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材料管理办法制度规范工作范文

材料管理办法目录

 

一、材料分类

实体用材料

(一)

土建用材料

1

一、二次结构

钢筋、商砼、水泥、沙子、石子、保温板、加气块(砖)等

2

装修

石膏粉、瓷砖、勾缝剂、保温砂浆、抗裂砂浆、粘接剂、填缝剂、、腻子、水泥、砂子、砂浆、石子、白灰粉、炉渣、网格布、铁丝网、珍珠岩、TG胶、涂料、油漆等。

(二)

安装用材料

1

给水用材料

给水管、管件、水表、阀门、衬塑管件、PPR管件等

2

排水用材料

排水管、管件、落水管阀门、UPVC管件等

3

强电用材料

穿线管、电线电缆、面板插座、配电箱(柜)、灯具、桥架、防火泥、防火封堵、电表、镀锌扁铁、镀锌元钢等

4

弱电用材料

弱电箱、电话线、电视同轴线

5

采暖用材料

暖气片、管及管件、岩棉管、阀门、热量表、壁挂炉等

6

消防用材料

消火栓 消防箱、消防水龙带、灭火器、消防管件

7

通风用材料

 通风管、设备等

措施性材料

(一)

低值易耗品

1

生产用低值

 旗杆、临电电缆等

2

生活用低值

(二)

周转材料

木方子、多层板、木架板、临电电缆、临电配电箱(柜)、钢架管、扣件、顶丝、山形卡、对拉螺栓、工字钢等

(三)

消耗材

氧气、乙炔、绑丝、电焊条、零星材料、废机油、锂基脂、泡沫胶、麻袋、彩条布、塑料布、焊焬、地膜、钢板、角铁、元钢、槽钢、石棉瓦、防火泥、钢丝绳、支架、液压油、套管、PVC胶、脱模剂、止水条、切割片、水泥支撑、垫块等

固定资产

 

 

 

 配电箱、大门

 

临时设施

(一)

临时设施土建

 

 板房

 

(二)

临水临电用

 

 管件、闸门等

 电线、灯泡、插座等

二材料计量单位汇总表

1.元钢、螺纹、板材、型钢:

吨(t)

2.镀锌扁铁、镀锌元钢、管材:

米(m)

3.镀锌板、铝板等:

平方米(㎡)

4.商砼、石子、沙子、加气块、珍珠岩、炉渣:

立方米(m³)

5.水泥、石膏粉、腻子粉、白灰粉、白灰块、TG胶、外加剂:

吨(t)

6.涂料、油漆、稀料等:

公斤(kg);汽油、柴油:

7.红砖、页岩砖、小青砖、水泥砖、空心砖:

千块

8.内外墙砖、地面瓷砖、花岗岩、大理石、便道砖、保温板等:

平方米(㎡)。

9.钢板网、铁丝网、网格布、土工格栅、玻璃丝布、防水卷材等:

平方米(㎡)。

10.铁丝、钉子、电焊条等:

公斤(kg)。

11.钢塑管、PP.R管、PVC管、PE管、岩棉管等:

米(m);管件:

个。

12.阀门:

13.水表、电表、漏保、空气开关、刀闸等:

块。

14.暖气片(散热器)用:

铸铁用片、钢串片用组。

15.电缆、电线等:

米(m)。

16.电机、水泵、变压器、配电箱、电焊机、木工设备等:

台。

17.各种电动工具:

台;手动工具(单件:

把;多件:

套)

18.模板、三合板、五合板、石膏板等:

张、平方米(㎡)。

19.方木:

米;木架板:

块(注明规格)

20.胶布、胶带、美纹纸等:

21.油毡、塑料薄膜:

22.塑料布、防尘网:

公斤(kg);彩条布:

米(m2)。

备注:

各种票据上必须注明规格、型号

三施工各阶段材料采购计划参考表

一:

