仓库进出管制规定例文3篇完整版1doc.docx

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仓库进出管制规定例文3篇完整版1doc

仓库进出管理规定范文3篇(完整版)1

仓库进出管理规定范文3篇

仓库进出管理规定范文3篇

在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在来料加工材料登记簿上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

仓库物资的保管

第十七条仓库设商品材料实物保管账和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便。

第二十二条对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志。

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。

第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位。

第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任。

仓库进出管理规定范文3

一、商品入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。

2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

3、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:

订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可,做到帐、货相符。

商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。

单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。

财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。

以盘点表记录初盘结果。

仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工

作。

抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。

抽盘量要求占总库存的50%。

发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。

差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。

经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。

仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。

财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。

头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。

由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

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仓库进出库管理制度1

仓库进出库管理制度

一、目的

根据《进出口食品安全管理办法》、《进出口预包装食品检验监督管理办法》、《厦门口岸进口食品储存场所监督管理规范》,确保进口食品安全卫生,规范公司的仓库管理,特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司食品进出库流程的工作范围。

三、产品入库管理规定(原则:

凭单操作、手绪齐全)

3.1.2仓管员在接收入库时应按照外贸部来货清单核对入库产品的名称、型号、规格及

数量,并对外包装物做外观检查,如有变形,破损等情况要做登记,并提报给上级主管或公司领导。

3.1.3收货过程中要求用托盘装卸,码放整齐有序便于清点,外包装有标识的一律保持

标识向外便于查验,堆叠层数要依标准堆放,不得太低或过高;在搬运的过程中要做到轻拿轻放,文明做业。

3.1.4产品入库要依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法

实施条例》、《厦门市食品安全管理办法》的规定操作管理和商检指点监管区域存放,整齐摆放,并做待检标识,严禁无关人员出入该区域,并做好防护工作,等待商检检验结果出来以后再做后序工作。

3.1.5装卸结束,及时对做业现场进行卫生清扫工作。

3.1.6及时做登记做账,并发送给相关的部门。

3.2食品采购

3.2.1采购部应提前一周将要到货的采购订单传送给物流仓储部,物流部做运输计划,

仓储部做库位计划。

3.2.2货到厦门仓库后,仓库主管应及时组织卸货准备工作,仓管员要根据采购订单核

对送货单据,如有异常应及时与采购联系;核对的项目包括:

品名、型号、规格、数量及产品批次的检验报告。

3.2.3仓管员要按清单核对数量并检查产品的完整性,做好不合格品的记录,及时提报

上级主管或公司领导。

3.2.4收货过程中要求用托盘装卸,码放整齐有序便于清点,外包装有标识的一律保

持标识向外便于查验,堆叠层数要依标准堆放,不得太低或过高;入库后要摆放整齐,保持各条通道畅通,在搬运的过程中要做到轻拿轻放,文明做业。

3.2.5产品入库要依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全

法实施条例》、《厦门市食品安全管理办法》的规定操作管理;装卸结束,及时对做业现场进行卫生清扫工作。

3.2.6及时做登记做账,并发送给相关的部门。

四、库存管理

4.1食品及原料分类分区或隔墙托盘存放,仓库内摆放要按五距要求,留足每日检查

的通道,保持主通的畅通;食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

对不符合卫生要求的食品及原料,拒收入库。

4.2应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终

保质时限,做到帐、卡、物相符,挂牌存放,并做到先进先出。

4.3存放的食品及原料应有包装,并标明产品名称,定型包装食品应贴有完好的出厂

标识。

禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

4.4经常检查所存放的食品及原料,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感

官异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食

用”等字样并提报上级主管或公司领导做呆滞物料处理,及时销帐、处理、登记并保存记录。

4.5保持仓库内通风、干燥,做好防蝇、防尘、防鼠、防白蚁、防潮、防盗、防火、

防倒垛等工作,仓库门口设防鼠板,仓库内灭鼠使用粘鼠板,不得采用鼠药灭鼠。

五、出货管理规定(原则:

凭单操作,先进先出)

5.1食品出库库管须执行“先进先出”的规定,避免食品长期存放在仓库超过其保质期。

5.2库管员在发货交付前应全面检查食品,做到食品完整、包装完好、品名和标志清

楚;质量必须合格、计量准确,无毒无害、无污染、不变质、未过期、有厂名厂址、有生产日期、有保质期的食品无冒牌食品。

若一旦食品交付提货单位或个人,除与《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《厦门市食品安全管理办法》等相关法律法规规定要求范围内。

一律不准退货、换货。

5.3库管员应严格按照公司规定开出《出库单》(或传真件)作为发货依据,再进行

发货。

一切非正式的凭证或口头通知一律无效并不予发货。

5.4库管员在发货前必须认真审核单据:

与提货单位或个人是否相符、印鉴是否全、

数量是否准确等,核对无误后方能发货。

若超过提货期限,逾期者必须补办有关手续。

5.5仓管员按清单配货,并做好物料卡登记,交付打码员进行溯源打码。

5.6库管员对提货单和食品出库单复核无误,即将食品当面交给提货单位或个人,由

提货人在提货单和食品出库单上签字,办理好所有食品交接手续,同时完成该批食品的登记管理(或条码扫描)工作。

5.7库管员在食品出库交付后,对出库食品条码必须认真完成相关登记或条码输入,

并立即装入公司流通环节食品出货记录册或(公司条码数据库)。

5.8库管员在食品交付完毕后,应立即进行食品出库帐目登记,做到帐物相符并妥善

保管好各种食品出库单据,以备审计、稽核和食品管理机构检查。

5.9库管员在食品交接完毕后,及时安排对做业现场进行卫生清扫,及登记入账,发

送给相关部门。

六、附则

6.1若有违反上述规定者将追究其经济责任。

6.2本制度最终解释权归有限公司。

6.3本制度从公司成立之日起开始执行。

 

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