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七台河新兴区人民法院.docx

1、七台河新兴区人民法院七台河市新兴区人民法院2017年度部门决算及情况说明 七台河市新兴区人民法院2018年11月8日目 录 第一部分 部门概况3 一、部门职责3 二、机构设置3 三、人员情况6 四、部门决算编报范围6 第二部分 2017年度部门决算报表 7 一、收入支出决算总表7 二、收入决算表9 三、支出决算表10 四、财政拨款收入支出决算总表11 五、一般公共预算财政拨款支出决算表13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表14七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17 第三部分 2017年度部门预算执行情况说明 18 一、收入支出总体情

2、况说明18 二、财政拨款收入支出情况说明18 三、“三公”经费支出情况说明 19四、机关运行经费支出情况说明20 五、政府采购支出情况说明20六、国有资产占用情况说明21 七、预算绩效管理工作开展说明21 第四部分 名词解释22 第一部分 七台河市新兴区人民法院概况一、部门职能1、审判工作以市中级人民法院业务指导为主,依法履行国家审判职能,受理一审案件得立案和再审工作,诉前财产保全、处理各类诉讼和非诉讼案件的来信来访工作2、依法审判管辖范围内得刑事,民商事,行政一审案件,依法审判已经发生法律效力的本院一审案件的申、审理上级法院指定再审和交办的案件3、执行本院一审发生法律效力得判决、裁定、调解协

3、议和有关仲裁生效的裁定二、机构设置根据上述职责,设置职能科室14个,包括:办公室、政工科、研究室、监察室、立案庭、信访办、刑庭、民一庭、民二庭、审监庭、行政庭、执行局、审管办和法警队;派出机构3个,分别为红旗法庭、长兴法庭和开发区法庭。1、办公室:负责协助院领导组织、协调、处理日常工作;负责文秘、文电、档案、保密、保卫及综合性会议组织工作;会同有关部门负责武器弹药的管理;负责本院的装备和法庭的基本建设工作;负责本院车辆、房屋、设备设施的管理及维修,负责环境卫生和接待等工作2、政工科:负责本院的思想政治工作;协助院党组抓好队伍建设;负责本院法官等级的评定与晋升的呈报工作,办理法官考评委员会会议决

4、定事项;负责对本院司法警察的警衔的评定与晋升呈报工作。负责本院的组织人事、劳动工资管理;负责本院的教育培训工作,制定并实施法官培训计划;负责全院立功创模活动和表彰工作,贯彻实施人民法院奖励条例;负责全院离退休人员、离岗待退人员的服务和管理工作;负责处理机关党委日常工作。3、研究室:负责组织调查研究、总结推广典型经验;承办适用法律政策问题的请示或解答;负责编写信息报道,起草综合性文件、讲话、报告;负责司法统计与分析及文印工作;指导法庭的信息、调研工作。4、监察室:负责人民法院的监察工作,监督检查监察对象执行国家法律、法规、政策以及行政纪律情况;调查、处理监察对象违反国家法律、法规、政策以及行政纪

5、律的行为;受理监察对象不服行政处分的申诉。5、立案庭:负责对人民法院依法受理的各类案件进行登记、立案、排期、送达和审判流程管理及案件督办工作;依法审理管辖争议案件和公示催告案件;对不服本级人民法院的生效裁判提出各类申诉以及再审申请进行审查;根据当事人的申请,依法采取诉讼保全措施和证据保全措施。6、信访办:负责全院的涉诉矛盾纠纷的受理、登记、管理和处置工作。7、刑庭:依法审判第一审普通刑事案件;审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件。8、民一庭:依法审判一审婚姻和家庭、继承案件,损害赔偿案件,人身权案件,债权、债务案件,房地产案件,财产权属及相关合同等纠纷案件,劳动争议等民

6、事纠纷案件;监督、指导法庭的相关民事审判工作。9、民二庭:依法审判一审买卖、保管、承包等合同纠纷案件,金融纠纷案件,企业破产等商事纠纷案件;监督、指导法庭的相关民事审判工作。10、审监庭:依法审判各类再审案件;审判检察机关的抗诉案件。督察各类审判案件的裁判质量和卷宗质量。11、行政庭:负责行政诉讼案件的审查立案,依法审判一审行政案件;审查和执行行政机关申请强制执行案件。赔偿办公室与行政审判庭合署。赔偿办公室负责执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉、申诉案件。12、执行局:执行人民法院第一审生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定;执行法律规定的由本院执行的其他法律文书。13、审管办:负责人