土建

序号

施工阶段

施工部位

具体数值

备注

1

一次结构施工阶段

地基基础

土方开挖工程量

由项目部提供完备的土方开挖施工方案,明确放坡比例,由预算员计算工程量。

地下室所有砼用量

商品砼情况:

分清砼标号,是否抗渗提出砼材料用量;

现场搅拌砼情况:

除提供该施工阶段的所用砼用量,还需根据现场砼配比提供各种材料用量

地下室所有钢筋用量

分清规格型号,关于措施性钢筋用量,依据现场施工方案计算,例如马蹬钢筋、定位筋、穿墙螺栓等

地下室所有模板用量

根据施工方案中模板的材质,分析各种措施性材料用量,例如钢钉等。

基础部位防水工程量

施工预算中标注清:

防水厚度,材质及质量要求、卷材上卷高度

回填土

根据回填工程量计算灰土比例,计算石灰的用量。

垫层:

砼工程量,模板工程量

导墙

根据方案计算砖量、水泥、沙子用量

防水保护层用量

保护层主要有:

细石砼保护层,聚苯板保护层,防水保护墙砌砖用量

主体结构

主体结构中砼用量

依据砼施工方案明确栏板构造柱等零星构件是否随主体结构一次浇筑,或是在二次结构中施工。

主体结构钢筋用量

分清规格型号,关于措施性钢筋用量,依据现场施工方案计算,例如马蹬钢筋等

主体结构模板用量

根据施工方案中模板的材质,分析各种措施性材料用量,例如钢钉等。

要求分层分部位。

2

二次结构施工阶段

 

钢筋用量

 植筋规格、型号

砼用量

 

模板用量

 

烟风道用量

根据不同部位,规格提供烟风道用量,标注规格型号尺寸

砌体材料用量

各种砌体材料用量,包括砌筑砂浆按实际施工配比计算材料用量。

门窗数量

门窗数量根据图纸和相关变更提供各种型号门窗的数量。

伸缩缝数量

预算根据施工方案提供伸缩缝施工中所有材料的用量,遇水膨胀胶条

三施工各阶段材料采购计划参考表

2

二次结构施工阶段

楼梯栏杆

楼梯栏杆按不同做法提供水平延长米数量,型材的规格;

护窗栏杆用量

护窗栏杆按不同做法提供水平延长米数量

屋面工程

主要提供屋顶保温,找坡度材料用量

3

装饰装修阶段

内外装(装修分析表)

墙面工程

根据与业主的施工合同和外协队伍的施工合同提供施工预算

楼地面工程

根据地面的不同做法提供材料用量,例如地板砖,砼垫层的材料用量等

外墙施工

提供外墙保温板材料用量:

粘接砂浆、抗裂砂浆、保温砂浆、外墙瓷砖用量。

注:

1、本施工预算编制流程主要依据高层住宅施工阶段编制,做法不同时做相应调整。

2、编制施工预算的前提必须要结合的资料:

与甲方签订的施工合同,施工方案和外协队伍的分包合同、工程做法很重要、施工方案很重要。

 

二:

安装

序号

施工进度

专业

需提供的材料

内容

备注

1

一次结构施工阶段

电气

预留预埋管

规格型号、材质、数量等

进场之前准备好。

接线盒

规格型号、材质、数量等

进场之前准备好。

配电箱(箱壳)

规格型号、名称、数量、安装方式及安装位置

主体工程之前准备好。

给排水

套管

地下室刚/柔性防水套管、普通套管、钢板

与工长沟通好需要制作几层,折成延长米。

2

二次结构施工阶段

排水

主立管及部件

upvc

规格型号、材质、数量等

1、主要管件:

立管检查口、伸缩节、地漏、阻火圈、地面扫除口、弯头、三通、立卡、吊卡、透气帽等。

2、管材壁厚及承压能力标注清楚。

给水

主立管及部件

规格型号、材质、数量等

1、主要管件:

