行政管理事务

1626.45 

 

1626.45 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

142.21 

142.21 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

142.21 

142.21 

 

 

 

 

 2080201

 归口管理的行政单位离退休

142.21 

142.21 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

134.59 

134.59 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

134.59 

134.59 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

71.68 

71.68 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

62.91

62.91

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位:

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2755.92 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

2479.12 

2479.12 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

142.21 

142.21 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

134.59 

134.59 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

2755.92 

本年支出合计

49

2755.92 

2755.92 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2755.92 

总计

54

2755.92 

2755.92 

 

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

预算单位:

金额单位:

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

2755.92 

1129.47 

1626.45 

 

 

 

 

 204

 公共安全支出

 

 

 

 

 

2479.12 

852.67 

1626.45 

 

 

 

 

 20405

 法院

 

 

 

 

 

2479.12 

852.67 

1626.45 

 

 

 

 

 2040501

 行政运行

 

 

 

 

 

852.67 

852.67 

 

 

 

 

 

 2040502

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

1626.45 

 

1626.45 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

142.21 

142.21 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

142.21 

142.21 

 

 

 

 

 

 2080201

 归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

142.21 

142.21 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

 

 

 

 

 

134.59 

134.59 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

 

 

 

 

 

134.59 

134.59 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

71.68 

71.68 

2210202

提租补贴

62.91

62.91

表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

预算单位:

金额单位:

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

653.52 

302

商品和服务支出

199.16 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

271.38 

30201

办公费

39.43 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

240.87 

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

74.03 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

10.69 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

56.55 

30205

水费

3.44 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

12.44 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

9.90 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

24.85 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

1.99 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

276.80 

30211

差旅费

5.32 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

142.21 

30213

维修(护)费

0.09 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

71.68 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

62.91 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

29.09 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

72.60 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

930.32 

公用经费合计

199.16 

注:

本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。

表七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 29.09

 

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注:

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(决算数据取自部门决算CS05表)

 

表八

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