7、民法院审判管理工作及人民法院审判管理工作的指导;负责司法统计工作并运用数据宏观管理审判质量与效率;负责案件质量评查工作并微观管理审判质量与效率;负责案件流程管理工作并动态管理审判过程;负责本院审判委员会办公室日常工作。14、法警队:负责警卫法庭、押解人犯、执行死刑,配合有关审判庭和执行局执行有关事项,维护机关秩序。三、人员情况2017年末,我单位编制数77人,年末实有66 人,离退休26人,聘用合同制法警13人;临时人员59人,聘用人民陪审员78人。四、部门决算编报范围2017年纳入七台河市新兴区人民法院部门决算编报范围的单位有:七台河市新兴区人民法院、长兴法庭、红旗法庭。第二部分 2017年

8、度部门决算公开表表一收入支出决算总表公开01表预算单位:金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入12755.92一、一般公共服务支出30其中:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31二、上级补助收入3三、国防支出32三、事业收入4四、公共安全支出332479.12四、经营收入5五、教育支出34五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35六、其他收入7七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出37142.219九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探

9、信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出48134.5920二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出50本年收入合计222755.92本年支出合计512755.92用事业基金弥补收支差额23结余分配52年初结转和结余24 其中:提取职工福利基金53 其中:项目支出结转和结余25 转入事业基金5426年末结转和结余5527 其中:项目支出结转和结余562857总计292755.92总计582755.92注:1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。 2.本表含政府性基金预算财政

10、拨款及财政专户拨款。 3.公开01-08表以万元为单位,保留两位小数。表二收入决算表公开02表预算单位:金额单位:万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计2755.922755.92204公共安全支出2479.122479.1220405法院2479.122479.122040501 行政运行852.67852.672040502一般行政管理事务1626.451626.45208社会保障和就业支出142.21142.2120805行政事业单位离退休142.21142.212080201归口管理的行政单位离退休1

11、42.21142.21221住房保障支出134.59134.5922102住房改革支出134.59134.592210201 住房公积金71.6871.682210202 提租补贴62.9162.91注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三支出决算表公开03表预算单位:金额单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计2755.921129.471626.45204公共安全支出2479.12852.671626.4520405法院2479.12852.671626.452040501 行政运行852.67852.67

12、2040502一般行政管理事务1626.451626.45208社会保障和就业支出142.21142.2120805行政事业单位离退休142.21142.212080201归口管理的行政单位离退休142.21142.21221住房保障支出134.59134.5922102住房改革支出134.59134.592210201 住房公积金71.6871.682210202 提租补贴62.9162.91注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四财政拨款收入支出决算总表公开04表预算单位:金额单位:万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公

13、共预算财政拨款12755.92一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出312479.122479.125五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35142.21142.219九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出46134.5

14、9134.5920二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计222755.92本年支出合计492755.922755.92年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计272755.92总计542755.922755.92注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表预算单位:金额单位:万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支

15、出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计2755.921129.471626.45204公共安全支出2479.12852.671626.4520405法院2479.12852.671626.452040501 行政运行852.67852.672040502一般行政管理事务1626.451626.45208社会保障和就业支出142.21142.2120805行政事业单位离退休142.21142.212080201归口管理的行政单位离退休142.21142.21221住房保障支出134.59134.592210

16、2住房改革支出134.59134.592210201 住房公积金71.6871.682210202 提租补贴62.9162.91表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表预算单位:金额单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出653.52302商品和服务支出199.16310其他资本性支出30101 基本工资271.3830201 办公费39.4331001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴240.8730202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金74.0330203 咨询费31003 专用设备购置30104 其

17、他社会保障缴费10.6930204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费56.5530205 水费3.4431006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费12.4431007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费9.9031008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费24.8531009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费1.9931010 安置补助303对个人和家庭的补助276.8030211 差旅费5.3231011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国(境)费用

18、31012 拆迁补偿30302 退休费142.2130213 维修(护)费0.0931013 公务用车购置30303 退职(役)费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499

19、其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金71.6830227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴62.9130228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费29.09399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用72.6039906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计930.32公用经费合计199.16注:本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:单位:万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111229.0929.0929.0929.0929.0929.09注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(决算数据取自部门决算CS05表)表八

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