弯头、三通、地下室阀门、补偿器、油任、对丝、支架、管箍等。

2、管材壁厚及承压能力标注清楚。

消防水

主立管及部件

规格型号、材质、数量等

1、主要管件:

弯头、阀门、支架、法兰盘、消火栓等。

2、管材壁厚及承压能力标注清楚。

采暖

主立管及部件

规格型号、材质、数量等

1、主要管件:

阀门、补偿器、弯头、支架、法兰盘等。

2、管材壁厚及承压能力标注清楚。

3

装修安装阶段

给水、采暖

户内支管

规格型号、材质、数量等

1、主要管件:

阀门、弯头、内丝弯头、三通、变径、管箍等。

2、管材壁厚及承压能力标注清楚。

水暖井内支管及部件

规格型号、材质、数量等

1、主要管件:

阀门、水表、热量表、弯头、油任、对丝等。

2、管材壁厚及承压能力标注清楚。

排水

水泵

规格型号、材质、数量等

通风

风机

规格型号、材质、数量等

铁板、支架等。

电气

电线、电缆

规格型号、材质、数量等

电缆、桥架要根据现场实际情况定。

小电器

规格型号、材质、数量等

开关、插座、灯具、航空障碍指示灯等的规格型号及安装部位标注明确。

注:

1、本流程是根据高层住宅的施工工序编制而成,如所遇工程有不同做法,应做相应调整。

2、所有加工订货单由工长先提出详细数据与预算员核实,最终数量以核实后的数据为准。

四材料采购程序

一采购准则:

1.必须按照三比一算(比质量、比价格、比售后服务、算成本)的原则,在确保质量的前提下商谈价格。

在采购过程中坚决禁止向供应商索要钱物,不准吃请。

2.公司建立合格材料(设备)供应商信息库,在材料(设备)供应商纳入信息库前,采购人员必须对供应商进行综合考评,对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较,报给主管领导审批后,方能采购。

3.大宗材料的采购必须找三家以上的供应商进行报价,采购人员在洽谈某项材料(设备)时,如有必要,可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行,以便降低公司的采购成本。

二采购程序(OA平台运行)

1.项目部采购材料(设备)由项目工长根据施工预算编制材料需用计划(OA上的《材料设备进场计划表》),计划中列明需用的材料(设备)的规格、型号、数量、质量要求、使用时间等,项目预算员审核交材料员编制材料(设备)采购计划,项目经理签字后,报公司材料部和主管领导审批,由材料部或项目部进行采购。

(大宗材料的采购必须招标报价,需加工制作的材料,由预算部出加工订货)

2.所有材料(设备)采购时需签订《订货合同》,须将合同草本上传至OA平台进行评审,评审通过后,方可签订。

合同至少一式贰份,供需双方各执壹份,项目签订的合同需将原件交回公司材料部进行归档。

材料的采购流程(OA平台)

五、材料的验收程序

(一)、原则:

所有进场材料(设备)必须有随货检验报告合格证等质量资料须由项目材料员、质检员等有关人员进行验收,对于特殊材料(设备)由项目经理、项目工程师、项目质检员、项目材料员共同验收,并做好记录。

对不符合国家质量、环保、安全规范标准要求的材料不验收并退货;对进场材料(包括材料名称、规格型号、品牌、厂商或供应方等内容)与合同不符合的不验收。

对于一般物资进场,要检查材料(设备)的数量/规格/型号/品牌/包装/外观质量/有关破损/变质情况,并检查其合格证、检测报告等资料。

验收单的开出必须由双人验收签字,严禁在供货单上签字。

验收单的开具一定注明:

材料名称、规格、单位、大写数量,备注部分可填写要注意的事项。

对于须进行复试检验的材料需挂牌通知,待复试检验报告证明其合格后方可投入使用。

(二)、材料进场程序

1.参加人员:

采购员、供货商或其代表、库房保管员、质检员或工长。

2.验收原则:

