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淮阳直机关工委

 

淮阳县县直机关工委

2018年度部门决算

 

二〇一九年八月

目  录

第一部分  淮阳县县直机关工委概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分淮阳县县直机关工委概况

一、部门职责

中共淮阳县委县直机关工作委员会是县委负责县直机关党的建设工作的派出机构,内设办公室、组宣部、淮阳县直机关工委人民武装部。

主要职责是:

(一)负责县直机关党的建设规划,并组织实施。

(二)指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织作风建设和党员干部的政治理论培训,同时,开展形式多样的党员教育工作。

(三)指导县直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作。

(四)指导县直机关党组织加强党风廉政建设,实施对党员干部,特别是党员领导干部的监督,定期了解县直各部门党员和群众对部门领导的意见,及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

(五)审批、考察县直机关各部门的机关党组织领导班子的组成及总支部、支部正副书记的职务任免。

(六)指导县直机关各部门机关党的纪律检查工作,参与审议科级党员干部违反党纪的问题,审批股级及股级以下党员干部违反党纪的处理决定。

(七)指导县直各级党组织做好党员发展工作,并负责对县直入党积极分子的培训和审批县直党员发展和预备党员的转正。

(八)负责县直党员的党费收缴和组织委员接转工作。

(九)负责县直机关民兵预备役整组、训练、兵役登记及征兵工作。

(十)承办县委交办的其它事务。

二、机构设置

中共淮阳县委县直机关工作委员会内设机构3个,包括:

办公室、组织部、宣传部。

另设有纪工委。

从决算单位构成看,淮阳县县直工委部门决算包括:

本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1.淮阳县县直机关工委本级

 

第二部分2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

中共淮阳县委县直机关工作委员会

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

111.39

一、一般公共服务支出

28

89.49

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

八、社会保障和就业支出

35

8.66

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.69

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

11.55

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

111.39

本年支出合计

50

111.39

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

111.39

总计

54

111.39

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:

中共淮阳县委县直机关工作委员会

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

111.39

111.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

89.49

89.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.49

89.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

54.19

54.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11.55

11.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11.55

11.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

11.55

11.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:

中共淮阳县委县直机关工作委员会

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

111.39

111.39

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

89.49

89.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.49

89.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

54.19

54.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11.55

11.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11.55

11.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

11.55

11.55

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

中共淮阳县委县直机关工作委员会

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

111.39

一、一般公共服务支出

28

89.49

89.49

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

8.66

8.66

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.69

1.69

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

11.55

11.55

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

111.39

本年支出合计

49

111.39

111.39

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

0.00

0.00

0.00

26

53

0.00

总计

27

111.39

总计

54

111.39

111.39

0.00

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

中共淮阳县委县直机关工作委员会

单位:

万元

项目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

111.39

111.39

0.00

201

一般公共服务支出

89.49

89.49

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.49

89.49

0.00

2013101

行政运行

54.19

54.19

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

35.30

35.30

0.00

208

社会保障和就业支出

8.66

8.66

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.66

8.66

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.66

8.66

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.69

1.69

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.69

1.69

0.00

2101101

行政单位医疗

1.69

1.69

0.00

213

农林水支出

11.55

11.55

0.00

21305

扶贫

11.55

11.55

0.00

2130599

其他扶贫支出

11.55

11.55

0.00

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

中共淮阳县委县直机关工作委员会

单位:

万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

59.95

302

商品和服务支出

40.51

310

资本性支出

3.99

30101

基本工资

33.14

30201

办公费

12.43

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

8.26

30202

印刷费

5.62

31002

办公设备购置

3.99

30103

奖金

6.35

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.46

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.09

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

8.66

30206

电费

0.04

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.02

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.69

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

7.26

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.84

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

1.40

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.93

30215

会议费

0.04

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.97

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.32

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

6.93

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.87

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.41

31299

其他对企业补助

3.99

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

3.99

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

3.16

31303

补充全国社会保障基金

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

4.45

39906

赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

人员经费合计

66.88

公用经费合计

44.50

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

中共淮阳县委县直机关工作委员会

单位:

万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1.30

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

注:

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

中共淮阳县委县直机关工作委员会

单位:

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:

我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为111.39万元。

与上年度相比,收、支总计各减少3.49万元,下降3.03%。

主要原因是一般公共服务支出、社会保障收入支出的减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计111.39万元,其中:

财政拨款收入111.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计111.39万元,其中:

基本支出111.39万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为111.39万元。

与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少3.49万元,下降3.03%。

主要原因是一

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