一定按规格、型号、数量验收。

2.1对于以重量(吨或公斤)验收的材料,必须现场抽样称重,验证是否符合总的重量。

2.2对于以件数、个数、根数、块数验收的材料,必须完整点数,检查外观、重量。

对于沙石材料等,我们先进行外观验收:

粒径的大小、含泥量的程度,量出车厢的实际尺寸进行计算,然后开具正式验收单。

2.3对于袋装验收的材料,完全点数,抽查袋装材料的重量、

2.4对于以箱装验收的材料,必须开箱,点验数量,并抽查样品,符合数量、规格的要求。

2.5对于以理论重量验收的材料,完全点验数量后,用仪器抽样检测内径、外径、壁厚,确定总的数量。

3.进场材料的分类检验

3.1根据验收数量填写验收单,验收单必须有供货人的签字

和材料员双人验收签字。

3.2验收单保管:

验收单一式3份,1份归供应商,1份归采购员本人报财务入账,1份库房保管员留底。

每月装订保存。

3.3钢材(钢筋)

3.3.1参加人员:

采购员、供货商或代表、质量负责人、库房保管员。

3.3.2对型号的验收:

规格型号。

对盘条进行卡径,是否符合国标规范,。

验收结果必须三方认可。

由供货商(或代理)、采购员、库房保管员负责人分别记录,核对汇总。

(注:

随货的原始数据必须保留)。

3.3.3根据实际数量及上述三份材料填写验收单,并及时通知实验人员抽样复检,取样时要求材料员必须在场配合试验员取样,复检合格后方可使用。

4水泥进场程序

4.1采购员提前通知供货商,并说明水泥的标号、厂别、数量、等级、到货时间等。

4.2根据供货合同对来货的标号(普通水泥或是矿渣水泥)、厂家、数量等进行验收,并索取随货出厂检验报告。

同时做复检,合格后方可使用。

4.3水泥进场的验收

4.4库房保管员首先把水泥库原有的水泥进行标识,划分界限,防止与新进场的水泥混淆。

本着先进先出的原则存放。

4.5在卸水泥的同时,各参加人员要认真监督,防止码放空洞。

4.6水泥的运输原则上要求厂家运输;每进场100吨,袋装要随机抽取1吨(20袋)进行重量核验,取其平均值。

4.7每月按实际重量及验收人员签字的小票,办理验收入库手续。

(三)材料(设备)的入库

材料(设备)进场验收后由材料(设备)库管员做好材料(设备)数量的清点,办理有效的材料(设备)验收单,对于在材料(设备)入库过程中发现的材料(设备)数量和质量问题以最快的方式通知相关人员和部门进行处理。

验收单要根据材料(设备)采购合同或送货单中的内容进行填写,对于不同的材料(设备)送货单要分别填写。

单记入材料(设备)明细帐,对于涉及安全方面的用品,要有安全部门参与。

如安全帽、安全网等。

材料的入库流程

 

 

收料单

送料单位:

年月日编号:

材料名称

规格型号

品牌

单位

数量

运输车牌号

运输车体积

长*宽*高

备注:

请持此单至项目材料部门办理结算手续

发货人:

验收人:

此单一式三联:

第一联:

材料员留存(黑色);第二联:

供货凭证(绿色);第三联:

采购员留存(红色)

六、材料的领用程序

(一)、原则:

限额领料,根据预算领料,专人领料。

根据项目经理审批的材料(设备)领用计划办理材料(设备)的出库手续。

同时核查领用的材料(设备)是否在施工合同中规定的提供材料(设备)计划施工预算范围内。

出库时对材料(设备)出库的数量/规格/型号/品牌/出库时间/领料人/施工队合同号作好记录。

对于施工队的退货也办理出库手续,但用红笔填写。

(二)、材料限额领用程序

1.材料的限额领用是指直接可控制的材料,如电线、阀门、管件等,要做到按预算发料,随用随领,并做好领料记录。

2.指定领料人:

2.1项目部指定项目部管理人员领料人。

2.2包工队、班组指定领料人,要有劳务队负责人委托证明,没有委托证明不予领料。

2.3委托证明要存放在项目部。

合同内包含自备的材料和工具不能发放。

材料员要把合同相关部分复印备用,以明确需要购买的材料。

2.4中途更换领料人时,暂时由其包工队长、班组长或分承包方负责人代领并及时作出新的委托证明。

3.领料人需办理的手续

3.1施工队领料时要有受委托证明的领料人签字,并做好记录。

3.2材料员要依据施工预算,对施工队所领取的材料严格控制,对超出的部分,要查明原因。

3.3对于超出预算的材料,领用时要有项目经理的批准方可发放,并做好记录,属于施工队浪费或丢失要在结算时从工程款中扣除。

3.4对于劳务队人员和项目部管理人员领用的低值易耗品、办公用品等的原则:

以旧换新,并建立相应的登记台账。

3.5在施工过程中,要把当日剩余的下脚料,如装修时穿线过程中剩余的电线下脚料,及时回收入库。

材料的领用流程

 

七、材料(设备)的保管

1.做好入库材料(设备)的分类保管工作,各种材料、工具、配件要挂有名称、规格、型号、数量的标识牌(专用卡),做到账、物、卡相符。

2.对于贵重材料(设备)要入箱装锁;对于防水防腐防潮的材料采取措施存放;易燃易爆的物品要单独存放,远离火源、电源;现场材料的存放要合理有序,便于施工需要。

3.保管人员要勤转现场,随时掌握材料的使用情况,监督材料的充分利用,杜绝浪费。

4.现场的机械设备要有防雨防砸的保护措施,及时进行维护保养(由公司和设备主管提供机械设备保养细则)。

八、材料款的支付程序

1.材料款的支付:

公司材料部负责公司采购材料款的支付,项目材料主管采购材料所发生的款项由项目材料主管负责支付;

2.按合同规定的条款作应付款计划,并在每月25日之前,将付款计划上报至材料部,材料部将项目和公司的付款计划汇总,于每月30日之前上报主管领导。

每月上报材料还款计划,要注明是否已入账、已交发票。

3.本着“负债经营”的原则,项目材料员和公司材料部在上报付款计划时,充分考虑公司条件、用料缓急等因素,与供货商充分沟通后再编制付款计划并上报公司。

4.主管领导审批完成后,供货商持有效金额税务发票、材料验收单、付款通知单(供货人签字,项目材料主管和材料部长签字,财务部门签字,单位领导签字)到财务部办理付款事宜。

5.财务在支付材料款时须收回验收单。

6.公司任何员工不得在验收单、供货单等单据上写结算数、欠款数等数据。

7.甲供材支付程序详见第十六条第三项的规定。

材料款的支付流程

 

九、材料报验程序

1.采购员提供产品质量证明文件(合格证、检验报告……)提供给库房保管员。

2.技术员或资料员向库房保管员收取产品质量证明文件。

3.技术员或资料员根据材料类别及复试报告填写报验单,后附产品质量文件复印件,向甲方或监理报验。

4.甲方或监理要验收签字。

5.产品质量合格及检验报告的原件,由材料员送交资料员,并做好合格证台帐。

十、公司内部材料(设备)移转程序

1.由项目材料主管或工长与公司材料主管部门联系所需和所剩材料(设备)情况,并上报项目经理。

2.公司材料主管部门根据各项目和公司大库需要调入调出的材料(设备)在公司范围内进行协调。

3.材料(设备)的调出单位负责联系运输车辆、装车、押车如实填写材料(设备)的移转单,数量填入移拨数量一栏,由材料主管和项目经理签字后带至调入仓库。

(调入公司大库的材料(设备)运输费由调出单位承担)。

4.材料(设备)的调入单位由库管员、材料主管组织验收、清点,依据移转单与实际进场材料(设备)核实后办理入库手续并在移转单上签字认可。

数量填入实收数量一栏,材料(设备)的运输费用由调入单位承担。

5.及时将移转的材料(设备)传至OA平台上的《万众材料移转单》,泛远租赁与材料部同用一个平台,设备、材料各自处理自己该项部分;

移转的责任人是移出单位的材料部门,例:

A项目的材料移入B项目,A项目的材料部门是主责人,负责填写OA和文字的材料移转单,并负责从B项目收回签收后的移转单,于每月25号之前交至公司材料部一份。

6.移转材料的划价:

移转材料由材料及财务主管部门统一划价,新购入和未使用的并且不影响其他项目工程上使用的,材料调出单位可直接划原价;固定资产不划价由财务按规定摊销。

材料移转流程(OA平台)

 

十一、材料进料单办理程序

1.采购员依据库管员出具的材料验收单,并按照进料单要求的内容认真填写,字迹公正,不得随意涂改。

材料(设备)的名称要用通用名,计量单位参照公司下发的材料计量表。

2.材料(设备)进料单各部门、各负责人签字要齐全(签字不得用印章),每月25日前办完上月采购材料(设备)的进料手续。

进料单右上角注明材料使用性质。

3.暂估进料:

由于特殊原因不能做正式进料的材料(设备),需做暂估进料。

待正式进料做完后,用红笔冲暂估进料。

(冲暂估进料时,如已耗料,需先冲回耗料)

4.采购员所购材料(设备)做完进料后必须记入采购台账;材料来源要与合同的供货单位名称保持一致;如有改动,要按新的名称执行(并注明原合同名称)。

5.材料进料单的填制方法:

5.1要根据材料验收单填制;

5.2要注明是甲供、甲代付、入帐、冲借款,标注材料用途(根据材料分类)

5.3去财务报帐时进料单后要附材料验收单、供货单据(如有)

5.4当月采购的材料当月做进料,过期票据请给相关部门打请示报告。

5.5暂估进料要在进料单前面加“暂估”二字。

十二、材料耗料单办理程序

1.库管员每月10号、15号、25号前将已购入并用在工程上材料做工程耗料单,一式叁份(工地留底、财务会计、材料会计)。

2.耗料单除材料名称、规格、数量还必须有单价、金额,注明使用部位,使用性质(实体、措施等)。

各主管签字手续齐全,按时上报公司材料部。

4.暂估耗料:

已用在工程上并已做暂估进料的材料要做耗料(和正式耗料格式一样),待正式进料做完后,用红笔冲暂估进、耗料,做正式耗料。

3.库管员计库存帐(手写)。

十三、材料(设备)盘点要求

1.月底材料库管员对现场及库房材料进行盘点,做出库存材料(设备)盘点表,库管员和材料会计对数量账,材料会计和财务会计对金额账,做到账账相符,账实相符,并将盘点表于每月25日通过OA平台上报公司材料部。

并对盘点材料(设备)的新旧好坏加以说明。

2.盘点表要按照材料账目的分类进行。

3.库存材料要带金额、分类

要求:

(1).首先依据耗料后的账面数,进行盘点,月末出具材料盘点汇总表;

(2)年初新帐的建立,要根据年终盘点表的数量、金额入账;

(3)盘点以后施工的项目,要在新建立的账目上加注科目,结转下年,上年结转。

项目材料盘点表

月份:

名称

规格

单位

项目账面数

实际盘点数

盈(+)亏(-)数

备注

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

项目经理:

材料主管:

经办人:

十四、周转工具的管理办法

工程使用钢架管、扣件等周转工具,我公司基本上以租赁为主。

特制订以下管理办法。

1.选择信誉好、服务好、有实力的租赁站。

2.签订租赁合同:

合同中明确租用工具、日租金、质量要求、进出场装卸费用的承担、赔偿条款、租费结算等内容。

原则上签订租赁合同使用我公司的统一格式。

合同必须由项目材料主管、项目经理亲自签订并报公司有关部门和主管领导审批。

3.租赁工具进场:

依据生产

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